CCC认证工厂审查必备资料清单Word文档格式.doc
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b)文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?
c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本?
《公司所有文件的发放、修订、改版记录》、《FW/QP423:
文件控制程序》
2.3
是否建立并保存了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?
《FW/QP424:
质量记录控制程序》
质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录?
保存期是否24个月以上?
《QR424-01:
质量记录汇总表》
序号7
7
是否建立了不合格控制程序,其内容是否符合规定要求?
《FW/QP830:
不合格品控制程序》
8
是否建立了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;
其内容是否符合规定要求?
《FW/QP822:
内部审核控制程序》、《本年度内审记录》
序号1
序号9
是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入?
对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录?
《顾客投诉记录》、《内审及纠正预防措施记录》
9
是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?
《FW/QP322:
产品变更的控制程序》
CCC标志购买是否得到相关部门(厂部)的审批?
《购买标志申请表》
商务部及技术部需审核的内容(具体负责的工作)及相应保存的记录
设计(认证)产品名称、规格、型号是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。
(技术部)
《订单合同》、《订单图纸》
(备注:
参考《我厂已进行“CCC”认证的产品目录》、《CCC强制认证证书》、《2005年技第009文:
铭牌的制作规范》、《CCC认证产品描述》或《CCC试验报告》)
序号8
设计(认证)产品的参数是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。
产品的安全结构或内部布线等与认证机构确认的型式试验样品是否一致;
若不一致,是否向认证机构申报并经确认。
(开发部协助)
产品所配用的零部件、元器件或材料与认证机构确认的型式试验样品是否一致;
产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求?
《设计的工艺文件》(内容要包括设计标准及设计目标)
对顾客满意程序的信息规定了哪些收集和分析方法?
对顾客的投诉是否进行记录并采取了有效的预防措施?
记录汇总是否移交行政部作为内部质量审核的信息输入?
《顾客投诉及纠正预防措施记录》
开发部需审核的内容(具体负责的工作)及相应保存的记录
是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准。
《工厂搬迁申报记录》
《CCC变更申请》
3.2
是否验证关键原材料证书有效性(网上验证)
《证书有效性记录》
序号13
标志使用情况的监督检查
财务部(仓库及采购部)审核的内容(具体负责的工作)及相应保存的记录
不合格记录(见附件二)
3.1
是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?
《FW/QP740:
采购控制程序》
3.1
是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?
《供方评定记录》、《供应商(是指厂家)日常管理记录》
序号6
序号17
序号20
是否已划分了进货的关键元器件和材料?
《QR740-08:
采购物资分类明细表》
是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?
记录是否完整有效?
(网上验证)
《元器件入库检验记录》、《关键元器件证书有效性验证记录》(开发部协助)
当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求?
是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?
《WI824-01(16):
铜母线技术检验要求》、《每批铜母线供应商提供的合格证及检验报告》
序号4
2.12.2
CCC认证标志使用情况是否可以追溯可查?
标志购买是否得到相关部门(厂部)的审批?
《标志进货和领用记录》、《标志使用情况记录》(仓库)
所有外购的低压电器元件如果已列入《认证产品目录》的是否有“CCC”认证证书或标志(参考《CCC认证第一批实施强制性产品认证的产品目录》;
《采购产品“CCC”证书或标志》
10
所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质?
产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?
所采购的关健元器件与认证产品是否一致?
若不一致,是否向认证机构申报并经确认?
铜排与认证产品必须一致!
质检部审核的内容(具体负责的工作)及相应保存的记录
是否具有“CCC”认证证书和标志?
证书是否有效?
《元器件入库检验记录》、《关键元器件的年度确认检验记录》
序号4、11、12、13、15
5
是否已制定了文件化的例行检验和确认检验程序?
例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求?
《FW/QP824:
产品监察和测量控制程序》、《低压成套设备检验指导书》
序号5、19、21、22
是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验,并保存了检验记录?
《过程检验记录》、《出厂检验记录》、《低压成套开关设备和控制设备确认检验记录》
序号10、14
6
是否配备了必须的检验设备?
检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致?
《检验设备台账》
6
是否制定了检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作?
《检验试验设备操作规程》
6.1
检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准?
是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效?
《检验和试验设备定期校准记录》(并在有效期内)
6.2
对于例行检验和确认检验设备,是否规定了有效的运行检查要求,并按要求执行?
是否保存了运行检查结果和调整措施记录?
《检验和试验设备运行检查要求》、《运行检查记录》、《调整措施记录》
序号2、3、16
运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要时重新检验?
《重新检验记录》(如果有)
是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施?
如查有必须有记录
对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定?
是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录?
《不合格品处置和预防措施记录》
是否已建立了进货的关键元器件和材料检验程序及定期确认检验的程序?
《元器件、原材料入库检验规程》
4.5
是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性?
《产品出厂检验报告》
序号18
2
CCC标志的使用是否符合规程的要求?
《标志使用申报表》
生产部审核的内容(具体负责的工作)及相应保存的记录
4.1
如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书?
《各工序工艺作业指导书》
序号24
4.2
工作环境是否满足规定要求?
车间环境卫生要符合5S要求
4.3
是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控?
《过程检验记录》、《首检记录》
4.4
是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度?
是否建立了生产设备的管理制度?
设备管理的相关记录?
《设备管理制度》
《设备检修计划》(每年初)
《设备日常保养项目表》
《设备管理卡》
《生产设备一览表》(每年)
《设备检修单》
序号23
1.2
是否配备了必须的生产设备、检验设备;
具备必要能力的人员;
必备的生产、检验、储存的环境?
《生产设备台账》
《自检记录》、《巡检记录》、《产品出厂检验报告》(存质检部)
认证产品的铭牌上标注的产品名称、规格、型号、参数是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致?
《2005年技第009文:
铭牌的制作规范》、
《标志使用情况记录》、《标志使用申报表》(仓库保管)
焊接、喷粉(包括表面处理)特殊过程的控制相关记录?
《特殊过程确认表》(每年)
《磷化处理槽液检测记录》
《喷涂岗位操作过程工艺记录表》
《污染治理设施运行情况记录表》(每年底上交环保局)
提供符合本厂认证证书中“型号规格”的样机,以备现场试验。
GGD或GCK或GCS柜1台
电容柜1台、配电箱1台
共7页,第7页
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