产品审核方案的策划与实施22完美版.docx
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产品审核方案的策划与实施22完美版
产品审核
9.1产品审核综述
9.1.1产品审核的说明
(1)产品审核说明
产品审核(ProductAudit)是为了获得产品的有关质量信息,站在用户立场上独立地检查和评价产品适用性质量的活动。
产品审核是产品验证的一种形式,但它不同于成品的最终检验或合格产品的再检验。
产品审核的一个直接目的,是通过对产品的客观审核,验证产品是否符合所有规定的要求,以获得出厂产品的质量信息,进而确定产品质量水平及其变化趋势。
产品审核按照产品质量不合格的平均分值(质量水平)来评价产品质量及其变化的趋势。
产品审核不只是判断产合格与否的活动。
(2)产品审核的执行者产品审核是一项独立的评价活动,它由具有资格的,并经管理者授权的内
部审核员来进行。
产品审核人员必须独立于产品开发部门和产品检验部门之外。
产品审核通常由质量保证部门(QA)组织审核人员进行。
(3)产品审核准则
产品审核的依据是《XX产品审核评级指导书》、产品标准/技术规范;VDA6.5《产品审核》标准。
(4)产品审核方式产品审核主要依靠对产品的实测数据(实验室试验和感官评价)或数量化
方法进行评价,面谈和提问不是产品审核的典型方式。
9.1.2产品审核的作用
(1)通过产品审核,对比现在生产和过去生产的产品质量水平,分析产品质量水平与发展趋势;
(2)提前发现产品不合格,避免将有不合格的产品交付给顾客;
(3)及时发现质量体系上存在的薄弱环节及有关人员工作(操作)质量上的问题,以便采取纠正和预防措施;
(4)通过产品审核,对质量检验人员的工作质量作出评价。
9.1.3产品审核范围(重点)
(1)产品审核的重点是成品,但也可包括外购件、外协件、自制零部件;
(2)质量上存在薄弱环节的成品或零部件;
(3)最终检验难度大或容易漏检的成品或零部件;
(4)管理和技术接口不清楚或存在问题的成品或零部件;
(5)如产品发生不合格可造成后果或影响严重的成品或零部件;
(6)技术密集度大,性能要求高,制造工艺复杂,质量要求严格的成品或零部件;
(7)用户使用中反映质量问题较多的产品;
(8)新开发的重点产品。
9.1.4产品审核的时机对产品进行审核时,可在市场上取得产品子样,查其适用性和规格符合性。
也可紧接着工厂的检验和试验之后进行。
考虑到审核效果和经济性原则,产品审核可采用“在包装之后,但在运往现场之前”这个阶段进行。
详见表9-1
注:
ISO/TS16949:
2009强调在生产和交付的适当阶段进行产品审核。
表9-1产品审核时机选择比较表
审核产品取样时机的选择
优缺点
在检验员验收后
最经济,但不能反映包装、装运、储存可使用的不合格
包装以后,运到现场之前
需要拆开包装和重新包装,但可以评价原包装的不合格
经销商收到货品时
分散在许多地点,难于进行审核,但能反映出运输和储存的不合格
用户收到货品时
更加难于进行审核工作,但可以评价经销商处理和储存的影响,还能反映将货品运交用户和拆开包装的不合格
实际使用时
最理想,但也最需要实行,因用途多,使用的变化多
9.1.5产品审核的内容
(1)检查产品质量的测试条件
对测试产品的量具和仪器的校准情况进行检查,保证审核测试的正确性。
检查测试环境是否符合规定要求。
检查测试人员的技能、资格。
(2)检查产品的质量特性功能审核
•产品的主要性能指标;
•产品的安全性;
•产品的寿命和可靠性;
•产品的可维修性;
•产品的技术状态;
•产品的接口特性;
•产品的配套完整性等等。
(4)检查产品的外观质量
•产品的标签或印记有无错误或模糊;
