过程审核清单.docx
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过程审核清单.docx
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过程审核清单
产品开发
要素1:
产品开发的策划
是否已具有顾客对产品的要求考虑要点,如:
是否具有产品开发计划,并遵守目标值考虑要点,如:
是否策划了落实产品开发的资源考虑要点,如:
是否了解并考虑了对产品的要求考虑要点,如:
是否调查了以现有要求为依据的开发可行性考虑要点,如:
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件,考虑要点,如:
-
要素2:
产品开发的实施
是否已进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施考虑要点,如:
-
设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新已确定的措施是否已落实考虑要点如:
是否制定了质量计划考虑要点如:
是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明考虑要点,如:
-
是否已具备所要求的产品开发能力考虑要点,如:
-
过程开发
要素3:
过程开发的策划
是否已具有对产品的要求考虑要点,如:
是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值考虑要点,如:
是否已策划了落实批量生产的资源考虑要点,如:
是否了解并考虑到了对生产过程的要求考虑要点,如:
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件考虑要点,如:
-
是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施考虑要点,如:
要素4:
过程开发的落实
过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新已确定的措施是否已落实考虑要点,如:
是否制定了质量计划考虑要点,如:
1.
2.
是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明考虑要点,如:
是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产考虑要点,如:
生产文件和检验文件是否具备且齐全
是否已具备所要求的批量生产能力考虑要点如:
B.部分批量生产
要素5:
供方/原材料
是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货考虑要点如:
是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求考虑要点:
是否评价供货实物质量与要求有偏差时是否采取措施考虑要点,如:
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实考虑要点,如:
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施
是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验,测量和试验设备、包装、产品)执行了与顾客商定的方法考虑要点如:
原材料库存(量)状况是否适合于生产要求考虑要点如:
原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法考虑要点:
员工是否具有相应的岗位培训考虑要点包括负责下列工作的人员,如:
必备知识包括:
要素六:
生产适用于每一生产过程
分要素人员/素质
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限考虑要点,如:
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限考虑要点,如:
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质考虑要点,如:
是否包括顶岗规定的人员配置计划考虑要点,如:
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法考虑要点如:
分要素2:
生产设备/工装
生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求考虑要点,如:
在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求考虑要点,如:
生产工位、检验工位是否符合要求
-
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行
原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。
在检验工位和生产工位必须有相应的检验文件和生产文件。
偏差与采取的措施必须记录存档。
考虑要点,如:
对产品调整/更换是否有必备的辅助器具考虑要点,如:
是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况考虑要点,如:
-
要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性
-
分要素运输/搬运/贮存/包装
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定是否有目的地运往下道工序考虑要点,如:
产品/零件是否按要求贮存运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定考虑要素,如:
废品、返修件和调整件以及车间内剩余料是否坚持分别贮存并标识考虑要点,如:
-
整个物流(供方-顾客)是否能够确保不混批、不混料并保证可追溯性考虑要点,如:
模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放
-
分要素缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
是否完整地记录质量数据/过程数据,并由此制订改进措施考虑要点,如:
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施考虑要点,如:
在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性
对过程和产品是否定期进行审核
对产品和过程是否进行持续改进
-
对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标
-
要素7:
服务/顾客满意程度
发货时产品是否满足了顾客的要求考虑要点,如
是否保证了对顾客的服务考虑要点,如:
对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应考虑要点,如:
与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施考虑要点,如:
执行各种任务的员工是否具备所需的素质
审核员/日期:
备注:
1.判定标准:
完全符合要求10分绝大部分符合要求8分
部分符合要求,有少量偏差6分少部分符合要求,偏差严重4分
完全不符合要求0分
2.Ee=所有有关的提问所得分数总和/所有有关的提问可能得到的分数总和
注“绝大部分”为约3/4以上的证明有效且无特别风险,不适用的用nb表示
备注:
1.技术资料/记录存档是大部分否
是否规定并执行了“D-零件”管理程序
有关D零件生产过程的所有资料,首批认可及更改认可的质量保证文件资料等
.是否具有关于“D零件”的有效更改状态的技术文件,并做“D-零件”标识
以及特别标明“D-特性”
供货范围内的所有资料—文件和记录;过程策划;过程控制
.有些特性在顾客资料中未作为D特性,对生产厂来说应视为安全特性,这些
特性是否按“D-零件”管理
有关材料、功能、寿命、可靠性的特性
是否可靠保存生产及技术资料最少15年
生产工艺,参数规定,检验计划,能力验证,检具监控,安全数据表等
存档文件是否包含所有重要数据
--零件原始数据(包括更改状态)
--检验特性(实际值/额定值)
--可靠性试验
--在产生偏差时的说明及改进措施
存档资料是否保证任何时间均可很快地得到任何一份资料
整个生产过程(包括二次配套厂)的产品资料与检验资料必须按炉号/批号存档
对“D-特性”有影响的配套厂是否也对责任零件进行同样的验证
是否审核对“D-特性”有影响的配套厂,并提供结果证明
是否具有欧共体安全数据表,化学品法规,危险材料规定以及化学品禁用
用法规,是否是最新版本,是否规定了有关责任
2.产品和过程是大部分否
对所有影响“D-特性”的过程参数是否作出文字规定,是否定期检查这些过程
参数并记录存档定期检查的结果记录
是否对“D-特性”进行了过程能力验证或在缺少验证时,进行100%检验
(要求:
批量开始时,Cpk≥,批量生产六个月后Cpk≥,并持续改进)
“D-特性”的检验方法是否适合于发现缺陷
(检具的能力验证,精度与公差相符,保养与标定)
是否通过足够的标记来确保其可追溯性
(零件原始数据,生产日期,批号/炉号供货日期,供货单)
是否充分地考虑了所有的D特性
是否对提供大众汽车公司的材料就环境承受方面的科学鉴定进行
超越供货期以后的跟踪,并在情况严重时通告大众汽车公司
3.人员
是否对影响/从事于D特性有关的人员进行职责教育
必须对遵守法规,偏差/不符合时的后果,职责,信息流,隔离,标识的要求
进行教育(规定、纪要、通过签字来确认)
对外籍人员是否用他们本国语言的指导书或有掌握语言的证明
人员资格是否用他们本国语言的指导书或有掌握语言的证明
(对过程的质量控制/通过训练和抽样方式复查,考核)
在需要更换人员时是否有其他具有良好素质的人员可供使用
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