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1、四川省2015年内审师内部审计基础:资料分析与解读考试试卷本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.一个规模非常小的内部审计部门的首席审计。
2、2016年四川省内审师内部审计基础:建立货币资金内部会计控制考试试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.管理层已要求对其新近制定的公。
3、4.从样本中可以得出下列哪个逻辑结论有95的把握可以认为存货的错报额低于100000;有5的可能认为存货的错报额为200000或更多;存货有实质性错报;存货有2.5的可能性会超过3200000.5. 在公开上。
4、海南省2015年内审师内部审计基础:中小企业内部控制面临的问题考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.如果内部审计师发现没有对以往。
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6、陕西省2015年上半年内审师内部审计基础:底稿编制技术考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.下列审计程序中最可能发现舞弊行为的是。
7、2017年上半年四川省内审师内部审计基础:职业审慎概念辨析试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.分支机构经理认为内部审计为高级管理。
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9、四川省2016年内审师内部审计基础:独立性概念的概述考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.为了提高审计效率,内部审计人员可以依赖。
10、重庆省2015年上半年内审师内部审计基础:公司治理原则考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.每张工资单上薪酬变化在检查处理清单时。
11、审计业务开始时,审计工作的目标和范围没有清晰界定;由于未预期到的阻碍使审计预算超支15;内部审计师没有对大量的审计活动的每个单项工作目标进行评价;所互核的审计工作方案往往是逐渐形成的,很少预计到所有可能碰到的情况. 5。
12、高风险因子应当一直属于存在最大发生可能性的区域;为在组织内部各部门间提供一定可比性,风险分析必须采用量化形式.5. 内部审计师运用货币单位抽样方法选择了一个建筑商支付成本的样本,样本的设计情况和结果是支付合同成本 10000000。
13、d.接触外部审计师的工作底稿. 5. 审计标准要求定期实施考核内部审计师的工作业绩,以下哪项对此负有责任审计委员会首席审计执行官管理层内部审计师 6. 计划和控制贯穿整个企业和整个数据资源生命周期所使用的数据被。
14、4.在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制员工挑选阶段;初步调查阶段;编制工作方案阶段;审计结果报告阶段. 5. 公司人力资源部门发现的流动率异常之高,从离职前的谈话中了解到会计部门的工作安排。
15、由独立于内部审计职员的人员进行内部复核,以评估部门运营的质量.至少每三年一次由独立于本组织的合格人员进行外部审查.审计经理的定期轮换. 5. 如果即时采购政策成功减少了某制造公司的库存总成本,那么最有可能发生以下哪种成本变化。
16、广东省2015年内审师内部审计基础:内部控制的固有限制考试试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.一家大型公司管理层正面临着提高效率。
17、青海省2016年下半年内审师内部审计基础:内部审计计划试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.概念模式内部模式.下列哪一项是内部模式。
18、2017年上半年四川省内审师内部审计基础:内部控制与企业文化建设考试试卷本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.当内部审计师开展的咨询服。
19、控制测量改进 5. 验收报告和发票都没有留下纸张文件资料.某审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么以下哪项审计程序最为适当对主要供货商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额运用通用审计软件。
20、是一种获取信息的不经济的方法将被审计单位的主管本人牵涉到审计事项中只适用于远程审计 5. 以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略性计划的最佳保证内部审计计划支持整体商业目标为改善战略计划提供建议。