施工现场安全检查和内部审核资料文档格式.docx
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1、×
号井架一根缆风绳被拆除;
2、×
号房×
层阳台处缺防护栏杆,×
号房进出口无通道防护棚;
3、在作业层施工的钢筋班三工人未戴安全帽;
4、园盘锯未使用安全防护罩;
5、×
号施工层外脚手架无踢脚板。
记录人:
整改措施:
1、由机管员(×
)当天赶忙将缆风绳复原,转入到事故隐患处理程序处理。
2、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆,并于二天内搭设好通道防护棚。
责任人:
3、当天晚上对钢筋班进行安全教育。
4、赶忙设置好园盘锯安全防护罩,并教育木工不得任意移开安全防护罩。
5、由架子班按要求在施工层外脚手架上装踢脚板。
制定人:
负责人:
复查意见:
1、缆风已设置好,并有对相关人员的教育记录。
(当天即改完)
层阳台处防护栏杆已按要求搭设好,并有验收记录,×
号房进出口通道防护棚
已按要求搭设好,并有相应的验收记录。
(二天内已整改完)
3、已做好对钢筋班的安全教育及当事人已作罚款处理,每人10元,有记录及签名。
(按上当天
处理完)
4、木工房内安全防护罩已按要求设置,并有对木工班的安全教育记录。
(当场整改完)
5、施工层已设有三道踢脚手板。
(在翌日下午整改完)
负责人:
临时用电
江苏省苏中建设集团股份
香桂园
年月日
项目部
负责人:
年月日
年月日
节假日〔春节后〕
现场安全防护设施
1、×
层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开。
2、×
号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷,部分密目网已破旧需及时更换。
3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。
4、×
号房配电箱编号01-14有三个瓷插损坏需及时更换。
1、赶忙由架子班搭设好楼层临边防护杆,限当天完成。
2、由架子班对架子进行整修,限二天内完成。
3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳,限一天内完成。
4、由电工对配电箱进行检查,更换损坏瓷插。
限一天内完成。
1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好。
〔当天即改完〕
2、脚手架四步一隔离已按要求设置好,破旧密目网已更换。
〔二天内已整改完〕
3、搅拌机绳已换新。
〔当天更换〕
4、配电箱瓷插已更换。
〔当场调换〕
政府主管部门安全〔环保〕检查记录表
安4-1
广场
卫生防疫部门
检查内容
食堂、厕所、生活区卫生
以检查要紧存在以下问题:
1、食堂无隔油池,熟食菜无留样记录。
2、生活区无灭〝四害〞措施。
3、厕所内自动冲水箱损坏。
4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。
整改单
√
暂缓施工
1、按规定要求设置隔油池,熟食菜做好留样记录,限三天内完成。
2、赶忙购置灭〝四害〞药物及器具放置到相应地点,限二天内完成。
3、赶忙按要求设置自动冲水箱,限二天内完成。
4、做好垃圾桶盖,并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟,限二天内完成。
责任
人:
(综合办负责人)负责人:
1、已设置隔油池,并验收合格。
(第三天改完)
2、已购置灭〝四害〞药物及器具并放置到相应地点。
(翌日改完)
3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。
(翌日上午整改完)
4、垃圾桶已上盖,排水沟已疏通。
(第三天整改完)
监理单位:
监理公司项目治理:
纠正和预防措施〔事故隐患处理〕
记录表
安4-2
事故隐患部位
不合格及事故隐患内容:
缘故分析:
纠正、预防措施要求及实施打算:
措施制定人:
审批意见:
审批人:
日期:
纠正、预防措施的验证:
验证人:
填表人:
填表日期:
工伤事故(月)报表
安4-2-1
单位名称:
公司工程名称:
苑
发生事故日期:
日×
时×
分
事故类别:
物体打击要紧缘故分析:
违章作业
受损害人
姓名
伤亡情形
(死、重、轻)
工种及
类别
性别
年龄
本工种
工龄
受过何种
安全教育
歇工
总日数
经济缺失
附注
直截了当
间接
重
普工
男
岁
年
三级安全教育
还未复工
元
事故通过和缘故:
事故通过:
分,普工王×
在八楼清理钢模,将钢模自室内搬至悬挑钢平台吊笼处,因下小雨,为图方便将钢模由室内掷至吊笼处,因吊笼装满后,钢模掷至吊笼后滑出(因吊笼高出钢平台)落向地面,砸在路过钢平台下方的普工李×
头上,将其安全帽砸坏,伤及头部。
缘故分析:
1、对职工王×
安全教育不力,交底不清;
2、钢平台下方未搭设防坠棚;
3、吊笼设置不合理,高于钢平台;
4、普工王×
工作责任心不强,高处作业乱掷钢模。
预防事故重复发生的措施:
1、加强对职工的安全教育及交底工作,高处作业不得随意掷物;
2、在钢平下方搭设防坠棚,确保行人安全;
3、对吊笼进行改造,不得高于钢平台栏杆。
落实措施
负责人
项目部负责人:
制表人:
注:
事故通过和缘故、措施栏,如填不下可加附。
工地如当月无事故,也须每月填写事故报表〔一式二份〕,一份上报企业主管部门。
工伤事故(月)报表
