日常监督计划表.docx
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日常监督计划表.docx
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日常监督计划表
年度日常监督计划表
监督内容
监
督
频率
人员及操作
(
)
次/年
设施及环境条件
(
)
次/年
检测方法
(
)
次/年
仪器设备
(
)
次/年
测量溯源性
(
)
次/年
抽样、样品处置
(
)
次/年
结果报告
(
)
次/年
必要说明:
管理室主任:
日期:
编制人(管理室主任):
日期:
批准人(技术负责人):
日期:
检查日期
监督员
内容监督
人员及操作
监督记录
对检测人员检测工作的监督记录
1、检测的项目是,
检测的参数是;
2、检测所依据的标准代号是;
3、起止时间:
200_年_月_日_时—分——200_年—月—日_时_分;
4、监督采用的方法:
人员比对口设备比对口留样再测口常规试验口;
5、方法考核:
已掌握口未掌握口差错点口;
6、提问操作规程:
提问条,答对条;
7、查记录/报告:
查份,不合格份;
8、实际操作:
熟练口不熟练口差错点口;
9、其他:
结论
符合口基本符合口不符合口
加*.一
监督情况届实口
监督情况不届实口
被监督人员:
日期:
监督检查日期
监督员
内容监督
设施及环境条件
监督记录
对室设施和环境条件的监督记录:
1、本室的环境条件是:
温度,湿度,其他;
2、是荷己备相应的控制设施:
是口否口;
3、是否按规定及时记录监控记录:
是口否口;
4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,对已检测
的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再继续
进行工作:
是口古口;
5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,问时应采取相应措施防止相互干扰或交叉
污染:
是口古口;
6、对无菌区域,是否明确标识,并能E地控制、监测和记录:
是口否口;
7、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制:
是口否口;
8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等同标识,无
关人员未经批准不随意进入实验区域:
是口否口;
9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:
是口否口;
10、其他:
结论
符合口基本符合口不符合口
监督情况届实口
监督情况不届实口
被监督人员:
日期:
监督检查日期
监督员
内容监督
检测方法
监督记录
对室所使用检测方法的监督记录:
1、是否编制现彳版本标准目录,并经技术负责人批准以文件形式发布执行:
是□否口;
2、抽查个检测标准,其中作废标准个;
3、所选用的方法是否通知了客户:
是口否口;
4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指导书:
是口否口;
5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并在操作现场易于操作者取阅:
是口古口;
6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户问意的情况下才允许发
生:
是口古口;
7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定:
是口否口;
8、其他:
结论
符合口基本符合口不符合口
不符合说明
确认意见一
监督情况届实口
监督情况不届实口
被监督人员:
日期:
监督检查日期
监督员
内容监督
仪器设备
监督记录
对室仪器设备的监督记录:
1、是荷己备了正确进行检测所要求的设备:
是口否口;
2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度:
是口否口;
3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:
是口否口;
4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填写〈〈仪器设
备使用记录》:
是□否口;
5、设备是否由经过授权的人员操作:
是口古口;
6、所有设备如可能是否均有编号:
是口否口;
7、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求:
是口否口;
8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识:
是口否口;
9、是否有设备的三色标识:
是口古口;
10、是否对需要进行期间E的设备进行了期间核查:
是口否口;
11、其他:
结论
符合口基本符合口不符合口
不符合说明
监督情况届实口
监督情况不届实口
被监督人员:
日期:
监督检查日期监督员
内容监督
测量溯源性
监督记录
对室测量溯源的监督记录:
1、是否编制了周期检定/校伸划:
是口否口;
2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准:
是口否口;
3、检定/校准状态是否有标识:
是口古口;
4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:
是口否口;
5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度:
是口否口;
6、其他:
结论
符合口基本符合口不符合口
不符合说明
确认意见一
监督情况届实口
监督情况不届实口
被监督人员:
日期:
监督检查日期
监督员
监内
督容
抽样记录、样品处置
监督记录
对室样品处置的监督记录:
1、抽样记录是否包括所用的抽m法、抽样人的签字、环境条件(如果相关)、抽样
地点或图示:
是口古口;
2、样品是否有的标识:
是口古口;
3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识:
是口古口;
4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混
淆:
是口古口;
5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递:
是口否口;
6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态:
是口否口;
7、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件:
是口否口;
8、其他:
结论
符合口基本符合口不符合口
河人见"
监督情况届实口
监督情况不届实口
被监督人员:
日期:
监督检查日期
监督员
监内
督容
结果报告
监督记录
对室结果报告的监督记录:
1、检测报告的信息内容是否符合程序文件的要求:
是口否口;
2、检测报告是否按规定进行了审核批准:
是口否口;
3、检测报告的修改是否按规定进行了修改:
是口否口;
4、报告的发放是否符合要求:
是口古口;
5、报告的存档和借阅是否符合要求:
是口否口;
6、其他:
结论
符合口基本符合口不符合口
何4""
监督情况届实口
监督情况不届实口
被监督人员:
日期:
不符合评审处置记录表
检查人
不符合发生部门
不符合工作责任人
不符合发生部门负责人
不符合事实描述:
报告人:
日期:
不符合性质评审意见:
1.不符合性质:
A类一般不符合B类一般不符合严重不符合
2.措施要求:
纠正纠正措施
纠正处置意见:
批准人(质量负责人技术负责人):
日期:
纠正过程实施记录:
不符合发生部门负责人:
日期:
验证意见:
验证方式;提供见证的材料现场跟踪检查见证
验证结论:
有效无效
有关说明(必要时):
验证人(监督员内审员):
日期:
说明:
1.严重不符合与B类一般不符合须按〈〈实施纠正措施程序》和记录步骤进行;
2.A类一般不符合仅按〈〈不符合检测工作的控制管理程序》和本表步骤进行即可。
实施纠正措施记录表
不符合发生部门
不符合发生部门负责人
不符合评审表编号
不符合工作责任人不符合原因分析:
不符合发生部门负责人:
日期:
纠正措施计划:
不符合发生部门负责人:
日期:
纠正措施评价、批准:
质量负责人技术负责人:
日期:
纠正措施实施记录:
不符合发生部门负责人:
日期:
验证意见:
验证方式;提供见证的材料现场跟踪检查见证
验证结论:
有效无效
有关说明(必要时):
验证人(监督员内审员):
日期:
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- 关 键 词:
- 日常 监督 计划