钢材贸易公司业务操作流程表格文件下载.xls
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钢材贸易公司业务操作流程表格文件下载.xls
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业务联系单(零调差价不低于50元)款已到账款未到账出纳审核其他客户一级客户采购结束陈总复核江总审批出纳办理付款按上条款已到账办理10万元以上10万元以内(含10万元)购货方付款银行回单传真或支票吕露或余涛签名陈总复核江总审批出纳办理付款提单盖章提货当月内与供货单位结算余款同以上程序采购部传递合同总经理一份财务部一份合同存档吕露及业务员各存一份江总特殊审批当月内取回采购发票按上条款已到账办理江总特殊审批仓管员小鲍填制“采购入库单”,江总、陈总、财务部各一份陈总盖章确认入库二二、销销售售业业务务流流程程:
三三、采采购购、销销售售提提货货数数量量变变化化业业务务流流程程:
售合同(合同由吕露和业务员各存一份)财务收款零调销售库存销售(直发销售)同以上零调采购流程填写业务联系单物流开具提单(询问出纳到款)盖提货章提货款已到账款未到账其他客户一级客户10万元以上10万元以内(含10万元)同以上采购流程财务核对登记往来账簿余款结算多退(由由业业务务员员填填制制退退款款审审批批单单)少补凭核对无误的提货单开具销售发票业务员签领销售发票财务发票录入软件销售结束业务联系单提货单已开具购货单位少提货购货单位多提货填制红字业务联系单(注明原业务时间、业务单号码)填制正确的业务联系单物流小鲍作废原提货单开正确的提货单(注明作废原提货单号码)出纳收回原已盖章的提货单物流小鲍收回作废提货单出纳重新盖章办理提货财务重新登记往来账办理货款结算收回多付给供货单位的采购款(零调)退回多收的购货单位货款补开多提部分量业务联系单物流小鲍库存销售零调同上面库存销售流程同上面零调购销流程集中前台当月20-26日由邮政局寄出按上条款已到账办理江总特殊审批按上条款已到账办理江总特殊审批四四、质质量量异异议议处处理理流流程程:
备注:
1、质量异议处理协议书只能冲减单价,不能冲减重量。
2、有冲减质量异议金额的业务联系单,要注明质量异议金额、此次降价的规格和下降的价格。
3、因质量异议要作废发票的,只能是当月开具的发票,跨月发票和寄出发票未收回前,均不能作废。
购货单位提出质量异议经办业务员落实、受理书面通知财务部(业务员签名、盖业务章)财务部核对(是否已开票、寄件)通知副总经理(余涛)(负责核实把关,提出具体问题、意见)通知供货单位供货单位协调配合达成处理意见购货单位质量异议处理协议书(供货、购货单位协议书,未达成协议前,本公司不予赔偿)财务部一份总经理一份陈总一份留存一份供货单位结算购货单位结算采购发票已开下一笔业务结算(或采购发票作废、重开)通知供货单位扣除异议金额后开票采购余款收回采购发票销售发票未开采购发票未开下一笔业务结算已开销售发票作废(个别、特殊业务采用)开具销售发票退回余款(或下笔业务结算销售发票已开业务员填制:
红字业务联系单正确业务联系单物流小鲍:
作废原提单开正确提单出纳换提单财务重新登记往来账财务登记往来账下一笔业务结算时,业务联系单注明异议金额、此次应销售价格及下降价格五:
特殊业务处理:
1、购销业务活动费:
涉及回扣的业务事先应征得总经理的同意后,每完成一笔业务时,即申请业务活动费,经财务审核,陈总复核,总经理审批后,财务部一份(复印件),原件由业务员留存,报销时附原件。
2、价外费用与代办款项的区别和处理:
、价外费用:
提单的价格已经包含代办费(公司的价格+每吨的代办费1.17),与客户一票结算,俗称“一票制”,到时加工或运输单位的费用发票开给本公司(注意:
台头要开上海港沪钢铁有限公司),付款时要凭正式发票付款。
费用申请同上第1点。
、代收代付款项:
代收的费用,本公司纯属代办,提单的价格不包括代办费,到时加工或运输单位的费用发票开给购货单位,客户收到两种发票,俗称“二票制”,本公司代付款项时可以用领款单付款。
上海港沪钢铁有限公司
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