大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站.docx
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大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站
大连市高新技术产业园区建设工程质量监督管理站
2017年度部门决算
目录
第一部分大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督的法律、法规、规章和工程建设强制性标准;
2、受理房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督手续办理;制订工作计划并组织实施;对工程实体质量、工程质量责任主体质量行为及主要建筑材料、建筑构配件的质量进行抽查、抽测;
3、对建设单位组织的工程竣工验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督;对验收合格的形成工程质量监督报告,建立工程质量监督档案;
4、受建设行政主管部门委托受理房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案,核发工程备案书;
5、负责房屋建筑和市政基础设施工程档案的收集、整理、鉴定、保管和开发利用;
6、负责施工图设计文件的审查备案和建设工程合同备案;建设工程劳动保险费用的收缴和建筑业企业农民工工资保证金的收缴;注册监理工程师注册的初审;
7、受理并及时处理辖区工程质量投诉工作,并对工程质量问题的举报,依法进行调查、协调和处理;组织或参与辖区内工程质量事故的调查、仲裁和处理;
8、对违法、违规行为进行调查取证、核实、处理,并依法进行行政处罚;
9、掌握园区建设工程质量状况,及时统计分析、推广先进的工程质量管理经验;
10、完成园区规划建设局委托和交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入部门决算范围的单位有:
大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站,无二级预算部门,无内设机构
第二部分大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
公开01表单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
468
一、一般公共服务支出
336.56
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
35.26
九、医疗卫生与计划生育支出
26.52
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
70.16
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
468.61
本年支出合计
468.61
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
120
年末结转和结余
120.0
总计
588.61
总计
588.61
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。
2017年度收入决算表
公开02表单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
468.61
468.61
205
教育支出
205
02
普通教育
205
02
05
高等教育
…
…
207
文化体育与传媒支出
207
99
其他文化体育与传媒支出
…
…
…
…
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年度支出决算表
公开03表单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
468.61
468.61
205
教育支出
205
02
普通教育
205
02
05
高等教育
…
…
207
文化体育与传媒支出
207
99
其他文化体育与传媒支出
…
…
…
…
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年度财政拨款收入支出决算总表
公开04表单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
468.61
一、一般公共服务支出
336.56
336.56
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
36.36
36.36
九、医疗卫生与计划生育支出
26.52
26.52
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
70.16
70.16
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
468.61
本年支出合计
468.61
468.61
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
468.61
总计
468.61
468.361
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
205
02
普通教育
205
02
05
高等教育
…
…
…
…
207
文化体育与传媒支出
207
99
其他文化体育与传媒支出
…
…
…
…
合计
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
278.47
302
商品和服务支出
94.48
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
57.74
30201
办公费
2.05
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
32.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
142.79
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
35.36
30207
邮电费
0.87
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
10.58
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
87.02
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
30305
生活补助
13.97
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
0.06
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
76.44
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
49.23
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
30312
提租补贴
20.94
30228
工会经费
4.76
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
2.70
30231
公务用车运行维护费
4.63
399
其他支出
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.12
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
5.73
人员经费合计
365.49
公用经费合计
94.48
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
需要强调的是,无一般公共预算财政拨款基本支出的部门,作下述说明:
“大连市XX局2017年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
”
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
公开07表单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
5.30
4.63
0.000
0.00
5.30
4.63
0
0.00
5.30
4.63
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。
需要强调的是:
无“三公”经费财政拨款支出的部门,作下述说明:
“大连市XX局2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
”
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
公开08表单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
“大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
”
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度收入支出决算总体情况说明
大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度收入总计为468.61万元、支出总计为468.61万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加45.78万元。
主要原因:
人员经费增加。
二、关于大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度收入决算情况说明
本年收入合计468.61万元,其中:
财政拨款收入468.61万元,占100%;事业收入0万元,占0X%;经营收入0万元,占0%……(不涉及的不列)。
三、关于站2017年度支出决算情况说明
本年支出合计468.61万元,其中:
基本支出459.97万元,占98%;项目支出8.64万元,占1.6%;经营支出0万元,占0%……(不涉及的不列)。
四、关于大连2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度财政拨款收支总决算468.61万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加45.78万元,增长10.83%。
主要原因:
人员经费增加。
五、关于大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出336.56万元,占本年支出合计的71.82%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加45.78万元,增长10.83%。
主要原因:
人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出336.56万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出336.56万元,占71.82%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.56万元,支出决算为336.56万元,完成年初预算的100%。
其中:
六、关于大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出336.56万元,包括人员经费336.56万元。
基本支出中:
1、工资福利支出336.56万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金……
七、关于大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
高新技术产业园区建设工程质量监督管理站站2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.30万元,支出决算为5.30万元(包括在公用经费和在项目支出中列支的经费,下同),完成预算的87.36%,公务用车购置及运行维护费支出决算为4.63万元,完成预算的87.36%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因:
车辆使用减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.25万元,降低32.7%,其中:
因公务用车运行维护费支出减少的主要原因是车辆使用减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.63万元,;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出4.63万元。
主要用于公车运行。
2017年,大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0万元。
八、关于大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出,具体情况如下:
大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算财政拨款支出的单位,作下述说明:
2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站2017年度无机关运行经费支出。
”
(二)政府采购支出情况
2017年度政府采购金额为0万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,大连高新技术产业园区建设工程质量监督管理站共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车XX辆)。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
主要是:
XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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- 大连 高新技术 产业园 建设 工程质量 监督 管理站