ISO90012000标准框架(1).pptx
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ISO90012000标准框架(1).pptx
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质量管理体系QualityManagementSystems,ISO9001:
2000标准框架standardframework,MeetingRules会议守则,Allthemeetingattendeesmustbeontimeallthetime.准时Onlyonepersonshouldtalkatonetime,theotherattendeesshouldpayattention.倾听Allquestionsshouldberelatedtoclarificationinsteadofcriticism.澄清而不是批评Themeetingshouldhaveaclearlydefinedobjective.会议目标Attendeesshouldadheretoanagendatoensurestayingontrackandmeetingtheobjectives.议程,ISO9001:
2000,质量管理体系要求qualitymanagementsystemsrequirements,4质量管理体系,4.1总要求4.2文件化要求,质量管理体系4.1总要求,PURPOSE目的建立文件化适宜性实施和保持记录和报告充分性持续改进问题解决有效性/(8.5)效率,测量分析,SystemModel,产品实现,PROCESS过程,Definition定义(标准要求和适用范围)Opportunity时机Resource资源(人力.财力.技术)Input输入(信息.产品)Processdescription流程描述(方法)Output输出(信息.产品)Verification验证(变换方法.类似比较.试验.文件评审)Validation确认(客户)Milestone里程碑(结束/小结),SystemFramework体系框架,过程分类,ISO/IEC12207:
1995主过程(5):
获取.供应.开发.操作.维护支持过程(8):
文档.配置.质量保证.验证.确认.联合评审.审核.问题解决组织过程(4):
管理.基础环境.改进.培训,GB/T8566-1995生存期过程,管理过程获取过程供应过程开发过程操作过程维护过程,支持过程:
文档开发配置管理合同要求的评审审计验证和确认软件质量保证改正培训环境建立,质量管理原则之一,过程方法:
将活动和相关的资源作为过程进行管理,可以更高效地得到期望的结果,质量管理原则之五,管理的系统方法:
将相互关联的过程作为系统加以识别.理解和管理,有助于组织实现目标的有效性和效率,质量管理体系4.2文件化要求,4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制,文件的作用,阶段(过程)成果沟通工具评测依据使用指南历史档案产品广告,满足顾客要求和质量改进提供适宜的培训重复性和可追溯性提供客观的证据评价体系的有效性和持续适宜性,软件文档结构,方针,过程,规程,模版,阐述软件开发与管理的目标及指导方针,规定软件开发中应当执行各项活动及适用标准,详细说明过程中较为复杂的活动,给出各项活动所产生的成果要遵循的格式及准则,文件类型,质量手册:
沟通组织内外部质量计划:
裁减应用规范:
阐明要求指南:
阐明建议程序.作业指导书:
活动.过程的一致性记录:
客观证据,质量手册,质量方针和目标裁减范围程序引用标准(过程相互作用)描述手册管理职责分配,质量管理体系4.2文件化要求,1.是否有文件的适用性在发行前予以审批?
2.是否对文件进行评审,如需要对其进行更新和再批准?
3.是否识别文件的修订状态?
4.是否确保使用现场能得到适用文件的相应版本?
5.是否确保文件保持清晰,易于识别和检索?
6.是否确保外来文件可识别,度受控?
7.是否对作废文件的处理作出规定?
如需保存,是否予以标识?
质量管理体系4.2文件化要求,形成文件化程序:
4.2.3/4.2.48.2.28.38.5.2/8.5.3,7产品实现,7.1产品实现的策划(项目计划)7.2与顾客有关的过程(需求定义)7.3设计和开发(需求分析与软件设计)7.4采购(软件分包)7.5生产和服务的提供(软件设计实现)7.6测量和监控装置的控制(测试软件管理),质量管理原则之四,全员参与:
产品流,项目计划,产品(程序.语言.媒体).目标和验收准则过程裁减文档裁减(GB/T8567-1988)资源提供和分解(人)与组织的接口(非移交产品.评测.服务),产品实现7.2与顾客有关的过程,7.2.1产品要求的识别7.2.2产品要求的评审7.2.3顾客沟通,产品要求,功能要求性能要求设计约束(环境.安全)编程语言,界面要求价格/交期技术支持响应时间/成功率变更的灵活性,功能要求,概述输入处理输出内部生成数据,性能要求,精度:
数据.计算.传输时间:
响应.恢复速度灵活性故障处理,评审要点,要求是否完整?
