执法大检查评分细则.docx
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执法大检查评分细则
附件1
2015年度全市在建公路工程执法大检查评分细则
一、合同段得分计算
合同段的得分满分为100分,按工程质量、安全生产管理、工地试验室管理、合同造价管理四个方面得分加权计算,如果存在自查不能真实反映工程实际时,应予自查真实度扣分,自查真实度扣分不大于5分;如因检查中发现的问题对该合同段进行了行政处罚,应加扣5分。
工程质量得分满分为100分。
各单位工程的工程质量得分以单位工程实体检测平均合格率乘以100进行计算,存在外观质量缺陷时,应按附表2要求予以减分,每个单位工程外观质量缺陷扣分不大于15分。
工程质量得分为单位工程的工程质量得分的平均值,存在内业资料缺陷时,应按附表2要求予以减分,内业资料缺陷扣分不大于5分。
实体检测委托相关试验检测单位依据附表2的抽检项目与频率进行检测,执法大检查开始前试验检测单位应提交实体检测合格率汇总表。
安全生产管理按附件3《公路水运工程“平安工地”考核评价标准》(试行)进行检查;工地试验室管理按附表4进行检查;合同造价管理按附表5进行检查。
安全生产得分满分为100分,按照附件3《公路水运工程“平安工地”考核评价标准》(试行)计分。
当执法大检查存在重要指标不合格(主要是指合同段内混凝土强度不足、预应力张拉压浆严重不到位、出现影响结构安全的裂缝等)、梁板返工、行政处罚、停工整顿等情况,而在自查报告中没有反映的,自查真实度扣5分。
当存在较大质量安全隐患、次要构件返工、限期整改等情况,而在自查报告中没有反映的,自查真实度扣3-4分。
当存在较多一般质量安全隐患,而在自查报告中没有反映的,自查真实度扣1-2分。
合同段得分=工程质量得分×0.5+安全生产管理得分×0.3+合同造价管理得分×0.1+工地试验室管理得分×0.1-自查真实度扣分-行政处罚扣分
二、监理办得分计算
监理办得分满分为100分,按附表6进行检查,如果存在自查不能真实反映工程实际时,应予自查真实度扣分,自查真实度扣分不大于5分;如因检查中发现的问题对该监理办进行了行政处罚,应加扣5分。
监理办管理得分=监理办得分-自查真实度扣分-行政处罚扣分
三、建设项目评价得分
建设项目评价得分按施工合同段得分与监理办得分的平均值进行计算,如果建设单位出现任意压缩工期、资金不能及时到位、征迁问题处理不到位等问题的,应予建设项目管理扣分,建设项目管理扣分不大于5分。
建设项目评价得分=(各施工合同段得分之和+各监理办得分之和)÷(施工合同段数量+监理办数量)-建设项目管理扣分。
附表1
合同段评分表
工程名称
温州市大门大桥一期工程
合同段
S05
施工单位
浙江省交通工程建设集团有限公司
监理单位
广东虎门技术咨询有限公司
合同段工程评分:
单位工程
实体检测得分
外观扣分
单位工程得分
路基工程
路面工程
99
3
96
桥梁工程1
桥梁工程2
…
隧道工程1
隧道工程2
…
合同段的单位工程平均得分
97
合同段内业资料扣分
1
合同段实体
质量得分
95
工程质量得分
安全生产管理
工地试验室管理
合同造价管理
自查真实度扣分
合同段
权值
0.5
0.3
0.1
0.1
/
/
得分
47.5
26.7
10
9.4
0
94.1
建设项目评分表
工程名称
建设单位
各施工合同段得分及名次
合同段
得分
名次
合同段
得分
名次
各监理合同段得分及名次
合同段
得分
名次
合同段
得分
名次
建设项目评价得分
=(各施工合同段得分之和+各监理办得分之和)÷(施工合同段数量+监理办数量)-自查真实度扣分
=
附表2
实体检测合格率汇总表
合同段:
S05施工单位:
浙江省交通工程建设集团有限公司
单位工程
分部工
程类别
抽查项目
实测
数量
合格率
备注
路基工程
路基土
石方
压实度
每合同段不少于10个,检查频率不小于自检频率的10%。
层厚
宽度
排水
工程
断面尺寸
每公里不少于1个断面。
铺砌厚度
每公里不少于1个断面。
小桥
砼强度
每座检测。
主要结构尺寸
每座检测。
涵洞
砼强度
每座检测。
结构尺寸
每座检测。
支挡工程
砼强度
每合同段用回弹仪或超声波测不少于10个测区。
断面尺寸
每处检查不少于1个断面。
路
面
工
程
路面面层
沥青路面压实度
98
100
每合同段不少于10点。
沥青路面渗水系数
98
100
每合同段不少于10点。
砼路面强度
每合同段不少于10点。
厚度
98
99
每合同段不少于10点。
横坡
100
每合同段不少于10点。
基(底基)层
厚度
184
