市审计局上半年工作总结与市审计局上半年工作总结汇报汇编Word格式.docx
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市审计局上半年工作总结与市审计局上半年工作总结汇报汇编Word格式.docx
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认真抓好预算执行审计,促进规范预算管理和依法行政,为进一步推动财政改革、规范预算管理、维护财经秩序,更好地为党委、政府宏观经济决策提供参考依据,今年上半年,我局在本级预算执行情况审计进行了积极探索,呈现出新的亮点,审计工作取得实效。
(二)以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审计。
上半年我们继续积极探索经济责任审计方式、方法,加强了同各联席会议成员单位的协调配合。
市局在对部门领导的经济责任审计时,同时安排了单位的预算执行审计。
各审计组按照组我局和织部门的统一安排,分别对乡镇长和科级领导干部进行了经济责任审计。
到6月底止,全市共完成经济责任审计4项
抓好领导干部经济责任审计,加大从源头上治理腐败力度
围绕强化对权力运行的监督和制约,加强了对领导干部和企业领导人员经济责任审计,促进依法履行职责。
截至5月份,全市审计机关共完成审计项目4个,查出管理不规范金额648万元。
同时配合南充审计局完成了阆中市领导干部任期经济责任审计。
(三)以扩大内需建设项目为重点,做“大”投资审计。
1—6月,全市已完成投资项目审计211项,比去年同期增加了38%项,主要是灾后恢复重建和扩大内需建设审计项目大幅增加。
审计投资总额20210万元,审定投资总额17464万元,审计核减投资2746万元。
主要存在工程价款不实、概预算编报不规范等问题。
我局严格执行《政府投资建设项目审计办法》和实施意见,全面落实灾后恢复重建和重大建设项目必审制和跟踪审计制,重点保证灾后恢复重建和对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。
在继续发挥工程投资竣工决算审计优势的同时,有效开展建设项目概预算审计工作,对新开工的项目,不但进行拦标价或工程量清单审计,还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。
(四)以维护民生为己任,做“强”专项资金审计。
我们继续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。
上半年全市审计机关共完成专项资金审计项目1项,主要开展了全市退耕还林专项资金的审计。
还根据本地的实际,安排了涉及城市居民最低生活保障资金和国际机构贷援款项目等方面的专项审计。
(五)积极完成省厅和市局交办任务,做“活”授权审计项目。
上半年,组织开展了中央扩大内需投资我市灾后恢复重建项目资金跟踪审计调查和供排水公司工程建设项目跟踪审计调查等工作,目前,这两项工作正在进行。
下半年,我们将按照审计厅和南充市局的安排,开展外资项目审计、社会保险基金审计、政府投资建设保障性住房情况专项审计调查。
(六)以创新方法为手段,做“实”重建审计项目。
一是成立了以局长罗兴盛同志为组长的灾后恢复重建和扩大内需审计工作领导小组,专门负责全市灾后恢复重建和扩大内需审计工作;
二是从相关科(室)抽出业务能力强,工作尽职尽责的审计人员成立了灾后恢复重建和扩大内需审计小组,审计小组对全市灾后恢复重建和扩大内需资金及项目实施跟踪审计;
三是抽派业务人员参加省厅组织的对我市灾后重建和扩大内需审计工作;
四是全程跟踪与分段实施相结合。
我们还将日常审计工作与扩大内需、灾后恢复重建及建设项目审计工作相结合。
对发现的问题及可能出现的苗头及时向政府汇报并责令相关部门进行整改,“审计免疫系统”功能初步显现。
截止目前,我局先后派出灾后重建审计组12个(次),派出审计人员25人,现场审计工作量1248人.天,审计和审计调查涉及重建项目756个(子项目1547个),资金61.95亿元。
出据审计报告8份,提出审计建议22份。
除成都特派办和省厅跟踪审计项目外,我局对我市阆中中学七里分校、中医院综合楼、汉王池、滨江路东北段、体育馆、供排水公司、就业和社会保障局综合楼、环保大楼、法院综合楼、博物馆等10个灾后恢复重建的项目进行跟踪审计,重点关注工程质量、征地拆迁和资金使用等方面的问题,促进提高项目建设管理水平和投资效益。
(七)以市委、市政府工作为中心,做“好”交办的各项工作。
今年以来,我局认真贯彻落实市委、市政府主要领导的批示精神,认真完成党委、政府交办以及其他部门委托的其他审计核实工作。
主要开展并完成了特殊党费援建项目检查、灾后恢复重建和扩大内需项目资金财务管理及会计核算检查、全市事业单位津补贴调查、南广高速拆迁办公室拆迁资金审计调查等工作。
