三合一管理体系规章制度.docx
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三合一管理体系规章制度.docx
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三合一管理体系规章制度
中国水电建设集团十五工程局有限公司程序文件[QEO/SH·15—P—01—2012]
文件和资料控制程序
发布日期
2012年3月5日
共20页
编制
***
审核
***
批准
***
1目的
对与本局三合一管理体系有关的文件和资料进行控制,以确保文件的适宜性,保证体系运行的各个场所使用有效的文件和资料。
2范围
适用本局三合一管理体系文件和资料的控制。
3相关文件
《记录控制程序》QEO/SH·15-P—02—2012
4术语和定义
采用GB/T19000—2008、GB/T50430-2007、GB/T28001—2011、GB/T24001—2004标准中有关的术语和定义。
5职责
5。
1局管理者代表负责本程序的保持与改进.
5。
2局质量管理部负责质量管理体系文件和资料的归口管理与控制.
5。
3局安全生产监督管理部负责环境和职业健康安全管理体系文件和资料的归口管理与控制。
5。
4局工程科技部负责有关技术文件的归口管理与控制.
5.5局相关部门负责与其三合一管理体系职责有关的文件控制和实施.
5。
6工程公司、项目部负责与其职责对口的相关文件的实施和文件资料管理.
6工作程序
文件控制过程如图所示:
文件控制流程图
6。
1文件分类
6.1。
1三合一管理方针、目标和指标;
6.1。
2三合一管理手册及质量计划,质量计划是描述本局质量管理体系在特定工程项目施工中具体运用的文件;
6。
1.3三合一管理程序文件;
6。
1.4作业文件:
为确保管理活动对施工全过程的有效控制所编制的管理文件。
包括规章制度、施工组织设计、作业指导书、操作规程、施工工艺文件等;
6.1。
5外来文件:
适用的法律法规及技术标准、规范、规程,
顾客提供的设计图纸、合同技术条款及其变更的文件,
相关方提供的材料、设备清单、技术文件等。
6.1。
6记录文件.
6。
2文件的编制、审批、发放
6.2.1三合一管理手册
由局质量管理部负责三合一管理手册的策划和编制,经局各职能部门会签后,由管理者代表审核,总经理批准发布。
局质量管理部统一编号发放,进行控制和保持。
6。
2。
2程序文件
1)由局质量管理部负责策划,确定程序文件的名称、数量及编写责任;
2)程序文件编写完成后,局质量管理部组织相关部门进行修改会签;
3)程序文件会签后由局管理者代表批准。
4)程序文件由局质量管理部确定发放范围,统一编号发放,进行控制和保持。
5)质量计划由项目部负责编制,项目相关部门会签,质量副经理审核,局质量管理部审定,项目经理批准发布。
项目质量管理部门进行管理和发放。
6。
2.3作业文件
1)局/二级单位作业文件由局/二级单位职能部门编制,部门领导审核,主管领导批准发布。
2)项目部作业文件由各职能部门编制,项目总工程师审核,主管副经理批准发布。
各职能部门进行编号发放和管理。
3)外来文件的控制
a)局工程科技部负责获得最新有效版本的各类标准、规程、规范信息,每年三月底以前公布“最新标准清单”,项目质量管理部负责监督项目部按“最新标准清单”及时更换失效版本,并将使用的标准清单报局工程科技部审定备案.
