采购管理采购系统使用说明.docx
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采购管理采购系统使用说明.docx
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采购管理采购系统使用说明
(采购管理)采购系统使用说明
采购系统使用说明2
第一节基础信息2
1.1设置审批环节2
1.2设置审批流程4
1.3采购类别定义6
1.3.1采购类别定义6
1.3.2采购物品维护&供应商维护7
第二节采购管理8
2.1申购8
2.2审批13
2.3采购15
2.3.1采购订单查询16
2.3.2申购批后单转采购17
2.3.3紧急申购批后单转采购单18
2.4验收19
2.4.1未确认收货记录查询窗口21
2.4.2待验收采购定单查询窗口22
2.4.3验收单24
第三节价格管理25
3.1供应商报价25
3.2价格审核28
3.3物品定价29
3.4定价审核32
第四节其他33
4.1合同管理33
4.1.1合同管理列表33
4.1.2新合同34
4.2采用下期定价36
4.3手工更新定价报价36
采购系统使用说明
采购管理系统是整个物流系统的中枢,对内联系着部门,将部门的要求反映为采购订单,并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。
对外,采购系统联系合适的供应商,从而达到物品的采购。
采购系统主要有以下功能:
生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。
生成采购订单有两种方式:
一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单,系统自动生成相应采购订单;另一种是根据手工的批后单输入采购订单(一般用于申购功能未使用或未完全使用)。
第一节基础信息
采购业务重点:
厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。
每个酒店采购物品都有一定的审批流程,使用采购系统前,必须先正确合理的设置好审批流程。
审批流程的设定主要有两方面的工作:
审批环节、审批流程,如下图所示。
1.1设置审批环节
所有审批环节的汇总,并指定每个审批环节中有效人员的工号,便于设置审批流程时采用。
执行系统维护→审批环节维护,打开审批环节维护窗口,如下图所示。
窗口左边是全部审批流程环节列表,中间是各环节的详细信息:
项目
说明
编码
即审批环节的流水号,增加环节时,编码自动生成;
审批环节
即审批环节描述;
分部门审批
每个审批环节下可能涉及整个酒店多个部门的操作人员,而有些操作被限制只能本部门人员操作与本部门相关的业务。
如针对部门经理来说,大部分酒店应该都是部门经理只允许审批与本部门相关的单子
窗口右边是功能按钮:
按钮
说明
插入
增加审批环节;
删除
删除窗口中部选中环节(即所指行);
保存
保存修改过的内容。
双击窗口左边某环节,窗口中部显示该环节审批人员列表。
如下图所示,部门经理环节,有权限的操作员有LH、ZLJ等14位。
操作员增加、删除的方法同环节的处理。
1.2设置审批流程
根据酒店既定的审批流程,利用已经设置好的环节,设置审批流程。
执行系统维护→审批流程维护,打开审批流程维护窗口,如下图所示。
该窗口左边显示审批流程列表,右边显示各审批流程的基本信息:
项目
说明
流程编号
即审批流程的流水号,增加流程时,编号自动生成;
流程名称
流程名称,根据酒店实际情况命名;
单据限额
审批单据的最高金额数;
单笔限额
审批单据中单笔最高金额数;
类型
审批类型分:
部门申领、一般申购、紧急申购,含义如下:
部门申领:
指部门领料通过系统完成,类似于申购的流程即申领人先填写领料单,之后进入审批流程,按类似于申购的流程处理。
一般申购:
需求不是很迫切,走正常的流程:
先填申购单然后审批然后转采购最后验收入库。
紧急申购:
针对于酒店使用来说需求比较急迫的物品,系统有专门针对于这种情况的审批流程,有些酒店是先实施后补单子补流程。
双击流程列表中的某流程,如“物资申购(付智)”,窗口左边显示审批流程中的每个环节及允许使用该流程的人员列表。
如下图所示,该审批流程如下:
采购员(付智)审批→采购经理审批→财务主任审批
(1)、单击〖A.插入〗,审批流程设定处增加一记录,单击选择环节;
(2)、环节确认后,可依次插入允许使用该流程的人员列表,方法同
(1);
1.3采购类别定义
采购类别,是指将采购中一些性质相近的物品归到同一个类里,比如将每天都要采购的蔬菜,或者每旬都要定价的蔬菜等归到同一个采购类别里,然后可以在采购或定价的时候一起调出。
在这个功能里,主要做采购类别定义,采购物品维护,采购供应商维护等。
1.3.1采购类别定义
执行采购管理→采购类别定义,打开如下窗口。
●项目含义
在这里可以定义采购类别,各项含义是:
项目
说明
编号
系统自动生成
类别名称
由操作人员自定义
采购周期
输入该类物品的到货周期,因为目前系统中暂时没有使用该信息,操作的时候可以随便输入1或者其他数字。
类型
根据实际的需要选择为定价用,采购用或者两者兼用,默认取价参数是用于定价功能里对该类别定价时自动取定价和默认供应商的依据,可以不输入而使用系统默认的取价参数。
具体看系统参数说明之取价参数设置。
●功能按钮说明
功能按钮
说明
插入
插入新记录,采购类别编号由系统自动生成。
删除
删除光标所在记录行。
保存
保存所作修改。
1.3.2采购物品维护&供应商维护
单击采购类别列表下面的某个采购类别,窗口如下图所示。
右边上半部分可对采购物品进行操作,右边下半部分可对供应商进行操作。
可以不做供应商的维护,在该类别物品定价的时候将会显示所有供应商(最多显示十个有效供应商)的报价。
采购物品维护&供应商维护操作同类别维护,不再赘述。
第二节采购管理
一般酒店的申购流程如下:
2.1申购
该功能主要用于酒店物品的申购。
单击窗口左边,单击流程中的申购(或执行采购管理→申购),打开申购单,如下图所示。
●操作步骤
(1)、按实际情况输入【申购部门】、【审批流程】代码,显示部门及流程名称。
若操作员不熟悉这些代码,可以选用系统帮助,操作如下:
单击【申购部门】处(也可按F1),弹出『部门代码帮助』窗口,单击选择对应部门;用相同的方法选择【审批流程】。
(2)、光标在【物品编号】处,输入物品名称或名称的拼音缩写,回车,打开『物品代码帮助』窗口如下图所示,选择物品代码,回车即可。
或:
【物品编号】处,按F1,打开『物品帮助—多行输入选择』窗口,单击选择目标物品,可多选,多选方式有两种①、连选:
单击选择第一条目标记录,按住SHIFT键,单击最后一条目标记录;②、间隔多选:
单击选择第一条目标记录,按住CTRL键,单击其他目标记录。
(3)、单击〖确定〗,窗口如下图所示。
界面最下方将在用户变换物品的时候显示不同的帮助信息,默认提供了包括库存量,定价,最低报价,最近进货记录等相关信息,可以对用户的申购提供信息帮助。
(4)、输入【申购数量】、【限到货日期】等项;
(5)、单击,自动生成申购单号,如下图所示。
注意:
在诸如物品编码、申购部门等类似的编码输入处,使用系统代码帮助将极大的提高操作的效率。
操作方法:
输入处双击、按F1或直接回车可打开帮助窗口。
●申购单菜单功能说明:
功能名
工具栏按钮
说明
打印
对显示的内容进行打印。
新单
新增单据,其中申购部门、审批流程、物品编号、申购数量、限到货日期是必输项。
存盘