工作得到了党委、政府以及其他部门的充分肯定,审计核实的结果得到了有效的利用。
除此,还派出专门人员加强对我市政府投资项目招投标工作和政府采购工作的监督。
二、主要做法
(一)抓好领导班子建设和队伍建设,努力构建团结、创新、奋进的领导集体。
一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓;
二是加强思想交流和沟通,搞好团结。
班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与交流、相互理解和支持。
三是充分利用每一位领导干部的专长,调动各自工作的积极性,同心同德干事业。
四是积极推荐优秀干部,培养优秀专业人才,整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。
(二)抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质。
一是学习方法灵活多样。
每周五上午为学习日,以会代训,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。
二是学习内容丰富多彩。
学政治理论知识。
使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;
学习审计新业务知识。
开展专业技术知识培训,并定期举办审计项目交流汇报会,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增强开拓创新能力。
1月份,市局统一组织的计算机业务知识培训;
三是学法律法规知识。
组织干部职工学习《宪法》、《审计法》、新《审计法实施条例》、《公务员依法行政读本》等法律知识,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平;
四是提倡学历教育。
我们创条件、给时间,积极鼓励干部参加各种形式的学历教育,以提升审计人员学历层次,增加自身知识含量;
五是学习好计算机知识。
狠抓电脑培训,组织审计人员学习计算机知识,学习计算机辅助审计技术和OA管理知识,努力提升现代审计技能,提高整体审计工作管理水平。
同时,我们以学习为契机,加强思想政治工作。
今年以来,我局认真抓好领导班子中心组和干部的理论学习。
年初制定理论学习方案,分专题深入学习。
上半年,主要开展各级“两会”精神、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《四项监督制度》等专题学习,我们通过多次集中学习、自学、上专题辅导课、参观学习、座谈讨论等多种形式的学习,力求从总体上把握、从内容上加领会和理解,在行动上自觉用法律、规定指导各项审计工作。
通过学习,我局干部的精神面貌焕然一新,思想得到了解放,创新意识增强,工作作风有了明显的改进,审计工作的水平和效率有了进一步提高。
(三)抓好业务建设,提高审计质量和水平。
一是进一步严格审计程序,例如加强审前调查;
审计通知书附上承诺书,实行双向承诺,分清相关的责任;
按有关要求,认真撰写审计日记;
提出时限要求,以确保审计的质量和效率。
二是加大学习培训力度,开展领导带学、同志帮学、专家讲学等形式多样的专业学习活动。
三是加强与人事、组织、纪委、检察院等有关部门的沟通联系,加大查处违法违纪行为的力度。
(四)抓好党风廉政建设,确保廉洁审计。
一是认真抓好党风廉政建设工作的组织领导。
年初,成立党风廉政建设领导小组,专门召开机关党风廉政建设工作会议,学习传达了全国、全省审计机关党风廉政建设工作会议精神,总结20**年廉政建设工作,研究部署20**年工作。
二是抓好党风廉政建设责任制的落实。
书记与党组成员、各科科长签订责任状,层层抓落实。
三是组织全体党员干部认真学习有关党纪条规。
四是实行审计纪律公示制和回访制,从严管理审计队伍,确保廉洁从审。
从今年起,要求每个审计通知书都附上审计纪律“八不准”以及审计组执行审计纪律情况反馈表。
审计期间,不定期到被审计单位调查回访审计人员遵纪守法情况,以此加强审计人员的廉政执法监督。
(五)积极完成市委、市政府交办的各项工作。
积极响应自治区、市委、市政府的号召,今年,轮派职工参加古城步行街管理工作,继续安排干部参与乡村债务清理。
今年以来,我局认真干部职工送温暖活动,并对帮扶户进行了多次慰问。
同时,根据市委的工作部署,开展“结对帮扶村、情暖百姓心”活动,局领导班子多次带领党员干部深入到保护村和结对帮扶户家,与他们交流谈心,全面细致地了解他们的近况,想方设法地帮助他们解决生产生活中遇到的各种困难和问题,提高他们脱贫致富能力。
(六)扎实推进机关效能建设工作深入开展。