•产品的外观有无碰伤、划伤;
•产品的防护是否符合要求,等等。
(5)检查产品的包装质量
•包装箱(盒)上的标志、合格凭证是否符合规定要求;
•装箱产品与装箱单是否一致,有无错装或漏装;
•包装情况与技术标准和工艺文件的规定是否符合,等等。
9.2年度产品审核方案的策划及案例组织要进行年度产品审核方案的策划,策划时要考虑似审核产品状况、重要性,以及以往审核的结果。
产品审核方案的内容包括审核目的、审核准则、受审核品范围、审核频次、审核方式、审核时间、资源要求等。
产品审核方案一般由品管部(QA)经理编写,管理者代表批准。
案例9-1:
年度产品审核方案
2009年度产品审核方案
编号:
PA-2009.001
1.审核目的通过对产品的客观评价,获得出厂产品的质量信息,以确定产品质量水平及其变化趋势,进而采取相应的措施。
2.受审核范围公司生产的汽车千斤顶、充电线系列产品。
3.审核准则
3.1产品审核评级指导书
3.2产品标准/技术规范
3.3VDA6.5《产品审核》标准
4.审核方式
从仓库或生产线抽取样品进行实测
5.审核的时间安排:
月份
产品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ST-103D
V
V
V
V
V
V
ORION-SEDAN
剪顶
V
V
V
V
V
V
SL-4-S08A
V
V
V
V
V
V
…
注:
具体的审核日期、受审产品、审核地点详见每次审核的实施计划。
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
9.3产品审核的实施
9.3.1审核准备
9.3.1.1组成审核组
在进行产品审核前,品管部经理任命审核组长和审核员,组织审核组。
审核组长一般由QA工程师担任。
审核员不应是对所审核产品质量负有直接责任的人,如产品检查验员;也不应是与被审核产品/领域有连带责任的人,如产品设计工程师。
产品审核员除必须具备质量体系审核员的基本条件外,还必须熟悉产品性能和技术规范的要求。
最好具有一段产品质量检验或技术工作经历。
9.3.1.2编写《产品审核评级指导书》及案例
(1)产品不合格分级
由于不同不合格对产品质量的影响程度会有很大差别,因而在进行产品审核之前,必须对产品的质量特性可能产生的不合格按其严重程序进行分级。
进行产品不合格分级,有利于提高审核的效能及对产品质量的综合评价。
1产品不合格分级的依据
应根据不合格对产品质量的影响程度划分,主要考虑的因素包括:
a)对产品功能特性的影响;
b)外观质量和包装质量对市场的影响;
c)对企业信誉和成本的影响;
d)对效益和成本的影响,等等。
2产品不合格的分级法
国际上通用的产品不合格分级方法是将不合格分为4级(见表9-2):
A级:
致命不合格;
B级:
严重不合格;
C级:
一般不合格;
D级;次要不合格。
3产品不合格的加权值
加权分值是人为确定的,是用质量不合格分值来代表质量不合格严重性程度。
表9-2不合格权数表
不合格级别
A
B
C
D
等效不合格数(不合格加权值)
100
50
10
1
4产品不合格分级指导表(分级原则)
详见表9-3,9-4。
表9-3产品审核用的产品质量不合格严重性分级指导表(参考1)
类别
严重性
不合格加权值
对产品功能的影响
对外观质量的影响
对包装质量的影响
对下道工序的影响
A
致命的
100
肯定严重影响产品功能,会造成安全事故,用户要求索赔的
用户肯定会发现并进行申诉的
错装、漏装零部件、包装不牢在运输中会损坏,用户肯定会申诉的
肯定会引起严重
混乱的
B
严重的
50
可能严重影响产品功能或冃疋经度影响产品功能的
用户可能会发现或许会申诉的
包装、涂封不良,有可能引起锈蚀,用户很不满意的或许会申诉的
