石家庄市新华区科学技术局部门预算信息公开.docx
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石家庄市新华区科学技术局部门预算信息公开
石家庄市新华区科学技术局2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定,现将新华区科技局2019年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)组织宣传、贯彻落实国家、省、市有关科学技术发展、科技促进经济与社会发展以及知识产权的法律、法规和方针、政策,结合我区实际情况,制定并组织实施本区中、长期科技发展规划、计划,制定具体的政策及实施措施。
(二)负责全区科技项目管理,做好科技项目的申报、论证、立项和管理工作。
(三)负责做好农村科技工作,协同有关部门推动农业科技进步,每年定期组织好科技下乡等活动。
(四)负责管理技术市场,初审科技类民办非企业,组织、协调、管理全区的技术贸易活动。
(五)牵头负责全区科学技术普及工作。
(六)负责全区科技信息、科技统计管理工作。
(七)负责全区“科教兴区”的日常工作。
指导、协调区有关部门及各乡镇、街道的科技管理工作。
(八)协同有关部门制订科技人员的政策、法规;组织区科学技术奖和科技工作先进个人的评选奖励工作。
(九)负责全区应用技术研究与开发专项资金的管理及使用工作。
(十)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
新华区科技局
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2019年预算收入388。
70万元,全部为一般公共预算拨款。
2、支出说明
2019年支出预算388。
70万元,其中:
基本支出75。
10万元,包括人员经费63。
79万元,日常公用经费11。
31万元;项目支出313。
60万元,包括应用技术研究与开发专项资金80万元,计划管理费8万元,鼓励和促进科技企业自主创新奖励220万元,科技活动周1万元,科普中心建设经费1万元,科技下乡1万元,专利申请资助2万元,地震热一井观测劳务费0。
6万元。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排388。
70万元,较2018年预算增加9。
83万元,其中:
基本支出增加13。
94万元,主要为人员经费增加;项目支出减少了4万元,主要为取消了知识产权聚集区专项经费,增加了部分鼓励和促进科技企业自主创新奖励。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排11。
31万元,主要用于办公费、法律咨询费、公务交通补贴等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排0。
43万元,其中因公出国(境)费没有安排,与20XX年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费没有安排;公务接待安排0。
03万元,与2018年相比无变化。
会议费0。
2万元无变化,培训费减少到了0。
2万元,因为编制体制调整后,部门业务有所变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
(一)全力推进我区产业转型升级。
牢固树立新华区“三产强区”理念,发挥科技支撑引领作用,加大科技对现代服务业的科技项目支持力度,在科技计划中设立现代服务业科技专项,安排一定比例科技经费用于现代服务业科技项目的研究、推广、应用。
加强新兴产业的技术创新,突破一批制约产业发展的关键核心技术,获取一批具有自主知识产权的创新产品,抢占新兴产业技术制高点,加快引进一批对产业链延伸和完善具有引导作用的科技型项目,引导新兴产业加快集群集约发展。
积极利用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业,推动传统产业转型升级。
(二)建立完善多元化的科技投入体系。
建立财政科技投入稳定增长机制,完善科技经费拨款方式,加强科技经费预算管理,提高科技经费使用绩效。
加大项目申报力度,多争取国家、省、市政策资金支持。
发挥政府科技投入的杠杆作用,鼓励企业和研究机构增加技术研发资金投入,推动企业成为科技投入的主体。
支持企业通过资本市场、引进战略投资者等多渠道融资。
逐步形成以政府投入为引导、企业投入为主体、金融资本为支撑、社会资本积极参与的多元化科技投入体系。
(三)健全完善充满活力的科技创新体系。
强化企业在自主创新中的主体地位,加快建立企业为主体、市场为导向、品牌为目标、产学研相结合的技术创新体系。
优化整合资源,在装备制造、循环化工、现代服务业等领域形成具有自主知识产权的核心专利和技术标准。
加快科技创新服务体系建设,加强科技企业孵化器、创业服务中心、生产力促进中心等创新载体和科技基础条件平台的建设,以优良的创业环境、积极的支持政策和完备的服务手段,扶持培育一批成长型高科技企业。
(四)充分发挥人才在自主创新中的关键作用。
牢固树立人才资源是第一资源的观念,健全完善科学合理的人才资源开发管理体制和人才引进、培养、选拔、评价、使用机制。
