监视和测量设备控制程序.doc
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监视和测量设备控制程序.doc
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XX公司质量管理体系程序
监视和测量设备控制程序
XX-PC-11
修改标识:
0
版本号:
V1.0
第1页/共5页
生效日期:
2013-04-22
1.目的
2.范围
3.引用文件
4.职责
5.程序
6.相关文件
5.程序
5.1监视和测量设备的申购、采购、验收及交付
5.2监视和测量设备的管理
5.3校验分类
5.4校验周期的控制
5.5校验计划和校验的控制
5.6日常使用、点检和保养
5.7监视和测量设备的状态标识
5.8设备失准及测量数据有效性的评估和处置
5.9质量记录的控制
更改记录
序号
更改申请单号
更改说明
更改人
批准人
生效日期
编制
审核
审核
批准
日期
日期
日期
日期
XX公司质量管理体系程序
监视和测量设备控制程序
XX-PC-11
修改标识:
0
版本号:
V1.0
第2页/共5页
生效日期:
2013-04-22
1目的
通过执行本程序,对监视和测量设备进行有效控制,保证设备的测量精度和准确性,以维持检验、量测时的正确性,从而确保产品的品质。
2范围
适用于研发、生产、检验所需的监视和测量设备的控制。
3引用文件
1)GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》
2)《质量手册》XX-QM-09V1.0
4职责
4.1设备使用部门:
负责监视和测量设备的配置申请、使用、日常点检和保养,并协助保障部完成供方考察、设备验收、设备校正与维护等工作。
4.2保障部:
是监视和测量设备的管控部门,负责监视和测量设备从申购到报废的全部流转过程的控制,并组织策划推行设备操作/校验/点检规程、进行周期检定、实施设备校准/维修,并保存相关记录。
4.3总工程师负责选型的审核,负责对校验规程、操作规程的审批。
4.4质管部负责组织实施监视和测量设备失准后检验有效性的评价和处置。
5程序
5.1监视和测量设备的申购、采购、验收及交付
5.1.1监视和测量设备的申购、采购/外协、验收及交付,依据《采购控制程序》XX-PC-08、《设备管理控制程序》XX-PC-05及公司有关规定进行控制。
5.1.2采购时,应确认监视和测量设备具有CMC标识。
5.1.3验收时,属国家法定计量器具的且具有有效的检定证书的,应施加状态标签;不具备有效检定证书的,应在投入使用前,委托国家法定计量部门进行校验并取得检定证书后,施加状态标签。
5.1.4对于公司自制的监视和测量设备,由使用部门提出申请,技术部进行设计并输出技术文件,保障部负责委外加工并组织实施设备组装,各部门配合完成。
完工后,保障部组织实施设备验收。
5.1.5公司所有监视和测量设备在交付使用前,由保障部负责登记编号,并施加状态标签。
交付时,填写《设备封存/报废/启用/转序记录》,实施交付。
5.2监视和测量设备的管理
5.2.1保障部负责公司所有监视和测量设备的管控,建立《监视和测量设备档案》;
内容应包括但不限于:
设备名称、规格型号、品牌、设备编号、是否法定计量设备、校验周期、使用部门等。
并将下列文件归入档案:
《监视和测量设备清单》、《设备配置报告》、《设备验收报告》、《监视和测量设备检定报告》、《设备封存/报废/启用/转序记录》、《监视和测量设备失准处置报告》、《设备故障报修申请》、《设备维修报告》、《监视和测量设备点检保养记录》、《监视和测量设备操作规程》、《监视和测量设备点检规范》、《非法定计量设备校验规程》等。
5.2.2保障部负责编制《设备操作规程》、《监视和测量设备点检规范》、《非法定计量设备校验规程》,经总工程师批准后颁布实施,引见《文件控制程序》XX-PC-01。
XX公司质量管理体系程序
监视和测量设备控制程序
XX-PC-11
修改标识:
0
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2013-04-22
