乡镇财务自查报告范本的3.docx
- 文档编号:18000982
- 上传时间:2023-08-05
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:22.16KB
乡镇财务自查报告范本的3.docx
《乡镇财务自查报告范本的3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《乡镇财务自查报告范本的3.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
乡镇财务自查报告范本的3
乡镇财务自查报ý告
乡镇财务自ý查报告
ý
ý
ý
ýý自查报告
ýý自我剖ý析材料
ýý汇报材料
ýý批评ý与自我批评
ýý对照检ý查材料
ý
ý
ý【乡镇财务自ý查报告一】
ý按照郊区ý工委《关于在农ý口开展三重三ý抓一监督活ý动的安排意见》ý,我镇本着实事ý求是的原则对镇ý政府、镇综合站ý、镇经委、镇计ý生站、镇经管站ý财务进行了全面ý自查。
ý切实把财务管ý理和实际情况相ý结合,对好的经ý验,进行总结,ý对存在的问题,ý积极改进,从而ý夯实我镇各单位ý的财务基础工作ý,同时为XX年ý财务工作的科学ý管理奠定基础。
ý现将自查情况汇ý报如下:
ý
总ý体工作情况
ý加强综合ý管理,健全财务ý管理岗位职责设ý置
XýX年的工作中ý我镇严格执行财ý务工作规程,全ý面提升财务工作ý质量,明确各个ý岗位责职,使财ý务管理的各项制ý度进一步得到落ý实。
ý能够按照《会计ý法》的有关规定ý从事会计工作,ý配备财务人员,ý财会人员具有一ý定的专业理论素ý质和较强业务工ý作能力,工作中ý真正做到报表的ý及时性,数据的ý真实性,资料的ý完整性,分析的ý针对性,财务的ý规范性,从而进ý一步提高工作质ý量,通过考核来ý促进基础管理。
ý
为了ý提高我镇财务管ý理水平和会计核ý算质量,制订了ý工作目标考核办ý法,量化、细化ý考核内容,实行ý工作目标考核责ý任制。
ý完善财务管理ý制度,规范财务ý管理行为
ýXX年ý的财务管理工作ý中,我镇以抓制ý度建设为重点,ý完善了会计人员ý岗位责任制、财ý务处理程序制度ý、内部牵制制度ý、稽核制度、原ý始记录管理制度ý、财产保管清查ý制度、财务收支ý审批制度、会计ý档案管理保密制ý度等相关制度。
ý
各项ý制度明确财务管ý理的目的、界定ý财务管理的职责ý、整合财务管理ý的程序、统一财ý务管理的表单,ý是管理必须遵守ý的工作规范,也ý是制订、执行财ý务管理及相关的ý工作规程的依据ý。
从而进一步完ý善了财务管理制ý度,规范了财务ý管理行为。
ý夯实会计ý基础工作,理顺ý业务流程
ý对我镇发生ý的各项经济业务ý都严格取得或填ý制合法的原始凭ý证,并对各种原ý始记录的格式、ý内容、填制方法ý、签章、传递、ý汇单反馈做了统ý一的要求与规范ý,使得会计基础ý工作做到真实、ý完整、正确、清ý晰、及时。
在财ý务经费的使用上ý,本着节约、合ý理使用的原则,ý坚持以预算为主ý线,所有的支出ý严格按照预算执ý行,并合理安排ý用款进度,保证ý预算期间各阶段ý的资金需要。
ý
增强账ý务核算准确性,ý为决策提供有效ý支持
ý在财务核算上,ý严格业务处理程ý序的管理,严格ý财务审批制度,ý保证会计数据正ý确合法。
对当天ý发生的业务,当ý天登记入帐,现ý金和银行存款日ý记帐做到日清月ý结。
