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    最新乡镇卫生院账务室各项制度牌Word文件下载.docx

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    最新乡镇卫生院账务室各项制度牌Word文件下载.docx

    1、应根据业务状况和有关资料,编制切合实际的收入计划。3、完善医院收费上交管理制度,保证资金及时回笼。收费员按照计算机固定程序进行收费,坚持打印收入日报表,会同现金、支票、押金单据等一并交于财务室。财务室要定期对收费员收款情况进行抽查、对比分析,发现未及时上缴的款项要查明原因。除按规定留存的周转金外,现金不得滞留个人手中挪作他用。4、医院各项收入都应由财会室统一核算,统一管理,严禁设置账外账和小金库。财务室所收现金必须于当日存入银行,严禁坐支现金。5、坚持收入及时对账制度。财务室设立各类财务帐簿,进行总分类核算,总分类帐和明细帐进行余额核对。发现差错,应查明原因,及时更正。支出管理制度1、医院的支

    2、出是指医、教、研等工作需要而发生的各项支出,是一项经常性的大量工作。因此,加强支出的管理,是保证医院各项正常工作顺利完成的重要环节。2、医院的各项支出应在院长和主管财务工作领导的领导下,由财务室统一安排,掌握经费的使用,坚持做到由职能部门把关、由权限内领导审批。3、实行“分级负责、归口管理,科室核算”的管理办法。各职能部门归口管理的具体内容按医院财务开支审批规定执行。对发生的各项支出以科室为单位进行经济核算。4、医院的各项开支应讲求经济效果,提高经济效益。本着“增收节支”的原则,坚持用较少的钱办较多的事,合理有效地使用资金。5、严格执行国家与主管部门规定的开支标准,分清经费使用范围,不得随意扩

    3、大标准和使用范围。6、财务室按规定对各项开支进行严格的审核,把好报销关。药品采购管理制度1、由院党组书记主管药品采购管理工作,药品采购相关人员审议药品采购计划和采购渠道,确保网上统一采购率达100%。2、药事小组每月召开一次例会,根据基本医疗保险用药目录和实际临床需要,负责制订本院“药品目录”,审议新药采购及停用药品的申请或意见。3、申请购药,只能申请药品品种、通用名称和临床要求,不得指定生产厂家及进货渠道。货源和进货渠道由药事小组根据药品质量提出审议意见。4、采购新剂型、新品种药品,应由医师提出,医生组长报书记批准,先小剂量和短期临床试用,经药事小组论证后,再拟订采购计划。5、药品让利款应采

    4、取票面打扣形式,不得索要和收受现金或实物,严禁在账外收受回扣。后勤物资采购管理制度1、采购品种:办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。2、采购原则:采购物资必须根据医院的实际需求和财务支付能力,本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则,实行阳光集中采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选择中标客户。3、采购方式:后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材,由财务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选的方式确

    5、定经销商,进行定点采购。经费审批管理制度1、费用审核、审批管理,应当遵循“合理支出、厉行节约、分级管理、逐级审批”的原则。2、费用是指医院在业务开展活动过程中发生办公费、差旅费、业务招待、水电费、电话通讯费、维修费、材料购置费等费用。3、医院对专项费用有具体规定的,按规定手续审批后报销。对于下达年度费用预算定额的,财务科对医院各部门发生的费用进行审核,在费用定额内予以报销,超过计划的费用,由发生的科室向医院领导申请,批准后予以报销。4、差旅费报销,应按照医院相关规定,借款时由出差人员在借款单上注明事由、目的地、出差天数等,如参加会议,要求出差人员附会议通知的复印件,并由科室负责人、主管院领导审

    6、批后方可借款。报销时,财务部门对出差过程中的费用严格审核,根据科室负责人、主管院领导、院长签字后方可报销。5、业务招待费报销,医院发生的业务招待费用报销时,应当由发生科室填制相关报销单,附相关原始凭证,经科室负责人审批,报财务审核人员审核签字,报主管院领导审批后,经院长签字后,方可予以报销。6、日常费用报销必须手续齐备(附申请单等相应单据),在规定的报销时间内报销。报销单由经手人、部门(科室)负责人签字,报主管院领导审批,经院长签后方可报销。财务会审制度1、为加强财务管理,完善监督制约机制,成立乡卫生院财务会审小组,组长*,成员*、*。2、单位所有支出票据必须经院财务会审小组集中会审,原则上每

    7、月审一次,会审后加盖财务会审专用章,会审完毕后由分管财务领导签字报销。3、单位财务报账实行“一票联签”制,所有票据必须有经手人、科室负责人、分管财务领导和院长签字并加盖单位财务会审章后,方能报销。4、单张票据非生产性支出达到5000元以上(含5000元)的,必须交县卫生局大额支出领导小组实行联签会审,按照邵东县卫生局关于加强医疗卫生单位财务管理的规定执行。5、院长要切实加强对单位财务的监督与管理,重大财务支出要集体研究,分管财务的领导必须负好责、把好关、管好财,对单位出现的财务问题要负相应的管理责任。固定资产管理制度1、为了加强固定资产管理,设置管理机构,建立健全管理制度,由一位院领导分管固定

