茶叶质量手册、记录表格)Word格式文档下载.doc
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14、包装物、辅料验收入库记录表
15、产品销售台帐记录台帐
16、计量器具使用管理台帐
17、烘培干燥工艺控制记录
18、人员培训记录
19、卫生安全周志记录
第一章颁布令
为认真贯彻执行国家质检总局检监函〔2006〕462号文件《茶叶生产许可证审查细则(2006版)》精神,迎接食品质量安全准入制度的实施,为建立健全企业的管理模式,加强对产品质量的监督管理,促进技术进步,改进产品质量,提高产品质量水平,明确产品质量责任,保护消费者的合法权益,全面提高产品竞争力,促进企业的发展。
结合质量安全市场准入的规定,特制定《质量管理手册》,现印发给各个生产部,望遵照执行。
《质量管理手册》具体阐述了企业的质量方针与目标、各部门的人员职责、采购管理、生产过程质量管理、生产设备管理、产品质量检验、质量分析与考核、检验设备管理、不合格产品管理、财务管理、车间管理、文件管理、贮藏与运输管理和职工职责及关键控制点作业指导书等制度,是企业质量管理中具有指导性作用的文件,现予以批准颁发,并于2010年10月1日起实施,望企业各部门及全体职工共同遵守执行。
总经理:
二〇一〇年六月一日
第二章企业简介
XXX有限公司是一家集茶叶、水果、蔬菜有机加工、销售为一体的合资企业,公司注册资本XXX万元人民币,计划项目总投资万元人民币,项目建成预计总投入万元人民币。
公司地处XXX,地理环境优美﹐四面环山﹐空气清新。
公司总占地面积XXX平方米﹐建于XXX年X月﹐总生产能力吨﹐产品销往全国。
公司设置生产﹑财务﹑行政﹑生产计划﹑仓务﹑采购﹑研究发展﹑品质保证等部门﹐在职员工XXX人。
我们有一套严格的质量控制系统﹐工艺流程合理﹐设备先进。
全公司的员工秉承“永远创业”精神﹐不断努力﹐永远进取﹐在这片环境优美的土地上生产更多更优质的有机系列产品。
第三章质量方针与目标
一、质量方针
以人为中心,企业为主体,树立“零缺点”管理意识;
以市场为导向,质量求生存,效益促发展;
品质优秀,顾客满意。
二、质量管理目标
总体目标:
根据企业实际,以整体优化的观点将企业中各种功能合理地加以组织,使企业具有更好的应变能力,并取得更高的效益,把企业成本降低到最低化,效益发挥到最大化,出厂合格率达100%,特级品率100%,顾客满意率达到95%以上。
第四章各部门人员职责和权限
一、总经理职责:
1、认真贯彻国家质量方针政策,不断提高质量意识;
2、严格执行企业《质量管理制度》,支持各级质量管理人员开展工作;
3、授权质量负责人全面负责企业质量工作;
4、组织建立质量管理体系,任命各级质量监督人员;
5、授权质管科独立履行质量职责,不受任何外来干扰。
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二、质量负责人职责
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负责召开质量工作会议,研究分析质量问题;
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2、贯彻落实企业各项质量管理制度,组织开展监督检查,保证质量管理体系的有效运行;
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协助厂长制定质量考核办法,健全质量考核责任制;
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44组织质量管理部门及相关人员开展质量活动,不断改进产品质量;
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5、严格执行质量否决制,严禁不合格品转移、出厂。
三、质管部职责
1、认真贯彻执行国家质量政策,严格产品质量检验;
2、及时收集整理与企业生产有关的原辅材料和产品质量标准,提供质量信息;
3、严格执行产品出厂检验制度,禁止不合格产品出厂,对出厂产品质量负责;
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4、根据工艺要求严格原材料、半成品检验,确保生产全过程的质量符合规定要求;
5、做好质量信息的收集、分析、反馈,为管理层提供决策依据。
6、负责生产计划、工艺的制定及监督实施,对生产中出现的问题及时协调有关部门进行分析、处置;
7、负责生产过程符合卫生要求,组织生产计划调度,做到均衡生产,满足市场需求;
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负责生产设备的日常管理,对设备的安全生产负责,保证生产设备完好运行;
9、做好生产报表,考核各项生产任务完成情况,反馈生产信息,协助做好生产决策;
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1010、负责员工的健康状况审查,保证生产环境符合卫生要求。
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四、综合部职责
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1、做好销售预测工作,树立客户至上观念,做好售后服务;
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2、及时反馈客户对产品质量的信息,处理售后产品质量问题,并迅速传递企业有关部门。
3、进行市场调研和分析,编制相应的调查和分析报告。
4、监督车间、仓库做好原材料的搬运、贮存、防护,以及产品标识和检验状态标识。
5、制订采购计划,及时采购各种原材料,保证生产所需;
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6、负责组织对供方的选择和评价,建立和更新“合格供方名录”,立供方档案;
7、负责原材料不合格的处理及顾客的抱怨与投诉的处理;
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8、负责与材料供应商的沟通。
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五、财务部职责
1、严格执行会计法,认真遵守财会管理制度。
2、建立健全与本企业相应的财务管理制度,经企业领导审定后实施。
3、建立和完善会计核算体系,为企业法人的经营管理提供准确的数据。
4、管理企业的财务资产,确保企业资产的安全性和收益性。
5、合理使用资金,正确调整流动资金,满足企业生产运作所需的资金流量。
6、计划、核算和控制生产成本,促使企业的成本控制到最低化,效益达到最大化。
7、执行全面预算的会计核算,对企业和上级提供及时、准确的会计报表。
8、认真核算工人工资和原材料收购资金,按时、准确的发放。
9、负责对企业财经管理体系实施审计。
四、加工部职责
1、严格执行生产工艺要求及设备操作规范,保证生产个环节的工作质量;
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2、保证生产设备的安全运行及设备完好;
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3、保持生产车间卫生条件符合食品生产需要;
4、做好生产现场各种原始记录的收集、分析,正确计算原材料消耗和原材料利用率;
5、及时反馈生产信息,提出改进建议,以利降低生产成本,提高产
品合格率。
7、向企业负责人和办公室提出与生产部有关的文件及生产工艺的修改意见;