要求是否无歧义?
要求是否一致?
要求是否便于软件实现?
要求是否可以测试?
要求是否已纳入基线管理?
产品实现7.3设计和开发,7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制,QFD质量功能展开,功能要求与模块的关系:
使用矩阵图把客户要求转化为产品特性客户要求层层展开,设计组织,项目经理与项目小组成员技术委员会产品经理经营委员会,软件开发生命周期,瀑布式原型法构件法,产品实现7.3设计和开发,.是否对产品的设计和/或开发进行策划和控制?
.设计和/或开发的策划是否确定了阶段.评审/验证和确认活动以及职责和权限?
.是否对不同工作组的接口进行管理以确保有效沟通和明确职责?
.如必要,策划输出是否随进度予以更新?
产品实现7.3设计和开发,有关产品要求的输入是否予以规定并形成文件?
要求的输入是否包括了所有必要内容?
是否对输入的充分性进行评审并解决不恰当的要求?
产品实现7.3设计和开发,输出是否以可对照输入验证的方式形成文件?
输出是否满足输入要求并提供产品相关信息?
输出文件在放行前得到批准?
产品实现7.3设计和开发,是否在适当阶段进行了设计和/或开发的系统评审?
参与设计和/或开发的职能部门代表是否参与了评审?
评审结果和后续跟踪措施是否形成记录?
产品实现7.3设计和开发,是否进行了设计和/或开发的验证?
验证结果和后续跟踪措施是否形成记录?
产品实现7.3设计和开发,是否进行了设计和/或开发的确认?
如可行,确认是否在产品交付或实施之前完成?
如上述不可行,是否进行适用程度的局部确认?
确认结果和后续跟踪措施是否形成记录?
产品实现7.3设计和开发,设计和/或开发的更改是否予以识别、形成文件并予以控制?
上述是否包括评价更改对组成产品的各部分及已交付产品的影响?
如可行,是否对更改进行适当的验证和确认?
更改在实施前是否经批准?
更改的评审和后续的跟踪措施是否形成文件?
产品实现7.4采购,7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证,质量管理原则之八,与供方互利的关系:
互利的关系可增强双方创造价值的能力-物流,采购对象,市售现成软件供应商开发的软件计算机和通信硬件帮助软件开发的工具,产品实现7.4采购,是否对采购过程进行控制?
是否按采购产品性质规定了控制的类型和程度?
是否按供方的能力评价和选择供方?
是否规定了评价和定期评价的准则?
评价的结果和跟踪措施是否形成记录?
产品实现7.4采购,采购文件是否包括所订购产品的必要信息?
采购文件放行前,是否评审其包含的规定要求的适当性、充分性?
产品实现7.4采购,是否对采购产品的验证活动进行识别和实施?
如组织或顾客有要求时,是否规定了预期的验证安排和放行方式?
产品实现7.5生产和服务的提供,7.5.1生产和服务的提供控制7.5.2生产和服务提供的过程确认7.5.2标识和可追溯性7.5.3顾客财产7.5.4产品防护,产品实现7.5生产和服务的提供,PURPOSE严格按照规范操作,或根据需要更改规范,模块开发情况表,模块标识符.行数代码设计.模块测试开始日期.完成日期编程员.审核员.测试员,配置管理,配置对象:
配置项管理:
更改状态.加工状态.测试状态特征数据.标识方式,产品实现7.5生产和服务的提供,是否提供产品特性的信息及必要的作业指导书?
是否提供、使用和维护适当的生产设备、测量和监视装置?
是否实施生产和服务的监视活动?
是否对放行、交付和适用的交付后活动作出规定及实施?
产品实现7.5生产和服务的提供,是否对顾客资产妥善管理?
对顾客资产是否予以标识、验证、保管和维护?
当顾客资产出现缺陷或丢失时是否形成记录并通报顾客?
服务活动,被动服务(维护热线):
呼叫-解决主动服务(满意度调查):
同行业对比监控(定期拜访/投诉热线)大客户支持计划(客户分级),8测量.分析和改进,8.1总则8.2测量和监控(组织.项目与SQA)8.3不合格品控制(软件功能失效)8.4数据分析(软件度量)8.5改进,错误放大,在开发周期中,每推后一步实施错误检查,成本就会增加10%.,测量.分析和改进8.2测量和监控,8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监控8.2.4产品的测量和监控,测量.分析和改进8.2测量和监控,是否定期实施内部审核?
