检维修作业安全风险分析记录表.docx
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检维修作业安全风险分析记录表
分析人员:
落实人:
验收人:
年月日
工作
项目
危险、危害因素
检查情况
主要后果
现有控制措施(管理、技术)
落实
情况
可能性L值(1-5)
严重性S值(1-5)
风险度R=L*S
分析
结论
动火作业
1、用火设备内未清理干净
□
火灾
人身伤害
1、利用吹扫、置换或水洗等措施清理用火设备内部构件,达到用火条件。
□
2、与用火设备相连的管线未断开。
□
2、断开管线,加盲板。
□
3、用火点周围有易燃物。
□
3、用火前,清除周围易燃物。
□
4、高处作业火花四溅。
□
4、高处作业采取防火花飞溅措施。
□
5、用火点周围下水道、地沟有易燃物。
□
5、清除用火点周围下水道、地沟易燃物并采取冲水、铺盖等手段进行隔离。
□
6、乙炔气瓶卧放,且间距不够
□
6、乙炔气瓶禁止卧放,氧气瓶与火源及乙炔气瓶间距不得少于10米。
□
7、用火现场消防器材不符合要求。
□
7、现场配备合适灭火器器材。
□
8、动火前未办理动火证。
□
8、立即办理动火手续。
□
注:
1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:
L*S数值越高,风险越大。
2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。
............................................................................................................................
检维修作业安全风险分析记录表
分析人员:
落实人:
验收人:
年月日
工作
项目
危险、危害因素
检查情况
主要后果
现有控制措施(管理、技术)
落实
情况
可能性L值(1-5)
严重性S值(1-5)
风险度R=L*S
分析
结论
动火作业
1、用火设备内未清理干净
□
火灾
人身伤害
1、利用吹扫、置换或水洗等措施清理用火设备内部构件,达到用火条件。
□
2、与用火设备相连的管线未断开。
□
2、断开管线,加盲板。
□
3、用火点周围有易燃物。
□
3、用火前,清除周围易燃物。
□
4、高处作业火花四溅。
□
4、高处作业采取防火花飞溅措施。
□
5、用火点周围下水道、地沟有易燃物。
□
5、清除用火点周围下水道、地沟易燃物并采取冲水、铺盖等手段进行隔离。
□
6、乙炔气瓶卧放,且间距不够
□
6、乙炔气瓶禁止卧放,氧气瓶与火源及乙炔气瓶间距不得少于10米。
□
7、用火现场消防器材不符合要求。
□
7、现场配备合适灭火器器材。
□
8、动火前未办理动火证。
□
8、立即办理动火手续。
□
注:
1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:
L*S数值越高,风险越大。
2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。
检维修作业安全风险分析记录表
分析人员:
落实人:
验收人:
年月日
工作
项目
危险、危害因素
检查情况
主要后果
现有控制措施(管理、技术)
落实
情况
可能性L值(1-5)
严重性S值(1-5)
风险度R=L*S
分析
结论
进入受限空间作业
1、没有对所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板。
□
人身伤害
1、所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板,列出清单,并落实到责任人。
□
2、设备未处理。
□
2、对设备进行置换、吹扫处理。
□
3、设备内通风不良。
□
3、设备打开通风孔、人孔等进行自然通风,必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器。
□
4、设备上的转动设备未切断电源。
□
4、切断电源,挂“禁止合闸”标志,设专人监护。
□
5、受限进出口通道不畅。
□
5、清除进出口通道障碍物。
□
6、盛装可燃有毒物质的设备未分析。
□
6、分析可燃、有毒有害物质含量。
确保达到安全浓度。
□
7、作业人员不清楚设备内其他危害因素。
□
7、对企业人员讲清楚设备内其他危害因素如附件等。
□
8、作业现场没有监护急救措施。
□
8、设监护人,并备齐消防、救生等器材。
□
9、未办理进罐证。
□
9、立即办理进罐手续。
□
注:
1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:
L*S数值越高,风险越大。
2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。
.....................................................................................................................................