保存单据。
销单
删除单据。
插入明细
在单据末增加一条记录。
删除明细
删除光标所在行记录
查询
查询自己填写的单据
首张
调入自己填写的第一张单据。
上一张
调入自己填写的上一张单据,如果当前是第一张,将保持为当前张。
下一张
调入自己填写的下一张单据,如果当前是最后一张,将新增单据。
末张
调入自己填写的最后一张单据。
计算器
调用计算器应用程序。
同类拷贝
将当前行当前列的值复制到其他行的该列,目前适用的列有申购数量,限到货日期,其他要求,申购理由。
如,当前记录的【限到货日期】是2006/06/18,单击,所有明细的【限到货日期】都修改为2006/06/18。
自动补仓
根据所选仓库的当前库存量,物品的最低,安全库存自动生成申购单。
该仓库的物品必须在台账中发生过。
退出
关闭申购窗口。
2.2审批
申购单据新建完成后,将按照选定的审批环节流动至各环节相关人员进行审批。
单击窗口左边,单击流程中的审批(或执行采购管理→审批),打开当前操作员有权限审批的单据,如下图所示。
单击有权限对需要审批的单据进行审批,进入操作界面后在白框处点击,出现勾和叉分别表示同意或否决。
在稍下的地方进行供应商或单价的选择或询价信息的输入。
在最右下方可以输入自己的审批意见。
光标点击不同行将显示不同的物品的信息,包括一些物品的基础信息。
●审批单菜单功能说明:
功能名
工具栏按钮
说明
打印
对显示的内容进行打印。
全部批准
将每一条能审批的记录一次性打勾。
全部否决
将每一条能审批的记录一次性打叉。
全部递交
将所有记录直接进入下一环节的审批。
全部转审
将每一条能审批的记录进行一次打圈。
转审的意思是中止当前单据的顺序审批,并指定下一环应该的审批人(权限),如果拥有(不推荐使用转审,这样审批流程将不严格按顺序执行,需要事后的跟踪)转审权限,在操作界面第二区的最右侧将出现转审环节字样,在此可以进行转换其他环节的选择。
转审操作要求转审审批完毕后回到初始那个环节审批,递交则不必返回直接到初始环节的下一个环节。
批准
将当前行的记录(且能审批)进行打勾。
否决
将当前行的记录(且能审批)进行打叉。
递交
将当前记录直接进入下一环节的审批。
转审
将当前行的记录(且能审批)进行打圈。
撤销审批
撤销自己审批的单据(注必须在下一环审批前和采购部采购前才能撤销),撤销单据将自动进行存盘刷新,自己不需再点击存盘按钮。
单据查询
查询自己能审批的单据
同类拷贝
将当前行当前列的值复制到其他行的该列(注:
必须对当前行有审批的权利),目前适用的列有批准数量,限到货日期,转审环节。
审批意见模板编辑选择
编辑自己的常用审批意见。
审批意见
拷贝
将当前行的审批意见拷贝到该张单据的其他能审批的行。
注意:
递交和转审的概念对比举例:
比如当前物品的审批流程是:
部门经理->采购员->财务总监->总经理
假设当前审批环节是财务总监,
(1)如果选择批准,那么审批流程不变,当前审批环节变成总经理;
(2)如果选择递交,且转审(递交)环节选择信息总监,那么审批流程变成:
部门经理->采购员->财务总监->信息总监->总经理,当前审批环节变成信息总监。
(3)如果选择转审,且转审(递交)环节选择信息总监,那么审批流程变成:
部门经理->采购员->财务总监->信息总监->财务总监->总经理,当前审批环节变成信息总监。
2.3采购
申购单据审批后,方可进行采购。
单击窗口左边,单击流程中的采购(或执行采购管理→采购),打开如下图。
采购有三种情况:
一是直接下采购定单(用于无审批的情况,特别是日常蔬菜肉类等采购);二是将申购的批后单转成采购定单;三是紧急申购批后单转采购单,分别对应『采购定单查询与申购批后单转采购』窗口三标签页。
2.3.1采购订单查询
