PPAP管理程序.docx
- 文档编号:17611516
- 上传时间:2023-07-27
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:59.04KB
PPAP管理程序.docx
《PPAP管理程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《PPAP管理程序.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
PPAP管理程序
1.PURPOSE目的
为保证公司在适当时(如新产品开发、工程变更等)能准确理解顾客要求,保证公司的产品能够持续、稳定符合规定的质量水平。
2.SCOPE范围
本文件适用于我司零部件加工的生产件批准及供方(含内部供方)向本公司提供产品的生产件批准。
3.DEFINITION定义
3.1PPAP:
即ProductionPartsApprovalProcess英文单词的缩写,即生产性零部件批准程序。
3.2生产件:
用于批准的生产件必须取自规定的生产过程,该过程必须是1小时到8小时生产的产量或按照合同/项目要求的数量,提供生产件批准的过程必须在生产现场使用与批量生产环境相同的工艺、设备、工装、量具、材料和操作者进行生产。
3.3供方:
本文件中的供方均包括公司内部零部件制造、加工、装配等各产线工位以及内部供应商(集团内部)和外部供应商。
3.4PSW:
零件提交保证书。
4.ROLES&RESPONSIBILITIES职责与权限
4.1采购部负责有关供应商生产件批准的协调和支持,作为委托方负责有关供应商的PPAP申请,对供方提供的生产件批准所需资料的及时性负责,负责在过程审核中完成对供方产能评估,负责要求有关供应商首件/首批样品的提供。
4.2品质部作为PPAP的管控部门负责PPAP的具体实施和对发起条件进行确认和批准;并和工艺工程部、技术部或项目小组确定PPAP的具体要求;负责对PPAP资料的有效性进行确认,负责供方现场质量控制符合性和有效性的确认,及问题改进效果确认;负责首批样品的符合性确认及标准样件的签发管理;负责量产后部件质量跟踪及供应商质量日常管理。
4.3技术部明确部件或产品质量特性的分类等所有技术要求,并和项目小组共同确定PPAP具体要求和提供PPAP的技术工艺支持,完成对供方工艺符合性的审核。
4.4PPAP小组
Ⅰ.新产品PPAP的实施由项目小组承担,小组核心成员是实施PPAP的主要责任人,包括技术人员,工艺人员,品质人员,采购人员等。
Ⅱ.公司内部产线在制成品的PPAP由品质部质量工程师负责,外部供应商的PPAP由对应供应商的SQE完成。
4.5PPAP申请方:
包含公司内部产线以及内外部供应商,全力配合和支持完成PPAP工作。
5.PROCEDURE程序
5.1PPAP范围适用于以下情形
5.1.1新零件/新产品;
5.1.2新引进供应商或超过一年期未采购物料而又重新向其采购的供应商;
5.1.3设计变更:
Ⅰ.材料变更;
Ⅱ.技术规格及规范变更。
5.1.4制造/加工条件变更:
Ⅰ.供方场地变更;
Ⅱ.供方过程工艺变更;
Ⅲ.供方设备、生产线、模具、工装变更(易损工具除外);
Ⅳ.重要的次级供应商变更。
5.1.5工地抱怨需PPAP评审或更新的;
5.1.6质量改进需PPAP的;
5.1.7超过一年期未采购的零部件重新采购的。
5.2非PPAP范围适用于以下情形
5.2.1非标产品/部件;
5.2.2其他经公司或项目小组确认无需做PPAP的,如标准件,客户指定,国内外名牌产品等。
5.3PPAP的时机
5.3.1PPAP均应在供方产品正式向(以成都西子孚信科技有限公司产品切换时间为准)成都西子孚信供货前完成。
5.3.2公司内部产线在正式量产之前,同样适用于本程序。
无论外部客户有无PPAP要求。
5.3.3实施PPAP成都西子孚信科技有限公司为确保产品质量和公司竞争发展优势的战略手段,所有在PPAP范围内的产品和零件均必须经过PPAP程序或评审程序,未经PPAP的产品一律不予使用或发货。
5.4发起PPAP的步骤
5.4.1申请人登陆QMS品质管理系统填写《PPAP申请》或《部件认证》给PPAP授权代表;授权代表由项目组品质成员担当,非项目阶段有品质部门科室领导指派。
5.4.2授权代表确认条件评估是否完成;
