UL工厂检查要求Word格式文档下载.doc
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抽检的作业指导书(抽样标准:
AQL水平及检验方法)
抽检记录
7、设备检验
安全测试设备台帐
主要设备的核准方法和记录
内部核准方法和记录
8、认证产品一致性检验(适用于年度检验)
是否保留并能够提供UL签发的CDF,照片及证书复印件,
是否保留并能够提供工厂内部进行的一致性检查的记录,
安排认证产品的生产或在仓库内保留前期生产的认证产品
UL检验员与结构数据和照片数据核对是否存在差异,或违反安全
商场/销售/市场订单
¯
工程部/新产品
挑选
IQC不合格加工不合格退供应商
合让步
格合
格
仓库
返工不合格
修理生产(制程检测)
让步合
报废格
QA
接
收
成品仓
销售/商店经理(交货)
服务
销售/商店经理(市场)
公司名称
生产控制程序
文件编号
FS-P-009
版本
B/0
版次
变更说明(含变更页次说明)
制订
审核
批准
发行日期
版
次
受文单位签收
文件回收记录
总经理
行政部
制造部
品管部
技术部
物料部
备注:
作废文件收回则于“文件回收记录”栏内打‘√’说明
QC人员及关键岗位人员培训记录表
工厂名称:
共页第页
序号
培训日期
培训部门
培训内容
参加人数
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
来料检验
作业指导书
1.所有“物料清单”内的物料都必须作来料检验,来料检验前先以“元件评估报告”验证供应商资格,然后以此报告及样品为准对来料作抽检。
2.IQC根据相应物料的工程样板及检验标准,对来料进行判断。
3.来料检验过程及结果记录于“来料检验报告”内,当进料不合格时,以此报告通知业务科,由业务科根据物料急需程度作协调处理。
4.“来料检验报告”需经质检科长审核,ISO推行室经理批准。
5.“来料检验报告”请参见附表一
附表一:
来料检验报告NO:
判定
□合格
□不合格
货仓
物料编号:
收货数量:
送货单号:
放置位置:
物料名称:
收货日期:
订单号:
送检日期:
供应商
机型:
送检单号:
送检人:
I
QC
检验依据
□规格书□正常一次抽样方案
□工程样板□其它
□加严检查□放宽检查
抽样数:
AQL值:
MA:
MI:
不良品允收数
缺陷内容
检验结果
1
2
3
4
5
6
7
8
检查员:
审核:
物料处理
物料处理:
□挑选 □有条件接受 □退料
生产部:
采购:
PE:
QA:
反馈供应商方式:
□书面□当面交谈□电话
供应商回复改善对策:
回复日期:
注:
请务必在规定时间(□12小时□24小时□48小时□72小时)内答复,以帮助我们知道处理情况。
此报告通知次数为:
□第一次□第二次□第三次 制程(生产)检验相关文件
制程检验
1.新产品试产成功后,质检科根据产品要求、工艺流程等制订“制程控制图表”。
2.生产过程中按照“制程控制图表”实施制程检验并对检验的结果实施管制。
3.制程检验记录于“检测工位日报表”或“电子头或成品灯检测记录”、“IPQC巡检报告”内,“IPQC巡检报告”须经质检科长审核。
运作流程
1新产品
1.1工程部针对具体的新产品项目作设计制作,将初步设计方案提交总工程师审核批准后,再负责统筹作新产品试产。
1.2工程部需召集业务科、工程部、质检科及生产科开会讨论新产品试产安排事宜,具体如下:
1.2.1工程部向与会者展示并详细介绍新产品的样品、图纸、物料清单、技术要求等资讯。
1.2.2业务科根据订单、物料等情况协调时间及数量(不少于100个)作好准备。
1.2.3生产部协调生产计划,作好准备。
1.2.4工程部准备临时工艺流程及相关工艺指示。
1.2.5质检科准备所需的检验标准及仪器。
1.3试产的产品所有检测都需作100%全检,最终成品由工艺科抽取25%以上作开关寿命性能实验。
1.4质检科、工程部、生产部及业务科于试产后作总结,由工程部召开总结会议讨论以下结论并记录于“产品试产总结报告”内。
