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    等级测评实施方案三级Word格式文档下载.docx

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    等级测评实施方案三级Word格式文档下载.docx

    1、功能测试/性能测试功能测试/性能测试,渗透测试1.3 测评对象我们一般的测评对象包括:整体对象,如机房、办公环境、网络等,也包括具体对象,如网关设备、网络设备、服务器设备、工作站、操作系统、数据库和应用系统等。但此次测评为云环境下的测评,由于机房和网络环境的安全责任不归属该单位,故此次测评对象为:主机、应用系统和安全管理制度三个层面相关的对象。 在具体测评对象选择工作过程中,遵循以下原则: 完整性原则,选择的设备、措施等应能满足相应等级的测评力度要求; 重要性原则,应抽查重要的服务器、数据库和网络设备等; 安全性原则,应抽查对外暴露的网络边界; 共享性原则,应抽查共享设备和数据交换平台/设备;

    2、 代表性原则,抽查应尽量覆盖系统各种设备类型、操作系统类型、数据库系统类型和应用系统的类型。1.4 测评依据信息安全测评与其他测评一样,是依据相关的需求、设计、标准和规,对待测对象进行测试、评估(评价),因此有必要梳理出测评对象、以及采用的标准规。测评使用的主要指标依据如下:系统定级使用的主要指标依据有: 计算机信息系统安全保护等级划分准则(GB 17859-1999) 信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南(GB/T 22240-2008)等级保护测评使用的主要指标依据有: 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求(GB/T 22239-2008) 信息安全技术 信息系统安全等级保护测

    3、评要求(GBT 28448-2012) 信息安全技术 信息系统安全等级保护测评过程指南(GBT 28449-2012) 信息安全技术 信息安全风险评估规(GB/T 20984-2007)现状测评使用的主要指标依据有: 制度检查:以 GB/T22239等级保护基本要求、ISO27000/ISO17799、ITIL的相关要求作为补充检查要求,检查是否具有相应的制度、记录。 漏洞扫描检查:使用工具自带的库和基线。 整体网络架构分析:以基于安全域的划分结果进行分析,主要参考信息系统等级保护安全设计技术要求(GB/T 25070-2010)。 渗透测试:没有标准的定义。通过模拟恶意黑客的攻击的法,来评估

    4、信息系统安全防御按照预期计划正常运行。系统信息安全加固、安全建设整改建议的主要依据有: 信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南(GB/T 25058-2010) Gartner企业信息安全体系架构 OSA(开放安全架构)安全架构 SABSA企业安全架构 信息安全风险评估规(GB/T 20984-2007) 信息技术安全性评估准则(GB/T 18336.1-2008)相关依据还有:公安部、保密局、国际密码管理局、国务院信息化工作办公室联合转发的关于信息安全等级保护工作的实施意见(公通字200466)、公安部、保密局、密码管理局、国务院信息化工作办公室制定的信息安全等级保护管理办法(公通字20

    5、0743号)、政府网络信息系统安全检测办法(国办发200928号)、信息安全技术网络信息系统安全检测与等保测评要求、信息安全技术网络信息系统安全检测与等保测评过程指南、信息安全技术信息系统通用安全技术要求(GB/T20271-2006)、信息安全技术网络基础安全技术要求(GB/T 20270-2006)、信息安全技术操作系统安全技术要求(GB/T 20272-2006)、信息安全技术数据库管理系统安全技术要求(GB/T 20273-2006)、信息安全技术服务器技术要求(GB/T 21028-2007)、信息安全技术信息系统安全管理要求(GB/T 20269-2006)、信息安全技术信息系统安

    6、全工程管理要求(GB/T 20282-2006)、中华人民国计算机信息系统安全保护条例(国务院147号令)、信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见(中办发200327号)、信息系统安全保障评估框架(GB/T 202742006)、信息安全管理实用规则(GB/T 197162005)。1.5 测评法1.5.1 访谈依据测评技术案(访谈问题)列表对相关人员进行访谈,获取与安全管理有关的评估证据用于判断特定的安全管理措施是否符合相关标准以及委托的实际需求。1.5.2 检查在物理测评中,测评人员采用文档查阅与分析和现场观察等检查操作来获取测评证据,用于判断目标系统在机房安全面采用的特定安全技术措