5.4.3确认条件评估通过后,会同项目小组或技术人员确定PPAP内容及进度安排;
5.4.4授权代表将《PPAP申请表》告知申请人,要求其7个工作日内确认签署并回复授权代表。
5.5条件评估
发起PPAP前,要求申请人方进行条件评估,条件评估通过,方可进入正式的PPAP程序,否则不予启动,条件评估包括以下四个方面:
5.5.1完善图纸:
须为正式生产图纸并经技术部门下发受控,包括成都西子孚信科技有限公司设计图纸或客户和供方设计图纸;由项目小组技术成员在PPAP申请表上签字确认。
5.5.2充分的设计验证:
由设计方向PPAP授权代表提交完整的设计验证报告,主要包括但不限于设计评审,替换计算书,尺寸、材料、功能性能试验报告,可靠性试验报告等。
由项目小组技术成员在PPAP申请表上签字确认。
5.5.3供应商资质:
由采购部门主导完成供应商资质审查,内容包括供应商资金能力,供货能力,品质保证能力,主要客户群等。
输出审查报告,评定供应商登记并取得合格供方证书,具体按供应商资格审查规范操作。
由采购工程师在PPAP申请表上签字确认。
5.5.4生产设备工装模具:
被批准方向PPAP批准部门提交《设备工装模具清单》,《量检具清单》,内容必须涵盖申请表中涉及的工装、设备、检具等。
由工艺工程人员和品质人员在提交的清单上签字确认后,采购工程师在PPAP申请表上签字确认。
5.6PPAP申请表
《PPAP申请表》是供需双方达成的协议,它包含PPAP的主要内容及进度安排,是实施PPAP的主要依据。
需要双方以书面形式签字确认。
生产件批准前,供需双方进行充分的沟通,确保双方充分理解一致,并承诺严格按照双方的约定履行。
《PPAP申请表》的填写要求和签署按QMS品质管理系统进行。
5.7PPAP控制编号规则:
W/Z-PPAP-150520-001
表示:
第001号PPAP控制编号
表示:
2015年5月20启动的
表示:
PPAP
表示:
W-外购件,Z-自制件
例:
外购件2015年5月20日启动的第001号PPAP控制编号;
5.8PPAP的项目及要求
5.8.1客户有要求的,按照客户程序执行,客户对成都西子孚信的要求同样适用于供应商。
5.8.2对供方PPAP的内容须经PPAP小组成员充分讨论后以书面的形式确立,并经各方签字后生效。
5.8.3PPAP项目的要求参见提交等级,表一之规定。
我司未做任何规定时,按等级3提交。
5.8.4确定提交等级的依据如下:
①供方设计开发的程序的符合性;②以往提交的经历;
③以往零件PPAP质量状况;④零件的重要程度,关键件、重要件,按等级3提交。
5.8.5PPAP的进度安排应根据项目的复杂程度,紧急程度及供应商的配合能力实事求实的安排,但结果必须满足本程序第5.3条款的要求。
5.8.6供方项目的负责人保持与成都西子孚信的沟通,以便正确按时完成PPAP过程,PPAP项目和进度由签署的《PPAP申请表》确定的项目和进度为准。
双方必须执行。
5.8.7一般情况下PPAP都要安排对生产现场进行过程审核,以确认过程满足的程度。
具体执行按《过程审核指导书》。
特殊情况,如进口产品,可不进行PPAP过程审核。
5.8.8供方所提交的文件资料,由SQE进行逐一确认,PPAP授权代表进行汇总,提交批准。
如由因涉及供方机密而不愿提供的需经成都西子孚信部门领导会签批准同意。
5.8.9所有申请项目完成后,供方需要向成都西子孚信提交PSW即《零件提交保证书》及其他整套PPAP资料,经采购、品质、技术、工艺工程部门会签批准后,PPAP表示通过。
该产品或零部件被授予批量供货、装配、发运资格。
5.9提交等级
5.9.1生产方或供方必须在下面的等级规定,提交项目和/或记录:
等级1-只向客户提交保证书(若指定为外观项目,还应该提交外观批准报告)。
等级2-向顾客提交保证书及产品样品以及有限的支持数据。
等级3-提交保证书及产品样品以及全部的支持数据。
等级4-保证书以及客户规定的其他要求。
等级5-保留在供方制造场所,供评审时使用的保证书及产品样品以及全部的支持数据提交结果。
5.9.2关键件A、重要件B至少按等级3提交。
5.9.3非关键件A和重要件B按下面方式提交。
①零散材料:
可以按等级1提交,同时提交《零散材料要求检查表》。
②C类标准件/小冲压件,可以按等级2提交。
③其它C类零件,按等级4提交。
