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内部审计作用台湾省2017注册

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1、2016年甘肃省注册内审师内部审计作用:公司治理模型模拟试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.礼貌传递信任和信心的能力 A:同情 。

2、其中一个部门的最新风险评估要比另一个部门重要.5. 在内存中检查错误是以下哪项的职能有效性测试;范围测试;内存保护;奇偶校验.6. 审计师注意到某计算机程序不能正确计算通过商品目录订购商品的附加运费.管理人员认为。

3、明确与潜在新任会计师面谈可遵循的原则. 4.在有些国家,政府部门已制定了审计标准.比如,美国的总审计署GAO为政府审计的开展制定了标准,特别针对那些与遵守政府授权有关的事情.在开展政府授权的合规性审计时,审计师应该仅。

4、可以只使用实际交易数据就可以完成,因为对于模拟数据的测试是没有依据的;既可以使用实际交易数据,也可以使用模拟交易数据;是不现实的,因为计算机处理活动很少可以留下可见的证据;是不明智的,因为这将破坏主文件中的证据.5. 以下哪。

5、为了向储户函证,用通用审计软件抽取账户余额;抽点打印法5某审计师正在对客户拒绝公司产品比例过高的现象进行分析评估,该审计师应该调查销售部门和生产部门就退货情况开展的沟通工作;将本年度截止分析评估之日的产品销售与上年同期。

6、与公司财务总监一起评估外部审计师的业绩,然后一起做出决定不要参与该决定过程,因为这么做有损审计执行主管的客观性 5. 内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议.目前内部审计活动不会对营销部门实施审。

7、检查重复数据丢失的数据和一定范围的数值;指明哪个数据项能够被测试,以及测试所使用的标准;确定计算的总数和进行的分析. 5. 以下哪些项目是内部审计师协会职业道德规范所允许的根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可能对。

8、5. 贷款主管提供给虚拟公司的贷款规模可以有以下哪类程序确定复核贷款业务的代表性样本与银行政及程序的符合程度;复核贷款业务的详细文书,包括贷款协议,信用评估以及抵押担保;对比当期贷款金额与以往年度的金额;要求贷款主管提供所有。

9、不正确的工资扣除项目在成本报告系统中将劳动时间计入错误账户无法提供给员工增加养老金计划的机会 6内部审计师通常要在其工作底稿中包含若干的小结.对这类小结的目标做出最佳表述的是小结的编制要符合标准;对于每部分业务工作。

10、在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序.仅有;仅有;和;仅有.6首席执行官CEO认为其主要的竞争对手可能正计划一项新的商业活动,CEO向主要的部门发送了调查问卷,以寻求有关这项新的商业活动内容的原创。

11、海南省2015年注册内审师内部审计作用:公司治理的基本框架考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.对垃圾债券的最佳描述是 A:一种。

12、江西省2016年上半年注册内审师内部审计作用:公司治理模型试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.在对人事部门进行审计的过程中,内部。

13、2016年陕西省注册内审师内部审计作用:公司治理的基本框架考试试卷本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.下列哪项是首席审计执行官将列举。

14、2016年上半年海南省注册会计师考试审计:利用内部审计工作考试试题一单项选择题共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意 1在使用抽样技术过程中,以下哪项能够保证审计证据的充分性A:总体样本抽取机会均等B:样本标准差小于等于。

15、重庆省2016年注册内审师内部审计作用:公司治理模型考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.内部审计师编制工作底稿主要有利于 A。

16、应收账款经理就未收回应收账款的收回情况所做的回复.信息技术部门就新的应收账款系统的实施情况提供更新信息.5. 内部审计师在发出最终的审计报告前应与恰当层面的管理层讨论结论和建议.以下哪项是结束会议应由内部审计师记录的主要原因。

17、 5. 正在实施的一项经营审计,目的是评价电话销售代理人今年相对于去年的业绩.该组织销售两种类似产品,一种比另一种价格高20.这两年价格均保持不变,且两种产品的毛利比例相同.销售代理人的报酬包括底薪及佣金.下列哪项是说。

18、从客户处接收现金并编制现金收取情况的初步清单;将收取的现金登录在自动更新总帐的应收明细帐中;针对签署从客户手中收取的支标以及填写银行储蓄单制定限制性规定;在银行存款并编制月度银行对帐单.5. 下列各项中属于灾难恢复计划的一项。

19、江苏省2016年注册内审师内部审计作用:风险管理考试试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.运输部门将汽车保管与维修记录储存在其主管。

20、局限于控制的有效性只有最高管理层或被审部门管理层要求时才表达意见以经验为基础,无偏见.基于充分的事实证据基础上,表达审计意见. 5. 在发送审计报告之前,某报纸的头版断言总经理一直为私人目的而花费组织的资金.审计师有。

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