检维修作业安全风险分析记录表
分析人员:
落实人:
验收人:
年月日
工作
项目
危险、危害因素
检查情况
主要后果
现有控制措施(管理、技术)
落实
情况
可能性L值(1-5)
严重性S值(1-5)
风险度R=L*S
分析
结论
进入受限空间作业
1、没有对所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板。
□
人身伤害
1、所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板,列出清单,并落实到责任人。
□
2、设备未处理。
□
2、对设备进行置换、吹扫处理。
□
3、设备内通风不良。
□
3、设备打开通风孔、人孔等进行自然通风,必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器。
□
4、设备上的转动设备未切断电源。
□
4、切断电源,挂“禁止合闸”标志,设专人监护。
□
5、受限进出口通道不畅。
□
5、清除进出口通道障碍物。
□
6、盛装可燃有毒物质的设备未分析。
□
6、分析可燃、有毒有害物质含量。
确保达到安全浓度。
□
7、作业人员不清楚设备内其他危害因素。
□
7、对企业人员讲清楚设备内其他危害因素如附件等。
□
8、作业现场没有监护急救措施。
□
8、设监护人,并备齐消防、救生等器材。
□
9、未办理进罐证。
□
9、立即办理进罐手续。
□
注:
1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:
L*S数值越高,风险越大。
2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。
检维修作业安全风险分析记录表
分析人员:
落实人:
验收人:
年月日
工作
项目
危险、危害因素
检查情况
主要后果
现有控制措施(管理、技术)
落实
情况
可能性L值(1-5)
严重性S值(1-5)
风险度R=L*S
分析
结论
高处作业
1、施工人员身体欠佳。
□
人身伤害
1、调整施工人员。
□
2、作业人员着装不全。
□
2、完善作业人员着装。
□
3、人员未佩戴安全带。
□
3、作业人员佩戴好安全带。
□
4、作业人员未带工具袋。
□
4、作业人员带好工具袋。
□
5、现场搭设的脚手架、护栏不符合要求。
□
5、改善或更换现场搭设的脚手架、护栏。
□
6、交叉作业无隔离设施。
□
6、增加隔离设施。
□
7、梯子或绳子陈旧,不符合要求。
□
7、更换不符合要求的梯子或绳子。
□
8、石棉瓦等非坚固平台上没搭设承重板。
□
8、在不承重物上作业,搭设承重板。
□
9、高处作业场所光线不足。
□
9、安装临时照明灯或防爆灯,保证充足照明。
□
10、未办理登高证。
□
10、立即办理高处作业手续。
□
注:
1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:
L*S数值越高,风险越大。
2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。
..........................................................................................................................
检维修作业安全风险分析记录表
分析人员:
落实人:
验收人:
年月日
工作
项目
危险、危害因素
检查情况
主要后果
现有控制措施(管理、技术)
落实
情况
可能性L值(1-5)
严重性S值(1-5)
风险度R=L*S
分析
结论
高处作业
1、施工人员身体欠佳。
□
人身伤害
1、调整施工人员。
□
2、作业人员着装不全。
□
2、完善作业人员着装。
□
3、人员未佩戴安全带。
□
3、作业人员佩戴好安全带。
□
4、作业人员未带工具袋。
□
4、作业人员带好工具袋。
□
5、现场搭设的脚手架、护栏不符合要求。
□
5、改善或更换现场搭设的脚手架、护栏。
□
6、交叉作业无隔离设施。
□
6、增加隔离设施。
□
7、梯子或绳子陈旧,不符合要求。
□
7、更换不符合要求的梯子或绳子。
□
8、石棉瓦等非坚固平台上没搭设承重板。
□
8、在不承重物上作业,搭设承重板。
□
9、高处作业场所光线不足。
□
9、安装临时照明灯或防爆灯,保证充足照明。
□
10、未办理登高证。
□
10、立即办理高处作业手续。
□
注:
1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:
L*S数值越高,风险越大。
2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。
检维修作业安全风险分析记录表
分析人员:
落实人:
验收人:
年月日
工作
项目
危险、危害因素
检查情况
主要后果
现有控制措施(管理、技术)
落实
情况
可能性L值(1-5)
严重性S值(1-5)
风险度R=L*S
分析
结论
临时用电
1、施工人员无电工证。
□
人身伤害
1、调整施工人员,持证操作。
□
2、施工场所未达到防爆要求。
□
2、更换施工现场相关电源、电气元件及线路,达到相应防爆等级要求。
□
3、临时用电单位线路混乱。
□
3、对临时用电单位线路进行整理或对临时用电及混用线采用五线制。
□
4、用电线路高度不够。
□
4、用电线路架空高度在装置内不低于2.5m,道路上不低于5m。
□
5、架空进线裸露。
□
5、更换架空进线,不得采用裸露,不得在树上或脚手架上架设。
□
6、地下线路未设标志,埋深不够。
□
6、对地下线路设线路走向标志和安全标志,电缆埋深大于0.7m。
□
7、临时配电盘无防雨。
□
7、临时配电盘、箱配备防雨措施。
□
8、临时用电设施无漏电保护设施。
□
8、临时用电设施均配备漏电保护器。
□
9、用电设备、线路容量不符合要求。
□
9、调整用电设备、线路符合要求。
□
注:
1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:
L*S数值越高,风险越大。
2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重评估合格方可作业。
..............................................................................................