各单位并根ý据各项资金的性ý质,严格做到专ý款专用,账目清ý楚,手续齐全,ý没有发现挪用、ý私分等违纪行为ý。
会计报表数据ý做到了真实准确ý、内容完整,报ý送及时并附有财ý务情况说明书。
ý
加大ý固定资产管理工ý作力度
ý结合我镇实际ý,明确了固定资ý产购置、领用、ý调拨、出租、出ý借等具体工作程ý序和要求,从而ý进一步规范了本ý部门的固定资产ý管理工作。
在固ý定资产管理机制ý上、管理程序上ý、管理措施上进ý行了有益尝试,ý进一步强化了全ý镇的固定资产管ý理工作。
ý
1、ý审核各部门上报ý的固定资产购置ý、处置、调拨等ý申请计划,严格ý入库手续,做好ý帐务处理。
ý
2ý、定资产已经按ý照要求建档建册ý,物款相符,登ý记准确,没有造ý成固定资产流失ý的情况。
ý通过自查发ý现工作中还存在ý一定的不足
ý财务管理ý力度需进一步加ý强
还ý存在管理工作上ý的松懈,各项制ý度的执行力方面ý有待加强,没有ý形成真正意义上ý的自我监督和自ý我约束机制。
ý
财务人ý员素质需进一步ý提高
ý乡镇财务自查报ý告范文乡镇财务ý自查报告范文随ý着电算化在财务ý工作的应用,在ý规范和方便财务ý工作的同时,也ý对财务人员的素ý质提出了更高的ý要求,提高业务ý能力和知识水平ý成为我们亟待解ý决的问题。
ý内审制度ý需进一步健全
ý
各单位ý均没有设置内部ý审计人员,建议ý上级单位制定一ý个统一的财务审ý计制度,以便遵ý照执行。
ý今后工作努ý力的方向及措施ý
加强ý财务管理力度。
ý
严格ý管理是做好财务ý工作的重要保障ý,今后的工作中ý我镇一定要加强ý财务管理力度,ý严格执行各项管ý理制度,从而进ý一步提高工作质ý量,完善财务管ý理制度,规范财ý务管理行为。
ý
提高财ý务人员素质。
ý
不断提ý高财务工作水平ý,继续通过培训ý和业务交流等多ý种方式提升财务ý人员的业务能力ý和知识水平,使ý之适应财务管理ý工作的要求。
ý
此次自ý查工作中我镇领ý导高度重视,科ý学合理地安排好ý自查工作,以《ý会计法》及其实ý施细则为准绳,ý以我镇制定的各ý项财务制度和办ý法为依据进行全ý面自查,通过自ý查工作的开展充ý分认识到财务核ý算,分析、预算ý工作的重要性,ý今后我们要依托ý信息化,规范基ý础管理,强化经ý费监督,深化服ý务内涵,扎扎实ý实地把财务管理ý各项工作落实到ý实处。
ý【乡镇财务自ý查报告二】
ý按照市委ý和X区工委关于ý在农口开展三重ý三抓一监督活动ý的安排意见,XýX镇从4月底到ý6月中旬,集中ý进行了全镇财务ý的自查、互查工ý作。
从目前看,ý全镇各单位票据ý正确,收支平衡ý,均符合财务管ý理规定,无私设ý小金库和违犯财ý经纪律,贪污挪ý用现款的行为。
ý
ý
一、领ý导重视,分工明ý确,责任到人
ý
为了使ý财务大检查落到ý实处,抓出成效ý,他们以四抓一ý主题为载体,利ý用星期五下午机ý关干部学习的时ý间,组织大家深ý入学习了《党章ý》、八个坚持、ý八个反对、四大ý纪律八项要求等ý内容,并认真剖ý析了近年来我市ý几起违纪违法案ý例。
ý大家一致感到,ý市委提出的ý三重三抓一监督ý非常及时,在目ý前开展有着非常ý重要的意义,它ý不但给我们敲响ý了警钟,更重要ý的是为加强我镇ý的组织建设,干ý部队伍建设和党ý风廉政建设,全ý面提高各级干部ý的整体素质有着ý现实和长远的意ý义。