100
每合同段不少于10点。
强度
16
100
每合同段不少于10点。
桥梁(不含小桥)
下部
墩台砼强度
每座桥用回弹仪或超声波测不少于2个测区。
主要结构尺寸
每个墩台测不少于2点。
钢筋保护层厚度
每墩台测2-4处。
墩台垂直度
每个墩台测两个方向。
钢筋间距
每个工作面检测。
支座垫石位置、标高
每座桥不少于2个支座。
桩基检测
每合同段不少于3根
上部
砼强度
抽查主要承重构件,每座桥用回弹仪或超声波测不少于10个测区。
主要结构尺寸
每座桥测10-20点。
钢筋保护层厚度
每孔测2-4处。
钢筋间距
每个工作面检测。
钢结构焊缝检测
每座不少于已施工数量2%
隧道工程
衬砌
支护
二衬强度
用回弹仪或超声波每座中、短隧道测不少于2个测区,特长、长隧道测不少于5个测区。
二衬厚度
每座中、短隧道测不少于2个测区,特长、长隧道测不少于5个测区。
初期支护厚度
每座检查2个断面,每个断面从检查3点。
锚杆间距
每座抽查不少于5根
超声波密实度
每座抽查不少于5根
锚杆抗拔力
每座抽查不少于5根
钢支撑间距
每座抽查不少于2处
原材料
路面面层原材料
沥青
30
100
每合同段每种沥青不小于一组
集料
51
100
每合同段每档集料不小于一组
沥青混合料
17
100
每合同段不小于一组
基(底基)层原材料
集料
60
100
每合同段每档集料不小于一组
水稳混合料
16
100
每合同段不小于一组
砼构件原材料
水泥
每合同段每种标号水泥不小于一组
钢筋
每合同段每种标号钢筋不小于一组
钢绞线
每合同段不小于一组
锚夹具
每合同段每种锚夹具不小于一组
砂
每合同段每档砂不小于一组
集料
每合同段每档集料不小于一组
压浆料
每合同段不小于一组
其他原材料
防水卷材
每座隧道不小于一组
支座
每合同段每种支座不小于一组
波纹管
每合同段每种不小于一组
路基工程外观质量检查评分表
合同段:
施工单位:
单位工程
分部工程
检查内容及扣分标准
扣分原因
扣分
路基工程
路基土石方
土质路堤填料、填石路堤岩质、填料粒径等是否符合要求。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
路基顶面填筑质量、填筑层厚、半填半挖界面处理、挖方路段的换填厚度等是否符合要求。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
管桩、塑料排水板、砂垫层等施工是否符合要求;软基路段是否进行了沉降观测;软基路段沉降速度是否进行有效控制等。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
上下边坡是否出现冲刷,防护工程施工是否及时,砌筑工艺与砂浆质量是否符合要求等。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
排水工程
临时排水设施是否完善。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
排水系统是否通畅;排水工程铺砌是否符合要求;排水工程基地处理是否规范等。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
小型结构物
涵洞基础处理、涵洞沉降缝设置是否符合要求;人行通道防水处理是否规范,有无渗漏水;盖板涵或箱涵节段间有无不均匀沉降等。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
小桥检查内容见桥梁工程。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过5分。
其他
根据检查情况酌情加、扣分,该项加、扣分不超过5分。
实测得分
路基工程外观扣分
路基工程质量得分
检查人签名(自查人签名):
年月日(公章)
监理单位意见:
年月日(公章)
建设单位意见:
年月日(公章)
路面工程外观质量检查评分表
合同段:
S05施工单位:
浙江省交通工程建设集团有限公司
单位工程
分部工程
检查内容及扣分标准
扣分原因
扣分
路
面
工
程
拌合
场地
场地是否经过硬化处理;场地排水是否通畅;料仓是否进行了分隔处理,分隔墙高度是否满足要求,细集料是否进棚堆放。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
无
0
拌合楼是否安装完成,是否加装了自动称量设备,该设备是否经过了标定、验收。
拌合楼未标定、验收的扣1分,拌合楼未安装完成就开始拌合施工扣2分。
无
0