5.9.4其它有认证要求时,在申请表中选择其它,并说明认证标识和标准。
5.9.5提交时允许简化的资料。
①左右对称件可以合并一份文件提交。
②工艺相同或相近的零件或部件,同一家供应商、同一批次提交文件可以相互参见,但要注明文件编号。
③临时批准转正式批准,可以提交PSW和有变化的文件资料。
④产品变更/过程变更可以只提交PSW和有变化的文件资料。
注:
1.我司未做其它要求或供方未向我司申请提交等级时,等级3为默认提交等级。
2.经批准,等级5适用于内部供应商。
5.9.6每一个提交等级的详细要求,见表1。
5.10PPAP的状态
5.10.1批准:
该产品或零部件满足客户/我司所有的要求和规范,可以正式批量供货或生产,经批准后提交成品检验报告。
5.10.2临时批准:
在有限定的时间或零件数量的前提下,已明确了影响不合格的根本原因,且已经准备了一份临时批准纠正措施计划,如需要获得完全批准,则需再次提交。
5.10.3不批准/拒收:
不满足要求,不能批量供货或生产。
5.10.4PSW的签署权限:
A.内外部供应商提交PPAP批准时,零部件由经授权的总工/副工批准。
B.我司的PPAP在客户批准不适用时,由客户代表或经授权人批准。
表1
要求
提交等级
序号
内容
等级1
等级2
等级3
等级4
等级5
1
设计记录
R
S
S
*
R
1.1
-有专利权的子零件/详细数据
R
R
R
*
R
1.2
-所有其它子零件/详细数据
R
S
S
*
R
2
工程变更文件
R
S
S
*
R
3
顾客工程批准
R
R
S
*
R
4
设计失效模式和影响分析DFMEA(供方设计)
R
R
S
*
R
5
过程流程图
R
R
S
*
R
6
工序失效模式和影响分析PFMEA
R
R
S
*
R
7
控制计划
R
R
S
*
R
8
量具的重复性和再现性(做Cpk的尺寸)
R
R
S
*
R
9
首件/首批样品检验记录
R
S
S
*
R
10
材料、性能测试结果
R
S
S
*
R
11
初始工序能力研究(cc尺寸)
R
R
S
*
R
12
合格实验室文件
S
S
S
*
R
13
外观分析报告
R
S
S
*
R
14
生产件样品
R
S
S
*
R
15
标准样品
R
R
R
*
R
16
检查辅具
R
R
R
*
R
17
特殊要求
R
R
S
*
R
18
零件提交保证书
S
S
S
S
R
零散材料检查表
S
S
S
S
R
注:
S=组织必须提交给客户(成都西子孚信),并在适当的场所保留一份记录或文件项目的副本。
R=组织在适当的场所保存,并在客户(成都西子孚信)代表有要求时应易于得到。
*=组织必须在适当场所保存,并在有要求时向客户(成都西子孚信)提交。
5.11样品
5.11.1申请表上有样品数量要求时,供方应提交首批样品,应一并提交《首件/首批样件检验报告》测试结果应追溯到特定的标准样品部件。
5.11.2需对样品进行检验或试验验证的,我司品质部应在检测验证完成后2天内出具报告。
5.11.3样品检验或试验完成后,可退还至供方。
但供方应负责保存标准样品,保存期到客户批准生产出同一零件号的新标准样品为止,标准样件应标有批准日期。
5.12PPAP资料的归档及日常管理
5.12.1PPAP完成后,整套资料(包括纸质版和电子版)由PPAP授权代表进行统一整理并移交至品质部门资料管理员处统一管理。
5.12.2由项目组完成的PPAP移交时需提供移交清单一份,移交后转入供应商质量部日常管理。
5.12.3供应商质量部负责批准后的供应商日常管理,PPAP资料即为日常管理的主要求准则和依据,供方如有任何变更,供方通知成都西子孚信PPAP管理部门。
5.12.4供方应对批准的PPAP的资料进行完整的备份和妥善管理,保存期为零件在用期,加一个日历年。
5.13零件提交保证书(PSW)。
6.MEASUREINDEX衡量指标
6.1PPAP及时率;
6.2PPAP产品的过程PPM。
7.RELATEDRECORD相关记录
7.1R-21013-01《PPAP申请表》
7.2R-21013-02《零件提交保证书》
附1PPAP流程图
流程图
具体内容
首件送样合格,量产条件准备完成。
委托方提出PPAP申请,项目小组确认PPAP等级。
确认PPAP小组成员。
授权代表与项目组成员确认PPAP内容,计划安排,签署PPAP申请表。
