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    医疗器械经营质量管理制度完整版Word格式文档下载.docx

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    医疗器械经营质量管理制度完整版Word格式文档下载.docx

    1、变更原因:为加强医疗器械经营监督管理,保证公司在购进、销售、储 存、使用过程中安全有效,保障人体健康和人民生命安全,特制 定本制度。(-)质量管理方针1、始终坚持“质量第一”的方针,切实加强经营全过程质量管 理,严把五关(进货质量关、入库验收关、在库检查关、出库复 核关、售后服务关)。(二)质量管理目标健全质量管理组织,重点质量管理部,以保证质量监控。1、购进产品验收率1 0 0 %2、入库产品合格率10 0%3、售后产品合格率1 0 0 %4、购进产品适销率N9 0 %5、售后产品退货率W 2 %6、库存产品报废率7、岗位工们差错率W 1 %。8、售后服务满意度10 0%医疗器械经营质量管理

    2、制度目录1.质量管理机构(质量管理人员)职责CY-QM-012.质量管理规定CY-QM-023.采购、收货、验收管理制度CY-QM-034.供货者资格审查和首营品种质量审核制度CY-QM-045.仓库贮存、养护、出入库管理制度CY-QM-056.销售和售后服务管理制度CY-QM-067.不合格医疗器械管理制度CY-QM-078.医疗器械退、换货管理制度CY-QM-089.医疗器械不良事件监测和报告管理制度10.医疗器械召回管理制度CY-QM-1011.设施设备维护及验证和校准管理制度CY-QM-1112.卫生和人员健康状况管理制度CY-QM-1213.质量管理培训及考核管理制度CY-QM-13

    3、14.医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告管理制度CY-QM-1415.购货者资格审查管理制度CY-QM-1516.医疗器械追踪溯管理制度CY-QM-1617.质量管理制度执行情况考核管理制度CY-QM-1718.质量管理自查制度CY-QM-1819.医疗器械进货查验记录制度CY-QM-1920.医疗器械销售记录制度质量管理机构(质量管理人员)职责CYQM01批准人:为建立符合医疗器械监督管理条例680号令、医疗器 械经营监督管理办法局令8号、国家食品药品监督管理总局 关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(年第58号)的 规范性文件,特明确质量管理机构或质量管理负责人的质量管理 职责:一、组

    4、织制订质量管理制度,指导、监督制度的执行,并对质量 管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进;二、负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定,实 施动态管理;三、督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规 范;四、负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核;五、负责不合格医疗器械的确认,对不合格医疗器械的处理过程 实施监督;六、负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告;七、组织验证、校准相关设施设备;八、组织医疗器械不良事件的收集与报告;九、负责医疗器械召回的管理;十、组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核;十一、组织或者协助开展质量管理培训;十二、其它应

    5、当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。质量管理规范.8.1为建立符合医疗器械监督管理条例680号令、医疗器械 经营监督管理办法局令8号、国家食品药品监督管理总局关 于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(年第58号)的规 范性文件,特制订如下规定:一、首营品种指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的 医疗器械产品。二、首营企业的质量审核,必须提供加盖生产单位原印章的 医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件,销售 人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托 授权书,并标明委托授权范围及有效期,销售人员身份证复印 件,还应提供企业质量认证情况的有关证明。三、首营品种须

    6、审核该产品的质量标准、和医疗器械产品注 册证的复印件及产品合格证、出产检验报告书、包装、说明书、 样品以及价格批文等。四、购进首营品种或从首营企业进货时,业务部门应详细填 写首营品种或首营企业审批表,连同以上所列资料及样品报质量 管理部审核。五、质量管理部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品 进行审核合格后,报企业分管质量负责人审批,方可开展业务往 来并购进商品。六、质量管理部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及 相关资料存档备查。七、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验 收。八、公司质量管理部验收员应依据有关标准及合同对一、 二、三类及一次性使用无菌医疗器械质量进行逐批验收、

    7、并有翔 实记录。各项检查、验收记录应完整规范,并在验收合格的入库 凭证、付款凭证上签章。九、验收时应在验收养护室进行,验收抽取的样品应具有代 表性,经营品种的质量验证方法,包括无菌、无热源等项目的检 查。十、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证 明进行逐一检查。十一、验收首营品种,应有首批到货产品同批号的产品检验 报告书。十二、对验收抽取的整件商品,应加贴明显的验收抽样标 记,进行复原封箱。十三、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件,凭验 收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊 等不符合验收标准的商品应拒收,并填写拒收报告单,报质量管 理部审核并签署处理意见,