如上图所示,窗口上半部分显示采购定单(默认只显示新单、待验收、返回单,如需查看其他类型的定单要点击查询按钮,『直接采购定单查询条件』窗口,如下图所示);下半部分显示当前选中行所相关的进货记录;窗口右边显示可用的各功能按钮,含义及用途简介如下表所示。
按钮
说明
查询
按条件查询采购定单数据。
新增
新增直接采购定单,单击〖新增〗,打开新建采购定单窗口,按实际输入各项信息,存盘生成类型为“直采”的新单。
修改
选中目标定单,单击〖修改〗,打开采购定单,即可修改。
核对
核对当前行所在记录,核对后定单状态由新单(或返回单)→待验收。
撤核
撤销核对当前行所在记录,定单状态由待验收→新单。
全核
全部核对所有状态为新单或返回单的记录。
保存
核对或撤核后,存盘,确认变化,系统保存变化信息。
打印
对显示的内容进行打印。
导出
将当前列表导出为txt文本,可以用于数据备份或者数据交换。
●查询
单击〖查询〗,打开『直接采购定单查询条件』窗口,如下图所示。
系统默认显示状态为新单、待验收、返回单的定单,操作员可通过单击选择窗口右边的“状态组合”,显示其他状态定单。
输入各条件,单击〖确定〗,显示查询结果。
状态含义:
状态
说明
新单
新刚做好的单据记录。
待验收
新单或返回单被核对后的记录,待验收状态的记录可以被验收功能检索到,从而生成收货记录。
完成
待验收记录通过收货并且全部到货(只有部分到货记录维持待验收状态等待下一次收货),如全部到货并且数量、时间、供应商等与定单完全一致,记录状态是完成。
取消
取消是待验收的记录没有送货就被中止收货(如果送过货后被中止就是异常完成了)。
异常完成
如果只是全部到货而数量、时间、供应商等不完全一致,则该记录状态变成异常完成(全部到货只是表示供应商完成了定单任务,不再进行送货)。
异常批示
异常完成的记录经常确认状态变成异常批示,表示这些记录的异常情况经过了确认(但由于采购定单涉及到蔬菜肉类等采购,数量不匹配是正常的现象,所以出现异常完成的记录大部分都是正常完成,所以异常完成的记录确认功能暂不开放,异常批示的记录实际是不存在的)。
返回单
待验收被撤核的记录。
2.3.2申购批后单转采购
单击“申购批后单转采购”标签页,上半部分显示所有申购批后单,下半部分显示物品相关帮助信息,如下图所示。
操作员可对申购批后的单据进行组织生成采购定单。
●功能按钮说明
按钮
说明
刷新
重新检索申购批后单数据。
查询
按条件查询采购定单数据。
默认厂商
针对已经做过定价的物品,单击默认厂商,选中的物品如果已经定过价就直接显示相应的定价供应商,没有定过价采购员询价后填入,通过直接叫货或组织订单处理。
直接叫货
如上图窗口,单击窗口左边的多选框,选中单据,单击右边的〖直接叫货〗按钮,直接生成待验收状态的采购定单,注意要求左边的申购单信息完备(包含供应商或有默认的供应商)。
组织定单
如上图窗口,选中左边的单据,单击右边的〖组织定单〗,把所有选中的单据组织到一张采购定单里,进入采购定单操作界面。
中止采购
如上图窗口,选中左边的单据,单击右边的〖中止采购〗,当前申购批后单不再进行采购。
对于从未实施过采购的,则申购单状态变为采购实施取消,如实施过部分,则变为采购实施完成(部分采购)。
全部选中
辅助功能,帮助选中左边所有记录。
2.3.3紧急申购批后单转采购单
紧急申购批后单转采购单的窗口及功能使用同“申购批后单转采购”,请参见上不部分说明。
2.4验收
验收是采购管理与存货管理的接口,通过验收,采购定单生成验收记录,然后存货管理可以对这些记录进行审核,记帐等生成存货明细帐。
单击窗口左边,单击流程中的验收(或执行采购管理→验收),即可进入。
●未确认收货记录
若有未确认的收货记录,系统弹出如下提示信息;
单击〖是(Y)〗,打开『未确认收货记录查询』列表,如下图所示,可对其进行确认。
