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内部质量审核教程

内部质量审核总结一质量管理体系运行情况12012年10月17日在ISO90001顾问老师的指导下,公司组织内审员对各部门进行了ISO9001正式发布以来第五次内部审核.在内审过程中得到公司领导的高度重视,同时也得到了各部门的积极配合和支持, 2、质量手册的策划 3、质量体系程序的策划 4、检查表的策

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1、内部质量审核总结一质量管理体系运行情况12012年10月17日在ISO90001顾问老师的指导下,公司组织内审员对各部门进行了ISO9001正式发布以来第五次内部审核.在内审过程中得到公司领导的高度重视,同时也得到了各部门的积极配合和支持。

2、 2质量手册的策划 3质量体系程序的策划 4检查表的策划 5内部质量审核工作策划年度计划 6内审实施计划策划内审计划 7内审不合格报告及纠正措施验证记录的策划 8内部审核报告的策划三内部质。

3、文件类型质量体系文件文件编号05002G版本号第1版修改版次第一次修订文件标题内部质量体系审核控制程序第 4 页 共 4 页内部质量体系审核控制程序编 制日 期审 核日 期批 准日 期持有部门持 有 人南京济生医疗科技有限公司内部质量体系审。

4、度内部质量审核报告2017年度内部质量审核报告 二一七年十一月内部审核报告JPDCX111 编号:01审核目的:验证质量体系在公司各部门运作是否正常审核范围:公司最高管理者及各职能部门审核依据:GBT190012016ISO9001:201。

5、内部质量审核报告内 部 质 量 审 核 报 告受审核部门公司有关领导及所属有关单位部门受审部门负责人详见审核签到表审核组组长王龙军审核日期审核目的1综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性;2评价是否符合产品实现策划的安排及组织所确定的质量。

6、度内部质量审核报告doc2017 年度内部质量审核报告二一七年十一月内部审核报告JPDCX111 编号: 01审核目的:验证质量体系在公司各部门运作是否正常审核范围:公司最高管理者及各职能部门审核依据: GBT190012016ISO900。

7、内部质量审核检查表受审部门: 审核员: 审核日期: 序号:2011序号ISO9001涉及要素检 查 内 容检 查 记 录结论14.2.3文件控制1 查看各种文件,了解文件受控情况;2 作废文件是否已清除;3 引用的外来文件控制情况;4 参考。

8、GFP171 内部质量体系审核程序 版本:1 第4页,共8页内部质量体系审核程序1.目的用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证,评定各项质量活动是否符合ISO9000标准要求,并评价是否需要采取改进和纠正措施.2.适用范围适用于。

9、质量体系内部审核中国建材地勘中心广西总队建材非金属矿测试中心2007年度质量体系内部审核记 录 2007年10月8 日2007年10月10日中国建材地勘中心广西总队建材非金属矿测试中心2007年度质量体系内部审核记录目录1封面.共1页2目录。

10、内部质量审核员培训教材一术语审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程.审核方案:针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组一次或多次审核.审核准则:用作依据的一组方针程序或要求。

11、质量内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 受审核部门全部涉及条款全部负责人各部门审核员AB审核准则ISO9001:2015体系文件适用法律法规审核日期2017.3.14标准条款审 核 要 点审 核 记 录范围1.组织QMS覆盖范围和过程。

12、企业内部质量审核控制程序公司LOGO文件标题文件编号:DX2010068保密级别:机密文件版次:A01文件发放范围:序号单位签收序号单位签收序号单位签收1 总经办7 冲压车间13 人事行政部2 市场部8 压铸车间14 财务管理部3 销售部9。

13、内部质量审核报告及审核表内部质量审核报告批准:审核:编制:浙江省水电建筑机械有限公司二一七年九月内部审核报告JLCX125 编号:01审核目的:验证质量体系在公司各部门运作是否正常审核范围:公司最高管理者及各职能部门审核依据:GBT1900。

14、税局内部质量审核控制程序税局内部质量审核控制程序1 目的 对本局质量管理体系运行情况进行审核,确保其持续有效地运行,并为实施纠正和预防措施以及质量改进提供依据.2 适用范围 本程序适用于内部质量审核的管理.3 职责3.1 管理者代表负责编制。

15、內部品質審核,基本朮語,糾正針對不合格本身所采取的措施糾正措施消除不合格原因及類似情況預防措施消除潛在的不合格原因文件的適應性文件本身有無過時有 無缺失可操作性如何等操作的符合性過程或活動有沒有按文 件規定有沒有執行文件的要求運行的有效性質。

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