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让我们珍爱生命,远离火患吧!
让我们齐心协力,齐抓共管,互相提醒、互相监督!
让我们从自己做起,从身边做起,从现在做起!
倡议人:
XXX
201X年XX月XX日
篇二:
防火安全倡议书
人们的生活离不开火,但是火如果使用不当或者管理不好,就会发生火灾,严重威胁人们的生命安全,也给个人、集体和国家财产造成损失。
秋冬季是火灾的多发季节,为了保障校区师生员工的生命和财产安全,特提出以下倡议:
一、积极学习消防知识,提高消防意识。
二、一旦发生火情,应奋力扑救和视情况及时报警,并组织人员疏散逃生。
三、严禁将火种带入图书馆、网络中心、实验室、寝室等场所,下课、下班后要切断电源,学生离开宿舍时应仔细检查,拔掉插头插座,不留安全隐患。
四、经常检查安全情况,发现火灾隐患,及时处理,并向保卫处报告。
五、爱护、维护好消防器材,并熟练掌握消防器材的使用和扑救火灾的方法。
六、寝室内严禁使用大功率违禁电器并保持消防通道畅通。
七、如发现火灾隐患,违章作业现象,应立即纠正制止,并向保卫处报告。
八、一旦发生火灾事故,全院师生均有义务协助有关部门做好事故的调查处理。
以上八点倡议,希望广大师生共同遵守和共同监督,共创我们校园。
篇三:
校园安全倡议书
伴随着春天的脚步,新一轮的大学生活也在有序推进,美丽的校园中也因为更多忙碌的身影而显得更加生机盎然。
对于同学们来说,新的学期,新的起点,孕育新的希望,希望在学业、生活、能力素质等各个方面获得新的收获;
而对于学校和各位老师来讲,新的学期,新的机遇和挑战,期许各位同学更快成长,再创佳绩,也无比真诚地期盼大家平安愉快地度过每一天,共同创建我们和谐平安的大家园。
为了帮助同学们更好地规划和度过今后的大学生活,健康平安地走过大学每一个阶段,在综合分析宏观形势和新学期新任务基础上,向各位同学提出以下几方面建议:
1、注意用电安全。
认真学习安全用电知识,掌握基本的防护技能;
服从学校安全管理,配合安全检查;
爱护消防设施、电路设施等公共财物;
安全用电,不使用违规电器,不随意拆装电源插座,不违章私拉电线;
离开房间时切断电源;
如发现各种安全问题或安全隐患,应及时进行处理,不能解决的及时上报,不拖延,不隐瞒。
2、注意交通安全。
学习交通法规,返校、离校途中遵守交通规则,不坐摩的,不坐农用车辆及无证车辆。
不私自组织外出活动,凡集体或多人外出需填写外出活动申请表,取得同意后,方可由带队老师组织外出。
3、注意校园安全。
不在教学区、楼道、走廊等地追逐嬉戏;
上下楼靠右行,做到右行礼让遵守宿舍规定,不留宿外来人员及异性,不迟归,不夜不归宿,不深夜外出,服从院系管理,配合楼管会工作;
夜间上下高层床铺应注意安全,避免意外。
4、注意饮食安全。
尽量在食堂用餐,并自觉维护就餐秩序,主动回收餐盘,不拥挤不打闹,文明就餐;
如有在校外就餐,应注意饮食卫生,不购买,不食用过期、变质的食物,切忌酗酒及暴饮暴食,以免发生意外。
5、加强防范意识。
注意人身安全和财产安全,贵重物品及现金妥善保管,尽量不带在身上。
外出时最好结伴而行,不同校外人员滋事,不轻信陌生人以防上当受骗。
6、遵守活动要求。
上体育课、晨练、参加各项文体活动以及外出实践、实习时,应听从组织者的安排,有序参加活动,不拥挤,不打闹,确保安全,防止机械伤人以及不小心导致的运动伤害。
同学们,激情在燃烧,梦想在前方。
为了更加良好有序的学习生活环境,为了让我们的父母更加放心,也为了自己更好的成长成才,让我们共同携手,从我做起,从身边的小事做起,共同构建校园坚固的平安长城!
