十堰市文化体育新闻出版广电局文档格式.docx
- 文档编号:8143398
- 上传时间:2023-05-10
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:21.53KB
十堰市文化体育新闻出版广电局文档格式.docx
《十堰市文化体育新闻出版广电局文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《十堰市文化体育新闻出版广电局文档格式.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
9、十堰市文化市场综合执法支队
10、十堰市文物局
11、十堰市美术馆
12、十堰市艺术学校
13、湖北省新华书店(集团)有限公司十堰分公司
二、2014年部门决算报表
收入支出决算总表
编制单位:
十堰市文化体育局(汇总)单位:
万元
收入
支出
项目
年初预算数
决算数
项目(按功能分类)
栏次
1
2
3
4
一、财政拨款收入
4728.81
7406.05
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金
483
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
274.19
636.01
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
3.13
七、文化体育与传媒支出
3621.61
4674.17
八、社会保障和就业支出
609.12
853.87
九、医疗卫生与计划生育支出
99.75
94.31
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
124.14
130.33
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
132
本年收入合计
7409.19
本年支出合计
6520.69
用事业基金弥补收支差额
结余分配
—
年初结转和结余
1062.16
交纳所得税
基本支出结转
460.59
提取职工福利基金
项目支出结转和结余
601.57
转入事业基金
经营结余
其他
年末结转和结余
1950.67
260.93
1689.74
总计
8471.35
财政拨款支出决算表
本年支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
类
款
项
9
10
13
6376.82
4185.77
2191.06
205
教育支出
518.82
117.19
20502
普通教育
0.7
2050204
高中教育
20503
职业教育
498.36
2050302
中专教育
20509
教育费附加安排的支出
2050905
中等职业学校教学设施
20599
其他教育支出
19.76
2059999
其他教育支出
207
文化体育与传媒支出
4662.31
2588.44
2073.86
20701
文化
2498.81
1937.18
561.64
2070101
行政运行
433.64
2070102
一般行政管理事务
5
2070104
图书馆
660.25
457.76
202.49
2070105
文化展示及纪念机构
150.19
56.86
93.33
2070107
艺术表演团体
359.49
2070108
文化活动
78.43
73.43
2070109
群众文化
419.89
337.51
82.39
2070111
文化创作与保护
80.21
2070112
文化市场管理
257.71
196.71
61
2070199
其他文化支出
54
44
20702
文物
375.86
229.51
146.35
2070201
35.7
2070202
30
2070204
文物保护
2070205
博物馆
305.16
193.81
111.35
20703
体育
1348.36
291.88
1056.48
2070301
38.82
2070305
体育竞赛
14
2070307
体育场馆
1071.16
253.07
818.09
2070399
其他体育支出
224.39
20704
广播影视
2070499
其他广播影视支出
20705
新闻出版
2.74
2070502
20799
其他文化体育与传媒支出
436.53
129.87
306.66
2079902
宣传文化发展专项支出
55
15
40
2079999
其他文化体育与传媒支出
381.53
114.87
266.66
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
802.4
2080501
归口管理的行政单位离退休
302.1
2080502
事业单位离退休
500.3
20811
残疾人事业
2081199
其他残疾人事业支出
20899
其他社会保障和就业支出
51.47
2089901
其他社会保障和就业支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
13.51
2100502
事业单位医疗
66.67
2100503
公务员医疗补助
14.13
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2014年度政府性基金财政拨款支出决算表
十堰市文化体育局(汇总)金额单位:
元
科目名称(项目)
其中:
基本建设资金支出
7
8
1320000
229
其他支出
22960
彩票公益金安排的支出
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
920000
2296010
用于文化事业的彩票公益金支出
400000
“三公”经费支出决算表