是否对审核方案作出策划?
策划是否规定了审核范围、频度和方法?
审核人员是否独立于被审方?
是否有文件化的内审程序?
审核结果是否形成记录并通报管理层?
管理层是否适时对审核缺失采取纠正措施?
是否对纠正措施实施进行验证?
验证结果是否形成记录?
测量.分析和改进8.2测量和监控,是否采用适当的方法对过程进行测量与监视?
是否确认每一过程的持续能力?
当计划的结果没有达到时,纠正和纠正措施是否采取?
测量.分析和改进8.2测量和监控,是否对产品的特性在适当阶段实施测量和监视?
符合接收准则的证据是否形成文件?
记录是否标明了放行产品的授权人?
是否规定了产品的放行程序?
测试目标,测试是一个为了寻找错误而运行程序的过程。
一个好的测试用例是指很可能找到迄今为止尚未发现的错误的用例。
一个成功的测试是指揭示了迄今为止尚未发现的错误的测试。
测试,被测试特性/不被测试特性responsiblefunctionwheredetectedhowdetectedproblemimpact,测试用例,被测试特性输入说明输出说明环境要求特殊的规程说明用例间的依赖关系,测试规程,目的特殊要求规程步骤:
日志.准备.启动.处理.度量.暂停.再启动.停止.清除.应急,质量管理原则之七,基于事实的决策方法:
有效决策是建立在数据和信息分析的基础上,测量.分析和改进8.5改进,8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施,测量.分析和改进8.5改进,是否识别预防措施以防止不合格发生?
预防措施对潜在问题的影响是否是适当的?
是否有满足要求的预防措施文件化程序?
测量.分析和改进8.5改进,是否采取纠正措施消除不合格并防止再次发生?
纠正措施对遇到的问题的影响是否是适当的?
是否有满足要求的纠正措施文件化程序?
质量管理原则之六,持续改进:
信息流与产品流的接口,问题解决方式,三种情况:
文件未规定出现不合格(修改代码.纠正措施.预防措施)进一步(持续改进),三种倾向(重要度分析):
需求定义/分析同行/主管评审测试,5管理职责,5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责.权限和沟通5.6管理评审,质量管理原则之三,领导作用:
信息流,质量方针展开流程,业务计划管理评审资料(定性和定量)质量方针质量目标体系运行,组织管理,制订方针.目标.管理规范参加评审.验证审阅项目进展报告参加验收内部审核(体系/项目)解决重大问题(纠正/预防措施)定期总结(管理评审),质量管理原则之二,以客户为关注焦点:
营销质量,顾客呼声,市场调研:
对顾客的采访顾客问卷调查与汇总市场试验与份额报告新产品质量和可靠性研究竞争产品质量的研究运行情况良好报告,维护记录和质量信息,运行情况不良报告维护报告测试报告问题解决报告评审.验证.确认记录,业务计划/营销策略,进度.成本.投资.产品定位.研究与开发资源目标客户.销售渠道.竞争对手报价成本:
开发成本.投资(硬件/软件).质量措施成本.管理成本.销售成本.外包成本,管理职责5.4策划,5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划(目标分解),质量目标,企业.产品.客户.进一步符合性.保持性.改进型产品.体系.过程与组织功能PDCA,管理职责5.5职责.权限和沟通,5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通,管理职责5.6管理评审,5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出,管理职责5.6管理评审,是否规定评审的时间间隔?
是否对质量管理体系包括方针和目标的变更需求作出评价?
管理职责5.6管理评审,管理评审的输入是否包括现行业绩和改进机会?
管理评审的输出是否包括体系和过程的改进,产品改进及资源需求等方面?
管理评审的结果是否形成记录?
6资源管理,6.1资源的提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境,资源管理6.2人力资源,6.2.1总则6.2.2培训.意识和能力,资源管理6.2人力资源,1.是否确定岗位要求以对人员素质作出规定?
2.人员素质的规定是否考虑适当的教育、培训、技能和经验?
组织结构设计,资源最佳配置/企业文化产品.地区.职能客户需求与PDCA,资源管理6.2人力资源,是否识别了从事质量活动的人员的能力需求?
是否提供培训满足上述能力需求?
是否评价所提供的培训的有效性?
是否确保员工意识到其活动的相关性和重要性,以及如何在实现质量目标方面作出贡献?
是否保持教育、经验、培训和资格的适当记录?
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