清算审计报告格式Word文档下载推荐.docx
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有限公司清算委员会:
我们审计了后附的×
有限公司(以下简称贵公司)20×
年12月31日的资产负债表和财产分配表、20×
年×
月×
日至20×
日的清算损益表。
这些清算会计报表的编制是贵公司清算委员会的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些清算会计报表发表意见。
【备注:
日期为公告后第四十五天】
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信这些清算会计报表是否不存在重大错报。
审计工作包括在抽查的基础上检查支持这些清算会计报表金额和披露的证据,评价贵公司清算委员会在编制这些清算会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价这些清算会计报表的整体反映。
我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,上述清算会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《×
会计制度》和《×
企业清算办法》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司20×
年12月31日的财务状况以及20×
日的清算损益。
附件一:
清算资产负债表(同一般资产负债表,略)
附件二:
清算损益表
附件三:
清算财产分配表
附件四:
其它应收款明细表
附件五:
清算事项说明
xx会计师事务所中国注册会计师
有限公司(签名盖章)
中国·
xx20×
日
附件
(二)
有限公司清算损益表
20×
日—20×
项目
损失
收益
小计
资产处理损益
其中:
处理固定资产损益
处理产成品损益
处理原材料损益
无法收回的应收账款
注销未摊销的开办费
利息收入
其它处理资产损益
负债处理损益
清算损益合计
清算费用
清算人员工资
差旅费
办公费
租金
审计及律师费
遣散费
土地使用费
其她
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