江苏省苏中建设集团股份工程名称:
年月日时分
要紧缘故分析:
制表人:
年月日
公司
内审资料
编制日期:
关于开展安全贯标内审的通知…………………………………………………〔12〕
施工现场安全生产内审打算表…………………………………………………〔13〕
公司内部安全生产保证体系审核记录…………………………………〔14〕
内审报告…………………………………………………………………………〔33〕
内审人员名单……………………………………………………………………〔33〕
关于开展安全贯标内审的通知
项目部各有关部门及班组:
我项目部决定于2004年5月13日进行安全贯标内审,具体安排见«
安全贯标内审打算表»
,为确保本次内审有效进行,望配合做好以下工作:
1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查,提出存在的问题,认真落实整改,在整改的基础上同意的内审组织的审核。
2、内审期间合理安排好生产和治理活动,做好受检预备,并要求当事人〔项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等〕在场。
3、内审期间认真同意内审人员的检查,及时提供所需资料,对内审组提出的不合格或整改的意见,各相关部门及班组应及时组织力量分析缘故,制定纠正措施,并加以贯彻实施。
4、内审通过后,将向上级公司提出申请要求安保外审认证。
5、内审组成员组长:
组员:
。
项目部
建筑公司
施工现场安全生产内审打算表
受审核施工现场
花苑
审核编号
SXYJ2004—01
受审核现场地址
路×
号
审核日期
2004年5月10日
审核目的
检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情形
审核依据
DGJ08—903—2003、施工现场安全生产保证打算(第1版)
审核组
组长:
金×
王×
、李×
具体安排:
08:
00~08:
15
首次会议
15~08:
45
现场巡视
45~11:
30
金
3.1总要求
3.2策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等)
王
3.3实施(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)
李
3.4检查与改进(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)
11:
30~11:
审核组内部交流
45~12:
00
末次会议
花苑施工现场
负责人(签字):
项目部安保体系内审组
组长(签字):
编制人:
日期:
2004年5月8日
公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位〔部门〕:
安全保证要求:
3.1总要求3.2策划审核时刻:
审核提示
检查表
审核记录
B
3.1.1总要求
项目经理部是否建立了文件化的安保体系,并进行连续改进。
3.1.2
是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。
3.2策划
3.2.1
1、制定的安全目标是否与公司治理方针、目标和谐一致,安全指标值和治理目标是否完整和切合项目部实际情形,是否能够
测量(定量化)。
2、是否按59—99安全检查标准要求,在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。
3、项目安全治理目标是否让全体职员所了解并执行。
与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情形。
同上。
查安全保证打算中的安全目标。
查安全目标分解、考核表。
分别找治理人员与工人班组长交谈。
注释:
B评估1=符合要求2=差不多符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时刻—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
3.2策划3.2.2、3.2.3审核时刻:
年月日
3.2.2
1、是否对施工不同时期的危险源、不利环境因素进行识别、评判和操纵,策划后制定的方案。
2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评判、更新。
3.2.3
1、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件,收集识别渠道。
2、文件是否向有关人员和相关方〔供应商、分包方、业主、监理等〕传递信息。
查危险源识别、评判、操纵清单,评判、论证记录;
查操纵策划后制定的方案。
查更新记录。
查文件治理制度的清单、文件的学习、传达记录。
3.2策划3.2.4审核时刻:
3.2.4
1、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时,安保打算及时进行评审修订。
2、是否有收发文记录。
5、安保打算修改后是否进行重新审批。
有无组织评审及修订记录。
查有无重新审批或备案记录。
查安保打算收、发文记录。
查审核、审批记录。
3.3实施3.3.1组织机构审核时刻:
3.3.1
1、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理,安全员能否正确有效地行使其职责。
2、是否配备了足够的资源。
