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4、检查此后收购完成后现金开支的附属单据,并验证债务期间;追踪期末前根据相关卖方发票和应付账款清单发出的收货报告;从应付账款清单中抽取样本,并验证附属收货报告采购定单和发票;向公司与之开展业务的卖方发送包括零余额账款的查证函。
5、转而使用截面回归分析能够增加R的值回归分析不再是估计利息收入的好方法一些没有包括在模型中的新因素会导致利息收入的变化线性回归模型会增加模型的可靠性 5. 内部审计师的工作底稿的相当部分致力于相关业务领域得出的结论.在某。
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7、a.只有III和IIIb.IIII和IV全有c.只有I和d.只有I和 5. 在检查工资单上与薪酬变化相关的列表时,最可能发现未发现的新员工工资率错误.在成本报告系统中将劳动时间计入错误账户.不正确。
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17、要求合同附有供应产品零部件的所有主要供货商.要求一个月的总采购额不得超过该月的预算采购额.5. 一家中等规模制造业公司的生产经理超额订货,并将它们运至他自己作为副业经营的一家仓储公司.为此,他窜改了验收凭证并批准了发票以便付款。
18、指明哪个数据项能够被测试,以及测试所使用的标准;确定计算的总数和进行的分析.5. 信息系统和审计主管均认为需要确保信息和数据的安全性和完全性,那么确保卫星传输保密性的最佳手段是监控软件.循环冗余检验.加密.访问控制。
19、2015年下半年云南省内审师内部审计基础:内部控制的定义考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.首席审计执行官揭示了一项明显涉及常。
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