霍邱县医保中心原新农合管理中心度部门决算情况.docx
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霍邱县医保中心原新农合管理中心度部门决算情况
霍邱县医保中心(原新农合管理中心)2016年度部门决算情况
1、部门主要职能
(一)认真贯彻落实新型农村合作医疗制度的有关政策,负责全县新型农村合作医疗工作的组织协调和日常工作,制定相关配套管理措施;
(二)负责新型农村合作医疗基金的筹集、管理及参合农民信息录入和管理,新农合信息系统管理和维护,定点医疗机构准入、考核、监管并进行业务指导,各种证件的核发、审验、更换及慢性病审核鉴定工作;
(三)负责新农合补偿材料的审核、结算,定点医疗机构用药、治疗、收费等医疗服务的稽查、监管,对定点医疗机构违规违纪行为的调查工作。
二、部门决算单位构成
霍邱县新农合管理中心2016年度部门决算包括包括本级单位决算,共1个。
纳入霍邱县新农合管理中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
霍邱县新农合管理中心
三、霍邱县新农合管理中心2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
400.86
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
349.96
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
400.86
本年支出合计
349.96
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
30.49
年末结转和结余
81.39
总计
431.35
总计
431.35
收入决算表
公开02表
编制单位:
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
400.86
400.86
210
医疗卫生和计划生育支出
400.86
400.86
21005
医疗保障
400.86
400.86
2100506
新型农村合作医疗
387
387
2100599
其他医疗保障支出
13.86
13.86
支出决算表
公开03表
编制单位:
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
349.96
349.96
210
医疗卫生和计划生育支出
349.96
349.96
21005
医疗保障
349.96
349.96
2100506
新型农村合作医疗
305.61
305.61
2100599
其他医疗保障支出
44.35
44.35
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
400.86
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
349.96
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
400.86
本年支出合计
349.96
年初财政拨款结转和结余
30.49
年末财政拨款结转和结余
81.39
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计
431.35
合计
431.35
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
合计
30.49
30.49
400.86
400.86
349.96
349.96
81.39
81.39
210
医疗卫生和计划生育支出
30.49
30.49
4000.86
400.86
349.96
349.96
81.39
81.39
21005
医疗保障
30.49
30.49
400.86
400.86
349.96
349.96
81.39
81.39
2100506
新型农村合作医疗
0
0
387
387
305.61
305.61
81.39
81.39
2100599
其他医疗保障支出
30.49
30.49
13.86
13.86
44.35
44.35
0
0
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
部门:
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
245.46
302
商品和服务支出
73.86
310
其他资本性支出
30101
基本工资
91.1
30201
办公费
9.53
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
0
30202
印刷费
11.59
31002
办公设备购置
30103
奖金
15.47
30203
咨询费
0
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
14.57
30204
手续费
0
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
0
30205
水费
0
31006
大型修缮
30107
绩效工资
89.82
30206
电费
0.35
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0
30207
邮电费
0.14
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
0
30208
取暖费
0
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
34.49
30209
物业管理费
0
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30.64
30211
差旅费
1.04
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
0
30212
因公出国(境)费用
0
31012
拆迁补偿
30302
退休费
0
30213
维修(护)费
6.03
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
0
30214
租赁费
0
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
0
30215
会议费
0.85
31020
产权参股
30305
生活补助
0
30216
培训费
1.78
31099
其他资本性支出
30306
救济费
0
30217
公务接待费
7
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
0
30218
专用材料费
0
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
0
30224
被装购置费
0
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
1.53
30225
专用燃料费
0
30403
财政贴息
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
14.96
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
29.11
30227
委托业务费
0
307
债务利息支出
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
0
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
0
30229
福利费
0
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
0
30231
公务用车运行维护费
7.02
399
其他支出
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
4.35
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
9.24
人员经费合计
276.1
公用经费合计
73.86
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、霍邱县新农合管理中心2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计431.35万元(含年初结转结余),支出总计431.35万元(含年末结转结余)。
与2015年相比,收入减少10.15万元,降低2.3%;支出减少10.15万元,降低2.3%。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计400.86万元,其中:
财政拨款收入400.86万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计349.96万元,其中:
基本支出349.96万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计431.86万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计431.35万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收收入减少10.15万元,降低2.3%;支出减少10.15万元,降低2.3%。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入400.86万元,占本年收入的100%,。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出349.96万元,占本年支出的100%。
与2015年相比,财政拨款支出增加(减少)61.04万元,降低15%。
主要原因一是人员减少至人员经费减少47.3万元;二是公用经费减少13.74万元。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为400.8万元,支出决算为349.96万元,完成年初预算的87.3%。
决算数小于预算数的主要原因一是人员减少4人,压缩人员经费支出;二是压缩办公费用支出。
其中基本支出349.96万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为400.8万元,支出决算为349.96万元,完成年初预算的87.3%,决算数小于预算数的主要原因是压缩人员经费支出;压缩办公费用支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出349.96万元,其中人员经费276.10万元,主要包括:
基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、;公用经费73.86万元,主要包括:
办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
霍邱县医疗保险管理中心2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度霍邱县医疗保险管理中心机关运行经费73.86万元,主要用于保障单位运行,以及用于购买货物和服务。
(二)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,霍邱县中心共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:
指县财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍邱县医保中心(原新农合管理中心)2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:
万元
项目
预算数(填列上
年预算公开数)
决算数
合计
14
14.02
因公出国(境)费
0
0
公务接待费
7
7
公务用车购置及运行费
7
7.02
其中:
公务用车运行维护费
7
7.02
公务用车购置
0
0
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县新农合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为18.34万元,完成年初预算的100%。
为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为7万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为7.02万元,完成年初预算的100%。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,经费使用严格按照相关规定执行。
(二)公务接待费支出7万元,与2015年相比下降27%。
2016年霍邱县新农合管理中心国内公务接待共80批次(其中外事接待50批次),875人次(其中外事接待500人次)。
主要是用于外事来人公务接待及单位加班工作餐支出。
经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定,。
(三)公务用车购置及运行费支出7.02万元,与2015年度决算相比,增加0.52万元,增长8%。
,增长的原因是单位加大对医疗机构稽查及外伤调查工作。
2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于单位日常公务。
2016年,霍邱县新农合管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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