1.4.1现时设计制造的难易程度。
1.4.2试产的工艺规范满足设计要求的程度。
1.5若结果可接受,则工艺科发放相应的“工程图纸”、“物料清单”、“工艺流程”、“操作规程”,质检科发放“制程控制图表”、“质量检验卡”,投入批量生产,若结果不可接受,则分析原因再试产,直至可接受为止。
详细参考“样品制作及试产运作程序”。
2.生产计划、安排与控制
2.1生产计划
2.1.1生产科随时总结所有生产出货信息作生产分析,预见各类问题并协调相关部门予以解决,在此基础上制订车间的生产计划。
2.1.2生产计划采用“看板”方式,在白板上详细标明各工段:
某时间、生产某产品、生产多少等要求。
2.2生产安排
2.2.1生产科各工段根据生产计划作生产前的准备,包括:
领料与保存,图纸/工艺流程/操作规程等文件、合适的人员等等。
2.2.2按照工艺流程安排生产线,安排合格的人员上岗,使用正确的物料及好的工艺设备,按照文件要求操作开始生产。
2.3生产控制
2.3.1培训并督导各操作人员按照文件指示操作。
2.3.2做好设备、测试架的管理。
2.3.3做好物料的标识隔离,多余的物料及时处理。
2.3.4根据制程控制图表监督整个生产过程,及时发现异常并及时排除,保证生产过程的稳定,保证质量符合要求。
详细参考“制程检验运作程序”。
2.3.5及时掌握各工位生产进度,保证生产顺畅并按计划如期交货。
2.4生产日报
2.4.1总结每天生产的出数、合格率等情况,及时处理不良品,多余物料或其他问题。
2.4.2预见第二天的生产情况并解决可能出现的问题。
2.5详细参考“生产计划、安排与控制运作程序”。
3生产设备、仪器及环境
3.1生产科根据生产设备、测试架日常维护保养指示做好日常维护保养工作,并记录于“设备(仪器或测试架)日常保养卡”内。
3.2维修组负责对设备及测试架作故障维修及定期检修。
3.3各工段负责其生产区域内的5S管理(清理、清洁、整理、整顿、教养)由生产科或公司指定的部门引用“5S检核表”作检核。
3.4详细参考“生产设备、仪器及环境管理程序”。
出货检验
1所有出货必须经过检验合格后才可放行出厂,由质检科制订各产品的“质量检验卡”。
2最终检验遵守GB2828-87单次正常抽样水平Ⅱ,AQL:
0.65/2.5,或客户订单要求及“质量检验卡”。
3最终检验记录于“最终检验报告”内,此报告须经ISO推行室经理批准。
设备管理相关档(如校准记忆,设备台帐等)
关键生产设备明细表
生产设备名称
生产制造厂
主要技术参数
台数
校准日期
基本的生产设备(如高压仪等)
主要检测仪器、检测设备明细表
检测仪器设备名称
检测仪器设备制造厂
测量范围
精度
工位
接地电阻测试
6.测试时设备的状态:
设备在不加电状态下测试
7.针对于具有接地的设备进行测试
8.在测试前先将仪器的电流调为0,测试时的测试点选择样机的接地的远点与设备电源接口处或电源线的接地端
9.打开测试按键,将测试电流调节到需要的电流值,并维持相应标准要求的时间,记录测试结果
10.测试时注意事项:
1)开始测试时将设备的测试电流调为0
2)测试
耐压、绝缘测试
1.测试时设备的状态:
2.在测试时选择所需要测试的部位,按照要求选择相应的测试电压及其性质(交流或直流)并设置仪器的电流限值和测试时间以及绝缘电阻的最小限值与测试电压
3.测试时注意事项:
1)此测试是高电压的测试,测试时注意测试时的安全,建议测试时使用相应的绝缘设施或工具
2)测试注意测试电压性质的选择,交流、直流以及频率
1.来料检验:
1.1IQC根据相应物料的工程样板及检验标准,对来料缺陷进行判断,若超过允收范围的,此批来料则不合格。
不合格来料由IQC检查员填写<
<
来料检验报告>
>
(附表一),交科文审核。
1.2来料判为不合格,由IQC科文将<
及样品呈交物料处理会议,物料处理会议由品管部、物料部、制造部相关人员组成。
1.3物料处理会议根据不合格程度对成品质量、生产进度有影响的意见有分歧时,由总经理作出最终处理决定。
