3C内部审核计划.docx
- 文档编号:1414229
- 上传时间:2023-04-30
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:16.77KB
3C内部审核计划.docx
《3C内部审核计划.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《3C内部审核计划.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
3C内部审核计划
上海华声电气研究所
内部质量体系审核
项目名称:
编制人:
审核人:
批准人:
发布日期:
QR/HS-8.2.2A-03
上海华声电气研究所
内部审核计划
NO.
审核目的
确定现行的质量管理体系是否符合策划安排、标准要求以及工厂质量保证能力要求
审核范围
本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部质量审核
审核依据
□ISO9001:
2000□质量手册□程序文件□3C认证实施细则□工厂质量保证能力要求
组长
组员
时间
部门
涉及标准要求
审核组
总经理
4.1,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.4.2,5.5.1,
5.5.2,5.5.3,5.6,5.6.1,5.6.2,5.6.3,6.1,
管代
质量负责人
4.2.1,4.2.2,8.1,8.2.2,8.2.3,8.5.1,
8.5.2,8.5.3,
办公室
4.2.3,4.2.4,6.2.1,6.2.2,
生产部
6.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,
技术部
4.2.3,7.5.2,
销售部
7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.5,8.2.1,8.5.1,
供应部
7.4.1,7.4.2,
质检部
7.4.3,7.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,
工厂质量保证能力要求
首次会议
日请有关部门人员参加
末次会议
日请有关部门人员参加
报告人
日期
批准
日期
内审首次会议签到表
月日编号:
姓名
部门
职务
QR/HS-8.2.2A-03
上海华声电气研究所
内部审核检查表
NO:
01
受审部门
总经理、办公室、供应部
审核日期
序号
审核项目
依据文件名称及条款号
审核检查记录
是否符合
不符合报告单编号
1
职责
工厂质量保证能力要求
2
资源
3
文件和记录
4
内部质量审核
5
供应商的控制
部门代表:
审核员:
日期:
QR/HS-8.2.2A-03
上海华声电气研究所
内部审核检查表
NO:
01
受审部门
质检部
审核日期
序号
审核项目
依据文件名称及条款号
审核检查记录
是否符合
不符合报告单编号
1
关键元器件和材料的检验/验证
2
例行检验和确认检验
3
检验试验仪器设备
4
校准和检定
5
运行检查
6
不合格品的控制
部门代表:
审核员:
日期:
QR/HS-8.2.2A-03
上海华声电气研究所
内部审核检查表
NO:
01
受审部门
质检部、生产部、技术部
审核日期
序号
审核项目
依据文件名称及条款号
审核检查记录
是否符合
不符合报告单编号
1
生产过程控制和过程检验
2
认证产品的一致性
3
包装、搬运和储存
4
部门代表:
审核员:
日期:
内审末次会议签到表
月日编号:
姓名
部门
职务
会议记录
会议主持
会议时间
会议地点
记录人
会议目的
参加人员
记录内容
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 审核 计划