检维修作业安全风险分析记录表
分析人员:
落实人:
验收人:
年月日
工作
项目
危险、危害因素
检查情况
主要后果
现有控制措施(管理、技术)
落实
情况
可能性L值(1-5)
严重性S值(1-5)
风险度R=L*S
分析
结论
临时用电
1、施工人员无电工证。
□
人身伤害
1、调整施工人员,持证操作。
□
2、施工场所未达到防爆要求。
□
2、更换施工现场相关电源、电气元件及线路,达到相应防爆等级要求。
□
3、临时用电单位线路混乱。
□
3、对临时用电单位线路进行整理或对临时用电及混用线采用五线制。
□
4、用电线路高度不够。
□
4、用电线路架空高度在装置内不低于2.5m,道路上不低于5m。
□
5、架空进线裸露。
□
5、更换架空进线,不得采用裸露,不得在树上或脚手架上架设。
□
6、地下线路未设标志,埋深不够。
□
6、对地下线路设线路走向标志和安全标志,电缆埋深大于0.7m。
□
7、临时配电盘无防雨。
□
7、临时配电盘、箱配备防雨措施。
□
8、临时用电设施无漏电保护设施。
□
8、临时用电设施均配备漏电保护器。
□
9、用电设备、线路容量不符合要求。
□
9、调整用电设备、线路符合要求。
□
注:
1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:
L*S数值越高,风险越大。
2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重评估合格方可作业。
检维修作业安全风险分析记录表
分析人员:
落实人:
验收人:
年月日
工作
项目
危险、危害因素
检查情况
主要后果
现有控制措施(管理、技术)
落实
情况
可能性L值(1-5)
严重性S值(1-5)
风险度R=L*S
分析
结论
破土断路作业
1、电力通信电缆无保护。
□
人身伤害
1、对电力、通信电缆进行保护。
□
2、地下管线无保护。
□
2、对地下供排水、工艺管线进行保护。
□
3、未按施工方案进行。
□
3、按施工方案图要求进行划线施工。
□
4、作业现场未设置警告牌。
□
4、作业现场按要求设置围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯。
□
5、未进行放坡处理。
□
5、进行放坡处理和固壁支撑。
□
6、施工作业未报有关部门。
□
6、根据施工作业情况报动力、消防、供电、基建、安全等有关部门。
□
7、无人员撤离措施。
□
7、人员进出口和撤离措施已落实。
□
8、无可燃气体检测仪。
□
8、配备可燃气体检测仪。
□
9、夜间照明不充足。
□
9、作业现场配备夜间照明用灯。
□
10、作业人员未佩戴防护器具。
□
10、作业人员佩戴防护器具。
□
11、未办理作业许可证。
□
11、办理作业许可证。
□
注:
1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:
L*S数值越高,风险越大。
2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。
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检维修作业安全风险分析记录表
分析人员:
落实人:
验收人:
年月日
工作
项目
危险、危害因素
检查情况
主要后果
现有控制措施(管理、技术)
落实
情况
可能性L值(1-5)
严重性S值(1-5)
风险度R=L*S
分析
结论
破土断路作业
1、电力通信电缆无保护。
□
人身伤害
1、对电力、通信电缆进行保护。
□
2、地下管线无保护。
□
2、对地下供排水、工艺管线进行保护。
□
3、未按施工方案进行。
□
3、按施工方案图要求进行划线施工。
□
4、作业现场未设置警告牌。
□
4、作业现场按要求设置围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯。
□
5、未进行放坡处理。
□
5、进行放坡处理和固壁支撑。
□
6、施工作业未报有关部门。
□
6、根据施工作业情况报动力、消防、供电、基建、安全等有关部门。