    7、施是否符合相关标准以及委托的实际需求。在主机安全测评、网络安全测评、应用安全测评和数据安全及备份恢复等面的测评活动中,测评人员综合采用文档查阅与分析、安全配置核查和网络监听与分析等检查操作来获取测评证据,用于判断目标系统在主机、网络和应用层面采用的特定安全技术措施是否符合相关标准以及委托的实际需求,对相关设备进行检查的过程中,我不直接操作设备,甲安排相关配合人员根据我的检查要求对设备进行操作,并将结果反馈给我。在安全管理测评中,测评人员主要采用文档查阅与分析来获取测评证据,用于判断特定的安全管理措施是否符合、行业相关标准的要求以及委托的实际需求。1.5.3 测试在网络安全、主机安全和应用安全等

    8、面的测评活动中,测评人员可以采用手工验证和工具测试等测试操作对特定安全技术措施的有效性进行测试,测试结果用于判断目标系统在网络、主机或应用层面采用的特定技术措施是否符合相关标准以及委托的实际需求,并进一步应用于对目标系统进行安全性整体分析。1.6 测评指标由于对不同级别的信息系统有不同的安全保护能力要求,标准信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求描述了不同级别信息系统应该实现的各类安全控制措施,信息系统的安全保护等级确定之后,对被测系统进行测评的测评指标的提取和形成,是等级测评工作的基础。第三级信息系统的测评指标分布情况如下:第三级信息系统测评指标测评指标技术/管理安全分类安全子类数量S3

    9、A3G3小计技术要求物理安全1810网络安全67主机安全3应用安全529数据安全管理要求安全管理制度安全管理机构人员安全管理系统建设管理11系统运维管理13合 计732 测评容测评的容主要包括技术和管理两个面的容,技术面主要涉及主机安全、应用安全与数据安全等面的容;管理面主要涉及安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理共10个层面。2.1 主机安全2.1.1 测评案和容序号类别测评要求结果记录符合情况身份鉴别(S3)a) 应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别;b) 操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点,口令应有复杂度要求并定期更

    10、换;c) 应启用登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施;d) 当对服务器进行远程管理时,应采取必要措施,防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听;e) 应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名,确保用户名具有唯一性。f) 应采用两种或两种以上组合的鉴别技术对管理用户进行身份鉴别。访问控制(S3)a) 应启用访问控制功能,依据安全策略控制用户对资源的访问;b) 应根据管理用户的角色分配权限,实现管理用户的权限分离,仅授予管理用户所需的最小权限;c) 应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离;d) 应格限制默认帐户的访问权限,重命名系统默认帐户,修改这些帐户的默

    11、认口令;e) 应及时删除多余的、过期的帐户,避免共享帐户的存在。f) 应对重要信息资源设置敏感标记;g) 应依据安全策略格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作;安全审计(G3)a) 审计围应覆盖到服务器和重要客户端上的每个操作系统用户和数据库用户;b) 审计容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统重要的安全相关事件;c) 审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等;d) 应能够根据记录数据进行分析,并生成审计报表;e) 应保护审计进程,避免受到未预期的中断;f) 应保护审计记录,避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。4剩余信息保护(S3)a) 应

    12、保证操作系统和数据库系统用户的鉴别信息所在的存储空间,被释放或再分配给其他用户前得到完全清除,无论这些信息是存放在硬盘上还是在存中;b) 应确保系统的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间,被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除。入侵防(G3)a) 应能够检测到对重要服务器进行入侵的行为,能够记录入侵的源IP、攻击的类型、攻击的目的、攻击的时间,并在发生重入侵事件时提供报警;b) 应能够对重要程序的完整性进行检测,并在检测到完整性受到破坏后具有恢复的措施;c) 操作系统应遵循最小安装的原则,仅安装需要的组件和应用程序,并通过设置升级服务器等式保持系统补丁及时得到更新。恶意代码防(G3)a

    13、) 应安装防恶意代码软件,并及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库;b) 主机防恶意代码产品应具有与网络防恶意代码产品不同的恶意代码库;c) 应支持防恶意代码的统一管理。资源控制(A3)a) 应通过设定终端接入式、网络地址围等条件限制终端登录;b) 应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定;c) 应对重要服务器进行监视,包括监视服务器的CPU、硬盘、存、网络等资源的使用情况;d) 应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度;e) 应能够对系统的服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警。身份鉴别(S2)访问控制(S2)b) 应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离;c) 应限制默认帐户

