金蝶k采购管理操作规程.docx
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金蝶k采购管理操作规程
金蝶,企业管理专家 K/3标准操作规程 供应链采购管理 XXX殳份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司 2020年8月8日 2020-08-0 文档创建及更新记录 日期创建或更新人版本备注 刘鹏东 V1.0 文档审核记录 日期审核人职务 备注 文档去向记录 拷贝份接受人职务 数 备注 第1章采购系统 1.1采购业务处理 1.1.1采购资料设置 1.1.2采购业务处理 基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理 采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票 处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处 理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。 1.1.1采购资料设置 1.1.2采购业务处理 1.121常用采购流程 米购贝 开始 采购申请单 生经办MRP计算后,形成MRP计划单 采购员把需要采购的购申请单 MRP计划单,投放形成采 米购订单 米购经理』 审核采购订单 确定需要采购的物料,下推形成采购订单。 或者直接录入米购订单,指定相应的米购供应商、米购单价和交货日期 由采购员负责审核采购订单,对于超过最低价格时,由系统自动进行控制,不允许进行审核。 打印出采购订单,传真给供应商 米购订单 采购检验申请单 供应商送货后,采购员判断是否需要检验;如果不需要检验,则填写收料通知单;否则填写采购检验申请单 否 质检员 采购检验单 质检人员根据采购检验申请单进行检验,并判断是否合格和合格数量 收料通知单 库管员 是 外购入库单 审核后 外购入库单 关联外购入库输入采购发票 是否合格Z否二 米购员 采购员关联外购入库单,录 入采购发票 材料会计 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入 库核算并 生成凭证 流程: 采购申请单一-采购合同一-采购订单一-收料通知单一-外购入库单一-采购发票一-费用发票 (1)采购申请单: 用户吴伟登录K/3主界面后,点击【供应链】一【采购管理】一 【采购申请】一【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面: (2)采购合同: 点击【供应链】一【采购管理】一【采购合同】一【采购合同-新增】, 依此路径进入采购合同录入界面,录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信 息, 然后点击【保存】按钮,保存单据,再点【审核】按钮审核单据, (3)采购订单: 点击【供应链】一【采购管理】一【采购合同】一【采购合同-维护】, 依此路径进入采购合同序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单” (4)调出采购订单编辑界面,合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是 日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】,保存成功后点击 【审核】 (5)收料通知单: 点击【供应链】一【采购管理】一【收料通知】一【收料通知单-新增】,进入收料通知单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”,再在“选单号”处 按F7调出订单界面,将对应的订单POORDOOOO选中双击,此时订单信息便回填收料通知单相关字段,手工录入日期、仓库等其他信息后,保存、审核单据 $1意 采购订单上没有仓库信息,收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属 性中“默认仓库”回填的,可以修改;若物料属性中没有录入“默认仓库”,则收料通知单上的“收料仓库”为空,需要手工录入,也可以不录,在做外购入库单时再进行维护。 而且表头的“收料仓库”显示为空,仓库信息在表体显示: (6)外购入库单: 点击【供应链】一【采购管理】一【外购入库】一【外购入库单-新增】,进入外购入库单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“收料通知单”,再在“选单号” 处按F7调出收料通知单序时簿界面,将对应的收料通知单DDOO000选中【双击】,此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段,手工录入日期、业务员等其他信息后,保存、 审核单据: (7)采购发票: 点击【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-新增】,进入采购发票编辑界面,表头的“选单类型”处选择“外购入库单”,再在“选单号”处按 【F7】调出外购入库单序时簿界面,将对应的外购入库单WINOOOOO选中【双击】,此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段,手工录入日期、单价等其他信息后,保存、审核单据: 