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第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
河南省新乡市卫辉市科学技术协会
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
1
2
一、财政拨款收入
47.73
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
77.41
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
3.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
1.04
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
本年支出合计
50
81.44
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
35.72
年末结转和结余
52
2.00
26
53
总计
27
83.44
54
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
206
科学技术支出
43.69
20601
科学技术管理事务
31.71
2060101
行政运行
20607
科学技术普及
11.98
2060702
科普活动
2.50
2060799
其他科学技术普及支出
9.48
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2.96
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.03
2082702
财政对工伤保险基金的补助
210
医疗卫生与计划生育支出
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
31.81
45.59
36.08
9.52
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入
支出
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本年支出
小计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
32.00
302
商品和服务支出
46.31
310
其他资本性支出
0.40
30101
基本工资
22.38
30201
办公费
7.49
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
5.58
30202
印刷费
8.23
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
1.07
30204
手续费
0.12
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.08
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.06
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
2.73
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
6.86
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
0.07
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
15.00
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.05
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
2.16
30227
委托业务费
1.30
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
0.57
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
0.82
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
4.19
人员经费合计
34.73
公用经费合计
46.71
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
预算数
决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
2017年度收、支总计均为83.44万元。
与2016年相比,收、支总计各减少14.47万元,下降14.77%。
主要原因是压缩办公经费。
2017年度收入合计47.73万元,其中:
财政拨款收入47.73万元,占100%;
上级补助收入0万元,占0%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
2017年度支出合计81.44万元,其中:
基本支出81.44万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
对附属单位支出0万元,占0%。
2017年财政拨款收、支总计均为83.44万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少14.47万元,下降14.77%。
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支
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