集料软弱颗粒含量、扁平颗粒含量、含泥量、粉尘含量等是否过大;原材料进场是否经过检验,是否悬挂了检验标识牌。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
无
0
沥青
面层
粘层、封层施工前基层与桥面是否进行了清理;沥青洒布量是否符合要求,洒布是否均匀,有无漏撒;集料粉层含量是否过大;集料撒布量是否符合要求,撒布是否均匀,有无漏撒。
施工与养生路段是否设置了隔离措施等。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
左幅K4+600防水粘结层沥青洒布不均匀,已进行补洒
0.5
摊铺、碾压机具是否按要求进行了改装;沥青路面是否平整、密实,无渗水、离析、泛油等情况;沥青混合料各阶段温度符合要求;摊铺碾压工艺符合施工组织设计要求;施工接缝平顺,无离析现象;沥青路面层间水排出有无阻水现象。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
有一处接缝离析
1
路面表面有无污染现象;路肩培土是否满足要求等。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
左幅K1+220小面积污染,已处理
0.5
基
(底基)
层
摊铺、碾压机具是否按要求进行了改装;摊铺碾压工艺是否符合施工组织设计要求;摊铺是否平整、密实;施工接缝平顺,无离析现象。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
有两处离析现象
1
基(底基)层是否进行了覆盖养生,施工与养生路段是否设置了隔离措施,通车路段是否进行了交通引导;表面有无污染现象,表面是否及时清扫,有无较多松散集料。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
无
0
其他
根据检查情况酌情加、扣分,该项加、扣分不超过5分。
实测得分
99
路面工程外观扣分
3
路面工程质量得分
96
检查人签名(自查人签名):
年月日(公章)
监理单位意见:
年月日(公章)
建设单位意见:
年月日(公章)
桥梁工程外观质量检查评分表
合同段:
施工单位:
单位工程
分部
工程
检查内容及扣分标准
扣分原因
扣分
桥梁
工程
桥梁
梁板
预制
场
场地是否经过硬化处理;场地排水是否通畅;料仓是否进行了分隔处理,分隔墙高度是否满足要求;钢筋、钢绞线等存放、加工场地是否符合要求;钢筋加工、存放场地是否存在积水;钢筋绑扎台座精度、刚度是否符合要求;现场是否配备了智能张拉与压浆设备。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
拌合楼是否安装完成,是否加装了自动称量设备,该设备是否经过了标定、验收。
拌合楼未标定、验收的扣1分,拌合楼未安装完成就开始拌合施工扣2分。
集料软弱颗粒含量、扁平颗粒含量、含泥量、粉尘含量等是否过大;原材料进场是否经过检验,是否悬挂了检验标识牌;钢筋、钢绞线等是否出现较严重锈蚀。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
模板养护是否及时,模板刚度、表面平整度是否符合要求;模板定位是否牢固、准确,拼缝是否过大;台座是否出现不均匀沉降现象;拆模时间是否合理,有无野蛮拆模现象等。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
钢筋加工精度、绑扎间距是否符合要求;钢筋保护层垫块、定位筋的密度、厚度、连接方式等是否符合规范要求;钢筋焊接长度、焊接质量等是否符合规范要求;预留钢筋长度、位置是否准确。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
波纹管定位、锚垫板定位是否符合要求;锚夹具尺寸是否经过检验。
较差的每处扣1分,差的每处扣2分,该项扣分不超过5分。
张拉时间、张拉顺序、张拉力控制是否准确。
较差的每处扣1分,差的每处扣2分,该项扣分不超过5分。
压浆是否及时、密实;预应力筋与锚具保护是否符合要求,封锚是否及时。
较差的每处扣1分,差的每处扣2分,该项扣分不超过5分。
混凝土是否密实,有无错台、漏浆、蜂窝、麻面、冷缝、超限裂缝等现象。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
梁板是否按要求进行养生;移梁时间是否符合要求,梁板堆放有无歪斜、擦碰、支垫不规范等现象。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过3分。