    14、的访问权限,重命名系统默认帐户,修改这些帐户的默认口令;d) 应及时删除多余的、过期的帐户,避免共享帐户的存在。安全审计(G2)a) 审计围应覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户;d) 应保护审计记录,避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。入侵防(G2)操作系统应遵循最小安装的原则,仅安装需要的组件和应用程序,并通过设置升级服务器等式保持系统补丁及时得到更新。恶意代码防(G2)b) 应支持防恶意代码软件的统一管理。资源控制(A2)c) 应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度。2.1.2 配合需求配合项目需求说明访谈访谈系统管理员查看材料提供相关备份记录文件、审计记录等实地检查查看运

    15、维系统、检查设备配置、工具接入配合2.2 应用安全2.2.1 测评案和容a) 应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别;b) 应对同一用户采用两种或两种以上组合的鉴别技术实现用户身份鉴别;c) 应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能,保证应用系统中不存在重复用户身份标识,身份鉴别信息不易被冒用;d) 应提供登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施;e) 应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能,并根据安全策略配置相关参数。a) 应提供访问控制功能,依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问;b)

    16、访问控制的覆盖围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作;c) 应由授权主体配置访问控制策略,并格限制默认帐户的访问权限;d) 应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限,并在它们之间形成相互制约的关系。e) 应具有对重要信息资源设置敏感标记的功能;f) 应依据安全策略格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作;a) 应提供覆盖到每个用户的安全审计功能,对应用系统重要安全事件进行审计;b) 应保证无法单独中断审计进程,无法删除、修改或覆盖审计记录;c) 审计记录的容至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等;d) 应提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表

    17、的功能。a) 应保证用户鉴别信息所在的存储空间被释放或再分配给其他用户前得到完全清除,无论这些信息是存放在硬盘上还是在存中;b) 应保证系统的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除。通信完整性(S3)应采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。通信保密性(S3)a) 在通信双建立连接之前,应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证;b) 应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。抗抵赖(G3)a) 应具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据原发证据的功能;b) 应具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据接收证据的功能。软件容错(A3)a)

    18、应提供数据有效性检验功能,保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求;b) 应提供自动保护功能,当故障发生时自动保护当前所有状态,保证系统能够进行恢复。a) 当应用系统的通信双中的一在一段时间未作任响应,另一应能够自动结束会话;b) 应能够对系统的最大并发会话连接数进行限制;c) 应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制;d) 应能够对一个时间段可能的并发会话连接数进行限制;e) 应能够对一个访问帐户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额;f) 应能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警;g) 应提供服务优先级设定功能,并在安装后根据安全策略设定

    19、访问帐户或请求进程的优先级,根据优先级分配系统资源。b) 应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能,保证应用系统中不存在重复用户身份标识,身份鉴别信息不易被冒用;c) 应提供登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施;d) 应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能,并根据安全策略配置相关参数。b) 应保证无法删除、修改或覆盖审计记录;c) 审计记录的容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等。通信完整性(S2)应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性。通信保密性(S2)b) 应对通信过程中的敏感信息字

    20、段进行加密。软件容错(A2)b) 在故障发生时,应用系统应能够继续提供一部分功能,确保能够实施必要的措施。b) 应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制;c) 应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制。2.2.2 配合需求访谈管理员查看相关审计记录等2.3 数据安全及备份恢复2.3.1 测评案和容数据完整性(S3)a) 应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏,并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施;b) 应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中完整性受到破坏,并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。数据保密性(S3)a) 应采用加密

    21、或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输保密性;b) 应采用加密或其他保护措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据存储保密性。备份和恢复(A3)a) 应提供本地数据备份与恢复功能,完全数据备份至少每天一次,备份介质场外存放;b) 应提供异地数据备份功能,利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地;c) 应采用冗余技术设计网络拓扑结构,避免关键节点存在单点故障;d) 应提供主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余,保证系统的高可用性。数据完整性(S2)应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏。数据保密性(S2)应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息

    22、的存储保密性。备份和恢复(A2)a) 应能够对重要信息进行备份和恢复;b) 应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余,保证系统的可用性。2.3.2 配合需求提供相关备份、恢复记录等查看备份系统、检查设备配置、工具接入配合2.4 安全管理制度2.4.1 测评案和容管理制度(G3)a) 应制定信息安全工作的总体针和安全策略,说明机构安全工作的总体目标、围、原则和安全框架等;b) 应对安全管理活动中的各类管理容建立安全管理制度;c) 应对要求管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程;d) 应形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系。制定和发布(G3)a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定;b) 安全管理制度应具有统一的格式,并进行版本控制;c) 应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定;d) 安全管理制度应通过正式、有效的式发布;


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