广西壮族自治区南宁武鸣区.docx
- 文档编号:14096669
- 上传时间:2023-06-20
- 格式:DOCX
- 页数:40
- 大小:30.17KB
广西壮族自治区南宁武鸣区.docx
《广西壮族自治区南宁武鸣区.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广西壮族自治区南宁武鸣区.docx(40页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
广西壮族自治区南宁武鸣区
广西壮族自治区南宁市武鸣区
国土资源局(本局)2016年部门决算
目录
第一部分:
武鸣区国土资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
武鸣区国土资源局2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
武鸣区国土资源局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
三、2016年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分:
武鸣区国土资源局概况
一、主要职能
武鸣区国土资源局主要职能:
组织和实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章,起草有关国土资源工作的地方性规章和规章性文件草案;组织编制和实施我区国土规划、土地利用总体规划、矿产资源管理规划等专项规划;监督检查我区土地、矿产开发利用规划执行情况,组织调处土地、矿产资源的权属行为,查处违法案件;组织实施耕地保护开发政策和土地开垦整理工作;组织我区土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,实施和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作;拟订我区土地使用权出让、租赁、出租、转让、抵押、交易和政府收购管理办法与乡(镇)村用地管理办法;指导基准地价、标定地价评测,确认土地使用权价格,承担各类用地的审查、报批,审批被征地农民补偿标准、安置方案;依法管理矿产资源探矿权、采矿权,按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用以及减免审批和确认探矿权、采矿权评估结果;组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹工作;管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的土地变更调查费等专项经费和其他资金;承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
武鸣区国土资源局内设办公室、行政审批办公室、人教股、财务股、土地利用、规划建设股、不动产登记中心等共15个职能股室和部门。
2016年国土局本局编制37人,年末在职职工实有人员36人,其中:
行政编制在职人员23人,事业编制13人,离退休人员13人(离休人员1人,退休人员12人)。
财政供养长期聘用人员6人。
人员变动原因:
2016年调入公务人员5名,武鸣区不动产登记中心调入事业编制人员13人,财政供养聘用人员6人,退休人员1人死亡。
第二部分:
武鸣区国土资源局2016年部门决算报表
表一、收入支出决算总表
财决01表
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
1
76,678,391.59
一、一般公共服务支出
37
60,000.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
59,825,498.96
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
986,385.60
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
161,666.20
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
59,825,498.96
12
十二、农林水支出
48
54,122.00
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
17,400.00
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
16,491,618.25
19
十九、住房保障支出
55
260,978.00
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
76,678,391.59
本年支出合计
60
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
1,179,277.42
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
1,179,277.42
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
总计
36
77,857,669.01
总计
70
表二:
收入决算表
财决03表
金额单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
76,678,391.59
76,678,391.59
201
一般公共服务支出
60,000.00
60,000.00
20113
商贸事务
60,000.00
60,000.00
2011308
招商引资
60,000.00
60,000.00
208
社会保障和就业支出
986,385.60
986,385.60
20805
行政事业单位离退休
826,025.50
826,025.50
2080501
归口管理的行政单位离退休
798,856.30
798,856.30
2080502
事业单位离退休
27,169.20
27,169.20
20806
企业改革补助
20,000.00
20,000.00
2080699
其他企业改革发展补助
20,000.00
20,000.00
20808
抚恤
140,360.10
140,360.10
2080801
死亡抚恤
140,360.10
140,360.10
210
医疗卫生与计划生育支出
161,666.20
161,666.20
21005
医疗保障
152,496.30
152,496.30
2100501
行政单位医疗
152,496.30
152,496.30
21007
计划生育事务
9,169.90
9,169.90
2100799
其他计划生育事务支出
9,169.90
9,169.90
212
城乡社区支出
59,825,498.96
59,825,498.96
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
55,227,533.09
55,227,533.09
2120801
征地和拆迁补偿支出
305,470.00
305,470.00
2120802
土地开发支出
54,842,063.09
54,842,063.09
2120809
支付破产或改制企业职工安置费
80,000.00
80,000.00
21210
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
3,543,890.00
3,543,890.00
2121001
征地和拆迁补偿支出
3,543,890.00
3,543,890.00
21212
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
1,054,075.87
1,054,075.87
2121201
耕地开发专项支出
698,180.00
698,180.00
2121203
土地整理支出
355,895.87
355,895.87
213
农林水支出
54,122.00
54,122.00
21301
农业
54,122.00
54,122.00
2130142
农村道路建设
34,122.00
34,122.00
2130199
其他农业支出
20,000.00
20,000.00
215
资源勘探信息等支出
17,400.00
17,400.00
21506
安全生产监管
17,400.00
17,400.00
2150699
其他安全生产监管支出
17,400.00
17,400.00
220
国土海洋气象等支出
15,312,340.83
15,312,340.83
