ck-pmc-ERP系统规范Word格式文档下载.doc
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4.2.1001库:
存货类型为原材料,为生产提供原料加工物品,计量单位为:
千克;
例:
铜棒、钢棒、铜板、铜锭、锌锭等
4.2.2011库:
存货类型为自制粗坯、自制精坯、外购粗坯、外购精坯、焊接品5大类型,计量单位:
个(或只);
自制粗坯:
指用原料铜锭或锌锭通过本厂设备加工成型的物品,物料编码后带小写“m”;
20900系列单杆头Z2092404m(自制粗坯)
自制精坯:
指自制粗坯通过机加工各道工序加工形成的部件;
20900左单杆头Z2092404(自制精坯)
外购粗坯:
指购买其它厂家设备生产的毛坯件,还需本厂通过机加工各道工序加工的产品;
70900系列底盘B7090002m(外购粗坯);
铜管¢9*0.5*580TG090050580m(外购粗坯)
外购精坯:
指购买其它厂家设备生产加工的部件,不需本厂机加工车间加工;
6100系列台夹护栏B0619016(外购精坯);
外购抛光好的钢管¢15*0.5*590GG150505590(外购精坯)
焊接品:
将几个或多个加工好的精坯通过焊接工序组成的部件;
70900浴巾体B7099806(焊接品)
1
4.2.3002、006库:
存货类型为制造品,指本厂通过抛光电镀或其它加工工艺制造成型的物品,计量单位:
20900左单杆头Z2092404C(制造品),70900底片B7090001(制造品),明月三联壳体BKT0322C
4.2.4003、012库:
存货类型为常规,为组装产品时提供的配件、辅件(物品没有发生消耗或损失)等,计量单位:
内盒、外箱、布袋、螺钉、玻璃等
4.2.5004库:
存货类型为组装品,指经过组装车间装配及包装完整好,销往国外的物品,基本上是按客户订单要求生产的,计量单位:
套;
9400双衣钩09412CB-C
4.2.6005库:
存货类型为组装品,指经过组装车间装配及包装完整好,在国内销售的物品,通常备有库存,计量单位:
8180024”单杆毛巾架81824a-G
4.2.7007库:
存货类型为辅料,为生产、办公所需要使用的物件(物品发生消耗或损失);
办公耗材、抛光用砂带、黄油、手套、压铸车间所用配件、模具车间所用配件,组装车间所用刀片、99油、胶带、胶水等
4.2.8008库:
存货类型为常规,指生产过程中所产生废品、废料,计量单位为:
废铜、废不锈钢、废锌、废纸等
4.2.9009库:
存货类型为工具,为生产过程中加工所提供的用具,计量单位为:
付或把;
模具、夹具、夹头、刀具、钻头、丝锥、扳手、挫刀等
4.2.10015库:
存货类型为制造品,指客户对此产品要求较高,而另有客户对此产品要求一般,为了降低废品率而特设立的库位,计量单位:
37单杆头Z0372404C(制造品)
4.2.11016库:
存货类型为常规,指外购成品(本厂未生产的产品或购买的产品成本低于本厂生产的产品),换本厂内外包装后在国内外销售的产品,计量单位:
PS-S1020纸巾盒,SM-B0106放大镜
五、各部门操作流程
5.1系统资料增加、修改流程
系统资料新增、修改流程
作业说明
开发、采购
信息
各部门
备注
编制基础资料
1.开发部编制完整BOM清单,采购
部编制供应商资料
2.由部门主管审核
3.ERP资料员输入
4.信息部主管审查,确认
1.
审核资料是否正确
2.
NY
数据资料
输入
3.
确认,存档
4.
过程中系统资料错误
ERP使用过程中,各岗位人员如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作,必须以书面文字报告
2
5.2销售报价流程
销售报价流程
业务
会计
开发
1.客户询价,意向下单
2.所询价产品是否本厂未生产产品
3.属于本厂常规产品,按
标准价格报价
4.终合考虑客户意向,最终谈定价格
5.打印价格单,给财务部
审核
6.财务部门根据营销部提供的价格,参照核算成本,审核是否有利润
7如审核有问题时,不能核决时,给总经理核决
8.核决通过后,按销售订单流程操作
客户洽谈
是否新产
品
3.N
参考
标准定价表
报价单录入、修改
报价单打印
5.
N
8.
销售订单流程
Y
财务核算单价
总经理审核
单价
6.
财务审核单价会签
核决权限
不足
7.
