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内部审计年度计划

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9、进一步加强投资项目审计,提高建设资金效益.重点关注建设项目立项审批招投标承发包工程质量合同管理资金管理投资限制竣工验收等关键环节是否规范,内限制度是否健全有效.加大审计力度,提高工作效率,保障政府投资效益最大化。

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12、内审年度工作计划内审年度工作计划为进一步标准财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作.现制定我院年内部审计工作方案.一年度审计工作目标年的内部审计工作,以三个代表重要思想为。

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15、内部审计计划内部审计计划上海月洋控股集团2011年度 内部审计工作计划 根据集团公司年度内审制度的有关要求,集团财务部计划于2011年11月对2011年度上海公司和各驻外公司财务等进行一次例行内部审计,现将有关审计事项具体安排如下: 1审计。

16、年度内审计划年度内审计划编号:SQ8.2.101A01 审核目的: 检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性.包括:质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务.对其实现全过程是否进行的控制与管理,是否可以证实其有能力稳定地提供满。

17、度 内 审 计 划2013年 度 内 审 计 划编号:SJQR801 序号:201301审核目的: 验证管理体系的符合性有效性确保管理体系的持续有效运行.被审核部门:本公司管理体系覆盖的所有部门.即:办公室生产安全部供销部技术质量部储运部财。

18、年度内部审计工作计划参考范本年度内部审计工作计划参考范本年度审计计划是对年度的审计任务所作的事先规划,是组织年度工作计划的重要组成部分.内部审计机构负责人负责年度审计计划的制定工作.年度审计计划应在下半年度开始前编制完成,并报组织相应管理层。

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