□
7、无人员撤离措施。
□
7、人员进出口和撤离措施已落实。
□
8、无可燃气体检测仪。
□
8、配备可燃气体检测仪。
□
9、夜间照明不充足。
□
9、作业现场配备夜间照明用灯。
□
10、作业人员未佩戴防护器具。
□
10、作业人员佩戴防护器具。
□
11、未办理作业许可证。
□
11、办理作业许可证。
□
注:
1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:
L*S数值越高,风险越大。
2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业
检维修作业安全风险分析记录表
分析人员:
落实人:
验收人:
年月日
工作
项目
危险、危害因素
检查情况
主要后果
现有控制措施(管理、技术)
落实
情况
可能性L值(1-5)
严重性S值(1-5)
风险度R=L*S
分析
结论
吊装作业
1、作业人员未持证上岗。
□
人身伤害
、
损坏设备
1、吊装作业人员持证上岗操作。
□
2、吊装现场未设标志,无人监护。
□
2、在现场设置安全警戒标志并设专人监护,非施工人员禁止入内。
□
3、无专人指挥。
3、安排专人指挥,并统一好指挥指令。
4、夜间吊装,照明不充足。
□
4、夜间吊装作业安装足够照明灯具。
□
5、起吊前未试吊。
□
5、先试吊,无问题后正式吊装。
□
6、对起重设备、绳索未检查。
□
6、对起重设备、钢丝绳、吊勾等进行检查,保证完全可靠。
□
7、人员随同吊装物升降。
□
7、任何人员不得随同吊装物或吊装机械升降。
□
8、超负荷吊装。
□
8、减少负荷或更换吊装工具,按规定负荷进行吊装。
□
9、吊装重物时,下方站人。
□
9、吊装物下方严禁站人、通行或工作。
□
10、吊装作业手续不全,措施未落实。
□
10、完善吊装作业手续及安全防护措施,否则作业人员有权气绝作业。
□
注:
1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:
L*S数值越高,风险越大。
2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。
...............................................................................................................................................................................................................................................
检维修作业安全风险分析记录表
分析人员:
落实人:
验收人:
年月日
工作
项目
危险、危害因素
检查情况
主要后果
现有控制措施(管理、技术)
落实
情况
可能性L值(1-5)
严重性S值(1-5)
风险度R=L*S
分析
结论
吊装作业
1、作业人员未持证上岗。
□
人身伤害
、
损坏设备
1、吊装作业人员持证上岗操作。
□
2、吊装现场未设标志,无人监护。
□
2、在现场设置安全警戒标志并设专人监护,非施工人员禁止入内。
□
3、无专人指挥。
3、安排专人指挥,并统一好指挥指令。
4、夜间吊装,照明不充足。
□
4、夜间吊装作业安装足够照明灯具。
□
5、起吊前未试吊。
□
5、先试吊,无问题后正式吊装。
□
6、对起重设备、绳索未检查。
□
6、对起重设备、钢丝绳、吊勾等进行检查,保证完全可靠。
□
7、人员随同吊装物升降。
□
7、任何人员不得随同吊装物或吊装机械升降。
□
8、超负荷吊装。
□
8、减少负荷或更换吊装工具,按规定负荷进行吊装。
□
9、吊装重物时,下方站人。
□
9、吊装物下方严禁站人、通行或工作。
□
10、吊装作业手续不全,措施未落实。
□
10、完善吊装作业手续及安全防护措施,否则作业人员有权气绝作业。
□
注:
1、危害
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