8、确保与加工组有关的纠正与预防的措施;
9、做到“安全生产,质量第一”。
五、质检部职责
1、贯彻执行各类有关技术法规、技术标准及操作规程;
2、正确使用各种检验仪器设备,做好维护保养,按期执行周期检定,确保仪器设备良好运行;
3、及时进行原材料、半成品及产品的抽样检验,及时出具检验报告单,保证检验结果准确可靠;
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4、严格执行质量否决制,不得出具虚假及伪造数据,不受来自行政或业务上的任何干扰,保持检验工作的独立性;
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5、及时反馈质量信息,提出质量改进建议,协助做好质量问题的处理工作。
六、操作工职责
1、严格按工艺规定操作,不得擅自更改工艺要求;
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2、认真记录生产状况,对本岗位操作质量负责;
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3、做好设备维护保养及环境卫生工作;
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4、认真钻研生产技术,熟练掌握操作要领;
5、做好生产自检和互检工作,发现问题及时汇报,确保每道工序质量。
七、仓管员
1、按有关要求,对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、储存、保管和发放。
2、确保仓库的储存环境符合要求,随时检查储存物品的存储质量。
3、仓库的储存品应按要求存放、标识数量应准确无误,保证帐、物、卡一致。
4、协助检验人员做好产品入库前验证、检验工作。
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5、对仓库管理工作和储存质量负责
第五章文件管理制度
1、目的
对与本厂质量管理有关的文件和原始记录进行有效控制,确保各相关部门及人员使用现行有效质量文件,保证原始记录的追溯性。
2、适用范围
适用于对本场生产所需的包装物料、其它物资的采购及为我场提供服
务单位的质量以及对合格供方的评价选择的控制。
3、职责
(1)办公室为文件的管理部门
(2)质量管理文件及质量记录由质量负责人负责制定,总经理批准发布。
(3)采购文件及原始记录由综合科负责制定,总经理批准发布。
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(4)工艺文件及原始记录由生产科负责制定,总经理批准发布。
(5)质量检验文件及原始记录由质管科负责制定,总经理批准发布。
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(6)各岗位根据要求执行各类文件,完成质量记录。
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(7)质量管理网络成员负责监督文件记录的实施。
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3、要求
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3.1
文件记录受控范围H!
下列文件记录为受控文件记录:
a.企业颁布的质量管理制度规定等管理文件;
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b.国家、各主管部门发布的技术标准、检验标准、管理文件等;
c.企业根据生产经营需要制定的采购、工艺、生产、操作、检验等规程、规定、要求以及相应的原始记录等;
d.设备及产品的相关资料;
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e.与质量有关的外来文件。
3.2文件使用
生产、检验现场严禁使用非受控文件,各部门、各岗位应严格按受控文件规定操作,不得任意违反,若在执行中发现问题,应及时反馈信息。
3.3
质量记录使用
3.3.1质量记录必须按规定认真填写,各项目应填写完整清晰,不得虚填,对记录有要求但实际未执行的项目,应用“/”将其划去。
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3.3.2
质量记录项目不得乱涂乱划,不得在上面填写无关内容,记录人必须签名。
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3.3.3
质量记录原则上有各使用部门保管,按月装订保存,若需借用质量记录,应经质量负责人同意方可借用,并按期归还。
3.4
文件记录的保存Z7c9\
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3.4.1
受控文件及记录应妥善保存,一般保存期为二年,因保留信息及其他需要可适当延长保存期。
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3.4.2
受控文件及记录保存位置应符合相应保存条件,防止虫蛀及霉变。
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3.5
外来文件的控制
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3.5.1
收到外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效性。
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3.5.2
办公室要把与质量有关的外来文件填入《文件清单》,并备案。
第六章采购管理制度
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目的
为了保证产品质量,提高成品的出品率,杜绝不合格原、辅料以及包装材料流入生产环节,确保生产全过程符合规定要求。
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职责
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综合部全面负责生产所需原辅材料及包装材料的采购工作,化验室负责进厂原辅材料的抽样检验(验证)工作,仓库保管员负责数量验收。
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要求
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综合部根据生产科的《生产计划》编制《采购计划》,报总经理批准。
3.2
对生产主要原材料及包装物采用定点进货的原则并签订《采购合同》。
对于各类原料供应方应确认其具备生产资质,并能提供现行有效的产品标准和检验报告,对于已实行市场准入的企业,在原料采购时还应索取食品生产许可证。
无特殊情况不得改变供货方,若需临时改变进货渠道,应经总经理批准,并经检验合格方能进货。
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每批原材料进厂必须由化验室抽样检验(验证)合格方能进入,任何未经检验或经检验不合格的原材料及包装物一律不得进厂入库。
仓库保管员应凭本厂开具的《验证报告》验收,检查核实进货数量,达到规定要求后方可办理入库手续,检查内容如下:
a.