单击〖否(N)〗,打开『待验收采购定单查询』列表,如下图所示,在这里可以选择物品进行验收。
●无未确认收货记录
若没有未确认收货记录,单击“验货”图标,则直接打开如下窗口。
未确认收货记录与确认过的收货记录并无多大区别,只是一个标志不同。
未确认收收货记录主要可能由以下原因产生,在验收操作界面操作时(验收操作请参阅以下说明),由于记录没有单价或者操作员没有存盘的权限,又或者由于业务需求,先打印出来给部门确认然后再正式保存,而单击临时保存按钮造成的。
2.4.1未确认收货记录查询窗口
『未确认收货记录查询』窗口如下图所示,窗口左边显示未确认收货记录基本信息,蓝色表示该记录被选中;窗口右边是功能按钮。
●功能按钮说明
按钮
说明
刷新
重新检索未确认收货记录数据。
查询
按条件查询未确认收货记录数据。
修改
进入验收操作界面,修改未确认的收货记录。
新价
对显示的未确认的单据进行价格更新(按定价),已经有价格的不更新。
全新
对显示的未确认的单据进行价格更新(按定价),已经有价格的也更新。
保存
对价格更新进行保存。
全部确认
一次性确认所有未确认记录。
打印
打印未确认收货记录列表。
2.4.2待验收采购定单查询窗口
『待验收采购定单查询』窗口如下图所示,窗口左边显示待验收采购记录基本信息,蓝色表示该记录被选中;窗口右边是功能按钮。
●功能按钮说明
按钮
说明
刷新
重新检索待验收采购定单数据。
查询
按条件查询待验收采购定单数据
验收
单击〖验收〗,进入验收操作界面,验收物品。
中止收货
中止蓝色选中记录的收货,该记录状态将从待验收变成异常完成或者取消(部分到货的记录变成异常完成,没有到货的记录变成取消)。
打印
打印待验收采购定单列表。
●验收方法
1、『待验收采购定单查询』窗口,双击目标记录,打开明细,验收这一笔记录;
2、选中一条记录,单击〖验收〗,则验收该记录相关的整张单据;
3、选中多条记录(选择的方法请见后面说明),单击〖验收〗,则验收选中的多条记录。
●选择记录的方法
1、连选:
单击选择第一条目标记录,按住SHIFT键,单击最后一条目标记录;
2、间隔多选:
单击选择第一条目标记录,按住CTRL键,单击其他目标记录。
●待验收采购定单和未确认收货记录的区别
待验收采购定单查询显示的是采购定单,待验收状态;
未确认收货记录查询则是库存单,是由采购定单验收操作而形成的收货单。
2.4.3验收单
●打开『收货记录』窗口的方法
1、『待验收采购定单查询』窗口,双击明细纪录;
2、『待验收采购定单查询』窗口,单击窗口右边的〖验收〗;
3、『未确认收货记录查询』,双击明细记录;
4、『未确认收货记录查询』,单击窗口右边的〖修改〗;
●『收货记录』窗口
『收货记录』窗口如下图所示,操作员输入【到货数量】,【验收确认】、【签收人】等,〖存盘〗,采购定单将会生成进货记录。
窗口上方是菜单及常用功能按钮,窗口中部显示待验收记录,下方提示库存、供应商等信息,供操作员参考。
●重要功能按钮说明
按钮
图标
说明
存盘
保存验收记录信息。
临时保存
临时保存验收记录信息(即生成未确认验收记录)。
单据查询
查询验收单。
同类拷贝
将当前行当前列的值复制到其他行的该列,目前适用的列有效期,完成。
第三节价格管理
价格管理流程如下:
3.1供应商报价
多方报价,可以作为定价或采购、申购的价格参考。
●新建报价单
操作步骤:
(1)、单击窗口左边,单击流程中的供应商报价(或执行采购管理→供应商报价),打开『供应商报价(新单)』窗口,如下图所示。
(2)、【供应商名】处按F1或单击,打开『供应商代码帮助』,如下图所示,单击选择供应商,【供应商名】处显示所选供应商名。
(3)、输入【起始日期】、【终止日期】,光标移到【物品编号】处,用类似
(1)的方法选择物品,输入每种物品的【报价】,存盘,报价单建立完成。