在采购发票编辑界面的【查看】菜单下,选择“采购费用发票”,如下图所示,系统会 调出费用发票录入界面 将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽,点击【供应链】一【采购管理】一【采 购发票】一【采购发票-维护】,进入采购发票序时簿界面,点击【编辑】菜单下的【钩稽】 系统会调出钩稽界面,上半部分为采购发票,下半部分为外购入库单,如下图所示: 在“费用发票”页签下是关联的费用发票,如下图所示,点击【钩稽】的按钮,将外购入 容称茅州电子厂 采购发票钩稽 库单、采购发票和费用发票进行钩稽,系统提示钩稽成功 文恤輪备(日 査看刃 帮助⑹ w1 孕+ 3 重选逅票单据 费用 删单诒空 退出 发票 日朗 供货单应 采购览票号 境票号码鵲f 费用名称 金额体何 应计成本费用 2DOB-Oa-Q6 苏州电子厂 ZP0FF0000D1 EXPEVSE0000D101 运费 200.00 200.00 ODD 200.00 计入盛本 进行外购入库核算: 点击【供应链】一【存货核算】一【入库核算】一【外购入库核算】 系统调出采购发票的界面,选择需要核算的发票,点击“分配”按钮,如下图所示 费用分配的作用: 将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物料上, 计入对应的原材料成本中。 在【外购入库核算】界面,【核算】菜单下,参数【费用分配方式】,有两个选择“按数量分配”和“按金额分配”,本案例选择“按数量分配”。 本案例中采购CP和内存条的业务中,有200元的运费,经过费用分配后,分别更新了采购发票上“应计成本费用”字段。 分配原理如下: CPU: 80=100X200-(100+150); 内存条: 120=150X200-(100+150)。 费用发票分配完毕后,进行入库成本核算。 仍然 在此界面,点击【核算】按钮,如下图所示,核算完成后系统会提示核算成功。 核算的作用在于将该笔采购业务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料的入库成 本,包括两部分: 原材料的实际价款和价外费用(两者都不含税),分别更新了外购入库单上“金额”字段。 在该外购入库核算界面上【查看】菜单下“对应入库单”中可以查看的到该笔采购业务中物料的入库成本 账务处理: 首先要进行凭证模板的设置。 点击【供应链】一【存货核算】一【凭证管理】 —【凭证模板】,进入凭证模板编辑界面,选择“实际成本法一一外购入库”事务类型,点 击【新增】按钮,新增一个凭证模板 新增的凭证模板完成后,需要设置为默认模板,生成凭证时直接取该模板,若此处不进行设置,则在生成凭证时需手工制定,否则就是取系统自带模板。 凭证模板设置完成后,点击【供应链】一【存货核算】一【凭证管理】一【凭证生成】 进入凭证生成界面,选择“实际成本法一一外购入库”事务类型,点击【重设】按钮,将需要生成凭证的采购发票过滤出来,如下图所示。 勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮,系统会自动生成一张外购入库的凭证。 1.1.2.2暂估入库流程 原材料暂估入账后,如何进行后续处理? 系统提供两种暂估凭证冲回处理方式: 月初一次冲回和单到冲回,它们分别的基本流程如下: 月初一次冲回: 材料入库时直接做外购入库单,期末发票未到达,做暂估入账,然后期末结账,系统在期末结账后,会自动按根据上期生成的暂估凭证,对应生成暂估冲回的红字凭证。 若在当期发票仍未到,则应继续生成暂估凭证,下期继续自动冲回。 在此种方式下,当暂估的存货发票长期未收到时,会多次生成暂估和暂估冲回凭证。 直到收到发票时才确认应付账款和材料的实际入库成本。 具体做法为: 在系统中录入采购发票,将此发票与对应的外购入库单钩稽,进行外购入库核算,之后重新按照采购发票金额生成外购入库凭证。 具体流程如下所示 单到冲回: 材料入库时与前操作相同,做暂估入库,期末结账后系统不予自动冲回,直到收到供应商的采购发票时,才对暂估的外购入库单进行操作,具体做法为: 在系统中录入采购发票,与之前暂估的外购入库单钩稽,进行外购入库核算,生成暂估冲回凭证,然后再做外购入库凭证。 具体流程如下所示 例子: 2008年8月5日,采购部的崔小燕向石家庄电子厂订购键盘100个,电源100个,不含税单价分别为12元、15元; 8月8日货到,经仓管部何佳检验入原材料仓库,次日财务部支付了键盘的价款并收到 对方开出的键盘的增值税专用发票价税合计1,404.00元,经手人为满军。 9月8日,财务部支付上期购买电源的剩余货款,不含税单价为14元;并收到石家庄电子厂开具电源的增值税专用发票价税合计1,638.00元,经手人为满军 1)采购订单: 点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】, 依此路径进入采购订单录入界面,录入日期、供应商、物料代码、数量等信息,然后将单据保存并审核。 (2)外购入库单: 点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-维 护】,依此路径进入采购订单序时簿界面,选择POORDOOOO(号订单,点击【下推】下的“外购入库单”,进入外购入库单编辑界面,录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核 (3)外购入库单拆分: 点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-维护】,依此路径进入外购入库单序时簿界面,选择【编辑】菜单下【拆分单据】 系统会调出外购入库单编辑界面,此界面上会多出“拆分数量”一列,把需要拆分的数量录在此字段下,然后保存单据,系统会提示拆分单据成功 (4)采购发票: 点击【供应链】——【采购管理】——【采购发票】——【采购发票 -新增】,依此路径进入采购发票录入界面,源单类型选择外购入库单,选单号处录入WIN000003A回车后即可带出外购入库单上的相应信息,手工录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核 (5)将商品“键盘”的外购入库单与发票钩稽,进行外购入库核算,再进行账务处理 (6)暂估入账: 点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【存货暂估入账】,进入暂估入账序时簿界面,即本期未与发票钩稽的外购入库单,双击打开WIN000003号外购入库单,录入往来科目,在“单价”字段下录入暂估单价,保存单据 (7)账务处理: 点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证模板】,进入凭证模板编辑界面,选择“实际成本法——外购入库暂估入账”事务类型,点击【新增】 按钮,新增一个凭证模板,并将此模板设置为默认模板: -_1阿時低31分 I外臥库 —打■刊A■甲沏牛衣说 l□产品/Jt二I盎盘P库_|長外加匚\库 二)销售出厉--观销亡]悄皆岀库--斛肖J馆芳岀阵--卿fl收甌•」销匕出牛--委托代_3祐皆出宇--季書二IM陌出库--克1卿||CJ主产衆用_□強艸JB匸此出CJHUtts_|左亏托S扬_□-ftSirais: □岀阵砖之调基单」人住屁本円基单! _□怕音収人一觇怕U销眈人--附肖二I祐甘收2T期收款找■_3«WtsA-Srtf*HPi二I销eHJJA-Hjs 二I抽醉*-爭頁二I負用握勵卜充蜩flf二|祐皆押用空車*融対11□抽辭用SiSlt区対目•_|存酬M准奋首理 I_|计划威岀誉si牛OBOS回別象 □hb tJJA 甘价2.赂标话拒播ZQOO-M-jqCW: OO: OOUsers 点击【供应链】一【存货核算】一【凭证管理】一【凭证生成】,进入凭证生成界面,选 择“实际成本法一一外购入库暂估入账”事务类型,点击【重设】按钮,将暂估外购入库单过滤出来,点击【生成凭证】按钮,系统会按照以上模板生成一张暂估凭证 (8)期末结账: 8月结束后将账套结账到第9期,点击【供应链】一【存货核算】一 【期末处理】一【期末结账】,进入期末结账界面 (9)系统自动生成一张暂估冲回凭证,通过【凭证管理】一【凭证查询】可以查到此张凭证: (10)9月收到采购发票时的处理: 首先是录入采购发票: 点击【供应链】一【采购 管理】一【采购发票】一【采购发票-新增】,依此路径进入采购发票录入界面,源单类型选择外购入库单,选单号处录入WIN000003回车后即可带出外购入库单上的相应信息,手工录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核 (11)外购入库核算: 点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】,系统调出采购发票的界面,选择需要核算的发票,点击【核算】按钮 核算成功后,系统会自动生成一张外购入库暂估补差单,点击【供应链】—【存货核算】—【出库核算】—【核算单据查询】,过滤条件的【事务类型】下选择【外购入库暂估补差单】,如下图所示;点击【确定】就可以查看这张暂估补差单 暂估补差单的作用在于当实际确认的入库成本与暂估金额不一致时,通过此单调整外购入库成本。 它的特点在于外购入库核算之后,系统会根据实际成本与暂估金额的差额自动生成,若实际成本大于暂估成本,则生成一张金额为正的暂估补差单;反之,则生成一张金额为负的暂估补差单。 本文案例中,暂估金额为1,500元,但是采购发票确认的实际成本为1,400元,所以差额为-100元 (12)账务处理: 点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证模板】,进入凭证模板编辑界面,选择“实际成本法——外购入库”事务类型,点击【新增】按钮,新增一个凭证模板,并设置为默认模板,具体设置如下图 (13)生成凭证: 点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证生成】,进入凭证生成界面,选择“实际成本法——外购入库”事务类型,点击【重设】按钮,将钩稽期间为本期的采购发票过滤出来,点击【生成凭证】按钮,选择对应的凭证模板,如下图所示;系统会按照以上模板生成一张外购入库凭证 (14)凭证查询: 点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证查询】存货暂估明细账: 点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【存货暂估明细账】进入报表查看界面 1.1.2.3退货业务流程 企业的采购业务中,若发现采购的物料有质量问题、与订单不符等情况,需要将货物退还给供应商,要求供应商退款或者进行换货处理。 