印刷品管理制度.doc
- 文档编号:2107910
- 上传时间:2023-05-02
- 格式:DOC
- 页数:2
- 大小:140.50KB
印刷品管理制度.doc
《印刷品管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《印刷品管理制度.doc(2页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
浙江蓝贝车业有限公司
印刷品管理制度
实施日期
2007年03月01日
文件编号
LB/2007-08
修改水平
第0次修改
一、目的
为规范公司印刷品管理,健全印刷品管理制度,减少不必要的浪费。
特制订本制度。
二、范围
印刷品包含:
办公用品、生产资料(贴花、纸箱除外)、名片、纸杯、所有纸质表单
三、管理部门
为便于统一管理,归口人事行政部管理。
四、职责
人事行政部:
寻求质好价低的厂家或供应商、价格洽谈、费用审核、交货期管理。
财务部:
对所需印刷品费用进行核准。
需求部门:
提供样品,认真填写《采购申请单》并写清数量、交货期限交人事行政部。
五、细则
1、需求部门需印制印刷品时应填写《采购申请单》并附样品交人事行政部,
2、人事行政部以《采购申请单》为准给予办理,如填写不规范人事行政部有权不予接收。
3、人事行政部确定厂家后,需要求厂家根据样品送样。
4、需求部门要认真、仔细审核厂家的送样,确认无误后,在送样单上签字认可(包括交货期限、数量、质量等)。
5、人事行政部根据需求部门签字的送样单安排厂家制作,并在送样单上注明单价。
6、费用结算:
凭人事行政部签字的确认单及仓库入库单结算费用
7、如出现问题,将追究责任人。
具体详见流程说明。
六、本制度自2007年2月1日实施。
核准人
审核人
修订人
核准日期
审核日期
修订日期
2007-1-7
印刷品制作操作流程
交人事行政部审核
财务批准
联系制作厂家
合格
需求部门审核签字确定
需求部门
填写《采购申请单》
厂家送样
制作
不合格
入库
需求部门领出
财务部费用审核
费用结算
说明:
1、必须按流程进行操作;
2、需求部门未审核好,导致印刷品不合格,需求部门承担纠错;
3、厂家印刷质量与样品不符,由厂家承担责任。
符合
不符合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 印刷品 管理制度