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审计业务上海2016年内

返工部件以45售出,正品的售价是50。如果公司实施质量保证程序,确保所有部件都符合标准,公司从这些部件中产生的边际贡献应当至少增加20,4001440021,60039,600 5. 以下哪项是审计委员会的,范围计划进度目标 5. 项目控制过程开始于基准计划工作命令表工作分配表时间与成本的权衡 6.

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1、返工部件以45售出,正品的售价是5如果公司实施质量保证程序,确保所有部件都符合标准,公司从这些部件中产生的边际贡献应当至少增加20,4001440021,60039,600 5. 以下哪项是审计委员会的。

2、范围计划进度目标 5. 项目控制过程开始于基准计划工作命令表工作分配表时间与成本的权衡 6. 某公司今年在财产、厂房和设备方面的投资(PPE)增长十分异常。
为了找到增长的原因,需要使用计算机辅助审计技。

3、确定用于记录实际成本的系统的准确性;考评标准成本系统的有效性;评估标准成本的合理性;协助管理层对其效果和效率进行评价。
5. 数据库管理人员应用以下哪种语言接口来建立数据库表结构?数据定义语言数据控制语言数据操纵语。

4、2015年上半年新疆内审师审计业务:编制审计工作底稿试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.在审计计划阶段,内部审计师应设计审计目标。

5、2015年上半年贵州内审师审计业务:编制审计工作底稿考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.某内部审计师拟采用货币单位抽样法测试一。

6、2016年上半年山西省内审师内部审计基础:审计业务目标与方式试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.技能和胜任能力,内部审计师应该能。

7、2016年上半年天津内审师业务:内部审计工作考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.以下哪项叙述最可能代表内部审计部门使用个人电脑。

8、2017年上半年天津内审师审计业务:编制审计工作底稿考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.以下哪项内容是对审计委员会成效的最重要。

9、对计算机程序的变动实施详细审计。
使用通用审计软件比较多个文档中的地址,并打印出地址重复的以备调查。
通过综合测试工具测试应用控制,并调查意外结果。
5. 某个企业家购买了一个电子表格软件,它只能在办公室一台个人电脑上使用。
以下哪。

10、评估用以编制管理报告的程序与前一阶段的管理报告相比较,以保持连贯性将管理报告所反映的所有财务数字与总账相联系为管理报告提供支持性文件记录 5. 审计人员注意到,企业可能向一个假的但可能存在的公司付款这一舞弊行为。
该企业负。

11、不经外部事务所同意局提供所有审计工作底稿副本;通知外部事务所现有状况,并要求其提供工作底稿副本或授权公司内部审计部门提供;通知外部事务所,内部审计部门已经提供了相关工作底稿副本;拒绝在任何情况下提供审计工作底稿副本 5. 关。

12、 5. 哪些人员应对机构的道德文化状况共同承担责任?内部审计师审计委员会高层管理人员公司员工只有和是对的只有、和是对的只有是对的、和都对 6. 最近有两位内部审计师离开了内部审计部门。

13、程序版本的变换在全网络上同进行;程序紧急改动的过程应制定成条文的规定并遵守执行;合适的用户参加程序变换测试;从测度资料库到成品资料库的传送要受到控制。
5. 利用下面的案例回答琼和约翰相识已经很多年了,他们在大学时就是好朋友,。

14、有预算并经批准;已计划并能实现;被要求并经批准。
5. 内部审计专业实务标准要求制定书面的政策和程序来指导内部审计活动。
对于这项要求,以下哪项表述是错误的书面政策和程序的形式和内容应该与内部审计活动的规模相适应;所有的。

15、5. 面向对象开发过程中的用户接受度测试比在传统环境下更重要,这是因为前者没有设计文档。
缺乏一个变动追踪系统。
具有连续监控的潜能。
属性可在层次间继承。
6. 每张工资单上薪酬变化在检查处理清单时,最可能发现有关新员工工。

16、开展内部控制测试。
评估内部控制风险。
5. 以下有关审计目标的论述恰当的是为了观察实地盘点为了确定存货是否足以满足计划销售量通过计算存货周转率来确定报废存货的存在性为了在审计报告中包括存货短缺信息 6. A分。

17、是不明智的,因为这将破坏主文件中的证据。
5. 在下述管理要求中,哪项属于内部审计专业实务框架 (以下简称专业实务框架所阐述的正常确认业务范围?进行自制还是采购的决策分析,并将相关建议管理层批准。
就合同不同选择方案进行谈判。

18、上半年贵州内审师审计业务内部控制问卷地优点包括试题2015年上半年贵州内审师审计业务:内部控制问卷的优点包括试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一。

19、上半年福建省内审师审计业务编制审计工作底稿试题2016年上半年福建省内审师审计业务:编制审计工作底稿试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合。

20、中国财税管理咨询网财税培字2010026号 企业内部审计及内部控制与财务风险管理时间地点:2010年11月2728日上海标准费用:2600元人含培训指定培训教材2天午餐茶点费等参课对象:董事会监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理主管。

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