1.4物料处理:
挑选、有条件接受(即让步接受)、退料。
凡判为挑选、有条件接受物料贴分选标识,退料贴不合格标识。
1.5将不合格来料处理结果以<
通知物料部,物料部按<
品质管制控制程序>
处理入仓。
对退料,物料部采购需追供应商按要求补料。
1.6IQC将判定不合格来料,以<
通知供应商,供应商在规定的时间内回复改善对策。
对没有按要求时间回复之供应商,每月汇总后交物料部采购予以扣分处理,作为评审供应商的依据。
2.在制造过程中,发现不良品,由制造部PE进行分析。
经确认属原材料来料不良,由PE开据<
事项通知书>
反馈给品管部IQC。
IQC进一步确认后以<
来料质量问题改善要求书>
(附表二)反馈供应商,并要求供应商回复改善对策。
IQC跟踪确认,对没有按要求时间回复之供应商,按4.1.6处理。
3.在制造过程中发现的不良品,检测员需在机上注明不良现象,并放在维修箱内,交给修理人员修理;
修理员须将不良原因填入<
修理报告表>
且待修的与已修理的产品区分明确。
制造部文员根据修理报告表与QC报告表进一步分析统计,做好不良品分析日报表<
IPQC、复测、外观检查汇总报告>
(附表三),并由予以保存。
4.半成品检验:
插机拉、加工台生产物品需安排质检员百分之百的目测检查,如发现的不良品,属材料不良,须立即分开,再将不合格材料交由制造部PE分析后,送至IQC确认.
5.任何部门的任何人员在整个生产过程中,若发现产品品质异常必须第一时间反应到科文或主管。
经制造部PE分析属来料不良时,先联络IQC,由IQC召集相关部门采取紧急措施;
技术方面异常时,立即通知高层及相关部门一同协商处理。
6.成品检验:
6.1QA根据<
检验标准>
对成品进行抽验。
若发现检验不合格时填写<
抽验品质报告表>
,经IPQC拉长核对并通知制造部科文或主管。
品管部开具<
不合格品处理报告>
(附表四),交制造部责任人由其填写纠正及预防措施,由品管部跟进。
QA检验出的不合格品,由制造部PE进行分析与维修,并反馈给制造部相关责任人员。
6.2生产线返工时,依据QA<
所检验的不良项目进行重新检验。
返工完毕后,由QA重新抽检,直到检验合格才可进仓。
7.巡查检验:
IPQC拉长随时巡查生产线上各阶段操作员是否按照拉长的要求和作业指导书工作,对来料/半成品、成品摆放是否符合要求,以及人为的可导致不良品发生向员工指出并进行口头警告,下次巡查时对该工位进行重点检查,查看是否已将不合格项进行改正,如有改善将作好记录,如无改善或改善不彻底就及时报告上司,并用<
通知制造部相关责任人。
8.以上阶段发生不合格时,报告及处理方式详见附件一"不合格品处理流程图"
附件一:
不合格品处理流程
发生阶段
不合格类别
处理流程
处理方式
作业员
现场主管
轻微
〇
●
▽
¢
□
口头
严重
△
来料质量问题改善要求书
不合格品处理报告
成品检验
退机
注:
〇表示发现;
△表示评审;
●表示批准;
□表示处置;
1.¢
表示知会;
▽表示存档;
→表示过程
□第一次□第二次□第三次
附表二:
来料质量问题改善要求书NO:
□急 □特急
TO:
FROM:
CC:
FAX NO:
FAX:
PAGE:
OF:
TEL:
DATE:
要求改善内容
零件名:
零件号:
供应商:
RIRNO:
PO/NO
所占百分率:
负责人签名:
采购部紧急处理意见
答复日期:
负责人签名:
供应商改善对策
跟踪确认
确认时间:
□第一次□第二次 □第三次
附表三:
(IPQC、复测、外观)检查汇总报告
日期:
当日下机数:
总不良数:
不良比例:
IPQC
复测
外观
主要问题点
不良数
不良率%
改善对策:
负责人:
制表:
审核:
复核:
附表四:
不合格品处理报告
NO:
批号
发生日期
批量
型号
客户/供应商
交货日期
不合格状况描述:
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- UL 工厂 检查 要求