功能介绍退货业务基本流程: 退料通知单f红字外购入库单f红字米购发票 案例 2008年8月10日,向苏州电子厂采购的CPU中发现有10片质量不合格,采购部的吴伟通知仓管部的陈鱼进行退货处理,陈鱼将这10片CPU由原材料仓库退货,财务部于8月11日收到苏州电子厂的退款以及红字增值税专用发票,合计5,850.00元,经手人为贾全。 (1)退料通知单: 点击【供应链】—【采购管理】—【退货通知单】—【退料通知单-新 增】,进入退料通知单新增界面,表头的“选单类型”处选择“收料通知单”,再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面,将对应的收料通知单DD000001选中双击,相关信息会自动携带到退料通知单上,手工将“数量”修改为10,再录入日期、等信息,然 后保存并审核单据,如下图所示: 应用流程 (2)红字外购入库单: 点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【外购入库单-新 增】,进入外购入库单编辑界面,点击工具栏中的【红字】按钮,新增一张红字外购入库单,源单类型选择“退料通知单”,选单号处录入P00UT0000Q1回车后将退料通知单上的相 关信息关联到此单上,手工录入日期、保管等信息,然后保存并审核单据,如下图所示: 提示外购入库单录入可由两个路径进入: 一个是【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】;另外一个是【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【外购入库单-新增】。 (3)红字采购发票: 点击【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-新增】, 进入采购发票编辑界面,点击工具栏中的【红字】按钮,新增一张采购发票,源单类型处 选择“外购入库单”,选单号处录入WIN000004回车后将红字外购入库单上的相关信息 带到此单上,手工录入日期、往来科目等信息,然后保存并审核单据,如下图 更件(£)獭3闫查看加选項(0帮助(也 □ 昌a 21 inifeji jrfL 国JQ回 |购货发票(专用厂 新塔 复制 煤存 打印预览 红宇蓝宇 Hl醱裾加 誉看消息短信邮件 退出 购箕发崇(专用) 含同号 往来科目: 酌账試 采购(方式: 硒 忖款日册2006-06-11 备崔: 供应蔺苏州胆孑厂 地址: 年利率㈣ □.00 发裒号码: ZFOfPOOOOO* 业蓬类型: 外购入库 纳豳记号. 开户輾行: 币别: 人民币 遽单类型: 夕陋入库 选舉号: *IMM0004 目期: 200S-D6-11 100000O000000 行宅 辦4代诃 单位 单价 罰单价 币) 稅率劇 税帳牡位币) t/m含计 1 diroi CPU 片 10,0000 SOO.000000 585.000000 5,000.00 S,000.00 17,00 850.00 S50.00 5,850,00 2 0.00 OCO 0.00 3 4 5 B T S 9 10 10,0000 9300.00 5000.00 S50.00 85Q.oa 5350.00 Al 主営部门: 采财却记肝业芻J5: 塹制单人甦 审核•审榄日期钩稍人: -开票人: (4)将红字外购入库单与红字采购发票钩稽,点击已审核的采购发票上【钩稽】按钮,如 下图2-3-04所示: 图2-3-04已审核的发票界面系统会调出钩稽界面,点击【钩稽】按 钮进行钩稽,钩稽完成系统提示【钩稽成功】,如下图 ■着错单联 文申巳貓紺©奁看(刃堆项側帮助(也 DH 瑚如宜制便存恢皐 打印预览 4 应1圖贲抜芸【专用) 退出 、发票审核信"钩稽・按谥才会在比显示出来E ■* 购货发票(专用) 往来料目应付贴試 采冏方式: 飙 村熬日朋: 2O0G-OS-H 供应商茅州电子厂 地址- 年利率⑻ 0.00 童熏寻码 ZPOFFOODOO^I 业务类型外购廐阵 闌悦登记号. 开尸楫疔: 币别. AftTfl 遽里类世夕彌入匪 说里号1? INQ00004 日期;20讯-0A|1 汇輕 1.OOOOOODOOOOC 行号 物料代码 物料呂曲 单位 金额 金娥阵位m) 税率0) 枷税舍计 1 01.001 CPU 片 in.DM0 500.000000 58S.OOOOOD 5,000.00 気000.00 17.0D 850.00 Bsa.oo 5,850.00 2 000 0.M 0.00 3 (5)外购入库核算: 具体做法与采购标准流程的核算一样,点击【供应链】一【存货核算】一【入库核算】一【外购入库核算】,系统调出采购发票的界面,选择需要核算的发票,点击【核算】按钮,如下图所示: 核算完成后,发票金额会反写对应外购入库单的“单价”和“金额”字段,即入库单位成本、成本,如下图核算后红字外购入库单界面 (6)账务处理: 点击【供应链】一【存货核算】一【凭证管理】一【凭证生成】,进入凭 证生成界面,选择“实际成本法一一外购入库”事务类型,点击【重设】按钮,将本期的红字采购发票过滤出来,“实际价凭证模板”处指定对应的凭证模板,点击“生成凭证”按钮,选择对应的凭证模板,如下图所示。 系统会按照以上模板生成一张红字外购入库凭证,如下图所示: 报表 1、物料收发汇总表点击【供应链】一【仓存管理】一【报表分析】一【物料收发汇总表】 系统调出过滤条件,设置如下图物料收发汇总表过滤条件界面
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