企业三级计量保证体系确认.docx
- 文档编号:2750560
- 上传时间:2023-05-04
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:16.85KB
企业三级计量保证体系确认.docx
《企业三级计量保证体系确认.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业三级计量保证体系确认.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
企业三级计量保证体系确认
企业三级计量保证体系确认
考核报告
申报单位名称:
广东省质量技术监督局编印
二级计量保证体系会议程序工作安排
1、会议签到(双方)
2、企业介绍出席人员及企业汇报计量管理工作情况
3、介绍评审组成员及评审组分工
4、现场评审(引导员引路)
5、评审组开会
6、与企业领导交换意见
-1-
现场确认评审计划
企业名称
评审类别
□初次评审□复评审□监督评审
评审依据
1、《计量法》
2、GB/T19022.1(idt:
ISO10012-1)
3、三级计量保证体系确认要求
4、其它:
评审
范围
三级确认评审工作日程安排
日期
时间
工作内容
审核员
备注
作息
时间
上午:
下午:
早餐:
午餐:
晚餐:
-2-
会议签到表
企业名称
会议名称
企业三级计量保证体系确认首次会议
地点
会议日期
评审组长
企业负责人
参加人员名单
评审组
企业
职位
签名
职务
签名
评审组长
企业法人代表
评审员
评审员
评审员
技术专家
技术专家
特邀人员
特邀人员
-3-
计量保证体系确认评审报告
1、概况
1.1负责组织评审单位名称:
评审时间:
评审组组长姓名:
评审员姓名:
评审员证号:
评审员证号:
1.2企业名称:
(章)代码:
法定代表人:
职务:
地址:
电话:
传真:
邮编:
1.3企业人数:
上年度销售(经营)额:
上年利税:
1.4企业主要产品或经营范围:
1.5企业申请评审范围:
1.6企业计量管理机构名称:
负责人:
职务:
电话:
企业专职计量人数:
企业测量检测设备总台件数:
1.8企业计量保证体系文件目录表
文件编号
文件名称
备注
1
2
3
4
5
申请表
计量管理手册(文件汇编)
计量管理程序文件
计量检测设备概况
企业内部审核纪录
□
□
□
□
□
-4-
2、计量保证体系文件的符合性确认
序号
审核内容
结论
符合
不符合
备注
1
计量管理制度
1.1
计量管理机构及人员职责
1.2
计量器具采购、入库流转制度
1.3
计量器具周期检定校准制度
1.4
计量器具使用、维护、保养制度
1.5
产品计量检测管理制度
1.6
计量内部监督检查制度
2
技术文件
2.1
产品技术标准
计量技术文件
-5-
3、计量体系程序文件评审结果
序号
确认项目
结论
符合
次要
不符合
主要
不符合
暂不
符合
备注
1
计量管理
1.1
法制计量管理
1.1.1
各类人员是否学习、了解计量法
1.1.2
计量法的各项要求是否贯彻实施
1.2
计量组织
1.2.1
是否有主管计量的领导,并履行职责
1.2.2
是否有归口管理计量的部门领导,并履行职责
1.2.3
是否有专(兼)职计量人员,并履行职责
1.3
计量制度
1.3.1
各项计量制度是否有效执行
1.4
计量人员
1.4.1
计量人员是否取得相应资格
1.4.2
计量人员是否进行继续培训
2
计量单位
2.1
文件、报表是否采用法定计量单位
2.2
计量器具是否采用法定计量单位
3
计量器具
3.1
工艺控制用计量器具的配备是否符合要求
3.2
产品检测用计量器具的配备是否符合要求
3.3
经营、能源管理用计量器具的配备是否符合要求
4
计量检测
4.1
工艺控制计量检测是否执行
4.2
产品质量计量检测是否执行
4.3
经营、能源管理计量检测是否执行
5
各类检定
5.1
是否编制了计量器具台帐
5.2
是否统一安排了周期检定
5.3
最高计量标准是否申报并执行强检
5.4
计量器具是否有检定标志
5.5
检定标志与实际状态是否相符
-6-
整改措施
企业的整改措施及预计完成时间:
企业代表:
(签字)日期:
经三级计量保证体系确认考核整改的报告:
评审组对企业整改措施的确认意见:
评审组组长:
(签字)日期:
-7-
主管人
审核
意见
主管人签字:
日期:
主管
部门
科领导
审查
意见
科领导签字:
主管科(章)日期:
主管
机关
负责人
审批
意见
主管局领导签字:
审批机关(章)日期:
确认
证书
编号
-8-
评审员签字
姓名
单位
电话
-9-
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 三级 计量 保证体系 确认