供应商根据PPAP要求提供试生产过程作业书和控制文件。
供方提供PPAP所需的资料,授权代表审查相关资料。
成都西子孚信审核小组到现场工序审核,根据现场审核和文件审核及样品检验问题进行整改。
供方样品自检后提供成都西子孚信验证,成都西子孚信2个工作日出报告
成都西子孚信审核、会签
如是新供应商,品质部负责制定合格部件的质保协议
部门会签PSW,采购部图纸供应商生产。
质量部跟踪验证供应商的持续改善结果。
附二PPAP申请表
PPAP申请表
R-21013-01
编号:
版本:
A/0
实施日期:
2015-07-01
PPAP申请信息
编号:
申请人:
供应商名称/编号:
提交原因:
□新供应商□新部件□材料变更□过程变更□工程变更□其他邮箱:
供应商地址:
供应商联系人/电话:
物料信息列表
物料件号:
物料名称:
物料规格:
适用机型:
申请人员发起条件评估
供应商资质附件评估意见提交等级品质认证专员
生产设备工装模具附件评估意见工程认证专员
完善的图纸附件评估意见技术认证专员
通过充分设计验证附件评估意见技术认证专员
关键特性和重要特性(CC和PO项)
编号
特性名称
特性值
特性符号
Cpk
所需措施
1
认证进度
步骤
文件递交
文件初审
问题改进
文件复审
审核准备
现场审核
样品递交
样品测试
问题改进
现场复审
文件递交
PQPW签署
参考周期(天)
4
2
2
2
5
1
5
1
10
1
3
4
计划时间
认证项目名称
□设计记录
□有专利权的子零件/详细数据□所有其它子零件/详细数据
□工程变更文件
□顾客工程批准
□设计失效模式和影响分析DFMEA(供应商设计)
□过程流程图
□工序失效模式和影响分析PFMEA
□控制计划
□量具的重复性和再现性(做Cpk的尺寸)
□短表□长表,GR&R最大可容许量具误差
□首批抽样检验记录
部件编号,100%全方位:
部件编号,仅CC:
□送生产样件数量(需要提供编号)
□材料、性能测试结果(按照图纸或规范)
□材质证明报告□匹配性试装
□性能测试结果(按标准和技术要求)
□可靠性测试结果(按标准和技术要求)
□初始工序能力研究(CC尺寸)
□合格实验室文件
□外观分析报告
□标准样品
□检查辅具
特殊要求
□包装规范□供应商资源树□工艺文件
□检验指导文件□工序审核□产品认证3C,CE等
□其他
交付规范:
□检验报告□材质证明□试验样件
签发人:
成都西子孚信产品工程代表签字/日期
成都西子孚信授权代表签字/日期
我已经研究、了解并遵循上述规范。
授权供应商代表签字/日期
PSW零件提交保证书
R-21013-02
编号:
版本:
A/0
实施日期:
2015-07-01
PPAP控制编号:
供应商信息
编号:
供应商名称/编号:
提交原因:
□新供应商□新部件□材料变更□过程变更□工程变更□其他邮箱:
供应商地址:
供应商联系人/电话:
物料信息列表
物料件号:
物料名称:
物料规格:
适用机型:
供应商申请保证(由供应商填写)
我声明,本保证书提交的样品代表了我们的零件,并符合适用的顾客图纸及规范,且在正规的量产设备和工装上,由规定的材料制造出来的,并来自量产的正规的生产过程。
我进一步保证这些样品是以件/小时的节拍制造的。
此外,我还保证此符合性的文件化证据都已归档,以供评审。
是否满足清单所有要求:
□是□否(如果不满足-说明原因)
改进计划:
计划改进完成时间:
PC认证计划:
改进措施:
原因说明:
供应商提交人:
提交时间:
品质认证专员初审
如有提交资料达不到认证项目规定要求时,则选择不通过或有条件通过。
有条件通过需提交《质量改进措施》。
如果是初始过程研究CPK未符合,则提交一份《工序认证计划》
是否通过:
□是□否
备注:
各部门审核人签署
仅针对供应商资质、诚信、产能及交货能力进行评估。
部门
签署人
签署意见
时间
备注
品质部
采购部
技术部
工艺工程部
总工/副总工签署
批准、临时批准、不批准都是对提交资料的最终签署,而不是对相关人员的意见的裁定。
审批意见:
□批准□临时批准□不批准
备注:
签署人:
时间:
8.Updateyourresume修改履历
日期
修改次数
文件/表格名称
文件/表格编号
文件版本
修改人
批准人
修订大概内容
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- PPAP 管理程序