可能引起严重混乱,但肯定引起次要混乱的
C
一般的
10
可能轻度影响产品功能的
用户可能会发现但不会申诉的
错漏装一般紧固件,用户可自己解决,或许不会申诉的
可能引起次要混乱的
D
次要的
1
不会影响产品功能的
不会被用户发现的
不会申诉的
不会引起混乱的
表9-4产品审核用的产品质量不合格严重性分级指导表(参考1)
缺陷级别
严重性
对产品安
全性影响
对产品功能的影响
对外产品寿命可靠性的影响
对外观质量的影响
产品包装质量方面的缺陷
缺陷加权分值
(分)
A
致命缺陷
缺陷直接形成安隐患,会导致安全事故
肯定会影响产品的主要功能,引起用户的申诉与索赔
缺陷直接影响产品的寿命与可靠性,使之明显降低
缺陷严重很明显,用户不能接受,一定申诉或索赔
错、漏装零部件,包装丧失主要功能,会导致产品损坏,用户不能接受
(100)
B
严重缺陷
缺陷可能造成安全隐患,可能导致安全事故
肯定会影响产品的一般功能,引起用户的不满意
一定会影响产品的寿命与可靠性,造成功能挥的障碍
缺陷明显,一定引起用户不满意,可能引起用户申诉
缺陷会导致产品质量的损失,如表面损坏、锈蚀等会引起用户申诉
(50)
C
一般缺陷
缺陷可能会对安全性有影响,
但不可能导致发生事故
可能轻微地影响产品的功能,但不会明显地表现出来
可能会有轻微影响,但用户不会觉察与发现
缺陷可能被用户发现,但不会申诉
包装缺陷可能影响应有的产品功能,但用户不会申诉
(10)
D
次要缺陷
无影响
无影响
无影响
用户不会介意的外观缺陷可不会发现
用户不会注意与觉察的包装缺陷
(1)
(3)编写产品质量审核评级指导书
根据产品质量缺陷的分级原则,在产品质量审核之前编制具体某一产品的质量审核评级指导书,作为产品质量审核的指导文件。
产品质量审核是站在用户立场上评价产品的适用性及符合规定的程度,它不是符合性质量的再检查。
因此,在编写产品质量审核评级指导书时,不是把产品技术标准逐项编入,而是站在用户立场上重点考虑并选择产品技术标准中反映适用性的重要项目,以及检验中容易疏忽的重要项目。
除产品功能特性外,还要考虑安全性、可靠性、外观、包装以及影响本厂信誉的缺陷项目。
通常应考虑以下几个项目:
1用户反馈质量缺陷中,发生频次较多的质量缺陷项目;
2用户服务中收集到的用户不满意的质量缺陷项目;
3对产品质量竞争有影响的质量缺陷项目;
4总结历史经验教训,造成过安全、质量事故的质量缺陷项目。
产品质量审核评级指导书的内容包括:
⑴产品名称、型号、规格;
⑵按产品安全性、功能、外观、包装等特性分组划分的质量缺陷编号、缺陷内容及缺陷等级;⑶指导书的文件编号、批准日期。
《产品质量评级指导书》一经批准后,每次审核时均可使用,不必每次审核时都重新编写。
在产品质量有了改进时,应重新修订《产品质量审核评级指导书》。
产品质量缺陷分级评定参考表
序号
缺陷情况
缺陷等级
1
功能
V
V
(V)
(V)
2
产品关键特性不符合产品标准
V
(V)
3
产品关键特性不符合内控标准
V
V
4
产品重要特性不符合产品标准
V
5
产品重要特性不符合内控标准
(V)
6
产品一般特性不符合产品标准
产品中属用户要求的特殊项目不符合内控标准
7
包装
V
(V)
V
(V)
8
错装或漏装产品
V
V
(V)
9
内、外包装箱损坏
V
V
10
缺少衬垫
V
11
漏装产品说明书
12
缺少附件、备件
13
标记错误标记模糊
14
外观
V
(V)
(V)
15
产品密封面有明显碰伤或划痕
V
(V)
16
产品辅助零件损坏
V
(V)
17
标签或印记错误
V
V
18
标签或印记模糊
表面有轻划伤或擦伤
注:
缺陷等级栏内标记为一项以上的,分别适用于该项缺陷不同时,或不同产品的具体要求。
