广西壮族自治区玉林市容县罗江镇Word文档下载推荐.docx
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支出
项目
决算数
一、财政拨款
2247.29
一、一般公共服务支出
408.35
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
1570.86
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
11.51
六、社会保障和就业支出
55.9
七、医疗卫生与计划生育支出
36.01
八、城乡社区支出
20.77
九、农林水支出
143.89
十、
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
2247.29
支出总计
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2247.29
201
一般公共服务支出
408.35
408.35
20101
人大事务
8.83
2010101
行政运行
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
295.63
2010301
行政运行
241.33
2010302
一般行政管理事务
31.30
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
23.00
20106
财政事务
58.08
2010602
2.00
2010650
事业运行
56.08
20129
群众团体事务
6.89
2012901
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
38.43
2013101
38.43
20132
组织事务
0.5
2013202
一般行政管理事务
0.50
205
教育支出
1570.86
20502
普通教育
1562.86
2050202
小学教育
1034.95
2050203
初中教育
527.91
20509
教育费附加安排的支出
8.00
2050901
农村中心学校舍建设
207
文化体育与传媒支出
11.51
20701
文化
2070109
群众文化
208
社会保障和就业支出
55.90
20801
人力资源和社会保障管理事务
18.69
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
18.69
20805
行政事业单位离退休
37.21
2080504
未归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
36.01
21007
计划生育事务
2100799
其他计划生育事务支出
212
城乡社区支出
20.77
21201
城乡社区管理事务
12.51
2120199
其他城乡社区管理事务支出
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
8.26
2120802
土地开发支出
7.00
2120805
补助被征地农民支出
1.26
213
农林水支出
21301
农业
10.88
2130104
事业运行
4.59
2130199
其他农业支出
6.29
21302
林业
28.68
2130204
林业事业机构
28.35
2130299
其他林业支出
0..34
0.34
21303
水利
11.57
2130314
防汛
1.00
2130399
其他水利支出
10.57
21305
扶贫
28.00
2130504
农村基础设施建设
2130505
生产发展
20.00
21307
农村综合改革
64.76
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
20132
组织事务
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表(单位:
万元)
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
2239.03
16
8.26
二、政府性基金预算财政拨款
17
18
1570.86
19
20
11.51
21
22
36.01
8
23
20.77
9
24
143.89
10
25
11
26
2239.03
年初财政拨款结转和结余
12
年末结转和结余
27
13
28
14
29
15
30
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2239.03
农村中小学校舍建设
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
1380.95
302
商品和服务支出
235.56
30101
基本工资
920.31
30201
办公费
114.43
30102
津贴补贴
98.24
30202
印刷费
0.05
30103
奖金
52.28
30205
水费
1.08
30106
伙食补助费
6.53
30206
电费
13.12
30107
绩效工资
250.50
30207
邮电费
21.83
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
47.54
30211
差旅费
30.48
30199
其他工资福利支出
5.55
30213
维修(护)费
21.53
303
对个人和家庭的补助
555.22
30215
会议费
2.26
30301
离休费
30216
培训费
0.58
30302
退休费
441.30
30217
公务接待费
4.28
30305
生活补助
1.49
30231
公务用车运行维修费
5.70
30311
住房公积金
111.87
30239
其他交通费用
19.91
30313
购房补贴
30299
其他商品和服务支出
0.32
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.57
310
其他资本性支出
67.30
31002
办公室设备购置
人员经费合计
1936.17
公用经费合计
302.86
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
9
5
4
9.98
5.7
5.7
4.28
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 广西壮族自治区 玉林市 容县 罗江