    8、资产管理工作,实行统一领导,归口管理,分级负责,责任到人的管理责任制。2、固定资产的购置和管理,要贯切勤俭办事业的方针,根据事业计划任务、技术条件和资金可能等情况全面考虑,统筹安排,反对积压浪费。防止损坏、丢失,确保仪器安全、正常运行,提高使用效率和经济效益。3、凡购入、调入或加工自制的设备,必须组织认真验收,不得延误验收时机。要根据购入发票、调入调拨单或加工自制成品单进行验收核算。购置固定资产应贯彻勤俭办事业的方针,充分考虑工作需要与实际可能,实行计划管理。4、领用部门的财产保管人应相对固定,不要频繁更换。如遇财产保管人工作调动时,要事先办理财产移接交工作,由财产管理职能科室进行监交。6、建

    9、立清查、核对制度,由财产管理部门统一组织,会同财务部门和使用科室每年至少清查一次,发现余缺应查明原因,作出记录,提出处理意见,办理报批手续,待批准后,调整帐、卡,保证帐、卡、物三相符。票证管理制度1、医院使用的统一票据和专用票据,由报账员统一在财政局领购票据。购入票据后,由财务室收入库,并由票据管理员登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量等。2、收费员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容,并在票据登记薄上签字。3、对发生退费、作废、重制票据等情况,报账员要逐张审查、核对,确保收款的正确性。4、交回的收款收据存根联,以领用人交回的存根联为依据,并与记帐联金额逐张核对,报

    10、账员必须及时办理注销登记。5、票据或存根出现遗失、短少的情况,应及时向财税部门报告,必要时应在报刊上声明作废。物价管理制度1医院挂牌公示医疗收费项目及收费标准,并公布物价收费投诉举报电话,接受社会的监察。2住院收费处设立病人查帐咨询点,接待住院病人费用查询和物价咨询。3物价管理人员要主动地配合收费科室向病人做好医疗服务收费政策的宣传解释工作,避免收费纠纷的发生。4医疗收费管理办公室人员要经常到病区了解医疗收费情况,加强同兼职物价员的工作交流和联系,及时向他们通报有关医疗收费情况,传达医疗服务收费政策,征求病人对医院医疗收费管理的意见和建议,以促进我院医疗收费管理水平的提高。5对于收费差错,各科

    11、室要及时纠正,对于因分解项目、虚列项目、重复收费等乱收费行为发生的医疗收费纠纷,经查实而退费的,有关科室要负完全责任。门诊、住院收费员岗位职责1严格遵守国家财经纪侓,熟悉并执行医院各项财务管理制度。2负责门急诊、住院收费工作,准确掌握各类医保政策,严格执行各项收费标准。3准时到岗,按时交接班,落实首接负责制,不推诿病人,做好窗口服务工作。4、备足零钱,收付现金时唱收唱付,与病人当面点清,开具财政部门监制的票据,票据打印清晰。5、严格执行医药费用核对制度,凭处方和各种治疗单核对电脑收费记录,并加盖收费公章。做到不错收、不少收、不漏收。6每日交班前要编制门诊收入日报表,当日收入现金全部缴交财务部门

    12、。7每日盘点备用金,多缴少补,并做好盘点情况记录工作。8.认真保管和使用收费收据,不错用,不跳用。保管员岗位职责在财务室领导下负责全院财产、物资、家具等(包括全院被服、办公用品、医疗表格、劳动、生活、取暖、电气、基建维修材料等物资)的保管工作。主动配合医疗,保证其任务顺利完成。对库存物资要定期盘点,建立账本,做到账物相符。入库物资要验收入账,细心保管,防止积压浪费、霉烂、损坏、变质、盗窃。做好防火、防爆炸工作,在库房内禁止吸烟。勤俭节约,修旧利废,物尽其用。报账员(会计)职责在院长领导下,搞好会计核算,严格执行各项经费开支标准,控制预算定额。负责各项会计事务处理,做到科目准确,数字真实,凭证完

    13、整,装订整齐,记载清晰,日清月结,报账及时。及时、正确地编制会计报表,做到账表对口,并认真分析,有情况,有说明,经院长核准,按时上报。经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,及时向领导反映情况。管好会计档案。认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。严格执行结算纪律,及时清理债权债务。出纳员职责在财务室领导下,做好银行存款及库存现金的收付,并随时记帐,每日终向会计提交银行存款及库存现金日报,做到日清月结。逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。每日将住院处、收款处收款入库,并当日存入银行。经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。保证库存现金不超过银行规定的库