附送:
高校审计工作总结
我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下:
一,加强学习,更新审计观念
学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。
今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到:
教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。
我们要积极探索内部审计转型的途径和方法(
),实现由传统审计向管理+效益审计转变。
为适应这一变革,做了以下几方面的工作:
一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。
二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。
二,以科学发展观为指导,创新内审工作
在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。
本年度中对我校的基建工程项目:
综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。
用招投标的方式确定了中介机构;
与中介机构签订了委托合同;
对内审人员进行了项目分工。
在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;
主要材料的比价采购审计;
工程进度款的审核;
隐蔽工程的验收;
已完工程量的签证验收;
工程变更的确认等重要环节。
通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。
三,审计工作开展情况
参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证项目160余项;
监督签订经济合同
60余份;
涉及资金近5000万元。
通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用。
基建维修工程项目审计,全年共开展基建维修项目76项,其中:
委托审计14项,自审项目62项。
全年审计资金总额1939。
83万元,定案资金总额1832。
16万元,审减额
107。
67万元。
一年中,在自己的工作岗位上尽职尽责,用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。
科研工作是高校发展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴7项,使这些资金充分发挥了应有的效益。
根据领导的安排,对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计,依照财务管理办法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为领导决策提供了参考依据。
配合完成了年终班子及中层个人考核工作;
干部竞聘的监督工作;
人员招聘录用工作;
职称评审监督工作;
学校新生的录取工作;
各种考试的监督工作;
各项评先树优的考评活动。
通过以上工作的参与,规范了办事程序,避免了不正之风。
根据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象。
强化审计业务,提高综合审计工作能力。
年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了基础。
四,工作体会和努力方向
经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。
在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。
另外,内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。
总结一年的工作,成绩是主要的,同时也存在一些不足之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强。
在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩。
一、对本职岗位的认识:
学校审计处作为专职监督部门,其主要职责是在教育部审计主管部门的指导和学校党政的领导下,根据《中华人民共和国审计法》和教育部《教育系统内部审计工作规定》的要求,对学校及所属单位的经济活动及其管理行为开展独立的审计监督。
具体职能包括:
1、组织制定、完善、实施学校有关内部审计的规章制度、操作程序等;
2、承担学校审计工作职能,对学校各单位财务预算、经费管理使用等经济活动进行审计;
3、组织开展对学校所属企业、后勤经营实体的财务及经营状况进行审计;
4、组织开展对学校基建修缮项目、科研经费等专项经费使用情况进行审计;
5、组织开展对处级干部、企业厂长经理的任期经济责任进行审计;
6、领导交办的其他审计事项。
作为审计处处长,我的职责是主持学校的内部审计工作;
组织制定学校有关内部审计的规章制度、操作程序;
主持制定本部门年度工作计划;
组织实施各项审计活动;
审定签发各类审计报告及本部门文件;
确保各项审计目标的实现;
促进学校经济秩序健康有序地发展。
履行好审计处处长的职责,应当具备较强的政治素质,有很强的原则性和责任心,有较全面的专业素质和能力,有较强的组织和协调能力,有敢于碰硬和甘于奉献的精神。
总结一年来的工作,我认为基本具备了履行了职责的所需要的素质和能力,能够按照岗位职责要求开展各项工作。
二、履行职责和工作实际情况:
任职一年来,我在教育部审计主管部门及学校的领导下,在审计处全体人员的共同努力下,紧紧围绕学校的中心工作,切实履行审计监督职能,圆满完成各项审计任务,审计工作取得了显著的成效。
1、健全审计机构和人员,加强作风建设,建设和谐处室
为适应学校发展的要求,加强审计监督,在机构改革和人员聘任中建立内部机构,调整和充实了审计人员,进一步明确内部岗位职责;
注重思想政治和审计职业道德教育,注意发扬内部民主,团结同志,关心同志,倾听他人的意见和呼声,充分调动大家积极性,努力营造舒畅和谐的工作环境。
2、完善审计工作指导思想,创新工作思路
根据当前的形势和任务,进一步完善了全面审计、突出重点、防范风险、提高效益的指导思想,在确定审计目标和进行审计评价是将风险防范和资金使用效益置于优先位置考虑。
创新工作思路,实现两个转变,即由事后审计监督向事前和事中控制转变,由合规性审计向效益性审计转变,这种思路的转变也带来了审计工作方式的改变,审计由以前的以事后查找问题为主的工作方式,向事前防范和事中控制为主,更加关注对管理效果和资金使用效益的评价。
3、加强审计制度建设,完善审计制度体系
为了进一步规范干部任期经济责任审计工作,明确组织部门、纪检部门和审计部门在干部任期经济责任审计中的权限和义务,提高审计结果的使用效果,制订出台了《中国农业大学干部任期经济责任审计联席会议制度》等审计文件,使得学校内部审计形成了目前比较完整的规章体系,为进一步加强和规范内部审计工作提供了制度保障。
4.坚持原则,敢于负责,自觉维护学校利益
促进学校及所属单位遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护学校合法权益这是教育部对教育系统内部审计机构的明确要求,也是内部审计的天职。
在工作中会遇到各种违法违纪问题和侵害学校利益的现象,虽然有时面临很大的阻力和压力,我们还是能够做到坚持原则,查错纠弊,自觉维护学校利益。
5、财务审计工作
、圆满完成任期经济责任审计任务。
201X年是学校中层干部换届年,审计处根据学校要求,先后对15个学院和教辅单位负责人进行任期经济责任审计,审计总金额55387万元,审计结论为干部使用提供了参考意见,审计出的问题及时向学校党委常委会暨校长办公会作了专题汇报,一些问题已经得到纠正和整改。
开展后勤实体财务收支审计。
后勤一直是全校的师生关注的重点,其使用的资金量大,经济活动频繁,也是学校管理和监督的薄弱点。
审计处一年来共完成对餐厅保障协调部等9个后勤实体的审计工作,对上述实体近两年的经营及财务状况进行了全面审计,审计总金额6022万元,查出和纠正了一些违纪问题,审计结果向后勤处做了反馈,促进了后勤实体的规范管理。
进行专项审计调查
根据校领导的指示,审计处先后对体育教学部游泳池、动物医院、国际学院相关问题进行专项审计调查,并及时向学校领导提交了调查报告。
另外还参与了治理商业贿赂、清理乱收费、固定资产产等工作。
专项资金审计&
lt;
在科研经费方面,审计处一年来共审签科研项目100余项,总金额2800多万元。
另外还完成了211工程经费使用的审计工作。
6、基建工程审计工作
基建工程一直是学校领导和广大教职工关注的问题,也是消耗学校资金较大的领域,审计处积极采用各种审计方法来控制工程造价,使基建资金的使用尽可能合理,全年共审减工程款3845万元,为学校节约了建设资金,也促进了工程建设管理行为的规范。
工程结算审计
一年来共完成基建和修缮工程结算审计项目149项,送审总金额56952万元,审减额3685万元。
工程跟踪审计
为了加强对施工过程的审计监督,有效控制工程造价,审计处对奥运体育馆、信电楼、工学楼、2号学生公寓、生命科学楼工程进行跟踪审计,目前这几项工程已接近尾声,工程造价基本得到控制,取得了很好的监督效果。
工程预算审计
根据学校领导安排,审计处对2个工程项目进行施工前的预算审计,送审金额50
8.7万元,审减金额160万元,对事先控制工程预算起到积极的作用。
7.工程及材料招投标工作
学校201X-25次党委常委会暨校长办公会决定,作为试点,审计处从201X年10月份开始承担了部分造价在50万元以上工程及材料的校内招投标工作。
承担这项工作后,我们深刻领会学校领导的指示和要求,依据现有的招投标的文件规定,结合学校的实际情况,在纪委的全程监督下,认真规范的做好这项工作,半年来共完成40多项招标任务,总金额7000多万元。
通过半年的工作,我们对校内招投标的运作过程有了较深的了解,针对招标过程中的一些弊端和漏洞,不断的规范招投标的程序,积累和总结经验,圆满完成了学校交给审计处的试点任务,并为学校节约了大量的资金。
我们在招标的各个关键环节上都采取了公开、透明和相互制约的措施,比如:
、所有招标项目都委托基建处在校园网上公告,适当延长报名时间,同时公布报名监督电话,监督报名过程;
、报名结束后,依照招标公告的要求对投标单位的资格进行预审,由审计、基建和纪委等部门共同参加,防止一家独断,同时为了能够展开充分竞争,一般选择5家以上单位入围;
、招标文件等前期资料由基建处负责起草,经过审计处审定后再由基建处发放;
、评标专家在5人以上,专家一般为独立专业人士,开标前一天在纪委的监督下选出;
、为了防止高价中标,设置拦标价,开标后先审查报价的合理性,再进行评标,最后由评委进行无记名投票表决,得票多者中标。
今年5月,学校201X-14次党委常委暨校长办公会听取了审计处半年来招投标试点工作的汇报,校领导充分肯定了审计处的工作成绩,要求有关部门借鉴试点总结出来的经验和做法,对学校原有的工程招投标办法进行修订,由基建后勤部门按照新修订的办法继续组织招投标工作,审计处不再组织招标工作。
三、理论、业务学习和廉洁自律情况
一年来在做好业务工作的同时,我还十分重视理论学习,一是积极参加学校及机关党委举办的各类理论学习报告会,如张荣臣、庞正元主讲的十六届六中全会精神辅导报告,陈锡文主讲的中央一号文件精神辅导报告,陈喜庆主讲的中央统战工作会议精神的辅导报告,通过参加这些辅导报告,使我对近期的中央政策和大政方针有了较深的了解,拓展了自己的视野,为今后的工作指明了方向。