质量检验指标是否达到规定要求,是否具有出厂检验合格证明;
b.
检查进货数量是否与送货单相符。
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对次要指标不合格,但可通过工艺过程调整达到产品质量要求的可以让步接收,让步接收必须凭本厂开具的《验证报告》并经质量负责人签字认可。
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3.6
紧急放行
3.6.1 当生产需要来不及验证时,在可追溯的前提下,由生产科填写《紧急放行申请单》并经厂长批准。
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3.6.2 仓库凭批准的《紧急放行申请单》放样,在该批《领料单》上标注“紧急放行”,同时按规定留样送检。
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3.6.3 化验员继续完成该批产品的检验,不合格时按“不合格品管理制度”执行。
第七章质量管理制度
1目的
为了确保本厂产品质量,保障广大消费者得身体健康,防止不合格品流入市场。
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总经理对本厂产品质量负主要责任,质管科是本制度的监督管理部门,化验室是制度的执行部门。
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原材料及包装材料检验
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3.1.1原材料及包装材料进厂应根据“采购管理制度”规定,对每批到货的材料进行检验,并按规定出具报告单,只有检验合格或依据规定可让步接收的原材料才能进仓,对尚不具备检验条件的原材料,必须要求供方提供检验报告单或质量证明书。
3.2半成品检验V*L
3.2.1
产品在经烘烤工序后必须经检验合格方可转入包装车间进行包装。
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3.2.2 检验项目为感官,其外观、色泽、组织形态及气味均应符合响应产品等级要求。
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3.3成品检验
3.3.1
产品以每次配料组批,每批成品都必须进行抽样检验,经检验合格的成品方可粘贴产品标签,发放产品合格证,进入成品仓库待销。
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成品检验项目为感官、水分、农残和净含量等,对产品的其他
质量指标委托有资质的检验机构进行检验,每半年检验一次。
4
产品质量追溯`"
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每批产品出厂都应具有质量合格证,必要时可提供检验报告单,同时定期向长期客户征询客户对本厂产品质量的意见,以改进产品质量。
第八章生产过程质量管理制度
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对影响生产质量的主要因素或环节实施控制,使生产过程、产品质量处于受控状态,确保生产出合格的产品。
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2 适用范围
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适用于本厂产品生产、检验的工序质量的控制。
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3 定义
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3.1 过程:
将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。
3.2 生产过程 由生产管理人员组织作业人员,按产品技术文件、工艺文件以及其它规定的要求,将原材料、半成品加工成产品的过程。
3.3 重要工序 指对产品质量形成过程有重要影响的工序,如热团揉、再干、捡梗、烘焙、分级、包装等。
4 职责
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4.1生产部负责策划并确定生产资源,组织、协调、指导生产人员照章生产;
4.2综合部参与并执行采购计划,对采购的及时性和质量负责
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4.3质管部负责对质量的监测。
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5 要求.o4S.l:
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5.1生产计划
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5.1.1根据市场、生产的实际情况,制定车间详细作业计划。
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5.1.2按照计划要求安排生产进度,并根据生产条件和生产情况调整生产进度,实施生产计划的动态维护。
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5.2生产准备
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5.2.1确保人员数目、技能满足对应岗位要求。
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5.2.2确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备,并处于合格使用状态。
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5.2.3,M/d7v'
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确保生产环境满足工艺要求。
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5.3工序控制
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5.3.1生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产,操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。
5.3.2对不同状态的产品作好分区、隔离或标识。
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5.3.3经检验合格的产品要及时入库。
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5.3.4及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门,确保生产过程受控。
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5.4质量检验
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5.4.1合理组织操作人员进行自检与互检,减少不合格品的发生。
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5.4.2为了配合检验员工作,指定岗位的操作人员应按规定及时送检。
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5.4.3依据检验程序进行进行检验。
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