都安瑶族自治县中医医院培训课件.docx
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都安瑶族自治县中医医院培训课件
秘诀:
好市口+个性经营
3、竞争对手分析
二、资料网址:
这里有营业员们向顾客们示范着制作各种风格炯异的饰品,许多顾客也是学得不亦乐乎。
据介绍,经常光顾“碧芝”的都是些希望得到世界上“独一无二”饰品的年轻人,他们在琳琅满目的货架上挑选,然后亲手串连,他们就是偏爱这种DIY的方式,完全自助在现场,有上班族在里面精挑细选成品,有细心的小女孩在仔细盘算着用料和价钱,准备自己制作的原料。
可以想见,用本来稀奇的原料,加上别具匠心的制作,每一款成品都必是独一无二的。
而这也许正是自己制造所能带来最大的快乐吧。
大学生个性化消费增多是一种趋势。
当前社会、经济飞速发展,各种新的消费品不断增多,流行文化时尚飞速变化,处于校园与社会两者之间的大学生肯定会受影响。
目前在大学校园,电脑、手机、CD、MP3、录音笔被称为大学生的“五件武器”。
除了实用,这也是一种表明自己生活优越的炫耀性的东西。
现下很大一部分大学生中的“负债消费”表现的典型的超前享乐和及时行乐——其消费项目多半是用于奢侈浪费的非必要生活消耗。
如举办生日宴会、打网球、保龄球、上舞厅跳舞、进夜总会唱“卡拉OK”等。
“负债消费”使很多学生耽于物欲,发展严重者轻则引起经济纠纷,动武斗殴,影响同窗友谊,重则引发犯罪事件,于社会治安不利。
1、购买“女性化”
标题:
手工制作坊2004年3月18日
可是创业不是一朝一夕的事,在创业过程中会遇到很多令人难以想象的疑难杂症,对我们这些80年代出生的温室小花朵来说,更是难上加难。
培养动手能力□学一门手艺□打发时间□兴趣爱好□
秘诀:
好市口+个性经营
都安瑶族自治县中医医院
2016年部门决算
第一部分:
都安瑶族自治县中医医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
都安瑶族自治县中医医院2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
都安瑶族自治县中医医院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分名词解释
第一部分:
都安瑶族自治县中医医院概况
一、主要职能
都安瑶族自治县中医医院始建于2011年7月,是一所集临床医疗、预防保健、培训与技术指导及妇幼卫生信息管理于一体的医院。
1、以中医为主,中医、西医结合并重,充分发挥中基药特色和优势,为全县提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务;承担县内常见病、多发病的诊治任务;开展二级专科服务,抢救急危重和诊治较疑难的病症;接受下级医疗卫生机构的转诊;承担意外事故的现场抢救。
2、开展健康教育和社区服务,掌握县内的疾病动态资料,进行防病指导;承担一、二、三级预防工作和地域内的部分一级预防工作。
3、承担基层医疗卫生机构初、中级各类卫生技术人员的进修和培训,中等卫生学校临床教学、实习任务和医(药)学院校学生的部分临床实习任务。
结合医疗开展常见病、多发病、地方病和对当地人民健康威胁较大的疾病的临床教研工作。
4、指导全县乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作,与下级医院建立经常性业务指导关系,帮助开展新技术,解决疑难问题和培训人员。
5、承担自治县卫计委交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
都安瑶族自治县中医医院内设办公室、医务科、护理部、门诊部、财务科、总务科、设备科、保卫科、病案室、供应室、内科、外科、骨伤科、妇产科、儿科、急诊科、传染科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、麻醉科、手术室、针灸科、推倒科、皮肤科、康复医疗科、不孕不育科、药剂科、检验科、放射科、特检科、CT室、胃镜室等20个科室。
第二部分:
都安瑶族自治县中医医院2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
180.21
一、一般公共服务支出
二、事业收入
1512.48
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
12.5
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
九、医疗卫生与计划生育支出
1475.12
……
本年收入合计
1705.19
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
232.24
上年结转
136.62
年末结转与结余
134.48
收入总计
1841.81
支出总计
1841.81
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1705.19
180.21
1512.48
12.50
210
医疗卫生与计划生育支出
1705.19
180.21
1512.48
12.50
21006
中医药
52.30
52.30
2100601
中医(民族医)药专项
52.30
52.30
21007
计划生育事务
44.62
44.62
2100799
其他计划生育事务支出
44.62
44.62
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
1608.26
83.29
1512.48
12.50
21009901
其他医疗卫生与计划生育支出
1608.26
83.29
1512.48
12.50
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1475.12
1411.24
63.88
210
医疗卫生与计划生育支出
1475.12
1411.24
63.88
21006
中医药
52.30
52.30
2100601
中医(民族医)药专项
52.30
52.30
21007
计划生育事务
44.62
44.62
2100799
其他计划生育事务支出
44.62
44.62
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
1378.2
1366.62
11.58
21009901
其他医疗卫生与计划生育支出
1378.2
1366.62
11.58
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
180.21
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
九、医疗卫生与计划生育支出
24
182.39
182.39
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
180.21
本年支出合计
29
182.36
年初财政拨款结转和结余
13
136.62
年末结转和结余
30
134.45
一般公共预算财政拨款
14
136.62
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
合计
16
316.83
合计
33
316.83