22001
国土资源事务
15,312,340.83
15,312,340.83
2200101
行政运行
2,767,971.23
2,767,971.23
2200104
国土资源规划及管理
190,000.00
190,000.00
2200105
土地资源调查
1,202,394.00
1,202,394.00
2200106
土地资源利用与保护
6,078,138.00
6,078,138.00
2200111
地质灾害防治
200,000.00
200,000.00
2200114
地质矿产资源利用与保护
670,000.00
670,000.00
2200150
事业运行
811,329.80
811,329.80
2200199
其他国土资源事务支出
3,392,507.80
3,392,507.80
221
住房保障支出
260,978.00
260,978.00
22102
住房改革支出
260,978.00
260,978.00
2210201
住房公积金
260,978.00
260,978.00
表三:
支出决算表
财决04表
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
77,857,669.01
5,028,330.83
72,829,338.18
201
一般公共服务支出
60,000.00
60,000.00
20113
商贸事务
60,000.00
60,000.00
2011308
招商引资
60,000.00
60,000.00
208
社会保障和就业支出
986,385.60
966,385.60
20,000.00
20805
行政事业单位离退休
826,025.50
826,025.50
2080501
归口管理的行政单位离退休
798,856.30
798,856.30
2080502
事业单位离退休
27,169.20
27,169.20
20806
企业改革补助
20,000.00
20,000.00
2080699
其他企业改革发展补助
20,000.00
20,000.00
20808
抚恤
140,360.10
140,360.10
2080801
死亡抚恤
140,360.10
140,360.10
210
医疗卫生与计划生育支出
161,666.20
161,666.20
21005
医疗保障
152,496.30
152,496.30
2100501
行政单位医疗
152,496.30
152,496.30
21007
计划生育事务
9,169.90
9,169.90
2100799
其他计划生育事务支出
9,169.90
9,169.90
212
城乡社区支出
59,825,498.96
59,825,498.96
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
55,227,533.09
55,227,533.09
2120801
征地和拆迁补偿支出
305,470.00
305,470.00
2120802
土地开发支出
54,842,063.09
54,842,063.09
2120809
支付破产或改制企业职工安置费
80,000.00
80,000.00
21210
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
3,543,890.00
3,543,890.00
2121001
征地和拆迁补偿支出
3,543,890.00
3,543,890.00
21212
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
1,054,075.87
1,054,075.87
2121201
耕地开发专项支出
698,180.00
698,180.00
2121203
土地整理支出
355,895.87
355,895.87
213
农林水支出
54,122.00
54,122.00
21301
农业
54,122.00
54,122.00
2130142
农村道路建设
34,122.00
34,122.00
2130199
其他农业支出
20,000.00
20,000.00
215
资源勘探信息等支出
17,400.00
17,400.00
21506
安全生产监管
17,400.00
17,400.00
2150699
其他安全生产监管支出
17,400.00
17,400.00
220
国土海洋气象等支出
16,491,618.25
3,579,301.03
12,912,317.22
22001
国土资源事务
16,491,618.25
3,579,301.03
12,912,317.22
2200101
行政运行
2,767,971.23
2,767,971.23
2200104
国土资源规划及管理
190,000.00
190,000.00
2200105
土地资源调查
1,202,394.00
1,202,394.00
2200106
土地资源利用与保护
6,195,033.00
6,195,033.00
2200111
地质灾害防治
1,262,382.42
1,262,382.42
2200114
地质矿产资源利用与保护
670,000.00
670,000.00
2200150
事业运行
811,329.80
811,329.80
2200199
其他国土资源事务支出
3,392,507.80
3,392,507.80
221
住房保障支出
260,978.00
260,978.00
22102
住房改革支出
260,978.00
260,978.00
2210201
住房公积金
260,978.00
260,978.00
表四:
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
16,852,892.63
一、一般公共服务支出
31
60,000.00
60,000.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
59,825,498.96
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
986,385.60
986,385.60
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
161,666.20
161,666.20
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
59,825,498.96
59,825,498.96
12
十二、农林水支出
42
54,122.00
54,122.00
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
17,400.00
17,400.00
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
16,491,618.25
16,491,618.25
19
十九、住房保障支出
49
260,978.00
260,978.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
76,678,391.59
本年支出合计
77
77,857,669.01
18,032,170.05
59,825,498.96
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
1,179,277.42
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
1,179,277.42
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
77,857,669.01
总计
83
77,857,669.01
18,032,170.05
59,825,498.96
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
财决07表
金额单位:
元
项目
本年支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
7
8
11
合计
18,032,170.05
5,028,330.83
13,003,839.22
201
一般公共服务支出
60,000.00
60,000.00
20113
商贸事务
60,000.00
60,000.00
2011308
招商引资
60,000.00
60,000.00
208
社会保障和就业支出
986,385.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广西壮族自治区 南宁 武鸣