    14、存限额。采购员职责在总务科长领导下负责对全院的家具设备、办公、劳保、生活用品、取暖、电气、基建维修材料、药、械、主、副食品等物资的采购工作。根据各科室需要,制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的采购计划,报请领导审批后及时采购。计划采购,计划用款,注意采购质量,注意勤俭节约。做好物资采购用款申请、报销工作,严格执行财经制度,履行验收入库手续,做到物、钱、凭证三对口。对医疗、教学、科研急需的物品、药品、器械等必须全力以赴,积极采购。贵重、精密仪器应会同有关科室看样品后采购。财务主管岗位职责1、认真贯彻执行国家和医院的财务、预算、经营、资产等方面的方针、政策、法令、法规,并结合医院实际情况制定具

    15、体实施办法或措施。在上海, 随着轨道交通的发展,地铁商铺应运而生,并且在重要的商业圈已经形成一定的气候,投资经营地铁商铺逐渐成为一大热门。在人民广场地下“的美”购物中心,有一家DIY自制饰品店-“碧芝自制饰品店”。2、在院长的领导下,负责经营财务和本部门的管理工作,组织编制医院财务成本预算、财务收支计划,并组织实施。3、按照会计法组织会计核算,实行会计监督。4、遵守职业道德,遵守法规,维护财经纪律,严守经营财务秘密。5、负责筹措并合理使用资金,确保医院医疗业务管理工作顺利进行。然而影响我们大学生消费的最主要的因素是我们的生活费还是有限,故也限制了我们一定的购买能力。因此在价格方面要做适当考虑:

    16、我们所推出的手工艺制品的价位绝大部分都是在50元以下。一定会适合我们的学生朋友。6、负责建立完善的内部控制制度,充分利用会计资料,及时对财务收支执行情况和经济活动进行分析,提供可靠信息,定期向院办汇报业务财务状况,为领导决策当好参谋助手。7、财务主管要会同相关部门组织固定资产和流动资产的核对工作,提高资金使用效果。负责做好固定资产折旧的计提、核算、管理工作。8、负责日常的成本核算和费用报销工作,严格执行会计制度的开支范围和标准,认真审核原始凭证,坚持原则,秉公办事。9、负责往来账的管理,及时做好清理清欠工作,防止有呆账、坏账损失发生。10.负责对所管理的账目做到账账相符,账表相符。财务会审员岗

    17、位职责1、参与医院财务收支预算的编制。2、消费者分析2、监督收支预算的执行。尽管售价不菲,但仍没挡住喜欢它的人来来往往。这里有营业员们向顾客们示范着制作各种风格迥异的饰品,许多顾客也是学得不亦乐乎。在现场,有上班族在里面精挑细选成品,有细心的小女孩在仔细盘算着用料和价钱,准备自己制作的原料。可以想见,用本来稀奇的原料,加上别具匠心的制作,每一款成品都必是独一无二的。而这也许正是自己制造所能带来最大的快乐吧。3、监督财务收支的合理性、合法性、真实性。(一)大学生的消费购买能力分析4、参与5000元以上购置和项目投资支出的讨论和决策。5、对入帐单据的审核,出具可否入帐的绝对意见,并签章。1、作者:

    18、蒋志华 市场调查与预测,中国统计出版社 2002年8月 11-2市场调查分析书面报告6、熟悉财务报表、协助解答疑问。7、监督财务报表及有关财务政策信息的公示据上述部分的分析可见,我校学生就达4000多人。附近还有两所学校,和一些居民楼。随着生活水平的逐渐提高,家长给孩子的零用钱也越来越多,人们对美的要求也越来越高,特别是大学生。他们总希望自己的无论是衣服还是首饰都希望与众不同,能穿出自己的个性。但在我们美丽的校园里缺少自己的个性和琳琅满目的饰品,所以我们的小饰品店存在的竞争力主要是南桥或是市区的。这给我们小组的创业项目提供了一个很好的市场机会。8、收集并反馈职工及社会对医院的财务管理意见。9、

    19、以主人主人翁的姿态对医院财务管理提出建设性的意见。物价管理员岗位职责创业首先要有“风险意识”,要能承受住风险和失败。还要有责任感,要对公司、员工、投资者负责。务实精神也必不可少,必须踏实做事;1、对卫生院的医疗服务、药品价格进行管理及对医疗服务成本进行测算。参与医疗设备,医用耗材采购前以及新技术、新疗法在进入卫生院前的收费许可审核。2、严格贯彻执行医药价格政策法规,审核医疗服务项目价格、药品价格及医用耗材价格,并根据政府医药价格政策的变动,及时调整价格管理系统的价格标准。标题:大学生究竟难在哪?创业要迈五道坎 2004年3月23日3、定期对门(急)诊、住院患者费用等进行检查,并将结果反馈科室,对不规范收费行为及时纠正。据调查统计,有近94%的人喜欢亲戚朋友送给自己一件手工艺品。无论是送人,个人兴趣,装饰还是想学手艺,DIY手工制作都能满足你的需求。下表反映了同学们购买手工艺制品的目的。如图(1-4)4、对卫生院新增医疗服务价格项目进行申报及备案。对医疗服务价格、药品及耗材价格进行价格公示,在医药价格变动时要及时进行调整公示。5、接待医药价格咨询,处理医药价格投诉。协助、配合上级部门开展医药价格检查。


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