3、是否配备了规定数量的专职安全治理人员。
查安全生产责任制和安全贯标职责权限,交底与责任人的确认签字手续齐备。
查机械设备清单,安全防护措施清单,检测工具清单,治理人员名册,安全技术措施清单,劳动爱护用品清单,安全文明施工预算。
查专〔兼〕职安全员名单及上岗证书。
3.3实施3.3.2安全教育审核时刻:
3.3.2
1、是否制定了安全教育制度。
2、是否对职员进行了教育和培训。
3、是否对教育培训的有效性进行考核。
4、项目经理等治理人员是否通过教育培训及复训,专门工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。
5、是否对新工人三级教育。
6、是否进行了分层次的贯标教育。
查安全教育制度,如采纳公司制度,但需有项目部的教育打算。
查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录,查劳动爱护教育卡。
查职员考试、考核记录。
查项目经理等治理人员上岗证及复训记录,查专门工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。
查三级教育卡及考试记录。
查贯标实施前的教育记录。
3.3实施3.3.3文件操纵审核时刻:
3.3.3
1、是否编制了文件操纵程序〔规定〕。
2、项目部公布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。
3、是否对文件进行了标识。
4、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单,内容是否齐全。
5、现场是否配备文件的有效版本,作废文件是否标识或收回。
查操纵要求或有关治理规定。
查审核、审批记录,查确认记录。
查文件标识,抽部分文件。
查经确认的文件清单。
抽查现时、有效的文件,查作废文件收回记录或作废标识〔作废章〕。
3.3实施3.3.4采购审核时刻:
3.3.4
1、是否制定了安全物资采购验证程序〔规定〕。
2、是否建立了合格供应商名录。
3、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评判。
4、采购资料是否符合要求,审批手续是否齐全。
5、安全物资是否在合格供应商名录中采购。
6、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。
7、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评判。
8、是否对供应商进行定期业绩评判。
9、是否对安全物资进行进场验证的抽样检验。
10、对分包方安全物资是否进行了操纵。
11、是否对安全物资和检验状态进行了标识。
查安保体系文件〔规定〕。
查是否建立合格供应商名录。
查供应商业绩评判记录。
查采购打算、合同审批记录。
查相关安全物资的发票〔供货单〕。
查验收资料及调拨单。
查供应商应急评判记录。
查定期业绩评判记录。
查验证、抽样检验记录。
查采购资料、合同的签认记录,查材料的共同验证记录。
查物资标识和检验状态标识〔牌、表等〕。
3.3实施3.3.5分包操纵审核时刻:
3.3.5
1、是否制定了分包方操纵的程序。
2、是否建立了合格分包方名录。
3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评判。
4、是否对分包方签定了安全生产协议,是否签订了分包合同,合同是否符合要求。
5、对分包方的安全技术方案〔措施是否进行审批〕。
6、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。
7、是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。
8、是否对分包方进行了过程操纵。
9、是否对分包方进行了定期业绩评判。
查体系文件〔规定〕。
查合格分包名录。
查分包方应急评判记录。
查安全协议,工程合同,分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。
查审批记录。
查验证、检验记录。
查教育及交底记录。
查检查记录及生产例会记录。
3.3实施3.3.6过程操纵审核时刻:
3.3.6
1、是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。
对专门〝四新〞施工是否编制新的作业指导书。
2、方案、措施是否具有针对性、操作性。
3、是否对关键危险部位、过程监控。
4、是否进行分部、分项、分工种安全交底。
5、是否对重点防火部位和安全物资进行了标识、防护。
6、动火是否通过分级审批。
7、消防设施配备是否齐全。
查安全技术措施清单〔强制性条文中规定的是否在专项施工方案中表达和文明施工措施清单〕,查各项治理制度、作业指导书、安全过程操纵。
查方案、措施。
查监控记录。
查安全分部、分项、分工种安全交底记录。
巡视现场。
查动火证。
8、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施。
9、是否对施工现场环境进行操纵。
10、对基坑施工引起的地面沉降,周边建筑物倾斜、开裂进行操纵。
11、是否对临时设施〔活动房、围墙〕的施工、使用、拆除进行操纵。
12、是否进行脚手架、模板拆除的申请,并进行审批。
13、现场〝五有
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