岱岳区纪律检查委员会部门预算.docx
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岱岳区纪律检查委员会部门预算
2016年岱岳区纪律检查委员会部门预算
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年部门收支预算总表
二、2016年部门当年支出预算表(按功能科目)
三、2016年部门当年支出预算表(按经济科目)
四、2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)
五、2016年部门当年支出预算表(政府性基金)
六、2016年“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
单位概况
一、部门主要职能
1、主管全区党的纪律检查工作。
负责贯彻落实中央、省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定,负责抓好反腐败斗争,维护党的章程和其他党内法规,协助区委加强党风建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全区行政监察工作。
负责贯彻落实中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府各部门及其国家公务员、区政府及区政府各部门任命的其他人员、各乡镇人民政府、街道办事处及其领导人员,执行国家政策和法律法规、国民经济和社会计划及区政府颁布发的决定、命令的情况。
3、负责调查处理区委、区政府机关各部门,各乡镇(办事处)党组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中涉及的违纪党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的重要案件。
4、负责调查处理区政府各部门及其国家公务员、区政府及区政府各部门任命的其他人员、各乡镇政府、街道办事处及其领导人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据有关规定和责任人所犯错误的情况轻重,给予相应的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程度处理),办理行政处分解除手续;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理单位或个人对监察对象违纪行为的检举、控告。
5、负责组织执行上级机关制定的关于维护党纪的决定,制定全区党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6、会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究;调查研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处制定的有关规章制度的情况,对其违反国家法律法规的条款提出修改、补充。
8、负责做好有关纪检监察干部的管理工作。
会同区委组织部做好区委管理的纪检监察干部的考察工作;负责对拟提拔重用的区委管理干部的考察工作;审核乡镇(办事处)纪委班子人选;会同区委组织部做好纪检监察干部的管理工作;组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。
9、围绕优化经济环境,组织开展执法监察、效能监察和监督检查。
10、负责全区纠正部门和行业不正之风工作。
贯彻落实中央、省、市有关纠正部门和行业不正之风的方针政策,组织行风评议工作;督促指导有关部门抓好纠风专项治理工作;负责有关部门和行业不正之风问题的调查处理。
11、承办区委、区政府和市纪委、市监察局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
泰安市岱岳区纪律检查委员会部门预算包括:
泰安市岱岳区纪律检查委员会(本级)预算。
纳入泰安市岱岳区纪律检查委员会部门2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
泰安市岱岳区纪律检查委员会
本级
第二部分2016年部门预算表
表1.2016年部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、一般公共预算拨款
764.62
一般公共服务支出
747.62
二、政府性基金拨款
纪检监察事务
747.62
三、财政专户管理资金
行政运行
616.62
四、国有资本经营预算
派驻派出机构
56
五、其他收入
其他纪检监察事务支出
75
社会保障和就业支出
17
本年收入合计:
764.62
本年支出合计:
764.62
六、上级补助
七、上年结转
结转下年
收入总计:
764.62
支出总计:
764.62
注释:
根据2016年科目表添加适合本单位的功能类科目
表2.2016年部门当年支出预算表(按功能科目)
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
2016年预算数
类
款
项
合计
764.62
201
一般公共服务支出
764.62
11
纪检监察事务
764.62
01
行政运行
616.62
05
派驻派出机构
56
99
其他纪检监察事务支出
75
208
社会保障和就业支出
17
05
行政事业单位离退休
17
99
其他行政事业单位离退休支出
17
表3.2016年部门当年支出预算表(按经济科目)
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
类
款
合计
764.62
基本支出
764.62
301
工资福利支出
471.34
302
商品和服务支出
41.88
303
对个人和家庭的补助
120.4
项目支出
131
309
其它项目支出
131
注释:
根据2016年科目表添加适合本单位的经济类科目
表4.2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
类
款
合计
764.62
基本支出
764.62
301
工资福利支出
471.34
302
商品和服务支出
41.88
303
对个人和家庭的补助
120.4
项目支出
131
309
其它项目支出
131
注释:
根据2016年科目表添加适合本单位的经济类科目
表6.2016年“三公”经费支出预算表
单位:
万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
27
0
24
24
3
第三部分2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及派驻派出机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、本年收支预算总体情况
2016年当年收入预算为764.62万元,其中:
财政拨款(补助)764.62万元。
2016年当年支出预算为764.62万元,其中:
一般公共服务支出764.62万元。
三、本年支出预算情况
2016年当年支出预算为764.62万元,具体情况如下:
一般公共服务(类)财政事务(款)支出764.62万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
四、“三公”经费预算表说明
2016年预算安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共27万元。
因人员增加等原因,“三公”经费比2015年增加7万元。
(一)公务用车运行维护费预算24万元。
包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费预算3万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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