5.3校验分类
5.3.1外部校验:
属国家法定计量设备的,由保障部负责送交国家法定计量部门进行校验;
5.3.2内部校验:
属非法定计量设备的,保障部依据有关校验规程或设备操作说明组织实施内部校验。
5.3.3免校验:
若仅供参考或测量结果不作为质量判定的计量器具,列为免校验,但需贴示免校标签。
5.4校验周期的控制
5.4.1监视和测量设备的校验周期可参照下列项目来确定:
①制造厂商建议及国家法定计量部门建议;②仪器使用频率;③使用环境状况。
5.4.2监视和测量设备的检验周期应由校正人员参考上述原则拟定,呈报部门主管审核、管理者代表批准后,登录在《监视和测量设备清单》内进行管控。
5.5校验计划和校验的控制
5.5.1保障部负责实施监视和测量设备的周期性校验工作,每年初制定《设备校验计划》,且应符合《监视和测量设备清单》列明的校验周期,经管理者代表审核、总经理批准后实施。
5.5.2原则上,同一种类的监视和测量设备应分批次进行,并提前一周通知使用部门,特殊设备应与使用部门协商确定校验时间。
监视和测量设备使用部门应配合保障部完成设备校验工作。
5.5.3国家法定计量设备的校验需交由具备国家认可资质的校验机构实施校验,以保证有效性。
5.5.4对于非法定计量设备,应由指定人员按照《非法定计量设备校验规程》实施内校。
5.5.4.1保障部负责编制《非法定计量设备校验规程》,内容应包括:
设备名称、规格型号、设备编号、校验周期、标准件、校验方法、校验条件、作业过程、合格准则以及校正结论。
5.5.4.2实施内校的人员,应通过公司有关培训,且仅可实施非法定计量设备的校验。
5.5.4.3用以校正的标准仪器、量具必须可追溯至国家或使用与国际承认的基准。
当没有标准可追溯时,可追溯至原制造厂商标准或校正,使用的依据应记入档案文件。
5.5.4.4内校时,校验人员应严格填写《监视和测量设备检定报告》,并签署校验结论,经部门主管审核、管理者代表批准后生效。
相关记录由校验人员保管。
5.5.5经外校或内校,结论为合格的,施加“检定合格”或“限制使用”标签;不合格的,应立即予以封存并报修,同时将相关信息报告质量管理部。
5.6日常使用、点检和保养
5.6.1保障部应对监视和测量设备的使用、点检和保养人员进行培训,引见《培训控制程序》XX-PC-04。
5.6.2设备使用部门应依据《设备操作规程》使用和保养设备,使用和保养设备的人员须全部监视和测量设备的使用人员须经上岗培训且合格后,方可使用和保养设备。
保养时,应做好《监视和测量设备点检保养记录》。
保障部设备管理人员,应定期检查设备保养情况,组织实施相关记录的保管,定期归入档案。
5.6.3保障部负责编制《监视和测量设备点检规范》,内容应包括:
设备名称、规格型号、设备编号、点检周期、量具及标准件、点检方法、点检条件、作业过程、合格准则及点检结论。
5.6.4设备使用部门应依据实施设备日常点检,实施设备点检的人员必须经过上岗培训且合格后,方可实施设备点检。
点检时,应做好《监视和测量设备点检保养记录》。
保障部设备管理人员,应定期检查设备点检情况,组织实施相关记录的保管,定期归入档案。
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2013-04-22
5.7监视和测量设备的状态标识
5.7.1保障部应确保所有移交使用的监视和测量设备均已施加状态标签,使用《监视和测量设备清单》进行监控并实时更新。
使用单位发现状态标签模糊或脱落,应立即通知校正人员补贴标识。
5.7.2经外校/内校合格的监视和测量设备,贴绿色“检定合格”状态标签。
5.7.3对于计量结果超出相应校正标准之某项要求范围或仅检验了部份功能之仪器,贴黄色“限制使用”状态标签,且须明确在“限制使用”贴纸上说明限制使用条件。
5.7.4对于研发、生产和检验长期不使用的监视和测量设备,应封存并贴蓝色“暂停使用”状态标签。
5.7.5经外校/内校不合格的监视和测量设备,贴红色“禁止使用”状态标签,至修复后再次校验合格。
5.7.6对于免校验的监视和测量设备,贴黄色“免校验”标签。
