产品报废处理流程文档格式.doc
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1.3因车间、库存其他原因造成的废品。
二、目的
为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本办法。
三、适用范围
凡本车间物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、包装物料)均按此办法作业。
(适应车间小型易耗工具的报废处理)
3.0实施细则
3.1申请报废的部门:
车间各班组负责组织对本班组报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》,并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据;
如报废物料是组件,则由车间将可用配件拆解后,方可报废。
可用件退还仓库,作为采购物料冲销物料成本。
3.2质检部门:
负责对报废产品及物料的品质鉴定。
如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。
3.3实施部门:
实施部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。
财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后,即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对,共同实施并在单据上签字。
必须在2个工作日内由签单单位共同协助完成报废产品的报废处理。
附一:
1、不良的外购产品、物料放于指定区域,由仓库统计数据后,报采购部门,再有采购部门通过供应商联络办理退化。
(如有相关指令报废的则即时处理)。
2、由客户退回的产品由售后出具申请单,走报废流程。
附:
报废审批样表1
报废申请单
物料名称
型号/规格
物料数量
申请单位
报废原因
质检判定
签字
日期
生产部门审核
财务部门审核
行政部门审核
总经理批准
报废流程图
报废品产生
生产工位出现不良品
操作工自分、自检
对不良品进行分类,并进行分别登记、标记并送入不良品处理区
班组长复检
同意
出车间,进入报废流程
不同意
返回待修区、零用部件区
生产经理审核
财务部门审核
报废
签字
出售
废弃
签字
总经理签批
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- 产品 报废 处理 流程