    8、通知业务购进部门联系处理。十四、对销后退回的产品,凭销售部门开具的退货凭证收 货,并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。十五、验收员应在入库凭证签字或盖章,详细做好验收记 录,记录保存至超过有效期二年。采购、收货、验收管理制度起草时间:为建立符合医疗器械监督管理条例680号令、医疗器械 经营监督管理办法局令8号、国家食品药品监督管理总局关 于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(年第58号)的规 范性文件,进一步搞好医疗器械产品质量,及时了解该产品的质 量标准情况和进行复核,企业应及时向供货单位索取供货资质、 产品标准等资料,并认真管理,特制定如下制度:一、医疗器械采购:1、医疗器械的采购必须

    9、严格贯彻执行医疗器械监督管理条 例、经济合同法、产品质量法等有关法律法规和政 策,合法经营。2、坚持“按需进货、择优采购”的原则,注重医疗器械采购 的时效性和合理性,做到质量优、费用省、供应及时,结构合 理。3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器 械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件, 包括:(1)营业执照;(2)医疗器械生产(经营)许可证或者备案凭证;(3)医疗器械注册证或者备案凭证;(4)销售人员身份证复印件,加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限,注明销售人 员的身份证号码。必要时,企业能够派员对供货者进行现场核 查,对供货

    10、者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违 规经营行为时,应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报 告。4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议,明确医疗器械 的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产企 业、供货者、数量、单价、金额等。5、企业应当在采购合同或者协议中,与供货者约定质量责任 和售后服务责任,以保证医疗器械售后的安全使用。6、企业在采购医疗器械时,应当建立采购记录。记录应当列 明医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编 号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械供货者资格审查和 首营品种质量审核制度执行。8

    11、、每年年底对供货单位的质量进行评估,并保留评估记录。二、医疗器械收货:1、企业收货人员在接收医疗器械时,应当核实运输方式及产 品是否符合要求,并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医 疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确 认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。2、送货通知单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证 号(或者备案凭证编号)、医疗器械的名称、规格(型号)、注 册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条 件、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货者出库 印章。3、收货人员对符合收货要求的医疗器械,应当按品种特性要 求放于相应待验区

    12、域,或者设置状态标示,并通知验收人员进行 验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。1、公司须设专职质量验收员,人员应经专业或岗位培训,经 培训考试合格后,执证上岗。2、验收人员应根据医疗器械监督管理条例、医疗器械 经营监督管理办法等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭 证,对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检 查、核对,并做好医疗器械验收记录,包括医疗器械的名 称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者 序列号、生产日期、灭菌批号和有效期(或者失效期)、生产企 业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等 内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超

    13、过有效期或保质期满 后2年,但不得低于5年;3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合 格的还应当注明不合格事项及处理措施。4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时,应当对其运输 方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状 况进行重点检查并记录,不符合温度要求的应当拒收。5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检 验合格报告单。6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号;包装箱内 没有合格证的医疗器械一律不得收货。7、对与验收内容不相符的,验收员有权拒收,填写拒收报 告单,报告质量管理部处理,质量管理部进行确认,必要的时 候送相关的检测部门进行检测;确认

    14、为内在质量不合格的按照不 合格医疗器械管理制度进行处理,为外在质量不合格的由质量管 理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。8、对销货退回的医疗器械,要逐批验收,合格后放入合格品 区,并做好退回验收记录。质量有疑问的应抽样送检。9、入库商品应先入待验区,待验品未经验收不得取消待验入 库,更不得销售。10、入库时注意有效期,一般情况下有效期不足六个月的不得 入库。11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械,应单独存 放,作好标记。并立即书面通知业务和质量管理部进行处理。未 作出决定性处理意见之前,不得取消标记,更不得销售。12、验收合格后方可入合格品库(区),对货单不符,质量异 常,包装不牢