以法理财,ý公正理财,科学ý理财,规范理财ý程序,是全面落ý实三重三抓一监ý督的重中之重,ý也是建设社会主ý义新农村的必然ý要求。
ý为此,镇上组ý建了以主要领导ý挂帅的财务清查ý领导小组。
对镇ý财务室、经委、ý农技站、兽医站ý、农经站、民政ý办、农机管理站ý的财务管理人员ý进行了了专门的ý教育,要求他们ý要以高度负责的ý精神,聚精会神ý的财务自查,谁ý主管,谁负责,ý谁签字,谁审核ý,确保了此项工ý作的落实。
ý
ý二、自下而ý上,逐级清查
ý
镇党委ý规定,持有经费ý的各个站室对照ý以下五个方面自ý我为主搞好自查ý,
ý1、财务报ý告的内容是否真ý实、完整。
ý
2ý、有无违反规定ý擅自设立罚没项ý目、擅自扩大罚ý没范围和提高罚ý没标准以及少收ý、漏收现象。
ý
ý3、所取得的各ý项收入,是否按ý规定汇缴到上级ý主管部门的罚没ý款专户,有无公ý款私存或截留、ý坐支、挪用行为ý。
ý4、是否按ý规定用途列支返ý还款,有无擅自ý扩大开支范围、ý提高个人补助标ý准行为。
ý
5、ý专项经费是否做ý到专款专用,有ý无改变用途和额ý度行为。
并要求ý各单位将自查结ý果以书面的形式ý,上报镇政府办ý公室。
ý在此基础上,ý财务清查领导小ý组依照各单位的ý自查报告,主要ý从以下三个方面ý进行了审计,
ý
ý1、对财务收支ý、资产、负债、ý损益进行审计。
ý
ý2、对预算、ý决算、财务报告ý及其它财务收支ý的相关资料进行ý审计。
ý
3、对ý银行开户、会计ý凭证、会计账簿ý,会计报表及其ý它相关资料进行ý审计。
ý在此基础上,ý他们通过联合会ý审的方法,对各ý单位的收费票据ý逐本审核,对有ý争议的票据广泛ý听取群众的意见ý,并把评议的结ý果上报镇党委集ý体裁决,自查结ý束后,每个财务ý人员都写了保证ý书,确保了把责ý任落到了具体人ý身上。
ý
ý三、建章立规,ý科学理财
ý通过自查、ý互查,镇党委感ý到,只有依法理ý财,按章办事,ý不徇私情,严格ý执行一支笔审批ý制度,并广泛接ý受群众的监督,ý才能从源头上杜ý绝贪污腐败的违ý法行为,才能把ý有限的经费真正ý用到建设社会主ý义新农村中去,ý因此,他们重新ý修订了财务管理ý规定,并规定,ý财务人员要严格ý执行财务管理制ý度和行规,加强ý业务学习,提高ý思想素质,开展ý经常性教育活动ý。
原ý创文秘材料,尽ý在网络。
每年对ý各单位的账目审ý计一次,并通报ý审计结果。
继续ý坚持一只笔审批ý程序,按照《财ý务管理规定》,ý民主理财,科学ý理财,做到专款ý专用,凡动用大ý项经费的,都必ý须经党委集体研ý究决定,凡是涉ý及到农民切身利ý益的事,都要躬ý身实际,科学考ý查,并悉心倾听ý农民的心声,积ý极采纳他们合理ý化的建议和意见ý,真正把事情办ý成群众满意的放ý心事。
ý不断加强监督ý检查,保证各项ý资金安全,有效ý的运转。
不断加ý强党风廉政建设ý和反腐斗争的力ý度,教育广大干ý部清政廉洁,勤ý政为民,不谋私ý利,干好工作。
ý
【乡ý镇财务自查报告ý三】
ý
一ý、财务管理内控ý机制建设及制度ý执行情况
ý
1、ý本院按照《会计ý法》及《医院会ý计制度》的要求ý建立健全了财务ý制度。
先后制定ý了《财务工作制ý度》、《会计监ý督制度》、《现ý金管理制度》、ý《原始凭证管理ý制度》、《财务ý报销制度》、《ý会计档案管理制ý度》等,做到有ý章可循。
ý
2、ý财务收支实行一ý签三审制度审批ý制度。
医院设专ý职会计1人、出ý纳1人,会计、ý出纳严格依照钱ý账分管的内控原ý则开展日常工作ý。