我局积极转变审计方式,提高了工作效率,完善规章制度、规范行为,把效能建设工作落到实处,更好地发挥了审计监督作用。
一是坚持制度建设。
修订完善上下班签到制度、请销假制度等制度。
坚持不定期查岗,每周不少于二次。
保证在上班时间不玩游戏、不串岗聊天、不做与工作无关的事项。
二是审计效率建设。
审计项目实行送达审计,对时间紧的审计项目,由分管局长和审计组长亲自抓,在保证质量的前提下,加快审计进度。
三是审计组建设。
强化班子成员责任制。
每个审计项目都有局分管领导参与,及时发现问题,解决问题,提高了审计工作效能,做到廉洁从审。
四是审计联席会议建设。
定期召开经济责任审计联席会议,组织、纪检、监察和审计部门审前交流沟通,审初联合进点,审中互通情况,审后联合督查,形成审计监督合力。
三、存在的主要问题
(一)人员少、任务重的矛盾突出。
随着审计地位的不断提升以及我市经济的迅速发展,审计任务特别是政府投资审计工作越来越重,现有的审计人员已不堪重任。
不仅人员少、任务重,而且干部队伍的知识结构不尽合理,特别是政府投资方面的审计人才更加缺乏。
由于编制已满而无法引进,影响了审计事业的发展。
(二)队伍活力不够。
由于任务重,审计人员长年累月埋头于审计业务,参加社会活动不够,干部交流少,主要业务骨干趋于老化,年轻力量进不来,致使整个队伍缺乏活力。
(三)审计质量和水平有待提高。
一是审计技术单一,手段落后。
当前审计业务干部虽然基本掌握计算机运用,但未能真正很好运用计算机进行辅助审计,计算机审计实际操作能力和水平还有待提高。
二是审计质量控制薄弱,质量不够高。
审计项目质量控制方面虽然采取了许多措施,但由于时间紧,任务多,还有审计组织手段和审计技术方法落后等造成审计过程的调查取证不够,审计结果的复核把关方面还欠严谨。
再有审计项目在计划管理、质量管理、成本管理等规范化管理方面还存在不少缺陷,尚未形成一个系统、严密、科学的管理体系。
四、下半年工作打算
(一)继续深入开展效能建设活动。
按照市委、市政府的部署,继续深入开展效能建设活动,扎实开展“创先争优”活动,进一步解放思想,提高效能,树立科学审计理念,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,认真履行审计职责,促进我市经济社会发展。
(二)集中力量抓好各项审计工作。
下半年,我局的要把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计以及上级审计机关安排的各项行业审计上。
整合现有审计资源,采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人才匮乏的问题。
充分发挥审计“免疫系统”功能,为我市经济社会的发展保驾护航。
(三)加大审计质量控制,提高审计项目管理水平。
重点抓好以下几点:
一是采取“请进来,走出去”的方式,加强干部的学习培训力度,完善干部知识结构,提高审计业务水平;
二是逐渐普及计算机辅助审计,提高审计效率;
三是加大审计复核的力度,严把质量关;
四是制定审计项目管理办法,在计划管理、质量管理、成本管理等方面,加强规范化管理。
市审计局上半年工作总结汇报
上半年以来,*区审计局在区委、政府及上级业务部门的正确领导下,认真贯彻落实党的*、市委二届四次全委会、区委六届三次全委会及全市审计工作会议精神,坚持以科学发展观统领审计工作,以“抓好三个重点”、“实现四个突破”、“落实三个一工程”为目标,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。
截止目前,我们共审计单位43个,已审结完成17个单位(项目),占年初计划的65%,查出各类违规行为金额1914万元,管理不规范金额6506万元,应归还原渠道资金52万元,应调帐处理金额5432万元,应上缴财政184万元,已上缴财政9万元。
共编发审计信息12篇。
一、审计业务工作开展情况
(一)区本级财政预算执行审计情况为核实财政收支、促进细化预算、完善部门预算,对*区20*年度财政预算执行情况和其他财政财务收支进行了全面审计,目前正在出具审计报告。
此外,延审了信访办、城管大队等预算执行部门。
通过审计,有力地促进了财政和预算执行部门执行《预算法》的自觉性,预算管理行为得到了进一步的规范,推进了财政体制改革创新,建立了财政风险防范机制,提高了财政资金的使用效益。
(二)行政事业审计
我局积极为党委政府发挥参谋助手作用,先后接受组织部委托对26个单位进行干部离任财务审计。
目前已经完成12个单位领导干部的经济责任审计。
其他14个单位的经济责任审计正在撰写审计报告中。
此外,教育系统财务收支审计也已全面展开,对*区教育局财务收支审计已审结完成,对区实验小学、民族幼儿园完成了现场审计,正在撰写审计报告。
综上所述,上半年共对13个行政事业单位完成了审计。
