仓库存货管理办法.docx
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仓库存货管理办法.docx
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仓库存货管理办法
无锡华欣兴模具有限公司
仓库管理制度
文件编号:
HXX-QP-
版本:
A/0
制定日期:
发行日期:
部门
签名
部门
签名
部门
签名
部门
签名
品管部
技术部
生产部
行政部
批准:
审核:
制定:
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仓库管理制度
编号
HXX-QP-
版本
A/0
页码
1/6
修订记录
版本
变更内容
编制
审核
批准
日期
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仓库管理制度
编号
HXX-QP-
版本
A/0
页码
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1目的:
规范物料入库管理相关工作,保证仓库和库存物料的品质与数量,更好地为公司经营管理服务,结合公司实际情况,特制定本标准。
2适用范围:
适用于本公司仓库物料出入存的相关工作。
3定义及术语
无
4职责和权限:
4.1仓管员负责物料的日常防护和物料的出入存工作。
4.2品管部负责物料检验或验证及监督管理工作。
5作业内容及规范
5.1原材料采购流程
5.1.1接到原物料到厂资讯后,采购人员与物流快递或厂商送货人员当面进行货物交接(
件数清点)将物料送至待检区。
采购人员核对厂商原始送货清单,按确认的送货
明细,签字确认。
5.1.2采购人员将“进货单”转品管部进行物料报检,检验合格后,仓库办理入库手续。
检验不合格,品管出具“品管异常反馈单”,通知供应商与采购人员。
采购人员根
据采购合同的约定进行处理。
5.2入库流程及验收
5.2.1物料入库,经品管部验收合格后方可入库。
5.2.2核对单据明细与物料无误后,将品名、规格、型号到货日期及实收数量列入物料卡,并将物料放入相应库位。
5.2.3对临时寄存在仓库的物料,必要时画出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。
5.2.4入库物料的堆放必须符合先进先出的原则。
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版本
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5.2.6入库单据上各部门签字必须齐全,签字需规范,否则不得入库。
此进货单由仓管人
员签字后转仓库账务进行系统内处理,做到日清日结。
5.3物料的出库与发放
5.3.1对于物料的出库,生产部出具〈生产领料单〉,由仓管人员进行备货,车间派专人领取物料,严格按《生产领料单》的规格、型号、数量等发放。
5.3.2物料发放力求先进先出的原则进行操作。
与交接人当面点清数量,核对规格名称,并及时登记入账(手工及电脑账),做到帐、卡、物一致,帐、帐相符。
5.3.3物料发放前,通知品管部进行检验,检验合格后方可出货;若物料不合格,及时通知相关部门进行处理。
5.3.4领料单据必须有领料单位签字,仓管员签字,制单人员签字,仓管员需在单据上填写实发数量。
5.3.5领料人领料必须持有领料单据,非人为因素无法打印领料单时,必须持有借据,借据须有部门经理及以上级别领导签字。
5.4搬运
5.4.1搬运时,重物放于底部,重心置中,并注意各层面的防护,整齐堆放在物料车/叉车上匀速推行。
严禁超高、超快。
5.4.2物料堆叠,以不超过厂区规划道路宽度为限。
5.4.3人力搬运应轻拿轻放,放置地面应平稳。
5.4.4搬运中如有掉落情形时,搬运人员应立即通知品管部门进行检验,确认合格后方可放入合格品中。
5.4.5仓管人员搬运时必须小心谨慎,以免伤及物料与人员。
4.4.6对于批量大有包装且需机械操作方可入库的物料,要争取送货单位的配合,提高工
作效率。
5.5物料的存储与防护
5.5.1堆放规范:
物料堆叠放置应遵循“上小下大,上轻下重”的原则,同时存放高度不得超过对应纸箱标识,盒子装的物料不得超过五层。
并要注意物料所能承受的负荷
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重量,防止意外倒塌造成的损坏。
同时也要遵守先进先出原则进行堆放。
5.5.2仓库应编制平面定置图,将物料合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破坏,妥善保管,杜绝积压,及时提供相关信息。
5.5.3仓库应做到通风、干燥、清洁、安全,防护和避光防止物料损坏。
储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
5.5.4做好物料的标识管理。
根据工厂的仓区进行分类放置,并确实维护所有库存品上应有的标识,以防止混料等任何可能对其造成损坏的影响。
5.5.5物料定期盘点,确认库存的盈亏情况。
5.5.6如有特殊物料的储存,需按相关部门的相关规定的要求执行。
6.异常处理:
6.1来料数量超过“采购单”数量部分应予退回或与供应商处理,超过数量较小的,在征得部门主管同意后修改采购单数量,再进行验收入库,并备注超交数量。
6.2仓管人员必须根据入库产品的实际情况如实登记入库台账,不得挂虚帐,要保证帐物相符。
7账差异常奖惩
7.1库存物料发生账物不符,数量差异,按公司《奖惩管理规定》对库管责任人追责奖惩。
8流程图
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9参考文件
《不合格品控制程序》
《过程及最终产品监视测量程序》
10相关表单
《领料单》
《入库单》
《物料卡》
《物料检验单》
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- 仓库 存货 管理办法