ý
二、ý预算执行和会计ý核算情况
ý
1、ý本院按照《基层ý医疗卫生机构会ý计制度》及权责ý发生制原则,采ý用复式记帐法按ý月具实、合法进ý行会计帐务外理ý,未发生滞留、ý挪用专项资金现ý象,日常业务收ý入无坐支、私设ý小金库和虚列支ý出等行为。
ý
2ý、全年收入情况ý:
20ý1X年本院总收ý入为1004万ý元。
其中:
ý财政补助收ý入为928万元ý;医疗收入为7ý6万元。
财政补ý助收入中含全县ý卫生系统乡镇退ý休人员退休费8ý65万元;公共ý卫生服务项目补ý助资金63万元ý。
ý3、全年支ý出情况:
ý201Xý年本院总支出9ý90万元。
其中ý:
公共ý卫生支出206ý万元;医疗支出ý784万元。
按ý二级明细划分总ý支出情况为:
ý工资及福ý利支出118万ý元;对个人和家ý庭补助支出73ý4万元。
;药品ý支出34万元;ý非财政资本支出ý2万元;维修费ý30万元;其他ý公用经费72万ý元。
ý
4、20ý1X年收支结余ý:
20ý1X年年末结余ý14万元,提取ý专用基金6万元ý,转入事业基金ý8万元。
ý
ý三、预算外资ý金收支管理情况ý:
ý由于本院ý业务用房201ýX年拆除重建,ý未开展住院业务ý,本院对下属的ýXXXX门诊XýXXX门诊部给ý予60%的基本ý工资和60ý%的津贴拨款,ý差额部分及费用ý由各点独立核算ý。
从报表反映出ý来的总体情况是ý:
职工ý的全额工资和全ý部津贴全部到位ý,未增加新的债ý务,达到收支两ý条线的运行模式ý,无坐支、隐瞒ý、乱开支、乱发ý资金津贴等现象ý。
总ý院人员工资、津ý贴按绩效考核并ý坚持按月向县局ý送审后发放,差ý旅费、电话费、ý招待费等所有费ý用开支均参照相ý关部门规定的标ý准进行列支,并ý实行经办人、院ý长、财务签审小ý组三签字,无挥ý霍浪费现象。
ý
ý
四、银行ý帐号开设和管理ý
全院ý共按照规定的审ý批程序开立了基ý本帐户、专用专ý户、国债项目资ý金专户、全县乡ý镇卫生系统退休ý人员工资专户四ý个账户。
不存在ý私开账户情况。
ý
ý五、预算内外ý票据管理、使用ý及物价政策执行ý情况
ý总院对在财政部ý门领用的门诊、ý住院发票由专人ý负责任管理,实ý行验旧领新,对ý各点的票据领用ý建立了详细台帐ý,保证了票据的ý安全。
医疗收费ý标准、范围和药ý品加价严格按物ý部门的规定操作ý,201X年8ý月份顺利通过了ý县物价局的全面ý检查。
卫生监督ý检查工作做到依ý法办事,无乱收ý费、乱罚款行为ý。
ý六、专项资ý金的管理使用
ý
合疗、ý孕娩补助等专项ý资金严格按照县ý局相关文件要求ý,在收到款项后ý三天内转帐支付ý。
上报补助资料ý真实,既不存在ý虚报冒领、恶意ý套取,也不存在ý滞留、挤占、挪ý用。
ý
七、资产ý管理情况:
ý
ý因XXX门诊于ý201X年7月ý迁至总院,除购ý置了办公桌椅、ý空调、打印机外ý,未购置大的固ý定资产。
ý201X年ý省配村卫生室资ý产25套,按卫ý生厅要求纳入医ý院财产管理,现ý已按照县局的发ý放名单发到相应ý的村卫生室,2ý01X年医院逐ý卫生室进行财产ý清查,并签定了ý使用协议,明确ý了医院与村卫生ý室对所配资产的ý权利和义务。
ýýýýýýýýýýý
ý
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 乡镇 财务 自查 报告 范本