坚持项目、基地、人才一体化战略,在创新活动中培养一批科技领军人物、科技骨干和创新人才团队,为新华区增强自主创新能力、建设创新型城市提供强有力的人才保证和智力支持。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
306新华区科技局
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
应用技术研究与开发项目
80
支持重点研发和技术创新引导项目。
支持产业关键共性技术研究、集成与重大产品的开发、应用示范;围绕传统产业升级。
支持技术创新;文化科技创新;围绕大气污染防治、资源环境保护与利用、提升健康水平和保障公共安全等社会公益方面开展关键技术及新产品研发和应用示范。
支持企业开展国际科技合作项目;围绕京津冀协同创新,支持具有自主知识产权的科技成果在我区转化和推广。
获得一批重要原始创新成果,培养一批高层次科技人才和创新团队,为我市产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑;提升科技开放与合作水平,提高科技成果转化和产业转化能力。
新技术应用率
50%及以上
30%及以上
20%及以上
20%以下
科技计划管理
8
对立项课题进展情况、实施情况、课题经费使用情况进行监督检查,组织课题评审和验收,开展课题绩效考评、科技统计、计划管理系统维护等工作
效果指标
科技计划管理工作保障率(%)
90%及以上
80%及以上
80%及以上
70%以下
鼓励和促进科技企业自主创新奖励
220
通过科技奖励评审,奖励在科学技术进步活动中做出突出贡献的公民、组织,调动科学技术工作者的积极性和创造性,鼓励科学技术创新,加速科学技术产业化,促进本市经济和社会发展。
效果指标
奖励的权威性、公信力、满意度和抽样调查情况(%)
50%及以上
40%及以上
30%及以上
30%以下
创新城区建设
营造创新良好环境,倡导敢为人先、敢冒风险的创新精神,构建能够激发创新、促进创新、保护创新的文化环境。
创新体系进一步完善,政策环境进一步优化,人才团队进一步壮大,创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强。
科技型中小企业认定数量
50%及以上
40%及以上
30%及以上
30%以下
科技活动周
1
围绕科技活动周主题,针对不同重点人群的特点和需求,牵头组织专题科普宣传活动,将“节能减排,低碳生活”、“科技创新,美好生活”以及“防灾减灾”等意识,通过开展科普宣传进社区、进学校、进企业等系列活动,普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,促进全民科学素质的不断提高,积极营造新华区科技创新的浓厚氛围。
大力弘扬科技创新、科技引领的精神,倡导科学健康、环保卫生的生活方式,努力提高市民科技素质。
群众满意度(%)
90%及以上
80%及以上
70%及以上
60%以下
科普中心建设
1
进一步完善中心硬件设施建设,利用中心广泛开展科普活动。
大力弘扬科技创新、科技引领的精神,倡导科学健康、环保卫生的生活方式,努力提高市民科技素质。
活动场次
20场次以上
10场次以上
5场次以上
5%以下
专利申请资助
2
资助专利申请、授权,推进专利权质押融资,规范知识产权评估;引导企业制定知识产权战略,规范企业知识产权管理,培育知识产权竞争优势。
健全专利奖。
知识产权管理,、保护和运用水平不断提高,知识产权竞争优势明显,有效推进知识产权战略实施。
资助专利数(件)
≥4
≥3
≥2
<2
热一井地震数据监测
0。
6
地震监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备和信息网络设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作,行业管理等
建立地震监测预报体系、提高震害预防、应急救援管理水平
运行稳定率、数据准确率(%)
90%及以上
80%及以上
60%及以上
60%以下
科技下乡
1
负责组织推进地震应急救援工作开展通过下乡活动,将农业科技送到田间地头,不断提升农业科技进步,提高农民素质,推广健康生活方式。
效果指标
群众满意度(%)
90%及以上
75%及以上
50%及以上
30%以下
六、政府采购预算情况
2019年,我部门无政府采购预算。
空表列示。
部门政府采购预算
306新华区科技局
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
七、国有资产信息
新华区科技局上年末固定资产金额为54。
52万元,本年度没有安排购置固定资产。
部门固定资产占用情况表
编制部门:
306新华区科技局
截止时间:
2018年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
54。
52
一、房屋(平方M)
其中:
办公用房(平方M)
二、汽车(台、辆)
三、单价在50万元以上的设备(台、套…)
四、其他固定资产
54。
52
八、名词解释
一般公共预算拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
三公经费:
纳入财政预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他需说明事项
无其他需说明事项。
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