现浇箱梁
模板养护是否及时,模板刚度、表面平整度是否符合要求;模板定位是否牢固、准确,拼缝是否过大;支架是否按要求进行预压;拆模时间是否合理,有无野蛮拆模现象等。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
钢筋加工精度、绑扎间距是否符合要求;钢筋保护层垫块、定位筋的密度、厚度、连接方式等是否符合规范要求;钢筋焊接长度、焊接质量等是否符合规范要求;钢筋螺纹连接丝头加工是否规范,钢筋套筒连接是否规范;预留钢筋长度、位置是否准确。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
现场是否按要求设置了张拉压浆平台,较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
波纹管定位、锚垫板定位是否符合要求;锚夹具尺寸是否经过检验。
较差的每处扣1分,差的每处扣2分,该项扣分不超过5分。
张拉时间、张拉顺序、张拉力控制是否准确。
较差的每处扣1分,差的每处扣2分,该项扣分不超过5分。
压浆是否及时、密实;预应力筋与锚具保护是否符合要求,封锚是否及时。
较差的每处扣1分,差的每处扣2分,该项扣分不超过5分。
混凝土是否密实,有无错台、漏浆、蜂窝、麻面、冷缝、超限裂缝等现象。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
梁板安装及桥面系
梁板纵、横、竖向定位是否准确;梁板间纵向横向钢筋连接是否规范,混凝土浇筑是否密实。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过5分。
支座垫石钢筋绑扎、混凝土浇筑是否规范;支座有无脱空、较大变形、开裂等现象。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
伸缩缝钢筋绑扎连接是否符合要求;伸缩缝型钢定位是否准确,有无变形、锈蚀现象;伸缩缝混凝土有无裂缝出现等。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
梁板顶面是否按要求进行清理;钢筋网片竖向、横向定位是否准确,搭接宽度是否满足要求;混凝土表面有无裂缝、浮浆;泄水孔设置标高、位置是否准确、合理。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过3分。
桥梁下部
桩基施工现场记录是否及时、完整;桩基钢筋加工、绑扎、连接是否规范,钢筋间距是否准确,钢筋骨架直径是否满足要求,保护层垫块设置是否规范;桩身混凝土浇筑是否密实;桩基有无严重偏位等现象。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过5分。
扩大基础、承台、墩台钢筋绑扎与混凝土浇筑是否满足要求;保护层垫块、定位筋设置密度、厚度是否符合要求;有无超限裂缝、蜂窝、麻面等现象。
较差扣0.5分,差扣1分。
其他
根据检查情况酌情加、扣分,该项加、扣分不超过5分,如采用了数控钢筋加工设备应酌情加分。
实测得分
桥梁工程外观扣分
桥梁工程质量得分
检查人签名(自查人签名):
年月日(公章)
监理单位意见:
年月日(公章)
建设单位意见:
年月日(公章)
隧道工程外观质量检查评分表
合同段:
施工单位:
单位工程
分部工程
检查内容及扣分标准
扣分原因
扣分
隧道工程
拌合
场地
场地是否经过硬化处理;场地排水是否通畅;料仓是否进行了分隔处理,分隔墙高度是否满足要求;钢筋、钢架等存放、加工场地是否符合要求,有无积水。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
拌合楼是否安装完成,是否加装了自动称量设备,该设备是否经过了标定、验收。
拌合楼未标定、验收的扣1分,拌合楼未安装完成就开始拌合施工扣2分。
集料软弱颗粒含量、扁平颗粒含量、含泥量、粉尘含量等是否过大;原材料进场是否经过检验,是否悬挂了检验标识牌;钢架加工是否规范。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
开挖
超欠挖控制、断面尺寸控制是否准确;爆破时间是否符合要求;超挖回填是否满足要求;开挖方式是否适当,偏压洞口是否按要求进行了支挡、反压回填工作。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