b)顾客提供的图纸、文件由项目工程技术部控制管理与发放,当数量不能满足使用要求时,只能由工程技术部拟定复制份数及发放范围,进行统一编号,作为受控文件发放,保存发放清单,施工单位只能领用不得再行复制;
c)设计变更的控制
项目部收到顾客/监理提供的设计变更通知单后,项目领导阅批,工程技术部及时对原施工图逐一进行相应的变更标识。
标识包括原施工蓝图和复制的施工图。
标识的内容依据设计变更通知单的内容。
标识的方法可采用在原图上划改的方法,对无法在原施工图上进行划改的,应在原施工图上明确标识本施工图有设计变更,见××号设计变更通知单。
设计变更通知单应随图发放、使用。
标识应有责任人签字,并标识日期。
保持变更处置过程记录。
6.3项目部需报局审批、备案的文件:
6。
3。
1局质量管理部
1)质量计划(审定、备案)
2)工程质量等级评定证书原件
6。
3。
2局安全生产监督管理部
1)环境因素、危险源辨识及风险评价(审定、备案)
2)不可接受风险清单
3)环境因素、危险源管理方案(审定、备案)
4)应急预案(备案)
6。
3。
3局工程科技部(审定、备案)
1)施工组织设计和危险性较大工程的专项安全技术措施(如:
土石方明挖工程、地下工程、斜井工程、竖井工程;爆破工程;大型排架和高栈桥工程;水上水下工程;高处临空、临水施工工程、高边坡施工工程;两层以上交叉和系统性电气作业、起重吊装作业;大型金属结构及机电设备运输、大型施工设备安装与拆除工程;新工艺、新材料、新技术、新设备使用;预防泥石流、台风、雷击、地震、防冻、防寒、防滑等措施)
2)重大施工方案(如截流方案、大爆破方案、防洪渡汛方案等)
3)竣工验收文件(技术总结、工程施工管理工作报告、主要竣工图纸、验收鉴定书等)
4)规范、标准清单
6.3。
4局经营管理部、基础设施部
1)合格供方评价文件(审定)
2)保修期服务的施工方案(备案)
3)履约中合同变更的相关文件(备案)
4)顾客/监理满意度调查
6.3。
5局人力资源部
1)培训计划
2)培训实施记录
3)职业病案例报告
6.3。
6法律事务部
法律法规清单
6。
3。
7工会
员工满意度调查表
6。
3.8财务产权部
安全管理专项资金汇总季报表
6.3。
9科研设计院
1)质量检试验计划(审定、备案)
2)工程质量汇总报告
6。
4文件的管理、使用和控制
6。
4.1文件的归口管理部门应归档保存最终审批的原稿和正式受控文本1份。
6。
4.2文件归口管理部门应编制受控文件清单,每年三月底以前公布。
6。
4.3文件的持有者应妥善保管所使用的文件,不得私自复印和对外提供,调离时须交还发放部门。
6。
4。
4项目经理部应建立文件收发记录,对局文件实施二级管理,对文件归口管理部门有要求备案发放记录的应及时报送。
6。
4.5当使用的文件破损严重影响使用时,到文件管理部门办理更换手续,原文件受控编号不变。
6.4。
6使用者丢失文件时,经所在部门领导确认,并未因此导致责任后果的,可到文件归口部门申请办理重新领用手续,使用新的受控编号,并注明原文件作废。
6。
4。
7文件的借阅
需临时借阅文件的人员,经文件归口部门负责人批准后办理借阅手续,并在指定期内归还。
6。
4。
8承载文件的载体控制
文件归口部门必须对输入计算机的文件进行控制。
对计算机磁盘进行标识,并存放在适宜的环境中,避免因环境影响而导致损坏或丢失。
6。
5文件的评审
为确保局三合一管理体系文件的充分性和适宜性,文件经批准发布后,在实施过程中若发现文件要求与实际不符或有错误时,应提请文件主管部门对文件进行评审,必要时进行修改并再次获得批准。
6。
6文件的更改
6。
6.1当文件在使用中不能有效指导工作,需进行更改时,填写《文件更改申请单》,说明更改原因,对重要的更改(如技术参数)应附有充分的证据。
6。
6。
2三合一管理体系文件的更改由其归口部门负责,并征得主管领导的批准.
6.6。
3文件更改批准后,由文件归口管理部门按文件发放范围发放并保存签收记录。
要确保文件使用者能得到更改后的有效版本.
6。
6。
4更改方式
1)划改:
部分字句的更改,不影响该页使用时;
2)换页:
当某页文件更改内容多,不换页会导致使用不便时;
3)换版:
文件需进行大幅度修改或经多次划改阅读使用不便时,换版印发.
