公主岭委政法委部门决算.docx
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公主岭委政法委部门决算
(公主岭市委政法委)2015年部门决算
二〇一六年八月十三日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
是市委领导公主岭市政法各部门的领导部门,负责全市社会治安综合治理、维护社会稳定、接待和处理涉法涉诉信访问题,负责处理“法轮功”等邪教组织工作,协调相关单位和个人做好对邪教人员的教育转化和防范控制工作。
二、机构设置
市委政法委内设八个科室,分别是办公室、综合科、协调指导科、执法监督科、政工科、维护稳定工作科、610办公室的综合科和教育转化科。
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行中央、省、四平市有关政法工作的方针、政策,对政法部门涉及全局性的工作做出总体部署,统一政法各部门的思想和行动,领导、指导、协调、监督各部门工作。
指导乡镇(街道)政法工作。
(二)研究协调全市政法工作中的重大问题,并向市委提出建议,为市委当好政法工作的参谋和助手。
(三)组织、协调、指导全市社会治安综合治理工作。
(四)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和讨论有争议的重大疑难案件。
(五)组织对政法工作方针、政策以及新情况、新问题的调查研究和讨论有争议的重大疑难案件。
(六)加强政法干部队伍建设。
按照市委确定的干部管理权限,管理政法系统部分干部,加强全市政法机关党风廉政建设,指导政法机关党的纪检和行政监察工作,查处政法干警违法违纪问题。
(七)贯彻执行党和国家关于防范、处理邪教的有关法律、法规和方针、政策。
组织、指导、协调全市防范和处理邪教和“法轮功”工作。
依法打击利用宗教进行违法犯罪活动,取缔邪教组织。
(八)强化维护全市社会稳定工作,协调指导有关部门排查调处不安定因素和影响安定的人民内部矛盾,妥善处置影响社会稳定的突发性事件,做好检查督促工作。
(九)受理人民群众涉及的政法工作和政法干警问题的来信来访。
二、机构设置
根据上述职责,政法委部门内设8个机构,分别为政治部、办公室、执法监督室、综合科、协调指导科、综合指导科、维护稳定工作科、教育转化科。
三、关于机关运行经费支出说明。
部门应当按照如下格式说明:
2015年本部门机关运行经费支出331万元,比2014年增加67万元,增长25.22%。
主要原因是:
网络资金投入及农业保险增加。
四、关于预算执行情况分析。
2015年决算454万元,比2014年增加118万元,增加35.13%,增加的原因是网络资金投入及农业保险和人员工资增加。
2015年决算数与预算数对比增加117万元,主要是农业保险增加。
同时,2015年公车运行维护费19.7万元同比增加40%,增加一台车辆。
第二部分2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
454.5
一、一般公共服务支出
454.5
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
本年收入合计
454.5
本年支出合计
454.5
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
合计
454.5
合计
454.5
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
454.5
454.5
2040201
行政运行
270
270
2040202
一般行政管理事务
2.5
2.5
2040210
防范和处理邪教犯罪
13
13
2040216
网络运行及维护
9
9
2130123
农业生产保险补贴
99
99
2040299
其他公安支出
61
61
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
454.5
331
123.5
2040201
行政运行
270
270
2040202
一般行政管理事务
2.5
2.5
2040210
防范和处理邪教犯罪
13
13
2040216
网络运行及维护
9
9
2130123
农业生产保险补贴
99
99
2040299
其他公安支出
61
61
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
454.5
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
454.5
五、教育支出
本年收入合计
454.5
本年支出合计
454.5
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计
454.5
合计
454.5
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
454.5
331
123.5
2040201
行政运行
270
270
2040202
一般行政管理事务
2.5
2.5
2040210
防范和处理邪教犯罪
13
13
2040216
网络运行及维护
9
9
2130123
农业生产保险补贴
99
99
2040299
其他公安支出
61
61
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
330
176
154
301
工资福利支出
106
106
302
商品服务支出
154
154
303
对家庭个人补助
70
70
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
单位:
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
8
19.7
19.7
注:
2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1、2015年决算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、2015年预算数”的实有人员37人,其中:
在职人员23人,离退休人员14人。
3、2015年度本单位组织出国(境)团组个,参加其他单位组织的出国(境)团组个;本单位全年因公出国(境)累计人次。
4、2015年度本单位购置公务用车辆,年末公务用车保有量2辆。
5、2015年度本单位国内公务接待批次,累计人次,累计支出经费万元;外事接待批次,累计人次,累计支出经费万元,主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来我省进行贷款谈判、磋商和考察论证项目发生的外事支出.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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