其打上
括号的为参考级项,适用于缺陷造成后果较轻者。
9.3.1.3产品审核案例
案例9-2:
产品质量审核评级指导书实例
(1)
亚马逊公司作业指导书
文件编号:
WI-QA-028
标题:
3210型车载DVD质量审核评级指导书
版号:
分发日期:
页码:
分发编号:
缺陷代号
质缺陷
缺陷等级
A
B
C
D
100
产品功能特性
101
运转
不能正常运转
X
运转中稍有异常
X
102
图像
图像模糊
X
图像中有麻点
X
200
产品外观特性
201
表面油漆
有明显的漆瘤、掉漆、重刮伤
X
轻微、不易发现的缺陷
X
202
标志
缺装
X
损坏
X
300
产品包装特性
301
箱内固定与防护
纸板箱缺损,紧固错误,缺少侧面支撑
X
箱内物品倾,受挤压
X
302
随机文件
漏装合格证、说明书
X
合格证上无检验号,未装全,漏装次要文件
X
303
附件
少装、多装、错规格
X
304
包装箱
明显损坏
X
轻微破损
X
编制:
洪秀全2008/3/1审核:
左季高2008/3/3批准:
曾国藩2008/3/5
案例9-3:
产品质量审核评级指导书实例
(2)
精益机械制造有限公司作业指导书
文件编号:
WI/QA/038
标题:
3G发动机产品审核评级指导书
版号:
A/0
分发日期:
页码:
1/1
分发编号:
组成部分
编号
质量特性
不合格等级
检杳项目
标准
A
B
C
D
1.轴承
01
保持架组装
(略)
X
X
02
转动灵活性
X
X
03
外圈直径
X
X
04
清洁度
X
2•轴箱
15
后盖
X
X
X
16
轴箱体
X
X
X
17
、八>Z.刖盖
X
X
编制:
洪秀全2008/11/21
9.3.1.4编制产品质量审核实施计划
审核实施计划是安排审核日程,审核人员分工等内容的文件。
这个计划不同于年度审核方案,是每次审核的具体计划,由审核组长编写,品质部经理批准。
审核实施计划的内容包括:
(1)
审核目的;
(2)
受审核的产品;
(3)
审核准则;
(4)
审核组成员名单及分工情况;
(5)
审核的时间和地点;
(6)
抽样样本量的大小;
(7)
日程安排;
(8)
审核总结会议的安排;
(9)审核报告的分发范围和预定发布日期。
案例9-4:
产品质量审核实施计划
3210A型车载DVD质量审核实施计划
编号:
一、审核目的:
通过对产品的客观评价,获得出厂产品的质量信息,以确定产品质量水平及其变化趋势,进而采取相应的措施。
二、审核范围:
3210A型车载DVD
三、审核准则:
(1)3210A型车载DVD质量审核评级指导书
(2)车载DVD产品标准
四、审核组成员:
审核组长:
曹孟德(QA)工程师
审核员:
司马炎(PE工程师)、赵括(测试工程师)
五、审核时间:
2010年5月20日
六、产品质量审核抽样量:
3210A型车载DVD抽样量为14个。
七、审核报告发布日期及范围:
审核报告将于2010年5月23日发布,发放范围为公司正、副总经理、车间主管、仓库主管、管理者代表及审核组各成员,等等。
八、审核日程安排:
(1)上午&30?
9:
30,在品管部、生产部检查产品的测试条件。
(2)上午9:
30?
10:
00,在成品仓抽取14个3210A型车载DVD样品,在抽取样品的同时,检
查产品的包装质量(主要是大包装的包装质量)。
(3)上午10:
00?
11:
30,在品管部成品检测室对样品进行包装、外观、功能检测。
(4)下午2:
00?
4:
00,在品管部实验室对样品进行性能实验(包括XXXX试验)。
(5)下午4:
00?
4:
30,审核组整理审核结果,对审核结果进行分析,并据审核结果适时开出纠正和预防措施要求单。
(6)下午4:
30?