查出违规行为金额1,521万元,管理不规范金额1,161万元,归还原渠道资金52万元,应调账处理金额92万元。
(三)固定资产投资审计
对区疾病预防控制中心办公楼维修工程进行审计,查出管理不规范金额5万元。
(四)外资运用项目审计
为进一步加强各项外资项目资金的管理,对*区外债管理机构20*年专户资金、日元贷款植树造林资金管理使用情况进行了审计。
通过审计进一步加强了各项外资项目资金的管理及贷款的回收工作,及时提款报帐,专户资金的管理使用基本保证了外债项目的顺利实施。
(五)企业审计
对东源供水公司领导进行了经济责任审计,查出了违规行为金额393万元,管理不规范金额5340万元,应调帐处理金额5340万元,应上缴财政3万元。
通过审计,摸清了企业的底数,对存在的问题,提出了切实可行的意见和建议,促进企业加强了会计工作,规范了财务管理。
(六)抗震救灾物资审计调查情况
按照《中央纪委监察部民政部财政部审计署关于加强对抗震救灾资金物资监管的通知》要求,为切实搞好四川汶川地震抗震救灾资金和物资的审计,*区审计局全面部署了抗震救灾款物审计工作,组织力量对汶川地震救灾资金物资实施跟踪审计。
主要对集中接收救灾款物的民政局、红十字会等部门进行审计,重点检查这些部门接收救灾款物的数量、来源、拨付和送达以及款物管理情况,对登记不全面、资金划拨和物资送达不及时、物资管理不善等问题督促及时整改。
截至目前,共查实*区到账救灾资金25*.036万元,已经上划救灾资金2471.036万元。
另外*区委组织部收到3947名党员交纳“特殊党费”6,011,154.00元,已汇入中组部党费账户6,002,504.00元。
通过跟踪审计,保障救灾物资快速集中和拨付物资快速送达,促进有关方面建立健全款物登记、拨付和送达制度,提高救灾款物运行效率,让区委、政府,让社会各界和广大人民群众对救灾物资的管理使用放心。
二、深入实践“三个代表”重要思想,认真落实帮扶工作,积极向灾区奉献爱心。
根据区委、政府的统一安排,积极开展了帮扶工作。
我局将帮扶工作列入重要议事日程,与审计工作同抓共管、齐头并进,由局长亲自负责,对帮扶单位诃额伦办事处陈家渠社区给予扶持,提供健身器材和衣物等,丰富社区居民生活。
另外我局全体职工为汶川地震灾区慷慨解囊,奉献爱心,全体局职工共捐款7500元,捐物十多件。
三、为顺利完成全年的工作任务,使我局整体工作水平和人员素质再上新台阶,我们从机关工作制度、人员培训等方面抓起,采取了一系列行之有效的措施,收到了明显效果。
(一)强化管理,进一步健全和完善了各项规章制度。
继续从整顿机关工作作风入手,结合《审计准则》、行政执法等有关的规定,加强了法规制度建设,建立健全了复核审理工作,完善了三级复核制度,明确了审计责任,规范了审计行为。
(二)强化培训,进一步加强了审计队伍建设,提高审计人员的整体素质。
坚持“两手抓、两手都要硬”的方针,一是狠抓全体职工的政治思想工作,坚持定期学习制度,组织职工认真学习贯彻十七精神,使广大干部职工思想上有了明显的提高,政治上有了明显的进步,作风上有了明显的好转。
二是加强了业务培训学习,我局坚持“以骨干带全员,以重点带一般,以考试促培训的”原则,采取“请进来,送出去”的形式,对职工进行了全面培训,在局内形成了良好的学习风气,促进干部整体素质的提高。
(三)进一步加强了审计信息工作
我局把审计信息工作列入了机关的重要议事日程,成立了由局长亲自负责把关,各室负责人为兼职信息员的信息网络,使审计信息跟着审计项目走,审计信息质量得到进一步提高。
上半年共完成信息量12篇。
四、存在问题、不足和下一步工作安排
上半年,在全体干部的共同努力下,我局的各项工作按计划有序进行,但存在诸如效益审计开展得不够深入、信息化建设有待于进一步加强、审计执法力度不强、信息反馈率不高、经费紧张、审计任务重而审计人员缺少等不足。
为此,我们要在今后的工作中,再接再厉,使审计工作再上新台阶,为我区经济建设做出新贡献。
按照年初确定的工作思路和目标,下半年工作具体安排是:
(一)及时开展对公安系统、文化系统的财务收支审计和东盛粮贸有限责任公司的企业审计等年初审计安排项目。
(二)加快信息化建设步伐。
充分利用现有设备和审计网站,继续投入人力和物力,努力建设信息化审计,争取让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。
继续加强审计队伍建设。
在从严要求审计队伍的基础上,加强科学领导和科学管理,鼓励开拓创新和积极进取,培养高素质、高水平的业务人才。
(四)进一步加强查出问题的整改提高和跟踪问效工作,向所有被审计单位及时发放“反馈通知单”,督促被审计单位认真整改存在的问题,落实审计决定。
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