银行会计内控管理总结.docx
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银行会计内控管理总结
银行会计内控管理总结
**支行内控工作情况汇报
20XX年以来我行坚持“从严治行”,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对**支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项内控工作,为了实现经营目标,我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略,在规范操作程序、防范风险中起到了积极的作用。
现将我行内控管理基本情况汇报如下:
一、加强制度的梳理及学习
今年以来,我行先后对各条线的规章制度进行了梳理,针对新的文件变化,认真组织,做好相关政策的学习和指导,在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定,确保我行相关业务操作依法合规。
在今年四月份我行根据支行教育月活动内容,全面深入开展了《柜员及营业机构负责人十个严禁》、《银行业金融机构从业人员职业操守》、《**银行股份有限公司员工守则》、《员工违规行为处理办法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《党内监督条例》、思想汇报专题《中国共产党纪律处分条例》等一系列规章制度的学习。
我行全体员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升。
二、继续落实重要岗位人员管控措施
我行严格按照相关制度要求,在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中,责任到人,明确不相容岗位和业务。
坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发生。
同时,我行按要求对重要岗位人员实施轮岗及强制休假制度,至今已完成轮岗3人,强制休假3人。
三、坚持对重要操作环节及高风险业务的实施管控
我行每月至少检查一次“双十禁”规定执行情况;每月至少一次对现金、重要空
白凭证、贵金属等进行账账、账实检查;每季度至少一次对开户、挂失、账户冻结、大额存取和转账、客户预留印鉴、业务印章和柜员私章保管等进行检查;每季度至少一次主动了解我行重点客户对账情况。
四、积极开展今年的各项风险排查工作
根据省行及支行今年的最新文件精神开展我行的风险排查工作,进一步加强对各业务环节的管理,规范日常操作,增强员工合规操作和风险意识。
(一)公司条线
根据《关于明确人民币大额交易查证及授权登记制度管理要求的通知》文件要求,我行再一次对大额交易查证的标准、核实人员和查证方式以及登记工作进行了自查及规范,确保我行在此业务操作与执行方面的依法合规。
(二)个金条线
2、根据《关于发送支行员工个人理财业务风险排查方案>的通知》文件要求,我行对20XX年8月至20XX年3月期间通过个人理财销售系统办理的员工个人理财产品业务进行了全面、逐笔自查,重点检查员工是否存在利用工作之便办理本人理财业务行为。
经过自查我行的理财业务均合规,无上述情况出现。
(三)监察及法律合规方面
1、根据《关于对银行员工泄露客户资料风险提示的通知》文件要求,我行切实开展了员工的思想教育和管理工作,加大了员工保密工作的培训力度。
2、根据《关于加强对员工自办业务和使用个人账户过渡客户资金等操作风险防范的通知》文件要求,对我行员工开展了业务指导与学习,培育全员操作风险管理
文化,规范柜台操作流程。
五、员工思想动态分析与行为排查制度落实到位
近期我行组织了员工思想动态分析与行为排查工作,通过观察、谈话、会议分析、家访、客户回访等方式了解掌握每位员工思想动态和行为变化。
同时经常与每位员工进行交流,进行“双十禁”、思想道德、合规操作与案例警示等教育,并畅通沟通渠道,鼓励每位员工为支行的合规内控工作献计献策。
在支行领导及我行全体员工的不懈努力下,我行的内控合规工作运行良好。
在今后的工作中,我行将继续高度重视,将内控合规作为一项长期不懈的工作来抓,让合规内控工作为我行的经营发展保驾护航。
篇二:
银行会计工作总结
《员工行为守则》教育检查活动。
农业银行每位员工的服务和言行举止直接体现农行的社会形象和社会声誉。
总行制定专门的守则来统一规范全行员工的行为准则,弘扬良好的职业操守,倡导按规则为人做事的风气,是做好各项工作、推动全行改革发展非常重要的基础和保障。
篇三:
20XX银行会计主管履职总结报告
各位领导、各位同仁:
大家好!