    15、固,标示模糊或有其它问题的验收不合格医疗器械 要放入不合格品库(区),并与业务和质量管理部门联系作退厂 或报废处理。供货者资格审查和首营品种质量审核制度编号:为建立符合医疗器械监督管理条例680号令、医疗器械 经营监督管理办法局令8号、国家食品药品监督管理总局关 于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(年第58号)的规 范性文件,特制定如下制度:一、供货者资审核1、首营企业是指:购进医疗器械时,与本公司首次发生供需 关系的医疗器械生产企业或经营企业。2、对首次开展经营合作的企业应进行包括合法资格和质量保 证能力的审核(查)。审核供方资质及相关信息,内容包括:1)索取并审核加盖首营企业原印章的医疗

    16、器械生产(经 营)企业许可证或备案凭证;2)工商营业执照复印件;3)医疗器械注册证(备案凭证)等复印件;4)供货单位法定代表人签字或盖章的企业法定代表人授权委 托书原件(应标明委托授权范围和有效期)和销售人员身份证复 印件、学历证明、品行证明等资料的完整性、真实性及有效性,5)签订质量保证协议书。6)审核是否超出有效证照所规定的生产(经营)范围和经营 方式。3、首营企业的审核由综合业务部会同质量管理部共同进行。 综合业务部采购填写首营企业审批表,并将本制度第2款规 定的资料及相关资料进行审核,报公司质量负责人审批后,方可 从首营企业进货。4、首营企业审核的有关资料按供货单位档案的管理要求归档

    17、保存。二、首营品种的审核1、首营品种是指:本企业向某一医疗器械生产企业首次购进 的医疗器械。2、对首营品种应进行合法性和质量基本情况的审核。审核内 容包括:3、索取并审核加盖供货单位原印章的合法营业执照、医疗器 械生产许可证(经营)许可证、医疗器械注册证、同意生产批件 及产品质量标准、价格批准文件、商标注册证、所购进批号医疗 器械的出厂检验报告书和医疗器械的包装、标签、说明书实样等 资料的完整性、真实性及有效性。4、了解医疗器械的适应症或功能主治、储存条件以及质量状 况等内容。5、审核医疗器械是否符合供货单位医疗器械生产企业许可 证规定的生产范围,严禁采购超生产范围的医疗器械。6、当生产企业原

    18、有经营品种发生规格、型号或包装改变时, 应进行重新审核。7、首营品种审核方式:由综合业务部门填写首营品种审批 表,并将本制度第3款规定的资料及样品报公司质管员审核合 格和主管质量负责人批准后,方可经营。8、首营品种审核记录和有关资料按质量档案管理要求归档保 存。9、验收首营品种应有首次购进该批号的医疗器械出厂质量检 验合格报告书。10、首营企业及首营品种的审核以资料的审核为主,对首营企 业的审批如依据所报送的资料无法作出准确的判断时,综合业务 部应会同质量管理部进行实地考察,并重点考察其质量管理体系 是否满足医疗器械质量的要求等,质量管理部根据考察情况形成 书面考察报告,再上报审批。11、首营

    19、企业的有关信息由质管员根据电脑系统中的客户分类 规律输入电脑。首营品种的有关信息及一般医疗器械新增的有关 信息由验收员根据电脑系统中的商品分类规律输入电脑。12、首营企业和首营品种的审批应在二天内完成。13、有关部门应相互协调、配合,准确审批工作的有效执行。仓库贮存、养护、出入库管理制度为建立符合医疗器械监督管理条例680号令、医疗器 械经营监督管理办法局令8号、国家食品药品监督管理总局 关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(年第58号)的 规范性文件,规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、近 效期商品、出入库管理,特制订本制度:一、仓库贮存1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医

    20、疗器械的 贮存要求分库(区)、分类存放,包括待验区、合格品区、不合 格品区、发货区等,并有明显区分(如可采用色标管理,设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区 为红色),退货产品应当单独存放。2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;3、库房的条件应当符合以下要求:(1)库房内外环境整洁,无污染源;(2)库房内墙光洁,地面平整,房屋结构严密;(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气 影响的措施;(4)库房有可靠的安全防护措施,能够对无关人员进入实行 可控管理。4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火

    21、等措施;6、应作好仓库安全防范工作,定期对安全的执行情况进行检 查确认。7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作,堆 垛高度符合包装图示要求,避免损坏医疗器械包装;8、医疗器械应当按规格、批号分开存放,医疗器械与库房地 面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空 隙;9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁,无 破损;10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区,贮存作 业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。12、从事为其它医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的 医疗器械经营企业,其自营医疗