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
182.39
118.51
63.88
210
医疗卫生与计划生育支出
182.39
118.51
63.88
21006
中医药
52.30
52.30
2100601
中医(民族医)药专项
52.30
52.30
21007
计划生育事务
44.62
44.62
2100799
其他计划生育事务支出
44.62
44.62
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
85.47
73.89
11.58
21009901
其他医疗卫生与计划生育支出
85.47
73.89
11.58
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
118.51
302
商品和服务支出
310
其他资本性支出
30101
基本工资
97.21
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
21.31
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
118.51
公用经费合计
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
都安瑶族自治县中医医院是差额拨款单位,县级财政没有预算算安排的“三公“经费支出,故本表无数据。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
0
0
0
0
0
0
款
0
0
0
0
0
0
项
0
0
0
0
0
0
都安瑶族自治县中医医院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
第三部分:
都安瑶族自治县中医医院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计1705.19万元。
2015年收入总计1,468.31万元,增加236.87万元,增长16.13%,原因是项目经费减少。
1.财政拨款收入180.21万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。
2015年财政拨款收入218.51万元,增加38.30万元,增长17.53%,原因是项目经费减少。
2.事业收入1512.48万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
2015年事业收入1,248.91万元,增加263.57万元,增长21.10%,原因是医疗收入增多。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入12.50万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
2015年其他收入0.89万元,增加11.60万元,增长1,302.98%,原因是药品盘盈,利息增加。
。
5.上年结转和结余136.62万元,为财政拨款结转和结余。
(二)支出总计1475.12万元。
2015年支出总计1,258.45万元,增加216.67万元,增长17.22%,原因是项目经费增加。
包括:
1.基本支出1411.24万元:
主要用于工资性支出749.63万元;商品与服务支出661.61万元,其中办公费182.36万元,印刷费0.92万元,银行手续费0.45万元,水电费19.84万元,邮电费2.10万元,差旅费7.08万元,维修(护)费0.67万元,会议培训费0.91万元,公务接待费1.03万元,专用材料费79.08万元,委托业务费21.87万元,工会经费0.55万元,公车运行维护费0.67万元,其他商品与服务支出344.08万元。
2015年基本支出1,211.77万元,增加199.48万元,增长16.46%,原因是经费增加。
2.项目支出63.88万元,其中省级项目支出63.88万元。
基层中医民族医重点专科项目支出52.30万元,中(壮)医优秀临床人员研修经费支出0.58万元,美沙酮治疗防艾专款支出2.87万元,账务骨干培训和预算执行动态监控平台培训支出0.09万元,科研教育项目支出1.99万元,艾滋病综合防治项目支出5.20万元,基本公共卫生县级工作经费支出0.85万元,2015年项目支出46.68万元,增加17.19万元,增长36.83%,原因是项目经费增加。
3.结余分配232.24万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
4.年末结转和结余134.45万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
都安瑶族自治县中医医院2016年度一般公共预算支出1475.12万元,其中:
基本支出1411.24万元,项目支出63.88万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
都安瑶族自治县中医医院2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出180.21万元,其中:
人员经费118.51万元,主要包括:
基本工资97.21万元,津贴补贴21.31万元;项目经费63.88万元,主要包括:
基层中医民族医重点专科项目支出52.30万元,其他商品和服务支出11.58万元。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出130.61万元,增加49.6万元,增长37.95%,原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
因为都安瑶族自治县中医医院是差额拨款单位,县级财政没有预算算安排的“三公“经费支出。
2015年度“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.67万,其中在单位事业支出列支0.67万元;公务接待费支出决算1.03万元,在单位事业支出列支1.03万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元,主要用接送病人、下乡义诊等项目开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年编制办机关行政本级、1个所属单位开支的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。
1、公务用车运行支出0万元,比年初预算0万元减少0%;比2015年决算支出0万元减少0%。
2、公务接待费支出0万元,比年初预算0万元减少0%;比2015年决算支出0万元减少0%。
2016年公务接待费比2015年减少,减少原因是:
按照中央《八项规定》行节约,减少不必要的开支。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备1台(套)。
。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生
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- 关 键 词:
- 都安瑶族自治县 中医医院 培训 课件