宁夏回族自治区体育局本级Word文件下载.docx
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支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、本年支出
(一)公共预算财政拨款
6693.52
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
17,144.00
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
6724.78
(八)社会保障和就业支出
121.89
(九)医疗卫生与计划生育支出
63.1
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
58.34
(十九)粮油物资储备支出
(二十)国债还本付息支出
(二十一)其他支出
17647.17
二、上年结转结余
274.59
二、年末结转结余
503.17
收入总计
24615.28
支出总计:
24615.28
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
功能分类科目
2017年预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金
科目编码
科目名称
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区体育本级
合计
23837.52
6269.52
424
17144
207
文化体育与传媒支出
6450.19
6026.19
20703
体育
2070301
行政运行
612.19
2070305
体育竞赛
1648
2070307
体育场馆
3697
3273
2070308
群众体育
218
2070399
其他体育支出
275
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
32.14
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
64.11
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
25.64
210
医疗卫生与计划生育支出
63.10
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101103
公务员医疗补助
37.46
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
42.96
2210203
住房补贴
15.38
229
其他支出
22960
彩票公益金及丢用专项债务收入安排的支出
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
27144
一般公共预算支出表
2016年
2017年预算数
2017年预算数与2016年执行数
执行数
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
自治区体育局本级
2566.2
855.52
5838
4127.32
160.83%
2152.56
4297.63
199.65%
624.67
-12.48
-2.00%
455
3242
712.53%
578.21
-360.21
-62.30%
496.67
-221.67
-44.63%
309.47
-187.58
-60.61%
224.39
-192.25
-85.68%
60.77
3.34
5.50%
24.31
1.33
5.47%
64.59
-1.49
-2.31%
46.36
-20.72
-44.69%
18.23
19.23
105.49%
39.58
18.76
47.40%
35.56
7.4
20.81%
4.02
11.36
282.59%
一般公共预算基本支出表
经济科目
基本支出预算
人员支出
日常公用支出
总计
855.52
719.32
136.20
301
一、工资福利支出
586.05
0.00
30101
基本工资
187.33
187.33
30102
津贴补贴
117.06
30103
奖金
15.61
30104
社会保障缴费
46.15
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
64.11
30109
职业年金缴费
25.64
30199
其他工资福利支出
130.15
302
二、商品和服务支出
30201
办公费
7.05
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
3.31
30209
物业管理费
12.85
30211
差旅费
2.00
30212
因公出国(境)费用
12.00
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
30216
培训费
10.53
30217
公务接待费
26.00
30218
专用材料费
30219
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
3.66
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
8.00
30239
其他交通费用
48.28
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
三、对个人和家庭的补助
133.27
30301
离休费
28.28
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
1.41
30306
救济费
30307
医疗费
18.23
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
42.96
30312
提租补贴
30313
购房补贴
15.38
30314
采暖补贴
27.01
30315
物业服务补贴
30316
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、其他资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
一般公共预算“三公”经费支出表
2016年预算数
2016年执行数
因公出
国(境)费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
因公出国(境)费
公务用车
购置费
运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
86
12
48
26
50.47
23.35
12.36
14.75
46
8
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
(三)事业收入
(四)事业单位经营收入
(五)其他收入
其中:
部门收入总表
财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
23837.52
17144
6
- 配套讲稿:
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