在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下,在各位同事的配合下,一年来,我能牢牢围绕省行24项履职要求,侧重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算上下工夫,团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作,美满完成了全年各项工作任务。
现将一年来本人的主要履职情况向大家汇报以下:
一、认真贯彻落实会计基础管理睬议精神狠抓会计内控建设
作为副行长兼会计主管,我的压力很大。
为从根本上解决困扰我行的基础管理较差,内部控制力弱的的题目,我行于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议。
认真查找了我行会计基础管理方面存在的题目,深进分析了题目存在的缘由,提出、制定了进步我行会计内控管理水平的具体措施。
作为会计出纳部的负责人,我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为重要任务和履职工作的切进点,并从以下几个方面展开了工作:
1、以抓《中国农业发展银行会计内控管理尽职指引》和在年初会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为契机,把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员和办公室等相干职能部分纳进会计内控管理组织体系,大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监视、一体考核,让会计内控管理关系更清楚,内控管理层次得到明显提升。
2、坚持按月组织展开监管检查工作,增进会计内控管理水平逐渐进步。
会计监管是内控管理的重要组成部份和操纵风险的重要防线。
虽然面临各种各样的困难,我还是坚持按计划、按程序每个月对营业部进行一次认真细致的检查。
做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。
从已结束前十个月的检查监管情况来看,累计查出题目XXX个次,尽大部份题目得到整改或改善,处理或建议处理责任人2人次,其中扣发考核性工资4人次,扣款金额XXX元。
我始终把实质重于情势作为监管的重要原则,通过延续、认真细致的监管,我行的会计内控管理水平有了明显的进步。
3、坚持突击轮岗带班制度,充分发挥会计监控系统的监视作用。
一是能促使各岗都能熟习把握不同岗位的业务操纵,进步操纵技能,另外一方面让柜员自己互查,在离岗交接时显现隐性题目,创新防范风险的手段。
我每个月会不定期突击要求员工临时休假,然后自己临柜代班。
今年来我已累计代班23天,触及柜面所有岗位。
通过岗位轮换和全日制代班,已发现纠正触及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档案回档等方面共12处题目。
通过调看监控录相观察临柜职员的操纵程序是不是合规,每周调看监控工作的加强和延续,直接增进了我行临柜职员工作效力的进步,规避了操纵风险,更重要的是对会计职员产生了一种延续、强大的监视和威慑作用。
4、重视进步副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。
副行长兼会计主管履职到位与否,是会计内控好坏的关键一环。
一年来,我认真履行副行长兼会计主管职责,加强业务学习,分析内控情势,学习新的文件精神,研究解决管理中存在的实际题目。
以会带训,不断进步
副行长兼会计主管的履职能力。
二、履行岗位职责,积极参与全行经营管理
一年来,我能积极参与全行内部管理和业务经营活动,自觉维护班子团结,协助推动支行各项事务的展开。
首先是加强政治理论学习。
定期参加中心组理论学习,参加支部党小组活动,组织并上好党课。
其次积极参与四好班子、四强党组织创建工作,制定四优党员争创计划。
三是做好全行财务状态分析调研及经营利润测算,分析将会影响到全行经营目标任务完成的因素,向行长提出自己的看法和建议,为全行经营献计献策。
四是积极参与全行业务营销。
截止10月末,我行存款日均余额0XXX万元、中间业务收进0XXX万元,比同期分别上升XX%、XX.X%,国际业务更是获得历史性突破,存款余额到达了XXX万美元,提早完玉成年任务。
五是积极投进非现金结算。
今年秋季以来,在原有工行网银的基础上,又开通了信用联社网上银行,为售粮农户办理了工行POS机及联社的一***,秋季收购全面实现非现金结算。
三、加强队伍建设创建文明规范窗口
今年以来,我一直将内塑队伍素质,外树窗口形象,创建行业品牌作为重点工作来抓,主要表现为:
一是建立赏罚制度,建立积极的农发行新风。
展开创建行业品牌活动以来,我明确了考核标准和落实检查监视措施,构成严格的奖罚制度。
创新出台《营业窗口文明服务规范考核办法》,设立周服务之星、月文明之星、季规范之星、业务精英奖等,对客户口碑好、业务技能强、服务质量高的员工进行特别嘉奖。