●重要功能按钮说明
按钮
图标
说明
打印
打印显示的报价信息。
新单
新增报价单。
存盘
保存报价信息。
销单
删除报价单。
增行
新增一行报价记录。
删行
删除光标所在行记录。
单据查询
查询自己所做的未审核的报价单
计算器
调用计算器应用程序
同类拷贝
将当前行当前列的值复制到其他行的该列,目前适用的列有备注等。
3.2价格审核
用于对供应商报价信息进行审核确认,以保证其有效性(审核过的报价信息才是真正有效的,可以作为定价或者申购采购的参考)。
单击窗口左边,单击流程中的价格审核(或执行采购管理→价格审核),打开『供应商报价审核查询』窗口,如下图所示,该窗口列出了当前所有未审核的供应商报价。
●重要功能按钮说明
按钮
说明
刷新
重新检索未审核的单据。
查询
按条件查询未审核的单据。
核对
核对当前行记录(蓝色选中)。
取消
取消已经核对的记录,需要注意的是已经保存过就无法取消了,而且保存过的数据也无法在此列表上看到,真正要撤核要到供应商报价查询去实现。
全核
全部核对未审核的报价单据(显示的)。
保存
核对或全核后需要保存才能生效。
查看
查看供应商报价的详细信息,单击〖查看〗,打开『供应商报价查看』窗口即可。
列表中,直接双击目标记录,也可打开『供应商报价查看』进行查看。
导出
导出未审核的供应商报价信息(txt格式)。
3.3物品定价
物品定价用于给物品在周期内定价,有定价的物品在采购的时候可以自动跳出。
●新建物品定价单
(1)、单击窗口左边,单击流程中的物品定价(或执行采购管理→物品定价),打开『物品定价(新单)』,如下图所示。
(2)、输入【采购类别】、【起始日期】、【终止日期】,光标移到【物品编码】处,选择物品。
(3)、输入每种物品的【本期定价】,选择每种物品的【选定供应商】、【定价理由】、【备选供应商】等,单击〖存盘〗,定价单建立完成,如下图所示。
●重要功能按钮说明
『物品定价』工具栏按钮部分同供应商报价单等,且简单易懂,因此不再赘述,只对重要的功能进行说明。
按钮
图标
说明
历史曲线
显示物品定价的历史走势曲线。
设置参考区间
当系统参数取价参数设置值为5时,设置参考区间可以作为自动取定价和供应商的依据(按区间内数量加权)。
自动取定价和默认供应商
按系统参数取价参数设置,选择合适的定价和供应商,具体看系统参数说明。
同类拷贝
将当前行当前列的值复制到其他行的该列,目前适用的列有本期定价和默认供应商等。
3.4定价审核
对定价单进行审核,以确保其有效性。
审核过的物品定价才能自动在系统中发生作用。
单击窗口左边,单击流程中的定价审核(或执行采购管理→定价审核),打开『物品定价审核』,如下图所示。
●重要功能按钮说明
『物品定价审核』工具栏按钮部分同供应商报价单等,且简单易懂,因此不再赘述,只对重要的功能进行说明。
按钮
图标
说明
全核
审核当前定价单所有记录(即全部打勾,需保存后才生效)。
存盘
保存审核信息,使其生效,审核生效后,对应记录不再显示在『物品定价审核』窗口。
同类拷贝
将当前行当前列的值复制到其他行的该列,目前适用的项目有核准等。
第四节其他
4.1合同管理
这是一个比较简单的合同管理功能,可以对一些合同进行备份,也可以关联一些采购定单来实现合同上物品的采购。
4.1.1合同管理列表
执行采购管理→合同管理,打开『合同管理』窗口,如下图所示。
双击可打开『合同信息维护』窗口,修改编辑。
窗口中部显示当前合同列别,右边是常用功能按钮,下面对这三个常用功能加以说明:
●插入
用于新增合同。
单击〖插入〗,打开『新合同』窗口,输入合同内容,存盘即可。
●删除
删除当前选中合同记录。
●查询
根据合同名称查询查同,系统支持模糊
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