5.7.7状态标签图示:
XX公司
检定合格
设备编号:
_____
检定日期:
_____
有效期至:
________________
校准人:
________________
XX公司限制使用
设备编号:
_____
检定日期:
_____
有效日期:
________________
限制条件:
________________
校准人:
XX公司暂停使用
设备编号:
_____
封存日期:
_____
封存记录:
________________
确认人:
________________
XX公司禁止使用
设备编号:
_____
禁用日期:
_____
校准人:
________________
XX公司免校验
设备编号:
_____
用途说明:
测量结果仅作参考
确认人:
________________
5.8设备失准及测量数据有效性的评估和处置
5.8.1监视和测量设备在使用和点检时,出现失准情况,应立即停止使用,并将相关信息告知质管部,由其评估影响并采取有效措施,防止不合格品的流出。
同时填写《设备故障报修单》报告保障部。
5.8.2质管部接报告后,即派人员到现场查明原因并评估影响,形成《监视和测量设备失准处置报告》。
并通知保障部对该设备重新检定或校准。
5.8.3此前该设备的检测数据若属工序检验所得,通过后工序或最终检验来验证评价其有效性;若属最终检验所得,由质检部通过逐次对上一批的产品进行复检,直至检测数据与本次校准的检测数据相符合的批次止,无效数据予以确认。
5.8.4计量器具检测数据有效性与处理程序,同上述条款。
5.8.5保障部对失准设备实施维修,修复的设备须再次校验合格后方可投入使用。
保障部保存《设备维修报告》、《监视和测量设备检定报告》。
5.9质量记录的控制
本程序涉及的全部是质量记录的控制,引见《质量记录控制程序》XX-PC-02。
XX公司质量管理体系程序
监视和测量设备控制程序
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0
版本号:
V1.0
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6相关文件及记录
序号
类别
文件名称
文件编号
使用部门
管控部门
保持期限
1.1
PC
文件控制程序
XX-PC-01
各部门
质管部
1.2
PC
质量记录控制程序
XX-PC-02
各部门
质管部
1.3
PC
培训控制程序
XX-PC-04
综合部
质管部
1.4
PC
采购控制程序
XX-PC-08
保障部
质管部
1.5
PC
监视和测量控制程序
XX-PC-14
各部门
质管部
2.1
IN
非法定计量设备校验规程
XX-IN-12
保障部
保障部
2.2
IN
监视和测量设备点检规范
XX-IN-23
使用部门
保障部
2.3
IN
设备校验计划
XX-IN-35
保障部
保障部
2.4
IN
监视和测量设备操作规程
XX-IN-45
使用部门
保障部
3.1
QR
封存/报废/启用/转序记录
XX-QR-020
保障部
保障部
设备报废后1年
3.2
QR
设备维修报告
XX-QR-022
保障部
保障部
1年
3.3
QR
设备验收报告
XX-QR-024
保障部
保障部
设备报废后1年
3.4
QR
设备配置报告
XX-QR-025
各部门
保障部
设备报废后1年
3.5
QR
监视和测量设备检定报告
XX-QR-030
保障部
保障部
3年
3.6
QR
监视和测量设备点检保养记录
XX-QR-054
使用部门
保障部
1年
3.7
QR
监视和测量设备失准处置报告
XX-QR-055
质检部
质管部
1年
3.8
QR
监视和测量设备清单
XX-QR-066
保障部
保障部
实时更新
3.9
QR
监视和测量设备档案
XX-QR-067
保障部
保障部
设备报废后1年
3.10
QR
设备故障报修单
XX-QR-090
使用部门
保障部
1年
- 配套讲稿:
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- 监视 测量 设备 控制程序