二是发挥窗口作用,全员提倡职业文明。
在窗口环境建设上切实做到形象同一规范、装备使用正常、环境整洁宜人、服务设施到位、宣传醒目规范;在礼节形象中严格执行着装同一规范、形象整洁大方、行动文明得体;要求员工贯彻执行三好一进步,即:
服务好、态度好、业务好,进步办事效力的服务宗旨,还要做到六声,即:
来有迎声、往有送声、咨询有答声、求助有请声、不足有歉声、合作有谢声;做好五心,即:
服务态度要热情、接待客户要诚心、言行举止要虚心、宣传解释要耐心、关心他人要真心的服务承诺,切实将职业文明落到实处。
三是严格执行晨会制度,保证各项工作的出色完成。
为了更好地鼓舞士气,我要求柜面逐日的晨会不得低于20分钟,把它当做是柜面工作信息流转、促进团结、进步工作效力和效益的一个平台。
上级的各类会议精神及业务更新在晨会上进行传达,上一日的工作情况在晨会上进行及时点评,最新的业务知识和工作经验在晨会上进行学习和交换,逐日工作成绩和成功服务事例也在晨会中进行分享,从而充分调动全体员工的工作积极性、主动性和创造,顺利并高效地完成天天的各项工作。
四是坚持业务技能培训。
在业务技能培训方面我努力三管齐下:
1、抓规章制度学习。
制定详实的学习计划,
资料人手一份,晨会时间轮番领学、工作闲暇时间自学;每周五集中学、指定内容讨论学;不但组织大家学,更要求自己先学,确保在一起学时能起讲授辅导的作用;不但学习传达最新文件要求,还对执行不到位的文件进行温故以知新。
2、抓岗位实战练习。
储备积累了业务理论知识,光纸上谈兵是不行的,总得有实战演练才行。
平时要求各岗职员在业务操纵中严格遵照操纵规程办事,以老带新,相互监视,相互提示,重视细节,重视总结。
3、抓季度测试评讲。
每季末,我会组织员工测试业务知识和技能,内容触及基本制度、系统操纵、反洗钱、票据防伪、点钞等方面。
通过知识技能测试,调动了柜员学业务练技能的热忱,自觉构成了传、帮、带,赶、超、学的良性竞争氛围。
四、发挥监视职能提升会计核算质量
会计监视历来是会计工作中的一大难点。
惟有业务知识功底扎实、制度要求把握充分,会计监视职能才能得以淋漓精致地发挥,会计核算质量才能得以保障。
我部通过构建四道防线,时刻绷紧会计监视这根弦,充分履行事前、事中、事后全程监控职能。
第一道为综合柜员,周密审查受理业务的凭证要素、业务手续、资金支付等的公道性、合规性等,照实记载柜面监视登记簿,能纠正的随即纠正,需要信贷部分调查反馈的则提交营业柜面会计监视意见及处理单,并按月向行长汇报柜面监视情况;第二道为坐班主任,一方面负责对当日重要业务、关键环节进行授权把关,对当日发现题目当日纠正,第二天再逐笔审核会计凭证,及时解决业务处理进程中的题目。
另外一方面通过查库、查看账簿、审核报表、对账等情势对内部管理中的各个环节进行检查监视;第三道为财会主管,通过逐日对各大业务系统运行情况的了解、每周调阅录相、每旬查库、资产安全检查、IC卡检查和印鉴卡与验印系统的核对、逐日查看柜面职员的工作日志、月末审核银企同业对账、定期核对内外账务等方式全面检查辅导;第四道为全体临柜职员。
天天组织柜面职员两次对当天业务处理进行回头看(上午11:
00、下午16:
00点),发现过失当天整改,再次自查自纠,力争四平八稳,同时利用第二天晨会对前一天处理的业务进行点评。
五、财务管理严谨增收节支成效明显
今年以来,我能严格执行财务制度,加强财务核算,财务公然透明,真实反映经营状态,按月展开财务分析,及时提供财务决策信息。
一是思想上重视,行动上落实。
年初,依照市行下达的财务用度指标,结合我行实际情况,做好季前猜测,月中控制。
对刚性用度支出做到猜测细致、正确,公道紧缩一些弹性开支,把好关,守住口。
月底向行长汇报用度支出情况,上墙公布财务用度同期对照和指标下达情况,接受员工监视,构成了很好的财务公然透明的氛围。
二是加强利息、中间业务和出租收进的审核。
严格执行利率政策,按月核对利息结计与收取,及时向行长和信贷部反馈,配合信贷部加强对欠息的收取。
同时认真复核寄存同业款项、寄存人行款项、系统内资金的利息收支,遇有差异排找缘由,确保计息进账不出过失。
审核代理保险手续费收进、财务顾问费的收取,资产出租收进全额进账。
三是配合办公室做好资产管理,健全管理台账。
每个月初核对综合业务系统自动计提的折旧,如遇不符,及时查找缘由,确保账实卡簿符合。
8月份对没法继续使用的XX件固
定资产进行报废申请,目前已得到报废批复,进进报废处置环节。
副行长兼会计主管,既是领导者又是实际操纵者,既是主角又是配角。
长时间从事财会工作的我,在财会主管的岗位,本以为驾轻就熟,却并不是像1+1=2那末简单。
回顾一年来的履职情况,我发现本身还存在一些不足,一是怎样才能不断地激活柜面职员的工作热忱,增强财会职员的凝聚力和向心力,这是作为一个主管必须往思考的。
其次是基础管理离规范化、精细化尚有间隔,需要我拿出具体实施方案,不能拘泥于习惯性做法,进步员工对业务中出现新情况的应对能力。
三是之前偏重事后监视,今后必须监视前移,重视即时性和现场监管,改变过往补、堵、纠的模式,在细、全、精上做文章。
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