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内部审计基础安徽省2015年下

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1、安徽省内审师内部审计基础信息技术投资评估考试试题安徽省内审师内部审计基础:信息技术投资评估考试试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1。

2、安徽省内审师内部审计基础:目标和要素的关系考试试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.以下哪一项描述的是工作底稿复核的适当证据I 复。

3、选择可靠的翻译通讯软件供应商.将交易格式数据标准化.画出为实现组织目标所开展的经营活动的流程图.为EDI系统购买新的硬件.5. 内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制的充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务。

4、安徽省2016年上半年内审师内部审计基础:公司治理框架考试试卷本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.内部审计师应关注舞弊的可能性,如果。

5、测量分析改进 5. 以下哪项提醒审计人员该分部有可能存在舞弊行为该分部当年未安排外部审计.销售额增长10.管理者报酬的相当大部分直接与该分部报告的净收益相关.以上三项都对. 6. 审计执行主管在控制程。

6、2015年安徽省内审师内部审计基础:中小企业治理与内部控制制度建设考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.以下哪种情况下审计师可能。

7、海南省2015年内审师内部审计基础:中小企业内部控制面临的问题考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.如果内部审计师发现没有对以往。

8、陕西省2015年上半年内审师内部审计基础:底稿编制技术考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.下列审计程序中最可能发现舞弊行为的是。

9、重庆省2015年上半年内审师内部审计基础:公司治理原则考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.每张工资单上薪酬变化在检查处理清单时。

10、四川省2015年上半年内审师内部审计基础:问题清单的缺陷考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.某大型制造业公司的运输部门将有关的。

11、A公司2002年1月1日所有者权益为960万元,A公司2002年度实现净利润为160万元假定利润均衡发生.该上市公司对A公司的长期股权投资采用权益法核算,股权投资差额按10年摊销.A公司2002年12月31日的股权投资余额为。

12、审计结果,结论,建议以及修正措施. 5. 经济订货批量模型的目的是最大程度的减少安全存货订货成本和存货成本之和存货数量需求成本与缺货成本之和 6. 内部审计师下在审查有关终端用户计算机活动既定政策和程序的充分性。

13、4.在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制员工挑选阶段;初步调查阶段;编制工作方案阶段;审计结果报告阶段. 5. 公司人力资源部门发现的流动率异常之高,从离职前的谈话中了解到会计部门的工作安排。

14、 4.在PERT中,松弛指与最长时间相关的路径.在不延迟整个项目的情况下,一项活动能够推迟的时间.与时间估计相关的不确定性.最晚开始时间和最早结束时间的差.5. 在以上案例中,下列哪一项无法证明可能存在舞弊行为。

15、由独立于内部审计职员的人员进行内部复核,以评估部门运营的质量.至少每三年一次由独立于本组织的合格人员进行外部审查.审计经理的定期轮换. 5. 如果即时采购政策成功减少了某制造公司的库存总成本,那么最有可能发生以下哪种成本变化。

16、青海省2016年下半年内审师内部审计基础:内部审计计划试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.概念模式内部模式.下列哪一项是内部模式。

17、同时银行也不能一下子安装所有新的系统.经过许多次会议讨论之后,管理部门和账户业务人员还是不能就新系统应该如何工作和用户的界面达成一致的意见.如果经过了一段时间,银行把账户管理系统开发出来了,并培训了账户业务人员,经过培训这些人员也能。

18、控制测量改进 5. 验收报告和发票都没有留下纸张文件资料.某审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么以下哪项审计程序最为适当对主要供货商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额运用通用审计软件。

19、将情况告知董事会和高层管理人员,并请求后者对年度审计计划进行重新评估将情况告知高层管理人员,并应用更加有力的风险评估和优先排序系数,请求后者重新考虑这些额外的审计要求继续执行年度审计计划,寻找机会调整工作重点,并重新进行资源配置 。

20、是一种获取信息的不经济的方法将被审计单位的主管本人牵涉到审计事项中只适用于远程审计 5. 以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略性计划的最佳保证内部审计计划支持整体商业目标为改善战略计划提供建议。

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