技术质量常用表格.docx
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技术质量常用表格.docx
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技术质量常用表格
检查记录表
被检查部门(项目部)
检查时间
检查性质
□公司季度检查□直管部月检□项目部周检□第三方检查
检查依据
□法律法规及其它要求□建筑工程施工质量验收统一标准□地方标准
□公司相关制度要求□其它
检查记录
整改情况:
是否存在隐患
□是□否
检查人:
项目主要负责人:
工程名称:
编号:
此表一式二份,检查及被检查单位各一份。
会 议 签 到 表
编号:
会议名称
□内部审核首次会议 □管理评审会议
□内部审核末次会议 □培训会议 □其他会议
日期
年 月 日
序号
姓名
职务
电话
单位
备注
收文登记表
编号:
序号
文件名称
文件编号
发文部门
文件性质
收文日期
收文人
备注
发文登记表
编号:
序号
文件名称
文件编号
份数
领用部门
签收日期
领用人
备注
记录清单
编号:
序号
文件名称
记录编号
填写部门
保存部门
保存期限
备注
编制人/日期:
年度培训计划表
报表单位:
报表时间:
序号
培训课题
期
数
培训
对象
培训
人数
送培起始时间
培育
方式
责任/主办部门
培训
师资
培训
经费
部门负责人意见:
签名:
领导意见:
签名:
图纸会审记录
工程名称
交底日期
地点
专业名称
序号
图号
图纸问题
图纸问题交底
1
2
3
4
5
6
7
8
9
建设单位会签栏:
项目负责人:
年月日
设计单位会签栏
项目负责人:
年月日
施工单位会签栏
技术负责人:
年月日
监理单位会签栏
总监理工程师:
年月日
“三检制”检查记录
工程名称:
编号:
分部分项
工程名称
施工部位
自检
检查依据:
1、图纸□图纸编号:
2、规范□规范名称及版本号:
3、技术交底/方案□交底记录编号:
4、其它□具体内容:
检查内容及结论:
施工班组长签字:
日期:
互检(交接检)
检查内容及结论:
互检双方班组长签字:
日期:
专检
检查内容及意见:
是否同意进行下道工序施工:
是()否()
质检员签字:
日期:
备注:
本表一式三份,质检员、上下施工工序的施工班组各存一份。
质量检查记录表
被检查部门(项目部)
检查时间
检查性质
□公司季度检查□直管部月检□项目部周检□第三方检查
检查依据
□法律法规及其它要求□建筑工程施工质量验收统一标准□地方标准
□公司相关制度要求□其它
检查记录
是否存在隐患
□是□否
检查人:
责任单位负责人:
工程名称:
编号:
此表一式二份,检查及被检查单位各一份。
质量检查隐患整改通知及回复单
工程名称:
编号:
检查单位
检查时间
检查人员
限期整改完成时间
隐患内容和整改意见:
检查负责人:
年月日受检工程负责人:
年月日
整改情况:
整改责任人:
年月日
复查意见:
复查人:
年月日
注:
本表一式两份,复查完毕后一份检查单位,一份受检单位存。
施工技术交底记录
编号
工程名称
单位/分部/分项工程名称
交底单位
交底人
接受单位
见证部门/人员
计划实施时间
交底形式
交底内容:
接受交底人员签字:
交底记录人:
时间:
专项方案评审意见表
送审单位
市政分公司
工程名称
盘龙区2012年公租房二期项目
结构形式
混凝土结构
专项方案名称
临时用电施工方案
评审依据:
1.□现行相关国家标准.规范;2.□QEOHS标准;
3.□二公司施工技术管理制度;4.□二公司综合管理体系文件;
评审结论:
□重新编制□修改完善□同意实施
完成时间期限:
□3天□7天
评审意见:
评审人员:
日期
送审人员
日期
第一次未通过评审,重新编制后,报OA流程审核、审批;
监视和测量设备配备申请单
序号
装置名称
型号规格
分度值
单位
申请数量
核准数量
备注
主管部门:
申请单位:
日期:
监视和测量设备使用台帐
序号
装置名称
规格型号
精度
出厂编号
控制号
检定周期
使用部门
检定单位
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
监视和测量设备履历卡片
类别
种类
装置名称
规格型号
测量范围
分度值
出厂编号
控制号
检定周期
使用单位
附属备件
建卡日期
序号
检定日期
问题摘要
检定结论
检定单位
检定员
1
年月日
2
年月日
3
年月日
4
年月日
5
年月日
6
年月日
7
年月日
8
年月日
9
年月日
10
年月日
11
年月日
12
年月日
监视和测量设备周期检定计划表
装置
名称
规格
型号
分度值
出厂
编号
控制号
年
度
计划日期(黑字)/实际完成日期(红字)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
检定、修理记录(符合):
质量检查隐患整改通知及回复单
工程名称:
编号:
检查单位
检查时间
检查人员
限期整改完成时间
隐患内容和整改意见:
检查负责人:
年月日受检工程负责人:
年月日
整改情况:
整改责任人:
年月日
复查意见:
复查人:
年月日
注:
本表一式两份,复查完毕后一份检查单位,一份受检单位存。
会 议 签 到 表
编号:
会议名称
□内部审核首次会议 □管理评审会议
□内部审核末次会议 □培训会议 □其他会议
日期
年 月 日
序号
姓名
职务
职称
单位
备注
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 技术 质量 常用 表格