6。
7作废
文件换版或更改后,对作废的文件由文件归口管理部门按原《受控文件发放记录》收回并妥善处置,留下记录。
留作资料保存的作废文件,申请人应填写《作废文件留用申请单》,经文件归口管理部门批准后标识“保留"、“作废”印章后予以保留。
7记录
7.1文件会签审批单
7。
2收文记录
7。
3受控文件发放范围审批表
7.4受控文件发放记录
7。
5受控文件清单
7。
6适用的法律法规清单
7。
7文件借阅登记表
7。
8作废文件销毁记录
7。
9文件更改通知单
7。
10文件更改记录表
7.11文件留用申请审批表
7。
12文件归档登记表
文件会签审批单
文件名称
拟稿部门
会稿部门
会签意见
部门负责人签名:
年月日
审核意见
审核人签名:
年月日
批准意见
批准人签名:
年月日
收文记录
年度:
编号:
序号
收文
时间
文件名称
文件
编号
份
数
收文人
受控文件发放范围审批表
编号:
文件名称
文件编号
版次
修改次
序号
拟发放单位/部门/个人
份数
备注
批准人:
编制人:
年月日年月日
受控文件发放记录
编号:
文件名称
编号
发放依据
发放编号
领用部门/人员
份数
签名
领用日期
备注
发放人:
受控文件清单
编号:
文件
编号
文件名称
印刷
份数
发放
份数
发放
时间
版次
修订
状态
备注
审核人:
制表人:
年月日
适用的法律法规清单
编号:
新标准名称
标准代号
发布时间
发布单位
替代的旧标准名称、代号
备注
审核人:
制表人:
年月日
文件借阅登记表
编号:
序号
文件名称
文件
编号
限归还
时间
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期
备注
管理员:
第页
作废文件销毁记录
编号:
序号
文件名称
文件编号
份数
销毁原因
备注
批准人:
监销人:
申请人:
销毁人:
年月日
文件更改通知单
编号:
单位/部门/人员
更改文件
名称编号
更改的内容
更改的方法
备注
审核:
制表:
年月日
文件更改申请表
编号:
文件编号
文件名称
更改理由及内容
备注
批准人:
审核人:
申请人:
年月日
文件更改记录
编号:
文件
编号
文件名称
更改内容
份数
领用人
领用时间
备注
批准:
审核:
编制:
文件留用申请审批表
编号:
文件名称
文件编号
申请部门
或申请人
申请份数
与编号
申
请
留
用
的
原
因
审批
意见
批准人:
年日月
备
注
文件归档登记表
编号:
卷宗号
案卷名称
起止日期
卷内
张数
保管
期限
备注
审核:
制表:
第页
中国水电建设集团十五工程局有限公司程序文件[QEO/SH·15-P—02—2012]
记录控制程序
发布日期
2012年3月5日
共10页
编制
王星亮
审核
程养正
批准
何小雄
1目的
有效地控制和管理相关记录,为产品质量和三合一管理体系运行符合规定要求提供客观证据。
2范围
适用于三合一管理体系运行和产品质量记录的管理与控制。
3相关文件
局程序文件.
4术语/定义
采用GB/T19000-2008、GB/T50430—2007、GB/T28001-2011、GB/T24001—2004标准的相关术语和定义.
5职责
5.1局管理者代表负责本程序的保持与改进.
5。
2局职能部门
5.2.1质量管理部负责质量管理体系文件控制、质量记录控制、内部审核、管理评审、纠正和预防措施以及与本部门职责有关的监督检查等质量记录的归口管理、实施控制.
5.2。
2安全生产监督管理部负责环境和职业健康安全管理体系记录的控制,包括内部审核、管理评审、环境因素及危险源辨识和评价、环境和职业健康安全目标、环境和职业健康安全管理方案的审定、绩效测量和监视、应急准备和响应、纠正和预防措施等记录的归口管理和控制.
5.2。
3市场开发部、基础设施部负责工程信息收集评估、投标文件评审、中标签约及签约前与顾客沟通等与本部门职责有关的记录的实施、控制与管理。
5。
2。
4经营管理部、基础设施部负责履约中合同评审、顾客沟通、顾客满意、保修期服务、合格供方评价、应急响应及准备等记录的归口管理、实施控制。
5。
2。
5工程科技部负责最新规范标准收集、汇总发放、技术文件控制、竣工验收资料的收集归档以及与本部门职责有关的监督检查等记录的归口管理、实施控制。
5。
2。
6设备管理部负责局机械设备清单以及与本部门职责有关的监督检查等记录的归口管理、实施控制。
5。
2。
7人力资源部负责人员的培训以及与本部门职责有关的监督检查、职业病报告等记录的归口管理、实施控制。
5。
2。
8局科研设计院负责局监视和测量装置的控制,负责与本单位职责有关的监督检查、监测活动实施记录的归口管理、实施控制。
5。
3项目职能部门
5。
3。
1质量、安全环保部和质检站负责项目质量监督检查、过程及产品的监视与测量、环境因素、危险源辨识及风险评价、不合格品控制、事件、应急预案及响应、数据分析、不符合、纠正和预防措施、持续改进等记录的实施、控制与管理;
5。
3。
2工程技术部和计划合同部负责项目产品实现的策划、履约中合同管理、生产和服务过程的确认与控制、环境和职业健康安全管理方案实施、标识和可追溯性、与顾客的沟通、持续改进等记录的实施、控制与管理;
5。
3。
3综合办公室和机电物资部负责本项目资源管理、采购、顾客财产、产品防护等记录的实施、控制与管理.