5:
00,召开审核总结会议。
会议的参加人员包括生产部经理、各车间主任、品质部经理、仓库主任、审核组成员及临时通知人员。
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
9.3.1.5准备产品质量审核用记录表
产品质量审核记录表记述的项目有:
产品名称、型号、规格、样本数量、产品编号、缺陷代号(按《产
品质量审核评级指导书》中规定的代号填写)、缺陷内容、等级评定、审核的期次(当年第XX期或总的
第XX期)、审核记录人、审核日期等。
案例9-5:
产品质量审核记录表
产品审核记录表
注:
本表已填写内容
产品型号
3210A
产品名称
车载DVD
产品规格
抽样地点
成品仓
库存数N
1200
抽取样本量n
14
审核日期
2010.5.20
审核期次
2010年第9期
产品测试条件检查情况:
产品测试条件检查情况是:
XXXXXXX
。
没有发现问题。
产品
缺陷
缺陷
P功能
外观
包装
编号
代号
内容
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
0352
302
合格证上无检验员工号
X
0372
201
表面油漆有轻微缺陷
X
0446
102
:
图像模糊
X
0457
无
0673
无
0683
无
0703
无
0810
无
0815
无
0834
无
0869
无
0897
无
0928
无
0936
无
不合格分级单项累计
1
1
1
单项不合格累积:
Da=^A=0,Db=刀B=1,
Dc=刀C=1,Dd=ED=1
总不合格分值:
D=100Da+50Db+10Dc+1Dd
=100X0+50X1+10X1+1X1=61
质量水平(平均不合格分值)U:
U=D/n=61/14=4.36
审核员:
审核组长:
9.3.1.6通知与受审产品有关的部门
审核组长在审核前3?
5天与受审产品有关的部门领导接触,协商确定审核的具体时间,受审部门的陪同人员,以及审核中双方关心的其他问题等,以使审核工作顺利进行。
商妥后,即发出书面审核通知。
9・3・2审核实施
9.3.2.1检查测试条件
在与受审产品有关的部门,对产品质量的测试条件进行检查。
检查内容包括:
对测试产品的量具和仪器的校准情况进行检查,保证审核测试的正确性。
检查测试环境是否符合规定要求。
检查测试人员的技能、资格。
9.3.2.2抽样
按审核实施计划的要求,进行抽样。
抽样时应注意样品的随机性。
.样本量大小在编制审核实施计划时就应确定,样本量大小的确定方法详见下面注释。
..
样本量大小的确定
应根据生产批量、产品质量的稳定性和复杂性确定样本容量。
由于产品质量审核不同于产品检验,样本量一般很小,难以采用通用的标准(GB2828/MIL-STD-105E)
来确定样本量。
产品质量审核一般将样本量定在3?
12个。
也可根据下面的经验公式确定。
(1)对大批量生产的产品,可采取日抽样方式,抽取的样本量为:
n=0.008N+2
式中:
n——每日抽样数;N——日产量。
注:
对于新产品和复杂产品,抽样量n可以加倍。
(2)对批量生产的产品,可采取月(或批)抽样方式,抽样量为:
n=k.2N
式中:
n——每月(或每批)抽样数;
N――产品月(或批)产量;
K――复杂系数,按表9-6选用。
表9-6产品质量审核用K系数表
稳定程度
复杂程度
产品质量比较稳疋
产品质量不够稳疋
复杂产品
K=1.25
K=2.5
一般产品:
K=1
K=2
简单产品
K=0.6
K=1
(3)对于多品种小批量生产的产品,每月(或每季)抽样量可自行规定。
推荐的抽样量是:
1当N<100时,n=3;
2100WN<1000,n=5,
3N仝1000,n=8。
式中:
n每月(或每季)抽样量;
N——每月(或每季)产量。
9.323检查或试验
按《产品质量审核评级指导书》的要求,对样品进行检查,包括功能测试、外观检查、包装检查。
将样品检查或试验中发现的缺陷,按其严重程度分别记入“产品质量审核记录表”中,见案例
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