初期
支护
初期支护是否紧跟掌子面;喷射混凝土是否采用湿喷工艺;喷射混凝土平整度、厚度、钢筋网布设是否符合要求;喷射混凝土是否按要求进行养护。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
锚杆角度、长度、间距、注浆效果,垫板安装情况是否符合规范要求。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过5分。
钢拱架间距是否准确;拱脚基础是否牢固,是否搭设了锁脚锚杆,有无脱空;钢拱架连接是否准确、牢固。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过5分。
防水
洞内大面积渗漏水、涌水是否集中引排;防水板铺设松弛率是否符合要求,焊接是否规范;止水带、止水条固定是否准确、牢固。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
排水管连接是否规范;纵向排水管标高是否准确,安装是否牢固,土工布包裹是否正确;排水系统是否按段落进行了通水试验;积水、渗漏水是否及时处理。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过5分。
二次
衬砌
二次衬砌台车是否符合要求,钢板厚度、长度是否满足,作业窗是否按要求设置。
不符合要求的每项扣1分,该项扣分不超过4分。
二次衬砌施工是否及时;矮边墙与二次衬砌是否同时浇筑;二次衬砌施工是否按要求进行养护;衬砌钢筋绑扎、连接是否规范;衬砌混凝土有无裂缝、错台等现象。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
拱顶是否预留注浆孔,密度、位置是否符合要求;是否及时进行了补压浆施工。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
仰拱
仰拱断面有无一次成型;仰拱混凝土是是否按要求进行养护;仰拱回填是否满足要求。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
明洞及洞门墙
明洞回填料是否符合要求;洞门墙砌筑是否符合要求,有无开裂、沉降等现象。
较差的每处扣0.5分,差的每处扣1分,该项扣分不超过4分。
其他
根据检查情况酌情加、扣分,该项加、扣分不超过5分,如采用了加宽段整体式台车等应酌情加分。
实测得分
隧道工程外观扣分
隧道工程质量得分
检查人签名(自查人签名):
年月日(公章)
监理单位意见:
年月日(公章)
建设单位意见:
年月日(公章)
内业资料检查评分表
合同段:
施工单位:
分类
检查内容及扣分标准
扣分原因
扣分
质量保证资料
完整性
原材料、成品、半成品检验资料是否齐全。
不齐全每处扣0.5分。
无
0
配合比、拌和加工控制和试验试验数据是否齐全。
不齐全每处扣0.5分。
无
0
施工原始记录是否齐全。
不齐全每处扣0.5分。
无
0
现场质量检验报告单等检验数据是否齐全。
不齐全每处扣0.5分。
无
0
软基沉降观测记录,支架预压施工记录是否齐全。
不齐全每处扣0.5分。
/
/
规范化
资料及时,与工程同步。
不同步每处扣0.5分。
无
0
资料述原性好,真实。
不符合要求每处扣0.5分。
无
0
资料归档规范,有专人负责。
不符合要求每处扣0.5分。
。
资料归档欠规范
1
其
他
资
料
监理、指挥部指令是否闭合,资料是否齐全。
不闭合、不齐全每处扣0.5分。
。
无
0
工程过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析齐全。
不齐全每处扣0.5分。
无
0
对质量事故处理资料齐全。
不齐全每处扣0.5分。
无
0
质保体系
质保体系建立、完善。
不完善每处扣0.5分。
无
0
质保体系及检查程序运行良好。
执行不到位扣0.5分。
无
0
总计
/
/
99
自查人签名(检查人签名):
年月日(公章)
监理单位意见:
年月日(公章)
建设单位意见:
年月日(公章)
附表3
安全生产管理检查用表
按附件3《公路水运工程“平安工地”考核评价标准》(试行)
附表4
工地试验室检查用表
合同段:
施工单位:
指标
分值
检查内容
扣分原因
得分
总体情况、
环境条件
4
总体布局合理,环境整洁;试验室内通风、采光良好;
2
试验室遗弃的废渣、废液、废样等有害物质的处理是
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