6工作程序
对记录的控制流程如图所示:
N
记录控制流程图
6。
1记录分类
6。
1。
1三合一管理体系运行记录:
用于证明三合一管理体系运行有效性的记录。
至少应包括:
1)管理评审记录;
2)文件和资料控制管理记录;
3)不合格品的评审和处置记录;
4)纠正措施记录;
5)预防措施记录;
6)内部审核记录;
7)危险源辨识、风险评价和风险控制记录;
8)法律法规的识别及合规性评价记录;
9)环境因素识别、风险评价和风险控制记录;
10)环境和职业健康安全管理方案及执行情况的记录
11)记录的管理记录;
12)信息收集与数据分析记录;
13)检查/监督记录;
14)与顾客沟通的记录。
15)有关人员培训、意识和能力方面的记录;
16)局内部与相关方协商和沟通方面的记录.
17)应急预案及其演练、评审、事件和紧急情况发生后的应急实施记录;
18)劳动防护用品发放和设备维护记录。
19)绩效测量和监视方面的记录;
20)事件、不符合、纠正和预防措施的记录。
6。
1.2产品质量记录:
用于证明产品符合性的记录
1)合同评审记录;
2)采购记录;
3)生产和服务提供的控制及过程确认记录;
4)标识和可追溯性记录;
5)顾客财产记录;
6)产品防护记录;
7)监视和测量装置的控制记录;
8)产品的监视和测量记录;
9)不合格品控制记录;
10)数据分析记录;
11)产品实现过程的纠正、预防措施及持续改进记录。
6。
2局相关职能部门、工程公司、项目部应建立三合一管理体系记录清单,明确记录管理的人员及其职责,并对本单位的记录编制、填写、收集、编目、保存、归档等过程进行管理和控制。
6。
3记录的管理
6。
3.1记录格式的编制与审批
局相关职能部门、项目经理部应执行局程序文件要求的记录,对未作统一格式规定的记录的制定应满足法律法规、规范、标准的要求,经部门负责人审批后实施.
6。
3。
2记录的标识
三合一管理体系的记录应予以标识,标识的内容包括记录的名称、唯一性编号、顺序号和记录形成时间,以便于检索和追溯。
6.3。
3记录的填写
1)记录由作业者或授权的记录人员负责填写;
2)记录的内容应真实、准确、清晰、完整,记录人和校核人填写全称.确因记录错误需更改时,需经记录人和主管领导签字后,方可更改;
3)必须在规定的时间内完成记录,及时传递到相关部门/人员;
4)填写记录应当使用钢笔或碳素笔,有特殊要求时按规定执行。
6。
3。
4记录的收集、归档、贮存:
1)记录由规定的保存部门专人收集、整理、归档.
2)项目经理部记录的收集、整理、编目工作由项目经理部负责,按规定将需上报的记录及时报送有关部门.
3)记录的贮存环境应适宜,避免发生霉烂、损坏、丢失等现象(包括对承载记录的软件保护);
4)记录的编目、归档要便于检索。
项目部各部门的记录清单报项目质量安全环保部,汇总后报局质量管理部及安全生产监督管理部。
6。
3.5记录的贮存期限
1)管理体系运行记录保存期为6年;
2)产品实现过程的一般记录保存期为6年以上;
3)与工程最终质量有关的记录(如竣工资料等)保存不少于30年;
4)法律法规、顾客或其他相关方有明确要求的记录,按要求的期限保存.
6.3。
6记录的借阅
1)借阅记录时,经主管部门负责人批准,填写《记录借阅批准登记表》;
2)有必要对记录复制时,经主管部门负责人批准,对复制的记录进行登记,明确标识“复制”字样,填写《记录复制批准登记表》;
3)记录可提供给员工、法律方面及相关方的查询。
6。
3。
7记录的处置
记录保存期满后,由管理人员填写《记录处置批准登记表》,对经鉴定需销毁的,经主管领导审批后,方可销毁,保留销毁清单.
7记录
7.1本程序应形成如下记录:
7。
2记录清单
7.3记录借阅批准登记表
7。
4记录复制批准登记表
7.5记录处置批准登记表
记录清单
单位/部门名称:
编号:
序号
记录编码
记录名称
记录时间
归档日期
档号
审核:
填写:
记录借阅批准登记表
单位/部门名称:
编号:
记录名称
页数
借阅时间
借阅人
批准人
归还日期
备注
审核:
填写:
记录复制批准登记表
单位/部门名称:
编号:
序号
记录名称
复制份数
申请人
批准人
复制人
日期
备注
- 配套讲稿:
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