二是积极参加学校组织的处级干部培训班,认真学习学校领导所作的动员报告和专题报告,了解高等教育的发展趋势和我校的发展方向,把握学校的工作思路,增强自己的使命意识和责任意识,认真履行自己的岗位职责。
三是积极参加支部组织的学习活动,参加处级干部期末民主生活会,按时完成处级干部理论学习体会文章,通过支部学习活动及民主生活会的形式,起到了学习先进、对照自己不足以及批评和自我批评的目的,从而不断的提高理论水平。
此外还利用业余时间学习和了解一些先进事迹和人物,比如方永刚先进事迹等,来学习他们崇高的精神内涵和道德风范,刻苦钻研,与时俱进的精神风貌,不辱使命,甘于奉献的优秀品质,通过学习来不断地完善自己,陶冶情操。
在抓好理论学习的同时,还结合自己的工作来进行业务学习,一年来先后参加了教育部举办的教育系统高级财务人员后续教育班和教育系统内部审计业务培训班各一次,发表业务文章3篇,此外还通过了今年我校的博士入学考试,通过这些学习进一步拓展了自己的知识面,提高了自己的业务水平。
在搞好个人学习的同时,还提出了建设学习型处室的要求,利用处务会和支部会的机会,带领和督促全处人员进行理论和业务学习,不断强化审计职业道德和审计纪律要求,学习和了解国内外审计理论与实践的前沿知识,共同探讨和
研究新的审计方法;
鼓励他们参加审计业务培训和职称资格考试,不断提高大家的理论和业务水平。
我还非常重视单位及个人的廉洁自律情况,上任伊始,我接受了正处级干部集体廉政谈话,并签订了廉政责任承诺书,党委书记瞿振元要求我们带头牢固树立社会主义荣辱观,增强使命意识、忧患意识、责任意识和廉政意识,勤政廉政,推动学校各项事业发展。
虽然审计处不是管钱管物的权力部门,但作为监督部门,在监督别人的同时,也必须保持自身的廉洁自律。
四、存在的不足和努力方向
尽管自己一年来的学习和工作取得了一定的成绩,但仔细反思,仍有一些不足之处需要改进,一是用于理论学习的时间还有待增加,主要是平常业务工作太忙,觉得自己是业务干部,做好业务工作就行了。
二是工作创新的力度还不够,这可能是自己在审计岗位干得时间太长的缘故,思维上有些惯性和惰性。
三是除正常工作之外与其它部门和单位的主动联系不多,主要是觉得自己是监督部门,担心别人有顾虑,会产生误解。
认识到上述不足,我将在今后工作中加以改进,首先是在做好业务工作的同时,争取多挤出时间加强理论学习,充分认识到理论学习的重要性和对工作的促进作用。
其次是加强业务学习的力度,注重与兄弟院校的交流,注重发挥大家的才智,进一步拓展和创新审计的方式方法。
最后是主动加强与其它部门的联系,本着有助于帮助和促进工作的原则,以坦诚的态度主动与人沟通,以达到消除顾虑,化解对立,良性互动的目的,从而创造一个良好的审计环境。
201X年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。
全年共开展各项审计40xxxx项,为学校节约了大量资金。
在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
由于工作成绩突出,我校审计处被评为201X年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。
一.基础建设
200*年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。
坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员xxxx,加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计*资格。
经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二.学习及培训
强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。
3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文4篇。
三.参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。
我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集*每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
四.参与校办产业改革
科教兴国和发展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。
但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。
面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导提供了决策依据,为学校的改革和发展做出了贡献。
五.参与各项招投标工程及政府采购
随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。
学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。
我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。
在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。
对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监
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