产品成本核算通知单
Y
总经理核决
如客户询价的是本厂未生产的产品,必须由业务部提供资料或样品给开发部
开发部根据所提供的资料或样品,罗列出产品成本核算通知单
将列出的产品成本核算通知单给财务部
由财务部核算出其产品成本及报价资料,最终将报价资料给总经理审核
审核后,由总经理将标准报价单发布给营销部经理
3
5.3销售订单流程
开发、信息
生产
1.客户订单下发
2.业务员审查是否本厂未生产产品
3.业务员录入客户订单数据
4.生成生产通知单文件
5.生产运营中心评估交期
6.财务审核订单单价
7.通过审核后,确认订单生产
8.业务员传给客户确认
9.客户签收回传
客户订单
销售订单录入
新产品否
生产通知单
打印
BOM新增
流程
传真订单
客户确认签回
确认订单
单价审核
报价流程
交期协调
生产流程
下达生产
通知单
2
3N
4
8
9
Y
5
Y
财务
6
N
7Y
7
4
5.4生产计划流程
生产计划流程
采购
品管、开发
1.营销部下发生产通知单给生产运营中心
2.生产运营中心组织相关部门对此合同单进行审定,确认各相关因素,如材料到位、质量标准、加工工艺等
3.生产计划部制作主生产计划方案,内部商讨确认
4.计划部门相关人员按确认的方案制作主生产计划
5.计划部门相关人员按制作的主生产计划进行物料需求计算
6.计划员根据计算的物料需求制作详细的物料需求计划
7.计划部根据物料需求下达采购任务、生产任务及委外加工任务
1
下发生产通知单
.
组织审评
MPS计划方案确认
3
MPS计划资料制作
MRP运算
MRP结果整理
7
生产任务单
生产任务执行流程
委外加工流程
采购申请单
采购订单流程
MPS:
主生产计划
MRP:
物料需求计划
5
5.5采购订单流程
生产计划
供应商
财务、仓库
1.计划下达采购申请单给采购部
2.采购部根据采购申请单上的项目,是否重新开发供应商或综合当前价格判定是否要供应商重新报价,如需要,则按采购询价流程操作
3.按确认价格制作采购订单
4.采购部主管检查确认采购订单项目,打印订单
5.由生产运营中心经理审核订单项目
6.审核通过后,相关采购员将此采购订单发送给供应商签字、盖章确认
7.确认供应商采购订单回传
8.将签回采购订单复印,发送财务部、相关仓库各一份
MRP生成采购申请单
需询价
采购询价流程
采购订单录入
采购订单
确认、打印
订单审核
N
7
签回采购订单
Y
(复件)
在交货期较急的情况下,“采购询价流程”未结束之前可以先进入下一环节,这时采购订单上的价格为零或旧单价,待“采购询价流程”执行后再使用“采购变更流程”将相关采购订单价格更新为最新报
6
5.6采购询价流程
总经理
1.采购员打电话或发出书面文件请求供应商对应询价项目报价
2.采购部主管审查所提供报价单的供应商报价是否可靠
3.确认是否新开发的供应商
4.属于新开供应商,则整理供应商相关资料
5.录入报价单价格,生成采购报价单
6.采购员打印出采购报价单
7.报财务部审核,财务部参照产品核算成本,审核价格
8.财务部审核后,经总经理批准
9.采购员按总经理批准的报价单,修改采购订单价格,同时提供一份报价单复印件结财务部
报价
电话或书面请求报价
报价单审查
新供应商
N
4Y
供应商资料维护
采购报价单录入
5
采购报价单打印
6
采购报价单
变更已有订单价格
N
Y
N
批准
Y
报价单中需指定报价的生效及失效日期
7
5.7生产任务流程
生产任务流程
车间
仓库
品管
1.生产运营中心经理审核、确认生产任务单,下达生产任务单
2.生产各调度员按生产任务单指令,分解成生产投料单,并审核、打印,发至相关车间、仓库
3.车间主管根据生产任务单或生产投料单判定所加工物料是否需配套加工
4.不需配套加工物料,则由车间调度员打印领料单,到仓库领料
5.需配套加工的物料,则有仓管员按生产投料单物料名称、数量备料,开具领料单
6.仓库发料员审核领料单项目,发货至各车间生产
7.车间主管根据加工好物料要求是否需品管部门检验验收
8.不需检验的物料,直接到相应仓库办理入库手续,最终生成产品入库单,
9.需要检验的物料,必须由品管部检验
生产任务单确认、下达
生产投料单审核、打印
(生产投料单)
需配套
发料
Y
N
领料单录入、打印
是否需检验
N
生产投料单
备料
领料单审核
6
实物入库
A
检验
产品检验单录入、审核
10
8
10.检验主管开具检验单,判定产品检验情况,因综合因素太多,不能判定的产品,可申请进行二次检验(组织相关人员)
11.根据品管部检验情况,a.合格产品,仓库办法入库手续,最终生成产品入库单;
b.不合格产品,但可通过返工或返修达到要求,则返回车间处理
c.废品,按废品入库流程办理
12.各仓库将最终办理产品入库送至各关联部门(财务部等)
返工
产品入库单录入、审核、打印
产品入库单
废品入库流程
保留意见
二次检验
合格
11
需检验的产品入库时,仓管员必须凭品管部门检验验收合格单办理入库
财务
12
9
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