十堰市文化体育局(汇总)单位:
项目名称
行次
年初预算
栏 次
合 计
168.64
137.06
一、因公出国(境)费用
二、公务用车购置及运行维护费
84.86
74.56
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费
三、公务接待费
6
83.78
62.5
(一)2014年部门预算收支总体情况
文化体育局部门预算实行综合预算,反映了文化体育局机关及直属13个事业单位所有的收入和支出决算。
2014年文化体育局决算财政拨款总收入8471.35万元,其中:
年初结转结余1062.16万元(基本支出结转460.59万元、项目支出结转结余601.57万元),决算总支出6520.68万元,其中:
教育支出预算636.01万元、文化体育与传媒支出预算4674.17万元、社会保障和就业支出预算853.87万元、医疗卫生支出预算94.31万元、住房保障支出预算130.33万元,年末结转结余1950.67万元,其中:
基本支出结转260.93万元,项目支出结转结余1689.74万元。
(二)2014年财政拨款支出情况
2014年文化体育局财政拨款支出6520.68万元,具体情况如下:
1、教育支出636.01万元,是职业教育(中专)为普及艺术教育,培训文艺骨干,培养合格的艺术人才而发生的教育培训支出,包括必须的教学办公设备添置、校舍维修改造、职工教育费、校园文化建设等项目支出。
2、文化体育与传媒支出4674.17万元,是用于在文化、文物、体育、新闻出版等方面的支出。
——文化支出2498.81万元,其中基本支出1937.18万元,项目支出561.64万元。
主要包括:
一是行政运行(文化)支出433.64万元,用于文体局机关在职人员工资和保障机关正常运转的公用经费;
二是一般行政管理事务(文化)支出5万元,主要是用于开展文体产业招商引资工作,优化发展环境,加快建设区域性中心城市;
三是图书馆支出660.25万元,用于保障图书馆在职人员经费和机构运转、开展服务读者阅览等基本公共免费开放活动的支出;
四是文化展示及纪念机构支出150.19万元,用于保障美术馆在职人员经费和正常运行,举办美术、书法、雕刻展览免费对外开放及其他公益活动安排的支出;
五是艺术表演团体支出359.49万元,用于为保障文艺院团在职人员经费和正常运行,完成创作排演舞台艺术作品安排的支出,主要包括剧目排演、大中型演出中外聘演出人员、演出车辆运行、舞美及道具购置、音响设备添置、周末剧场免费演出等业务活动支出;
六是文化活动支出78.43万元,主要用于组织文化调研、培训、会议交流等支出;
七是群众文化支出419.89万元,用于为保障群艺馆在职人员经费和正常运转,开展公益性群众文化演出、组织群众文化活动、免费开放、非遗文化保护、文化精品创作等业务活动的支出;
八是文化创作与保护支出80.20万元,主要用于进行文学艺术创作与生产,传承十堰市地方文化发展的支出;
九是文化市场管理支出257.71万元,用于保障文化市场执法机构正常运行,完成文化市场日常性检查及接举报突击性检查安排的支出;
十是其他文化支出54万元,主要用于正版软件推广,加强基层文化设施、文化队伍建设,对基层文化进行指导、服务。
——文物支出375.86万元,主要包括:
一是行政运行(文物)支出35.7万元,用于为保障文物机构在职人员经费和正常运行,开展对全市文物工作法律法规监督、检查、指导和管理,指导全市文物宣传、交流、发掘、保护和研究工作安排的支出;
二是一般行政管理事务(文物)支出30万元,主要用于召开十堰市第一次可移动文物普查普查会议、举办各类培训班、开展可移动普查认定和可移动文物普查数据的汇总、审核、上报工作等;
三是文物保护经费5万元;
四是博物馆支出305.16万元,用于为保障博物馆机构在职人员经费,进行博物馆日常运行维护、展厅灯具及设备设施维护维修、安防设备设施维护维修、重大节假日宣传条幅制作、免费发放宣传册页印制、馆藏可移动文物普查等支出。
——体育支出1348.36万元,主要包括:
一是行政运行(体育)支出38.82万元,用于保障体育机构在职人员和正常运行,为开展国民体质监测安排的支出;
二是体育竞赛支出14万元,主要用于加强对体育工作的领导以及后备人才的培养,提升十堰竞技成绩;
三是体育场馆支出1071.16万元,用于保障体育场馆在职人员经费和机构正常运行,为提供全民健身场地,开展全民健身、承办各项体育赛事、场馆维护、体育公园二期建设等安排的支出;
四是其他体育支出224.39万元,用于各项体育竞赛,管理体育社会团体,举办各类体育比赛和培训班安排的支出。
——一般行政管理事务(新闻出版)支出2.74万元,用于对报刊出版质量进行的审阅和评定,提高报刊出版质量,促进我市报刊业健康繁荣发展。
3、社会保障和就业支出436.53万元,是按照规定发放离退休人员工资津补贴的支出。
4、行政事业单位离退休801.77万元,是按照政策规定为离退休职工发放养老金、抚恤金等。
5、其他社会保障和就业支出51.47万元,是按照政策规定为事业单位缴纳的各项失业、工伤、生育等保险。
6、医疗卫生支出94.31万元,是按照政策规定为职工缴纳的医疗保险等支出。
7、住房保障支出130.33万元,是按照政策规定为职工计缴的住房公积金支出。
(三)2014年“三公经费”支出决算情况
文化体育局部门2014年“三公经费”支出决算数137.06万元,其中:
公务用车运行维护费74.56万元、公务接待费62.50万元。
比年初“三公经费”支出预算分别下降18.73%、12.14%
附件:
1、文化体育局部门2014年收支决算总表;
2、文化体育局部门2014年财政拨款支出决算表;
3、文化体育局部门2014年“三公”经费预决算对比情况表。
十堰市文化体育新闻出版广电局
2015年11月30日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 十堰市 文化 体育新闻 出版 广电