    22、器械应当与受托的医疗器械分开 存放。二、库存养护1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下,检查并改进贮 存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好 医疗器械的分类存放。2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查, 一般品种每季度检查一次;对易变效期品种要酌情增加养护、检 查次数;对重点品种应重点养护。发现问题,应挂黄牌停止发货 并及时通知质量管理部门处理。并要认真填写在库检查记 录。3、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理 工作,当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿 等各种有效措施,并认真填写库房温湿度记录表,每天上、 下午不少于2次对库房温

    23、湿度进行监测记录;对库存医疗器械的 外观、包装、有效期等质量状况进行检查;4、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送 检,如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用 期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要 及时请示有关部门和领导同意后将不合格医疗器械移出合格区, 放至不合格区,并做好记录。5、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点,做到账、货相 符。三、近效期商品管理:1、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制,采取近效期预 警,超过有效期的医疗器械,应当禁止销售,放置在不合格品 区,然后按规定进行销毁,并保存相关记录。2、效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使

    24、用效果,因此 在采购入库验收、仓贮、出库复核销售及售后服务中都必须注 意,在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。3、采购时应注意是否近失效期产品,入库时应认真填写,并 按先进先出原则,认真做好保管,货位卡特别注明,填写效期催 销表,销售时,告知消费者注意事项,并做好售后服务。4、近效期产品在货位上应有近效期标志或标牌。实行电脑管 理的企业应设置产品近效期自动报警程序。5、有效期不到6个月或特殊期产品有效不到2个月的产品 不得购进,不得验收入库,如遇特殊情况,需经业务经理签字说 明后方可验收入库。6、对于近效期产品,仓库应按月填报近效期商品催销 单,分别上报给质量管理部及综合业务部。7、

    25、有效期产品的内外包装破损不得销售使用,应视为不合格 商品,登记后放置于不合格区。8、对所有商品应根据企业销售情况限量进货。9、本企业规定产品近效期含义分为:a)距产品有效期截止日期不足6个月的产品;b)有效期不足6个月的,近效期为:2个月。四、出入库管理1、入库1)仓管员依据验收的结果,将产品移至仓库相应的区域,如:验收结果为:不合格,需将产品移至不合格区域,产品经判 定需退货的,需将产品移至退货区。如为合格品,将产品移至合 格区域。2)企业应当建立入库记录,验收合格的医疗器械应当及时入 库登记;验收不合格的,应当注明不合格事项,并放置在不合格 品区,按照有关规定采取退货、销毁等处理措施。3)

    26、验收合格入库商品,需填写:入库质量验收通知单。2、出库1)器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发 货的原则。2)医疗器械出库时,库房保管人员应当对照出库的医疗器械 进行核对,发现以下情况不得出库,并报告质量管理机构或者质 量管理人员处理:(1)医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等 问题;(2)标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符;(3)医疗器械超过有效期;(4)存在其它异常情况的医疗器械。3)医疗器械出库应当复核并建立记录,复核内容包括购货 者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编 号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、 生产企

    27、业、数量、出库日期等内容。4)医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标zj O5)医疗器械出库,必须有销售出库复核清单。仓库要认真审 查销售出库复核清单,如有问题必须由销售人员重开方为有效。6)医疗器械出库,仓库要把好复核关,必须按出库凭证所列 项目,逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、 灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和 复核人员等项目。做到数量准确,质量完好,包装牢固。7)出库后,如对帐时发现错发,应立即追回或补换、如无法 立即解决的,应填写查询单联系,并留底立案,及时与有关部门 联系,配合协作,认真处理。8)发货复核完毕,要做好医疗器械出库复

    28、核记录。出库复核 记录包括:销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、 批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情 况、经手人等,记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后 2年。9)需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时,应当 由专人负责,并符合以下要求:(1)车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要 求;(2)应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作;(3)装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态,达到规定 温度后方可装车。10)运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保 温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具 有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的 功能。销售和售后服务管理制度为建立符合医疗器械监督管理条例680号令、医疗器械 经营监督管理办法局令8号、国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量 管理规范的公告(年第58号)的规范性文件,进一步提高企 业的销售和售后服务质量,特制定如下制度:一、产品销售:


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