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    销售部报销制度文档格式.doc

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    销售部报销制度文档格式.doc

    1、三等硬卧动车二等座高铁二等座销售代表100120说明:1、京、沪指:北京、上海,生活补贴参照特区。2、特区指:天津、广州、重庆、深圳、珠海、东莞、厦门、温州、宁波、苏州、无锡、大连、青岛、烟台、汕头等城市。二、 出差住宿费用报销相关规定 1.住宿费按实际出差夜数,凭有效的实际住宿发票报销;写明住宿日期、住宿天数、宾馆电话等要素,否则,财务部拒绝审核并且退回当事人补办手续。2.同性别员工一起出差时,原则上两人或两人以上合住1间。不同级别的住房标准按高级别的标准计算;同级别的按1人住宿费用标准的1.5倍计算报销。3.出差处单位免费提供住宿者,不报住宿费;三、生活补贴规定1. 生活补贴包括行程中的膳

    2、食及杂费,按实际出差天数报销。生活补贴及市内交通补贴按报销单格式分开填写,不得算在一起;2. 由出差地单位免费提供膳食,或以公司名义招待宾客用餐者,不得领取当日生活补贴;仅提供一餐免费膳食的可申请当天生活补贴的50%。3. 生活补贴时间以中午1点为界:1点之前出发为一天,1点之后为半天;反之,1点之前出差回到办公地点为半天,1点之后为一天。4.如员工在同一地点出差住宿超过3天的,须上报原因,若不上报原因,第5天开始不予报销相关费用。5、赴家庭所在城市(市辖区)以外区域出差,当日不能往返的可依照以上标准报销住宿费用和申领生活补贴。如当日往返的可申领当日生活补贴的50%,市内交通补贴则全额发放。(

    3、详见附件:各城市市辖区一览表)6、因当日工作需要在家庭所在城市(市辖区)以内办公的,不得申领生活补贴。四、交通规定1、市内交通补贴为出差行程中实际发生的市内交通费,应按实际出差日数凭票报销。2、公司或代理商提供公务车辆的,不得列支市内交通费。3、员工出差行程机票价格(含燃油费)不高于火车硬卧价格的120%的,可搭乘飞机并予以实报实销。超过上述标准,本人愿意承担超标部分的,可以搭乘飞机。4、如目的地距离出发地点的公路里程在600公里以下的,一律不得搭乘飞机。5、员工出差需要乘坐高铁时,应选择二等舱以下座位。总额在300元以下的按实报销,300元以上的按飞机搭乘标准进行管理。6、乘坐火车的在途时间

    4、不超过6个小时的不得购买卧铺。7、飞机票统一要求到公司指定的航空公司购票。非定点票务公司机票不予报销。(具体的指定公司另行通知)五、其它1、订票手续费原则上不予报销,特殊情况下在不超过票价的15%的前提下报销5元,多余部分由申报人自行承担。2、发生退票费的,应说明原因(申请),并由直接领导签字确认。3、因公司业务引起的快递凭客户联及有效发票给予实报实销。4、通讯费用按规定进行报销(一人只能报销一个公司登记的号码费用),由事业部领导审批后直接到财务中心报销。报销时,必须持正规发票联进行报销,即营业厅出具的专用发票联。其他形式的发票均视为不合格,不予报销。5、工作人员出差期间,事先经单位领导批准就

    5、近回家省亲的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费及补贴。6、暂定每月报销2次,每次15天为一个报销周期,即15天为截止日(1-15号和16至月底),每月的16日与次月的1日分别是快递寄出时间。7、报销时附每月工作汇报、实地考察说明表及考勤表核对无误后才准予报销。六、申请已经过口头向领导申请的特批报销项目,必须补办手续,将书面申请(交待清楚事件及请求,注明交通工具、时间、班次及金额)以邮件形式上报公司(须将书面申请随报销单寄至公司)。对于书面内容不详者,一律不予审核通过,由此产生的费用由申报人自行负责。申请流程: 销售代表销售经理执行董事七

    6、、附则1、出差票据丢失的,一律不予报销。2、员工不得报销出差期间任何私人费用。3、公司在核销票据时如有发现员工弄虚作假行为,除票据不予报销外,发现一次乐捐200元。4、本规定的解释权由公司董事会授权公司财务中心。销售部的所有人员均执行本规定。本规定从2012年6月1日起开始实施。之前和本规定相冲突的内容均以本规定为准。附:旅费报销单填制标准旅费报销单填制标准A报销单内容的填写:1认真如实填写差旅费报销单各项目。部门:填明出差人员所在部门。出差人:填明出差人员姓名及职务,有同行人员的在出差人姓名中列明。事由:明确出差地点及出差原因。起止时间及地点:必须分段填写,按行程详细填写。如实填明附件张数。

    7、申报人将大写金额填在“报销金额”处,按规定应顶格填写,前面不能留空格。不得涂改。经部门审核后有差错或主管签字时只能按“实报金额:拾元角分”进行更正并以此为报销金额。中文数字大写:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。2原始凭证填制确有特殊原因的,可以由他人代替,但报销人必须写上经手人(本人)名字。3该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。B差旅费报销单票据粘贴要求:1原始凭证不能直接粘贴在报销单背后,应另外贴在附表上。2所有票据不能用订书机装订。3单据粘贴顺序:各项票据按时间顺序粘贴在差旅费报销单背面,并按种类依次粘贴。4单据粘贴整齐、规范,不准将票据号码掩盖。自左向右、自上而下匀称粘

    8、贴,并稍微向右错开,且不准超过报销单边缘。5车票必须首尾连续相接,不得出现有去无回或未去有回的票据现象,有此现象须注明原因。6车船费包括飞机票、火车票、汽车票、订退票费、补票费。市内交通费统计在“市内补贴”栏。7报销单上不得出现与出差时间或出差地点不符的票据。一次出差的所有票据填制在一张报销单上,行程填写不够的,可另附一张,但合计数要汇总填在第一张,并在第一张中注明“共二张”字样。C其他:1原始单据必须要素齐全,除了铁路客票、公路客票、公交车票外,必须有出票单位的签章。2所有票据上必须签上经手人名字。车船票及火车补票还要注明时间、起止地点,住宿票据上注明起止日期、天数及人数。3报销单据不得出现

    9、跨月连号、交叉连号、多人交叉连号现象,不得出现索取空白发票,擅自开具发票现象。4不准交叉重复报销各种费用。5对票据不合法、不精确;报销单填制不符合规定的,由财务部退回各部门自行处理,由此造成的损失由申报人自己负责。 杭州丰合圆服饰有限公司2012.6.01附件:各城市市辖区一览表上海黄浦区、卢湾区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、虹口区、杨浦区、宝山区、闵行区、浦东新区北京东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区天津和平区、河北区、河西区、河东区、南开区 红桥区 广州越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区武汉江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区

    10、、洪山区深圳罗湖区、福田区、南山区、盐田区哈尔滨道里区、道外区、南岗区、香坊区、平房区、松北区、呼兰区、阿城区长春朝阳区、南关区、宽城区、绿园区、二道区、双阳区沈阳和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、东陵区、沈北新区、于洪区呼和浩特新城区、玉泉区、回民区、赛罕区石家庄新华区、桥西区、桥东区、长安区、裕华区济南市中区、天桥区、历下区、槐荫区、 历城区、长清区、杭州上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区长沙芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区福州鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区 昆明五华区、盘龙区、官渡区、西山区成都锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区西安新城区、碑

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